Sabtu, 04 April 2020

Pimpinan Instansi


Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Muda
19660717 199102 2 001

15,60%

Target Penyerapan

Rp.51.390.639.544,18

0,89%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.925.734.547,00

3,35%

Target Fisik

1,35%

Realisasi Fisik

0,15%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 04 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
196511091988032005
1 Peningkatan Kapasitas Sdm Laboratorium Klinis Dan Lingkungan
Pagu: 275.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.493.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sertifikasi 50.000.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 82.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurni Syuryawati, S.Sos
Yurni Syuryawati, S.Sos
196306021986032003
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 34.611.840,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 20.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 14.400.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.635.462.996,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Telepon 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Air 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 1.330.302.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 145.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 774.880.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 96.638.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 678.241.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 2.632.530.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 98.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dokter Spesialis 188.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Laboratorium Kesehatan 264.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Verifikator Jamkesda 177.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Penceramah Agama 36.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Imam Masjid 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Supir Kendaraan 75.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 1.474.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Kameramen 22.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Instruktur Senam 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 78.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 805.590.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 77.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Satuan Pengamanan (Satpam) 728.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 901.212.250,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Taman 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jaringan 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Gedung 795.212.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu: 80.400.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 77.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Achmad Jajuli, SKM, MKM
Achmad Jajuli, SKM, MKM
197403011994031003
9 Bantuan Operasional Kesehatan (bok) (dak)
Pagu: 7.367.520.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 71.614.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 6.128.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 4.156.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Praktek 22.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Paket/Pengiriman 46.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 409.468.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 23.896.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 947.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.438.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.943.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 749.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 487.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 66.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (rakerkesda)
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.378.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 4.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 12.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 63.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 136.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penari 2.169.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 MC Event 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembinaan Penyusunan Perencanaan Bersumber Apbn Dan Apbd
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pemantauan Dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan Di Provinsi Riau
Pagu: 184.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 168.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (sik)
Pagu: 720.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yosi Fitria, SE
Yosi Fitria, SE
197605252010012010
14 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 190.714.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 46.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 193.438.106,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 193.427.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 10.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penyediaaan Makan Dan Minuman
Pagu: 269.740.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 191.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 542.980.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 222.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 319.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pagu: 245.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rosni MS, S.Sos
Rosni MS, S.Sos
196205061983032002
19 Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan
Pagu: 154.500.000,00 || Target Keuangan: 34.877.310,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 11,78 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.465.035,00 2.836.827,00 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.310.965,00 655.483,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.700.000,00 850.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 3.125.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.640.000,00 27.110.000,00 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang Bagi Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu
Pagu: 10.000.000.000,00 || Target Keuangan: 4.253.530.242,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.391.719,00 2.766.242,00 32,96 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 7.270.066.281,00 3.500.000.000,00 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 372.000.000,00 93.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 393.000.000,00 90.000.000,00 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 2.750.000,00 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 623.500.000,00 192.000.000,00 30,79 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 152.890.000,00 40.000.000,00 26,16 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 856.092.000,00 261.014.000,00 30,49 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Verifikator Jamkesda 288.000.000,00 72.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Dan Tidak Mampu Yang Didaftarkan Pemerintah Daerah Ke Dalam Jkn
Pagu: 157.618.506.055,00 || Target Keuangan: 39.340.342.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.007.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.835.843,00 1.600.000,00 18,11 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Iuran BPJS Kesehatan 156.918.258.000,00 39.229.564.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 15.206.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 47.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.500.000,00 6.410.000,00 17,09 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 170.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 283.850.000,00 30.000.000,00 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.548.000,00 21.768.000,00 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Dahlia Eka Okta
