Jumat, 20 Juli 2018

Pimpinan Instansi


Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Muda
19660717 199102 2 001

75,99%

Target Penyerapan

Rp.158.771.899.283,50

22,52%

Realisasi Penyerapan

Rp.47.056.925.596,16

63,78%

Target Fisik

16,35%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Juli 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
196511091988032005
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Upt Labkesling
Pagu: 2.647.658.000,00 || Target Keuangan: 1.573.323.500,00 || Realisasi SPJ: 114.907.939,00 || Target Fisik: 65,34 % || Realisasi Fisik: 7,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 54.071.000,00 25.000.000,00 0,00 46,24 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 28.130.000,00 28.130.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22.750.000,00 11.000.000,00 0,00 48,35 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50.400.000,00 16.800.000,00 2.792.939,00 58,33 5,54
5 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 18.000.000,00 9.000.000,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 4.000.000,00 600.000,00 58,33 5,00
7 Belanja Sertifikasi 50.000.000,00 12.500.000,00 0,00 50,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 284.000.000,00 71.000.000,00 2.285.000,00 50,00 0,80
9 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 50,00 0,00
10 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 5.000.000,00 1.920.000,00 50,00 19,20
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 50.000.000,00 12.500.000,00 0,00 50,00 0,00
12 Belanja Cetak 80.740.000,00 0,00 0,00 50,46 0,00
13 Belanja Penggandaan 8.777.000,00 2.194.250,00 950.000,00 50,00 10,82
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 9.600.000,00 1.490.000,00 50,00 6,21
15 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00 56,00 8,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 219.600.000,00 106.200.000,00 0,00 50,82 0,00
17 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.050.000,00 1.012.500,00 0,00 50,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 127.080.000,00 31.770.000,00 9.070.000,00 50,00 7,14
20 Belanja Pemeliharaan Gedung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00
21 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 4.000.000,00 0,00 58,33 0,00
23 Petugas Laboratorium Kesehatan 18.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 58,33 41,67
24 Satuan Pengamanan (Satpam) 84.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 58,33 40,48
25 Petugas Kebersihan Harian 24.960.000,00 8.320.000,00 10.400.000,00 58,33 41,67
26 Operator Komputer 126.000.000,00 42.000.000,00 43.500.000,00 58,33 34,52
27 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 0,00
28 Belanja modal Pengadaan komputer note book 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 0,00
29 Belanja modal Pengadaan printer 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 0,00
30 Belanja modal Pengadaan meja kerja 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Pengadaan Bahan Laboratorium (reagensia) Upt Labkesling
Pagu: 2.219.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 2.214.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurni Syuryawati, S.Sos
Yurni Syuryawati, S.Sos
196306021986032003
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 57.500.000,00 || Target Keuangan: 48.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.022.500,00 || Target Fisik: 45,30 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 15.000.000,00 13.500.000,00 0,00 23,50 41,67
2 Belanja Paket/Pengiriman 42.500.000,00 34.500.000,00 1.022.500,00 67,09 41,67
4 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 143.250.000,00 || Target Keuangan: 113.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,88 % || Realisasi Fisik: 18,19 %
1 Belanja Dekorasi 48.500.000,00 42.000.000,00 0,00 29,30 17,09
2 Belanja Bahan Publikasi 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 12,20 0,00
3 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3,00 0,00
4 Belanja Sewa Meja Kursi 33.000.000,00 23.000.000,00 0,00 16,10 30,38
5 Belanja Sewa Tenda 40.250.000,00 27.000.000,00 0,00 18,80 43,48
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 429.420.000,00 || Target Keuangan: 371.100.000,00 || Realisasi SPJ: 58.320.000,00 || Target Fisik: 21,53 % || Realisasi Fisik: 31,25 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 192.528.000,00 192.528.000,00 0,00 45,00 41,67
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 61.932.000,00 61.932.000,00 0,00 14,00 0,00
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,90 41,67
4 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 112.640.000,00 56.320.000,00 26,20 41,66
6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 51.750.000,00 || Target Keuangan: 35.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 67,60 % || Realisasi Fisik: 18,09 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 51.750.000,00 35.000.000,00 0,00 67,60 18,09
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 235.610.000,00 || Target Keuangan: 158.810.000,00 || Realisasi SPJ: 76.800.000,00 || Target Fisik: 55,07 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 50,00 41,67
2 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 410.000,00 410.000,00 0,00 50,00 41,67
3 Satuan Pengamanan (Satpam) 230.400.000,00 153.600.000,00 76.800.000,00 65,20 41,66
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 579.480.000,00 || Target Keuangan: 545.480.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 31,27 % || Realisasi Fisik: 39,17 %
1 Belanja Pemeliharaan Taman 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1,00 49,17
2 Belanja Pemeliharaan Gedung 477.480.000,00 477.480.000,00 0,00 82,40 20,00
3 Operator Komputer 90.000.000,00 60.000.000,00 0,00 10,40 48,33
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 111.500.000,00 || Target Keuangan: 82.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 73,54 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.500.000,00 82.000.000,00 0,00 73,54 41,67
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor
