Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


H. EDWAR SANGER, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
19610212 198908 1 001

62,18%

Target Penyerapan

Rp.12.197.630.176,86

26,40%

Realisasi Penyerapan

Rp.5.178.645.244,00

31,73%

Target Fisik

31,49%

Realisasi Fisik

31,36%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
ROY SANDERS, S.STP., M.Si
ROY SANDERS, S.STP., M.Si
19820620 200012 1 004
1 Monitoring , Evaluasi Dan Pemantauan
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 45.281.800,00 || Realisasi SPJ: 17.759.200,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.506.800,00 7.506.800,00 100,00 7.506.700,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 398.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.775.000,00 37.775.000,00 55,74 10.252.500,00 15,13 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 99.500.000,00 || Target Keuangan: 99.500.000,00 || Realisasi SPJ: 25.606.400,00 || Target Fisik: 56,85 % || Realisasi Fisik: 56,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.106.400,00 2.106.400,00 100,00 2.106.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 393.600,00 393.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 78.000.000,00 78.000.000,00 100,00 23.500.000,00 30,13 0,00 0,00
3 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 42.000.000,00 || Target Keuangan: 20.337.000,00 || Realisasi SPJ: 15.937.000,00 || Target Fisik: 35,50 % || Realisasi Fisik: 35,23 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.017.000,00 8.017.000,00 100,00 8.017.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.360.000,00 12.320.000,00 63,64 7.920.000,00 40,91 0,00 0,00
4 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 36.300.000,00 || Target Keuangan: 16.650.000,00 || Realisasi SPJ: 13.417.300,00 || Target Fisik: 35,11 % || Realisasi Fisik: 35,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.780.800,00 3.890.400,00 50,00 3.679.300,00 47,29 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.039.200,00 519.600,00 50,00 258.000,00 24,83 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 9.000.000,00 3.000.000,00 33,33 3.000.000,00 33,33 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.480.000,00 9.240.000,00 50,00 6.480.000,00 35,06 0,00 0,00
5 Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pusdatin Bpbd Provinsi Riau
Pagu: 208.000.000,00 || Target Keuangan: 131.525.400,00 || Realisasi SPJ: 123.900.400,00 || Target Fisik: 27,80 % || Realisasi Fisik: 27,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.565.400,00 7.565.400,00 100,00 7.565.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 854.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.160.000,00 71.160.000,00 100,00 67.855.000,00 95,36 0,00 0,00
5 EDP (Electronic Data Processing) Operators 63.360.000,00 26.400.000,00 41,67 24.240.000,00 38,26 0,00 0,00
6 Technical Support Administration 63.360.000,00 26.400.000,00 41,67 24.240.000,00 38,26 0,00 0,00
ENDRO ROESDWITATMOKO
ENDRO ROESDWITATMOKO
19690518 198903 1 004
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 10.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 49.720.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 36.000.000,00 0,00 0,00 35.750.000,00 99,31 0,00 0,00
2 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 14.000.000,00 0,00 0,00 13.970.000,00 99,79 0,00 0,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 325.000.000,00 || Target Keuangan: 92.430.000,00 || Realisasi SPJ: 100.111.500,00 || Target Fisik: 37,82 % || Realisasi Fisik: 37,82 %
1 Belanja Jasa Service 18.000.000,00 9.000.000,00 50,00 8.902.645,00 49,46 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 86.070.000,00 43.035.000,00 50,00 42.997.005,00 49,96 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 55.480.000,00 20.395.000,00 36,76 18.211.850,00 32,83 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 45.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tenaga Supir Kendaraan 120.000.000,00 20.000.000,00 16,67 30.000.000,00 25,00 0,00 0,00
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 11.458.333,00 || Realisasi SPJ: 11.528.600,00 || Target Fisik: 37,00 % || Realisasi Fisik: 37,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 11.458.333,00 19,10 11.528.600,00 19,21 0,00 0,00
MITRA ADHIMUKTI, MMSI.
MITRA ADHIMUKTI, MMSI.
19710118 200604 1 002
10 Pembentukan Dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
Pagu: 513.200.000,00 || Target Keuangan: 467.810.800,00 || Realisasi SPJ: 161.896.000,00 || Target Fisik: 34,60 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.283.400,00 17.133.600,00 400,00 12.850.200,00 300,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 6.000.000,00 400,00 4.500.000,00 300,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.152.400,00 3.457.200,00 300,00 2.304.800,00 200,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.044.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.750.000,00 19.500.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 1.500.000,00 200,00 1.125.000,00 150,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 90.000.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 22.500.000,00 90.000.000,00 400,00 67.500.000,00 300,00 100,00 100,00
10 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000,00 36.000.000,00 400,00 27.000.000,00 300,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.960.000,00 107.980.000,00 61,37 19.360.000,00 11,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 0,00 0,00 27.256.000,00 76,60 19,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 75.000.000,00 37.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 9.000.000,00 4.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Uang Saku 106.880.000,00 53.440.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana
Pagu: 124.000.000,00 || Target Keuangan: 66.214.150,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.318.700,00 2.318.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 17.771.700,00 8.885.850,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 109.600,00 109.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Meja Kursi 19.000.000,00 9.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.000.000,00 36.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembawa Acara 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembaca Doa 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NASPI YENDRI,SE., M.Si
NASPI YENDRI,SE., M.Si
19830328 200801 1 004
12 Inventarisasi Sumber Daya Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Pagu: 85.000.000,00 || Target Keuangan: 47.388.200,00 || Realisasi SPJ: 33.053.200,00 || Target Fisik: 4,17 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.203.600,00 600.700,00 49,91 600.700,00 49,91 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 654.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.290.000,00 46.787.500,00 70,58 32.452.500,00 48,96 25,00 25,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pekan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Riau
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 33.160.000,00 || Realisasi SPJ: 31.702.000,00 || Target Fisik: 1,56 % || Realisasi Fisik: 1,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.906.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.389.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.240.000,00 23.160.000,00 32,51 23.160.000,00 32,51 25,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.814.000,00 10.000.000,00 13,37 8.542.000,00 11,42 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABDUL RAZAK,SH
ABDUL RAZAK,SH
19700203 199103 1 006
14 Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau
Pagu: 7.460.705.000,00 || Target Keuangan: 4.979.628.000,00 || Realisasi SPJ: 346.023.426,00 || Target Fisik: 19,43 % || Realisasi Fisik: 31,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.161.200,00 1.500.000,00 69,41 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 717.850.000,00 717.850.000,00 100,00 11.363.326,00 1,58 1,19 119,00
3 Belanja Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 715.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 48.000.000,00 60,00 4.000.000,00 5,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.880.000.000,00 3.440.000.000,00 58,50 113.088.000,00 1,92 1,00 0,90
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 715.078.000,00 715.078.000,00 100,00 181.445.000,00 25,37 17,08 17,08
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 16.327.100,00 46,65 50,00 50,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 4.800.000,00 33,33 24,99 24,99
15 Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir Dan Longsor Provinsi Riau
Pagu: 495.500.000,00 || Target Keuangan: 453.606.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.494.400,00 800.000,00 53,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 258.000.000,00 258.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja perlengkapan rumah tangga 149.000.000,00 149.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 449.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.406.000,00 45.406.000,00 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00
H. SUARFIANTO, ST.
H. SUARFIANTO, ST.
19680325 199903 1 003
16 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Pagu: 99.000.000,00 || Target Keuangan: 1.850.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.528.800,00 764.400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 971.200,00 485.600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 95.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Distibusi Logistik Dan Peralatan
Pagu: 99.000.000,00 || Target Keuangan: 99.000.000,00 || Realisasi SPJ: 39.446.000,00 || Target Fisik: 23,20 % || Realisasi Fisik: 23,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.451.600,00 1.451.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 548.400,00 548.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.000.000,00 57.000.000,00 100,00 9.591.000,00 16,83 16,00 16,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 4.855.000,00 32,37 0,00 0,00
ARINDA SETIAWAN ,ST
ARINDA SETIAWAN ,ST
19720302 200604 1 007
18 Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana
Pagu: 75.500.000,00 || Target Keuangan: 25.114.800,00 || Realisasi SPJ: 20.617.900,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 14,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.909.600,00 1.454.800,00 50,00 987.900,00 33,95 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 301.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.180.000,00 23.660.000,00 54,79 19.630.000,00 45,46 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUHARYANTO
SUHARYANTO
19801217 200902 1 003
19 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 6.938.716.194,74 || Target Keuangan: 4.586.490.293,86 || Realisasi SPJ: 3.337.689.180,00 || Target Fisik: 49,43 % || Realisasi Fisik: 36,82 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.493.864.380,00 1.870.398.285,02 75,00 1.372.247.900,00 55,02 66,67 48,47
2 Tunjangan Keluarga 264.727.445,00 176.484.963,35 66,67 138.174.282,00 52,19 66,67 52,19
3 Tunjangan Jabatan 175.223.750,00 116.815.833,35 66,67 92.050.000,00 52,53 66,67 52,53
4 Tunjangan Fungsional 12.991.875,00 4.647.500,00 35,77 2.275.000,00 17,51 35,77 17,51
5 Tunjangan Fungsional Umum 85.946.250,00 57.297.500,00 66,67 42.895.000,00 49,91 66,67 49,91
6 Tunjangan Beras 145.194.858,00 96.796.572,00 66,67 69.668.040,00 47,98 66,67 47,98
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.327.260,74 22.109.086,91 33,33 2.125.453,00 3,20 6,92 3,20
8 Pembulatan Gaji 1.381.536,00 460.512,00 33,33 18.283,00 1,32 2,16 1,32
9 Iuran BPJS Kesehatan 74.095.200,00 36.659.646,25 49,48 34.688.100,00 46,82 49,48 46,82
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.618.963.640,00 2.412.642.426,65 66,67 1.746.948.022,00 48,27 66,67 48,27
NAZWARDI, B.Sc.
NAZWARDI, B.Sc.
19641112 199003 1 003