Dr. Dahlia Eka Okta
197910012011022001
22 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Provinsi Riau
Pagu: 153.680.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 801.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 973.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan Di Provinsi Riau
Pagu: 173.000.000,00 || Target Keuangan: 145.980.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.334.087,00 1.334.087,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 420.913,00 420.913,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.910.000,00 26.910.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.500.000,00 45.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.290.000,00 33.270.000,00 55,18 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.670.000,00 25.670.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembinaan Dan Penyelenggaraan Spgdt/psc 119
Pagu: 855.440.000,00 || Target Keuangan: 212.495.354,00 || Realisasi SPJ: 97.000.000,00 || Target Fisik: 24,51 % || Realisasi Fisik: 23,58 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.646.791,00 2.000.000,00 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 159.321.000,00 39.830.250,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 31.620.000,00 7.905.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.688.209,00 844.104,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 41.664.000,00 10.416.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dokter 210.000.000,00 70.000.000,00 33,33 35.000.000,00 16,67 0,00 0,00
8 Perawat 300.000.000,00 75.000.000,00 25,00 50.000.000,00 16,67 0,00 0,00
9 Tenaga Supir Kendaraan 96.000.000,00 24.000.000,00 25,00 12.000.000,00 12,50 0,00 0,00
25 Penyelenggaraan Bprs Provinsi Riau
Pagu: 290.000.000,00 || Target Keuangan: 54.000.000,00 || Realisasi SPJ: 36.000.000,00 || Target Fisik: 18,62 % || Realisasi Fisik: 18,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.766.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.033.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 216.000.000,00 54.000.000,00 25,00 36.000.000,00 16,67 0,00 0,00
26 Pembinaan Akreditasi Rs Di Provinsi Riau
Pagu: 166.000.000,00 || Target Keuangan: 103.530.000,00 || Realisasi SPJ: 3.735.000,00 || Target Fisik: 49,68 % || Realisasi Fisik: 4,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.817.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 167.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.820.000,00 78.820.000,00 100,00 3.735.000,00 4,74 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.710.000,00 24.710.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembinaan Laboratorium Klinik, Klinik, Dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Di Provinsi Riau
Pagu: 68.012.000,00 || Target Keuangan: 3.210.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Rs Se Provinsi Riau
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.390.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 21,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 790.000,00 790.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.210.000,00 99.210.000,00 100,00 15.390.000,00 15,51 0,00 0,00
29 Penyediaaan Biaya Pelayanan Kesehatan Covid-19
Pagu: 5.600.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
198510262010012013
30 Pembinaan Laboratorium Di Fktp
Pagu: 110.984.700,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.130.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 339.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Tingkat Provinsi
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.527.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 422.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) Di Provinsi Riau
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.395.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 478.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.396.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.219.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 514.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pembinaan Registrasi Dan Perizinan Fktp Di Provinsi Riau
Pagu: 86.753.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.086.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 515.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Pembinaan Puskesmas Poned Tingkat Provinsi Riau
Pagu: 122.764.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.411.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 306.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pembinaan Mutu & Akreditasi Fktp Di Provinsi Riau
Pagu: 330.896.400,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.419.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 200.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 999.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 52.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 53.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 168.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.631.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 69.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 123.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pembinaan Sdm Penanggulangan Krisis Kesehatan Se Provinsi Riau
Pagu: 197.890.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.183.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 3.052.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau
Pagu: 2.101.938.049,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.778.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 322.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.732.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Neng Kasmiati, MH
Dr. Neng Kasmiati, MH
196403062003122002
40 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Yang Memenuhi Standar
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( Anc )
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 82.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Pelacakan Dan Validasi Data Terhadap Kasus Kematian Neonatus Dan Bayi
Pagu: 185.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 123.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Pembinaan Dan Penanggulangan Stunting
Pagu: 600.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 19.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 504.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil Dan Remaja Putri
Pagu: 98.734.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 453.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Peningkatan Kinerja Sdm Pengelola Gizi
Pagu: 88.999.700,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 961.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 306.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Surveilans Gizi
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 728.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 81.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Pengadaan Pmt Balita Kurus Dan Bumil Kek Dan Distribusi (penguatan Intervensi Stunting) (dak)
Pagu: 5.114.598.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 406.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.660.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.966.531.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozita
Rozita
196909071990032002