Pagu: 192.000.000,00 || Target Keuangan: 148.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 77,10 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.000.000,00 148.000.000,00 0,00 77,10 25,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Genset
Pagu: 149.000.000,00 || Target Keuangan: 149.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 176.050.000,00 || Target Keuangan: 156.190.000,00 || Realisasi SPJ: 47.015.000,00 || Target Fisik: 20,70 % || Realisasi Fisik: 26,83 %
1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.100.000,00 7.700.000,00 3.000.000,00 4,40 27,27
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 115.500.000,00 115.500.000,00 32.970.000,00 65,60 35,32
3 Belanja Pakaian Olahraga 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Penceramah Agama 24.460.000,00 17.000.000,00 4.845.000,00 9,70 20,34
5 Imam Masjid 12.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 4,50 41,67
6 Instruktur Senam 11.000.000,00 7.000.000,00 3.200.000,00 40,00 36,36
13 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 357.950.000,00 || Target Keuangan: 266.730.000,00 || Realisasi SPJ: 15.199.000,00 || Target Fisik: 37,30 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.100.000,00 126.200.000,00 5.199.000,00 35,30 25,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 205.850.000,00 140.530.000,00 10.000.000,00 39,30 25,00
Achmad Jajuli, SKM, MKM
Achmad Jajuli, SKM, MKM
197403011994031003
14 Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (bok) - (dak)
Pagu: 1.825.259.000,00 || Target Keuangan: 1.825.259.000,00 || Realisasi SPJ: 85.972.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 37,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.430.000,00 31.430.000,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 324.000,00 324.000,00 0,00 100,00 50,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 50,00
4 Belanja Cetak 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 9.554.000,00 9.554.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.130.000,00 77.130.000,00 15.130.000,00 100,00 20,00
7 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 136.950.000,00 136.950.000,00 35.180.000,00 100,00 70,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.334.301.000,00 1.334.301.000,00 32.962.500,00 100,00 40,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 126.960.000,00 126.960.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 100,00 50,00
15 Penyusunan Perencanaan Bersumber Apbn Dan Apbd
Pagu: 754.838.200,00 || Target Keuangan: 754.838.200,00 || Realisasi SPJ: 142.729.558,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 49,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.386.000,00 8.386.000,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 2.162.200,00 2.162.200,00 0,00 100,00 50,00
6 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 98.280.000,00 98.280.000,00 24.920.000,00 100,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 168.750.000,00 168.750.000,00 36.750.000,00 100,00 21,78
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 262.098.000,00 262.098.000,00 3.557.500,00 100,00 13,15
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.612.000,00 63.612.000,00 62.502.058,00 100,00 98,26
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 87.300.000,00 87.300.000,00 5.400.000,00 100,00 6,19
13 Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 9.600.000,00 100,00 26,67
16 Pengembangan Bank Data Dan Informasi
Pagu: 385.605.400,00 || Target Keuangan: 355.605.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 95,45 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.191.600,00 3.191.600,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Bahan Praktek 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 55.000.000,00 25.000.000,00 0,00 45,45 20,00
4 Belanja Penggandaan 1.490.400,00 1.490.400,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.005.000,00 31.005.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 58.625.000,00 58.625.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.129.000,00 87.129.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.714.400,00 2.714.400,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Pemeliharaan Jaringan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 20,00
17 Koordinasi Dan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 326.934.400,00 || Target Keuangan: 326.934.400,00 || Realisasi SPJ: 39.569.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 21,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.883.000,00 7.883.000,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 15,00
3 Belanja Cetak 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 100,00 15,00
4 Belanja Penggandaan 2.119.000,00 2.119.000,00 0,00 100,00 15,00
5 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 15,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 15,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 15,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 51.070.000,00 51.070.000,00 0,00 100,00 15,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 130.384.800,00 130.384.800,00 33.580.000,00 100,00 25,75
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.977.600,00 16.977.600,00 5.989.200,00 100,00 35,28
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 15,00
18 Forum Komunikasi Kepala Dinas Kesehatan Se-provinsi Riau
Pagu: 296.319.000,00 || Target Keuangan: 294.319.000,00 || Realisasi SPJ: 20.070.000,00 || Target Fisik: 99,57 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.347.600,00 2.347.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Dokumentasi 1.653.400,00 1.653.400,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Penggandaan 1.190.200,00 1.190.200,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 38.610.000,00 36.610.000,00 0,00 94,81 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.542.000,00 115.542.000,00 20.070.000,00 100,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.125.800,00 29.125.800,00 0,00 100,00 25,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 25,00