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 219.800.000,00 || Realisasi SPJ: 169.411.673,00 || Target Fisik: 34,59 % || Realisasi Fisik: 34,59 %
1 Belanja Telepon 54.000.000,00 33.800.000,00 62,59 26.404.263,00 48,90 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 396.000.000,00 186.000.000,00 46,97 143.007.410,00 36,11 0,00 0,00
21 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 22.500.000,00 || Realisasi SPJ: 22.234.800,00 || Target Fisik: 49,41 % || Realisasi Fisik: 49,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 22.500.000,00 50,00 22.234.800,00 49,41 0,00 0,00
22 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 19.981.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 20.000.000,00 0,00 0,00 19.981.000,00 99,91 0,00 0,00
23 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 350.500.000,00 || Target Keuangan: 228.000.000,00 || Realisasi SPJ: 225.717.787,00 || Target Fisik: 61,54 % || Realisasi Fisik: 61,50 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149.140.000,00 95.785.000,00 64,22 94.078.068,00 63,08 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 201.360.000,00 132.215.000,00 65,66 131.639.719,00 65,38 0,00 0,00
24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 95.000.000,00 || Target Keuangan: 46.000.000,00 || Realisasi SPJ: 19.000.000,00 || Target Fisik: 38,89 % || Realisasi Fisik: 38,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 35.000.000,00 41,67 14.000.000,00 16,67 0,00 0,00
M. ERY SANDY, S.S.
M. ERY SANDY, S.S.
19640517 198803 1 005
25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 11.950.000,00 || Realisasi SPJ: 2.850.000,00 || Target Fisik: 33,00 % || Realisasi Fisik: 33,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.950.000,00 2.950.000,00 100,00 1.800.000,00 61,02 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.050.000,00 9.000.000,00 40,82 1.050.000,00 4,76 0,00 0,00
26 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 275.000.000,00 || Target Keuangan: 95.260.000,00 || Realisasi SPJ: 73.280.000,00 || Target Fisik: 15,25 % || Realisasi Fisik: 15,25 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.571.000,00 8.785.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 3.989.000,00 1.994.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 70.400.000,00 33,33 60.480.000,00 28,64 0,00 0,00
4 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 14.080.000,00 33,33 12.800.000,00 30,30 0,00 0,00
27 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 6.530.000,00 || Realisasi SPJ: 3.630.000,00 || Target Fisik: 8,50 % || Realisasi Fisik: 8,50 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 14.520.000,00 6.050.000,00 41,67 3.630.000,00 25,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 480.000,00 480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 392.000.000,00 || Target Keuangan: 164.640.000,00 || Realisasi SPJ: 161.280.000,00 || Target Fisik: 16,00 % || Realisasi Fisik: 16,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.240.000,00 2.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 389.760.000,00 162.400.000,00 41,67 161.280.000,00 41,38 0,00 0,00
29 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 47.925.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.411.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.114.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 32.500.000,00 || Target Keuangan: 15.760.000,00 || Realisasi SPJ: 6.840.000,00 || Target Fisik: 13,67 % || Realisasi Fisik: 13,67 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.500.000,00 7.360.000,00 50,76 2.040.000,00 14,07 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 17.600.000,00 8.000.000,00 45,45 4.800.000,00 27,27 0,00 0,00
RIKI DEFRIANDI, ST.
RIKI DEFRIANDI, ST.
19731222 200604 1 005
31 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 50.052.400,00 || Realisasi SPJ: 39.902.800,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.821.400,00 1.821.400,00 100,00 717.800,00 39,41 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 193.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.640.000,00 48.231.000,00 62,12 39.185.000,00 50,47 0,00 0,00
32 Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana
Pagu: 212.400.000,00 || Target Keuangan: 63.116.000,00 || Realisasi SPJ: 42.732.778,00 || Target Fisik: 1,44 % || Realisasi Fisik: 1,43 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.024.200,00 1.970.000,00 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 623.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 450.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.920.000,00 17.280.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86.832.000,00 43.416.000,00 50,00 42.732.778,00 49,21 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 93.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DJA’FAR SHODIQ, ST.
DJA’FAR SHODIQ, ST.
19710827 200701 1 006
33 Pembangunan Jalan Lingkungan Posko Utama Penanggulangan Bencana
Pagu: 319.000.000,00 || Target Keuangan: 14.077.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 319.000.000,00 14.077.000,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00
JONI MARIANDI, SH
JONI MARIANDI, SH
19810620 200902 1 008
34 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 12.500.000,00 || Realisasi SPJ: 12.496.300,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Cetak 17.964.600,00 8.982.300,00 50,00 8.979.300,00 49,98 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.035.400,00 517.700,00 50,00 517.000,00 49,93 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00
35 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 70.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.880.000,00 || Target Fisik: 47,33 % || Realisasi Fisik: 47,33 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 24.000.000,00 66,67 15.880.000,00 44,11 51,00 51,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 16.000.000,00 11.000.000,00 68,75 5.950.000,00 37,19 45,00 45,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.000.000,00 35.000.000,00 72,92 29.050.000,00 60,52 46,00 46,00