48 Pembinaan (ukbm) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Pagu: 386.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 51.867.422,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 50,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.661.965,00 0,00 0,00 931.422,00 25,44 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 150.000,00 75,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 450.000,00 0,00 0,00 300.000,00 66,67 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 183.035,00 0,00 0,00 140.000,00 76,49 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 360.000,00 0,00 0,00 240.000,00 66,67 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 81.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 107.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.360.000,00 0,00 0,00 34.660.000,00 27,65 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.700.000,00 0,00 0,00 7.346.000,00 21,17 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 32.400.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 25,00 0,00 0,00
Erison, SKM, M.Kes
Erison, SKM, M.Kes
196508281978031004
49 Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan
Pagu: 1.925.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.582.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 1.920.042.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Siska Hidayani
Dr. Siska Hidayani
198509302011012001
50 Pembinaan Dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar
Pagu: 158.986.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.079.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 336.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 49.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 36.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pembinaan Dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan
Pagu: 106.520.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( Pd3i )
Pagu: 59.148.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 5.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 807.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.244.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Pagu: 93.676.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.305.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.740.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Pelayanan Kesehatan Embarkasi Dan Debarkasi Haji Riau
Pagu: 339.563.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 1.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 204.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Dokter 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Perawat 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Pembinaan Dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Respon Klb
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.943.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 622.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Bebe Gani
Dr. Bebe Gani
196307271989102001
57 Pembinaan Dan Pengawasan Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( Ptm )
Pagu: 230.032.200,00 || Target Keuangan: 110.903.124,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 46,77 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.263.400,00 2.781.124,00 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 969.800,00 500.000,00 51,56 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 51.480.000,00 22.230.000,00 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.575.000,00 38.250.000,00 47,47 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.520.000,00 24.330.000,00 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.024.000,00 7.012.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 33.800.000,00 14.400.000,00 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Moderator 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Pembinaan Dan Pengawasan Program Pencegahan Dan Pengendalian Odgj Dan Napza
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 29.340.000,00 || Realisasi SPJ: 28.680.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 22,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000,00 100,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 480.000,00 480.000,00 100,00 480.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 109.200.000,00 28.540.000,00 26,14 27.880.000,00 25,53 100,00 21,59
Nurul Fadilah, S.Si, Apt, M.Si
Nurul Fadilah, S.Si, Apt, M.Si
197901162003122002
59 Pembinaan Program Pemantauan Obat Dan Penyalahgunaan Napza Di Provinsi Riau
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Dan Penggunaan Obat Rasional Di Provinsi Riau
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.105.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.225.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.728.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( Pkrt ) , Makanan Minuman Di Wilayah Provinsi Riau
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.080.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 603.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asrul, S.Sos
Asrul, S.Sos
196801171992031003
62 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data Sdmk, Data Renbut, Ns, Wkds)
Pagu: 55.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 595.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.934.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Pengelolaan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 642.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 107.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.393.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 566.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes Teladan, Tubel, Ppds/ppdgs)
Pagu: 124.016.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.839.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Pengelolaan Paramedis Ptt Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 5.907.180.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bidan 3.107.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Perawat 2.762.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fitri Yani, S.Si, Apt
Fitri Yani, S.Si, Apt
197702162003122007
67 Pemenuhan Kebutuhan Obat Buffer Stok Dan Obat Program Provinsi Riau
Pagu: 4.316.584.867,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.347.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 4.176.910.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 40.000.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 31.426.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat, Vaksin, Dan Logistik Kesehatan Tingkat Provinsi Riau
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.923.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 251.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 252.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pembinaan Pengelolaan Obat Dan Vaksin Di Instalasi Farmasi Kab/kota Sesuai Standar
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.370.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 559.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Obat Dan Vaksin Di Provinsi Riau
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.009.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 270.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marveni Destiana, S.Sos
Marveni Destiana, S.Sos
197512162002122002
71 Pembinaan Pemerataan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Perbekalan Kesehatan, Alkes Se Provinsi Riau
Pagu: 233.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.439.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 44.340.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 183.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai ( Bmhp), Alkes Buffer Stock Dan Penunjang Logistik Program
Pagu: 15.619.745.221,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 15.406.973.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00