19 Penyusunan Sop Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 236.144.600,00 || Target Keuangan: 236.144.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.089.100,00 3.089.100,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.500,00 2.000.500,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Penggandaan 836.000,00 836.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.679.000,00 23.679.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 100,00 25,00
20 Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan
Pagu: 255.752.100,00 || Target Keuangan: 255.752.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.537.100,00 9.537.100,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 1.599.800,00 1.599.800,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 1.388.800,00 1.388.800,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Penjilidan 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.910.000,00 26.910.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.765.000,00 81.765.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.411.400,00 26.411.400,00 0,00 100,00 20,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 20,00
21 Rakerkesda (rapat Kerja Kesehatan Daerah)
Pagu: 631.092.900,00 || Target Keuangan: 631.092.900,00 || Realisasi SPJ: 476.610.427,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.213.600,00 31.213.600,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5 Belanja Cetak 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 1.107.400,00 1.107.400,00 940.000,00 0,00 100,00
7 Belanja Penjilidan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 97.098.000,00 97.098.000,00 97.098.000,00 0,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 232.500.000,00 232.500.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.088.000,00 119.088.000,00 109.440.000,00 0,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.535.900,00 41.535.900,00 19.632.427,00 0,00 100,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Online 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 100,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 45.600.000,00 45.600.000,00 37.300.000,00 0,00 100,00
16 Penari 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
17 Pembawa Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
18 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00
19 Notulen 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
22 Evaluasi Program Kesehatan Di Provinsi Riau
Pagu: 533.320.600,00 || Target Keuangan: 258.884.400,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 34,54 % || Realisasi Fisik: 47,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.624.200,00 6.874.600,00 0,00 64,70 52,44
2 Belanja Penggandaan 534.800,00 434.800,00 0,00 81,30 40,00
3 Belanja Penjilidan 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.380.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 6.875.000,00 0,00 71,42 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.375.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 397.674.000,00 230.700.000,00 0,00 58,01 58,33
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.067.600,00 0,00 0,00 0,00 40,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00
10 Operator Komputer 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 70,00 70,00
23 Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (sik)
Pagu: 495.288.600,00 || Target Keuangan: 495.288.600,00 || Realisasi SPJ: 12.476.450,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.851.800,00 13.851.800,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Bahan Praktek 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Penggandaan 1.377.200,00 1.377.200,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.337.000,00 77.337.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 148.750.000,00 148.750.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.945.000,00 180.945.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.977.600,00 16.977.600,00 12.476.450,00 100,00 25,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 25,00
Dedy Deqiyanus, SKM
Dedy Deqiyanus, SKM
197312261995011001
24 Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan (sik)
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 795.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 43,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 720.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jaringan 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yosi Fitria, SE
Yosi Fitria, SE
197605252010012010
25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 569.355.500,00 || Target Keuangan: 569.355.500,00 || Realisasi SPJ: 34.901.400,00 || Target Fisik: 23,68 % || Realisasi Fisik: 23,68 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 261.720.000,00 11.720.000,00 28.095.400,00 46,00 45,97
2 Belanja Jasa Service 105.000.000,00 45.000.000,00 0,00 18,40 18,44
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 172.635.500,00 33.300.000,00 0,00 30,30 30,32
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 169.682.400,00 || Target Keuangan: 169.682.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 37,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 169.567.000,00 0,00 0,00 100,00 75,00
2 Belanja Penggandaan 115.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 131.045.250,00 || Target Keuangan: 131.045.250,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 180,00 % || Realisasi Fisik: 18,51 %
1 Belanja Cetak 94.200.000,00 0,00 0,00 71,90 25,00
2 Belanja Penggandaan 36.845.250,00 0,00 0,00 288,10 12,02
28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 227.060.000,00 || Target Keuangan: 227.060.000,00 || Realisasi SPJ: 42.240.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 6,98 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 163.700.000,00 0,00 0,00 72,10 0,00
2 Tenaga Audio Visual 63.360.000,00 31.680.000,00 42.240.000,00 27,90 13,95
29 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 248.600.000,00 || Target Keuangan: 248.600.000,00 || Realisasi SPJ: 170.236.500,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 21,39 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 212.600.000,00 12.600.000,00 133.636.500,00 85,50 28,30
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 36.000.000,00 6.000.000,00 36.600.000,00 14,50 14,48
30 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 540.002.400,00 || Target Keuangan: 539.992.400,00 || Realisasi SPJ: 211.762.700,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,06 %
1 Belanja Penggandaan 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 173.223.000,00 0,00 66.984.500,00 32,10 32,08
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 366.665.400,00 0,00 115.548.900,00 67,90 67,10
31 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 2.985.011.100,00 || Target Keuangan: 2.985.011.100,00 || Realisasi SPJ: 374.858.400,00 || Target Fisik: 6,37 % || Realisasi Fisik: 1,87 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.119.900,00 4.119.900,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan almari 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan brankas 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan white board 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal pengadaan tangga 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja kerja 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan meja rapat 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 50,00 5,03
10 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 40,00 4,02
11 Belanja modal Pengadaan sofa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 5,40 5,36
14 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 188.891.200,00 188.891.200,00 374.858.400,00 6,30 6,30
15 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 6,40 6,37
16 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 6,60 6,60
17 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00
32 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 1.561.094.400,00 || Target Keuangan: 1.561.094.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,59 % || Realisasi Fisik: 1,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.594.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Jaringan Komputer 50.000.000,00 0,00 0,00 3,20 3,20
3 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan mesin tik 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal genset 85.000.000,00 0,00 0,00 5,40 5,40
8 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan printer 132.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan scaner 40.000.000,00 0,00 0,00 2,60 2,56
12 Belanja modal Pengadaan kamera 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan proyektor 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 198.000.000,00 0,00 0,00 12,70 12,68
33 Pelaporan Barang Milik Daerah
Pagu: 134.241.000,00 || Target Keuangan: 107.841.000,00 || Realisasi SPJ: 22.800.000,00 || Target Fisik: 4,93 % || Realisasi Fisik: 2,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.906.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 497.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 28.800.000,00 0,00 10.800.000,00 21,50 10,73
8 Tenaga Administrasi Aset 24.000.000,00 0,00 12.000.000,00 17,90 12,00
Rosni MS, S.Sos
Rosni MS, S.Sos
196205061983032002
34 Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan
Pagu: 903.230.460,00 || Target Keuangan: 571.105.780,00 || Realisasi SPJ: 35.849.800,00 || Target Fisik: 18,17 % || Realisasi Fisik: 13,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.804.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.585.300,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 12.225.000,00 150.000,00 0,00 1,22 1,23
6 Belanja Penjilidan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 72.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.520.000,00 1.760.000,00 0,00 40,00 40,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 95.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 173.389.860,00 76.848.780,00 0,00 44,32 40,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.645.400,00 36.297.000,00 35.849.800,00 50,66 50,66
12 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 455.550.000,00 455.550.000,00 0,00 100,00 50,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Penyediaan Biaya Jamkesda
Pagu: 20.586.582.000,00 || Target Keuangan: 15.756.148.182,00 || Realisasi SPJ: 4.298.074.070,16 || Target Fisik: 61,00 % || Realisasi Fisik: 51,30 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 500.000,00 250.000,00 100.000,00 50,00 50,00
2 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 18.504.860.400,00 18.500.000.000,00 355.262.183.404,16 78,35 78,35
3 Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 450.000.000,00 305.000.000,00 0,00 67,77 30,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 144.000.000,00 90.000.000,00 61.800.000,00 62,50 41,67
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 10.640.000,00 990.000,00 66,66 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 280.000.000,00 130.000.000,00 103.680.000,00 46,42 41,67
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.250.000,00 80.000.000,00 17.620.000,00 67,08 65,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 784.011.600,00 472.258.182,00 112.055.882,00 60,23 55,00
9 Verifikator Jamkesda 288.000.000,00 168.000.000,00 78.880.000,00 50,00 50,00
36 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan
Pagu: 395.571.300,00 || Target Keuangan: 310.490.600,00 || Realisasi SPJ: 104.212.000,00 || Target Fisik: 63,08 % || Realisasi Fisik: 53,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.841.500,00 9.074.300,00 0,00 65,55 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.800.000,00 540.000,00 60,00 50,00
3 Belanja Dokumentasi 100.000,00 50.000,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.751.500,00 1.020.000,00 520.500,00 58,23 58,23
5 Belanja Penggandaan 4.100.000,00 2.150.000,00 0,00 52,43 52,43
6 Belanja Penjilidan 600.000,00 120.000,00 0,00 20,00 10,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 80.850.000,00 60.900.000,00 25.200.000,00 75,32 70,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 66,66 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 114.250.000,00 87.250.000,00 46.230.000,00 76,36 43,98
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.268.000,00 106.338.000,00 25.250.000,00 89,15 80,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.110.300,00 24.588.300,00 1.971.500,00 79,03 69,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.200.000,00 16.200.000,00 4.500.000,00 64,28 64,28
37 Penyusunan Dokumen Province Health Account (pha) Riau
Pagu: 310.298.000,00 || Target Keuangan: 253.430.000,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 94,36 % || Realisasi Fisik: 18,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.596.300,00 6.596.300,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 112.500,00 112.500,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 696.200,00 696.200,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 60,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.857.000,00 109.989.000,00 0,00 68,37 68,37
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.461.000,00 25.461.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 58,33 58,33
38 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jkn/kis
Pagu: 65.187.656.580,00 || Target Keuangan: 65.027.112.280,00 || Realisasi SPJ: 26.400.497.100,00 || Target Fisik: 77,66 % || Realisasi Fisik: 44,87 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.774.600,00 4.904.100,00 0,00 84,92 50,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 40,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 750.000,00 0,00 50,00 40,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 250.000,00 0,00 50,00 25,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.500.000,00 750.000,00 0,00 50,00 30,00
6 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 64.238.558.400,00 64.238.558.400,00 26.400.497.100,00 100,00 70,00
7 Belanja Penggandaan 32.356.800,00 31.826.000,00 0,00 98,35 40,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 157.425.000,00 140.925.000,00 0,00 89,51 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 4.800.000,00 0,00 50,00 25,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 227.600.000,00 196.350.000,00 0,00 86,26 50,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 50,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 349.624.980,00 279.412.780,00 0,00 79,91 69,91
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.916.800,00 32.286.000,00 0,00 48,24 38,24
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 50,00
Dr. Dahlia Eka Okta
Dr. Dahlia Eka Okta
197910012011022001
39 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pagu: 415.949.500,00 || Target Keuangan: 415.949.500,00 || Realisasi SPJ: 42.568.758,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 32,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.361.300,00 6.361.300,00 0,00 100,00 20,61
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Penggandaan 6.012.200,00 6.012.200,00 0,00 100,00 24,95
5 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 86.535.000,00 86.535.000,00 0,00 100,00 27,93
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 100,00 28,20
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.842.000,00 58.842.000,00 12.432.000,00 100,00 21,13
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.909.000,00 54.909.000,00 17.736.758,00 100,00 32,30
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 69.100.000,00 69.100.000,00 12.400.000,00 100,00 17,95
40 Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan
Pagu: 2.204.292.704,90 || Target Keuangan: 1.533.246.244,00 || Realisasi SPJ: 259.786.800,00 || Target Fisik: 65,92 % || Realisasi Fisik: 29,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.073.200,00 10.318.100,00 0,00 78,92 24,20
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 368.058.944,00 368.058.944,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 18.070.500,00 18.070.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 200.000,00 0,00 50,00 50,00
5 Belanja Telepon 208.032.000,00 121.352.000,00 0,00 58,33 58,33
6 Belanja Jasa Service 24.000.000,00 14.000.000,00 0,00 58,33 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 75,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 63.240.000,00 36.890.000,00 0,00 58,33 0,00
9 Belanja Penggandaan 4.298.500,00 2.447.700,00 0,00 56,94 51,20
10 Belanja Penjilidan 150.000,00 75.000,00 0,00 50,00 50,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.820.000,00 14.940.000,00 0,00 41,70 41,71
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 75,00 75,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 182.492.000,00 94.412.000,00 0,00 51,73 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 204.967.060,90 118.360.000,00 15.362.000,00 57,74 7,50
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 92.956.000,00 69.288.000,00 20.424.800,00 74,53 22,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 155.800.000,00 100.400.000,00 14.000.000,00 64,44 8,99
17 Dokter 210.000.000,00 122.500.000,00 70.000.000,00 58,33 58,33
18 Perawat 300.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 58,33 58,33
19 Tenaga Supir Kendaraan 96.000.000,00 56.000.000,00 32.000.000,00 58,33 58,33
20 Operator Komputer 24.000.000,00 14.000.000,00 8.000.000,00 58,33 58,33
21 Belanja modal pengadaan peralatan pelayanan darurat (DAK) 178.934.500,00 178.934.500,00 0,00 100,00 0,00
41 Pembinaan Akreditasi Dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan Pemerintah/swasta Se-propinsi Riau
Pagu: 263.795.400,00 || Target Keuangan: 202.640.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 96,19 % || Realisasi Fisik: 48,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.030.600,00 3.030.600,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 50,00
3 Belanja Penggandaan 2.601.400,00 2.601.400,00 0,00 100,00 50,00
4 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 50,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.125.000,00 65.970.000,00 0,00 65,68 15,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.288.400,00 23.288.400,00 0,00 100,00 74,10
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 50,00
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
198510262010012013
42 Pengelolaan Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional (sp3t)
Pagu: 553.519.800,00 || Target Keuangan: 482.619.600,00 || Realisasi SPJ: 10.950.000,00 || Target Fisik: 81,98 % || Realisasi Fisik: 2,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.699.800,00 10.699.800,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Habis Pakai Alat Peraga 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 600.000,00 0,00 66,67 0,00
4 Belanja Penggandaan 32.263.200,00 31.663.200,00 0,00 98,14 0,00
5 Belanja Penjilidan 500.000,00 200.000,00 0,00 40,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 94.550.000,00 91.550.000,00 0,00 96,83 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 2.750.000,00 0,00 66,67 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 119.205.000,00 119.205.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.103.200,00 81.028.000,00 4.950.000,00 67,47 4,12
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.523.600,00 38.523.600,00 0,00 100,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 91.850.000,00 71.600.000,00 0,00 77,95 0,00
12 Operator Komputer 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 70,00 30,00
43 Pemantapan Tatalaksana Dan Deteksi Dini Program Poned
Pagu: 452.062.500,00 || Target Keuangan: 449.662.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 92,86 % || Realisasi Fisik: 1,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.892.100,00 5.892.100,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.840.400,00 2.840.400,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 89.925.000,00 89.925.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 148.070.000,00 148.070.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69.624.000,00 69.624.000,00 0,00 100,00 25,20
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.446.000,00 22.446.000,00 0,00 100,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 100,00 0,00
14 Operator Komputer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (phn) Tingkat Provinsi
Pagu: 259.394.000,00 || Target Keuangan: 248.194.000,00 || Realisasi SPJ: 9.500.000,00 || Target Fisik: 96,67 % || Realisasi Fisik: 2,44 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.429.000,00 4.429.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.854.000,00 64.854.000,00 2.300.000,00 100,00 3,55
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.902.000,00 25.902.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Operator Komputer 28.000.000,00 16.800.000,00 7.200.000,00 60,00 25,71
45 Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat Provinsi
Pagu: 211.716.400,00 || Target Keuangan: 211.716.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.380.400,00 11.380.400,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.207.000,00 1.207.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.620.000,00 60.620.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.835.000,00 47.835.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.902.000,00 25.902.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 0,00
46 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Di Fktp Tingkat Provinsi
Pagu: 438.187.700,00 || Target Keuangan: 245.714.250,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,87 % || Realisasi Fisik: 1,32 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.632.500,00 2.316.250,00 0,00 50,00 0,00
2 Belanja Habis Pakai Alat Peraga 29.205.000,00 14.602.500,00 0,00 50,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 500.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Cetak 750.000,00 375.000,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.283.000,00 2.141.500,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 500.000,00 250.000,00 0,00 50,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 80.370.000,00 40.185.000,00 0,00 50,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 700.000,00 0,00 50,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 87.500.000,00 43.750.000,00 0,00 50,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.208.000,00 97.724.000,00 0,00 78,04 15,88
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.139.200,00 15.570.000,00 0,00 32,34 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 55.200.000,00 27.600.000,00 0,00 50,00 0,00
47 Peningkatan Pengelolaan Manajemen Fktp Tingkat Provinsi
Pagu: 492.218.800,00 || Target Keuangan: 460.493.800,00 || Realisasi SPJ: 44.515.400,00 || Target Fisik: 80,15 % || Realisasi Fisik: 14,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.338.600,00 5.338.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 7.961.800,00 7.961.800,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 70.155.000,00 70.155.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 109.305.000,00 108.480.000,00 0,00 99,25 0,00
7 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.560.000,00 133.560.000,00 14.290.000,00 100,00 63,70
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.548.400,00 60.548.400,00 6.825.400,00 100,00 46,90
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 59.700.000,00 59.700.000,00 11.400.000,00 100,00 23,75
11 Operator Komputer 22.400.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 62,50 44,64
12 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Fktp Tingkat Provinsi
Pagu: 540.590.800,00 || Target Keuangan: 439.027.800,00 || Realisasi SPJ: 43.431.000,00 || Target Fisik: 72,27 % || Realisasi Fisik: 14,74 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.702.200,00 4.248.200,00 0,00 74,50 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.050.000,00 800.000,00 0,00 76,19 0,00
3 Belanja Cetak 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.067.000,00 2.160.000,00 0,00 70,43 0,00
5 Belanja Penjilidan 300.000,00 200.000,00 0,00 66,67 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 107.145.000,00 90.675.000,00 0,00 84,63 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 153.090.000,00 128.400.000,00 0,00 83,87 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149.049.000,00 115.969.000,00 16.500.000,00 77,80 53,24
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.187.600,00 34.175.600,00 13.431.000,00 82,97 60,97
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 61.600.000,00 48.000.000,00 13.500.000,00 77,92 47,92
11 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdarutatan Medis Tingkat Provinsi
Pagu: 650.125.100,00 || Target Keuangan: 650.125.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.045.100,00 2.045.100,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.210.200,00 1.210.200,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.979.800,00 12.979.800,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 622.500.000,00 622.500.000,00 0,00 100,00 0,00
50 Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Dampak Perubahan Iklim
Pagu: 304.480.000,00 || Target Keuangan: 304.480.000,00 || Realisasi SPJ: 50.550.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,35 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.592.600,00 4.592.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.887.400,00 1.887.400,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 218.286.000,00 218.286.000,00 19.650.000,00 100,00 9,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.574.000,00 20.574.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 31.500.000,00 31.500.000,00 30.000.000,00 100,00 95,24
11 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 0,00
51 Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pagu: 139.946.600,00 || Target Keuangan: 129.946.600,00 || Realisasi SPJ: 2.000.000,00 || Target Fisik: 92,86 % || Realisasi Fisik: 7,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.042.200,00 3.042.200,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 867.800,00 867.800,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.486.600,00 57.486.600,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Tenaga Supir Kendaraan 20.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 50,00 50,00
Dr. Neng Kasmiati, MH
Dr. Neng Kasmiati, MH
196403062003122002
52 Penanggulangan Masalah Gizi
Pagu: 279.666.200,00 || Target Keuangan: 173.166.200,00 || Realisasi SPJ: 75.051.500,00 || Target Fisik: 80,98 % || Realisasi Fisik: 30,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 686.000,00 686.000,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 43.740.000,00 21.870.000,00 0,00 58,33 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 216.990.000,00 132.360.000,00 75.051.500,00 65,60 23,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.250.200,00 18.250.200,00 0,00 100,00 0,00
53 Pemantauan Status Gizi Masyarakat
Pagu: 200.587.000,00 || Target Keuangan: 10.021.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 16,68 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 190.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 4.800.000,00 100,00 66,70
54 Peningkatan Kinerja Sdm Pengelola Gizi
Pagu: 792.388.800,00 || Target Keuangan: 786.388.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 90,74 % || Realisasi Fisik: 6,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.709.000,00 7.709.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 12.810.000,00 12.810.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 257.400.000,00 257.400.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 339.885.000,00 339.885.000,00 0,00 100,00 13,87
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.284.800,00 32.284.800,00 0,00 100,00 21,56
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Operator Komputer 7.200.000,00 1.200.000,00 0,00 16,67 0,00
55 Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Pagu: 238.338.100,00 || Target Keuangan: 228.338.100,00 || Realisasi SPJ: 50.320.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 6,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.437.000,00 5.437.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 5.238.000,00 5.238.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.082.000,00 98.082.000,00 46.320.000,00 100,00 47,22
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.621.100,00 53.621.100,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 20.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 100,00 20,00
11 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
56 Peningkatan Kinerja Sdm Pengelola Program Anak
Pagu: 52.054.400,00 || Target Keuangan: 52.054.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.295.000,00 1.295.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.641.000,00 43.641.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.611.400,00 6.611.400,00 0,00 100,00 0,00
57 Percepatan Penurunan Kematian Anak (neonatus, Bayi Dan Anak Balita)
Pagu: 79.595.400,00 || Target Keuangan: 79.595.400,00 || Realisasi SPJ: 7.530.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 6,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.328.000,00 1.328.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 4.869.000,00 4.869.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.041.000,00 49.041.000,00 7.530.000,00 100,00 31,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.107.400,00 24.107.400,00 0,00 100,00 0,00
58 Kewaspadaan Balita Beresiko
Pagu: 213.056.600,00 || Target Keuangan: 213.056.600,00 || Realisasi SPJ: 4.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.686.000,00 1.686.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.736.400,00 2.736.400,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 58.080.000,00 58.080.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.704.000,00 88.704.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.250.200,00 18.250.200,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
59 Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu
Pagu: 273.103.800,00 || Target Keuangan: 270.103.800,00 || Realisasi SPJ: 64.701.100,00 || Target Fisik: 99,71 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.404.400,00 4.404.400,00 2.250.000,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 300.000,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 13.600.000,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.500.000,00 88.500.000,00 24.190.000,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.146.000,00 76.146.000,00 15.830.000,00 96,21 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.393.400,00 26.393.400,00 3.371.100,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.200.000,00 25.200.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00
11 Operator Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00 0,00
13 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00 0,00
60 Peningkatan Kinerja Sdm Kesehatan Ibu
Pagu: 678.801.900,00 || Target Keuangan: 668.801.900,00 || Realisasi SPJ: 29.650.200,00 || Target Fisik: 95,45 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.862.100,00 11.862.100,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 278.250.000,00 278.250.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 140.418.000,00 140.418.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.991.800,00 36.991.800,00 21.650.200,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Operator Komputer 20.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 50,00 0,00
61 Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu
Pagu: 207.377.100,00 || Target Keuangan: 207.377.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.160.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 70.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.428.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Penanggulangan Masalah/kasus Kesehatan Ibu
Pagu: 178.674.600,00 || Target Keuangan: 178.674.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.737.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 37.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus
Pagu: 109.383.000,00 || Target Keuangan: 109.383.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.359.000,00 1.359.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.960.200,00 1.960.200,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.819.000,00 54.819.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.974.800,00 8.974.800,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
Rozita
Rozita
196909071990032002
64 Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pagu: 2.098.562.640,00 || Target Keuangan: 1.272.093.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 73,34 % || Realisasi Fisik: 15,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.861.800,00 17.092.900,00 0,00 81,93 27,00
2 Belanja Dekorasi 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 24.450.000,00 19.450.000,00 0,00 79,55 17,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.300.000,00 2.400.000,00 0,00 72,72 18,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 6.930.000,00 5.040.000,00 0,00 72,72 18,00
6 Belanja Cetak 32.900.000,00 18.500.000,00 0,00 56,23 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.580.250,00 1.400.250,00 0,00 54,26 92,31
8 Belanja Penjilidan 1.680.550,00 1.200.550,00 0,00 71,43 18,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 198.540.000,00 128.970.000,00 0,00 64,95 11,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 440.480.000,00 426.980.000,00 0,00 96,93 9,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 731.695.900,00 350.000.000,00 0,00 47,83 17,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 123.664.140,00 117.740.000,00 0,00 95,20 17,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.900.000,00 44.100.000,00 0,00 76,16 7,00
15 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 279.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Tenaga Promosi Kesehatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 0,00
18 Operator Komputer 28.800.000,00 14.400.000,00 0,00 58,33 50,00
19 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
20 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 50,00
21 Moderator 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 0,00
22 Uang Saku 60.480.000,00 51.520.000,00 0,00 85,19 0,00
65 Penyebarluasan Dan Pengembangan Informasi Kesehatan
Pagu: 4.554.728.800,00 || Target Keuangan: 3.814.304.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,17 % || Realisasi Fisik: 13,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.169.600,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 71.800.000,00 12.750.000,00 0,00 17,76 0,00
3 Belanja Dokumentasi 145.950.000,00 92.900.000,00 0,00 63,65 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 24.000.000,00 2.400.000,00 0,00 10,00 0,00
5 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 58.250.000,00 58.250.000,00 0,00 100,00 62,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 11.448.000,00 11.148.000,00 0,00 97,38 0,00
7 Belanja Cetak 3.202.298.000,00 3.191.298.000,00 0,00 99,66 0,00
8 Belanja Penggandaan 3.800.000,00 3.200.000,00 0,00 84,21 33,00
9 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 72.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 25.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 166.050.000,00 43.600.000,00 0,00 26,26 0,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 294.462.000,00 204.567.000,00 0,00 69,47 17,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.671.200,00 29.671.200,00 0,00 100,00 17,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 104.500.000,00 63.200.000,00 0,00 60,47 15,00
17 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 247.520.000,00 39.520.000,00 0,00 15,97 0,00
18 Operator Komputer 28.800.000,00 16.800.000,00 0,00 58,33 50,00
66 Penyusunan Dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
Pagu: 117.292.500,00 || Target Keuangan: 111.292.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 94,79 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.507.900,00 4.507.900,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 496.000,00 496.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.883.000,00 62.883.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.195.600,00 24.195.600,00 0,00 100,00 0,00
8 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 0,00 58,33 0,00
Dewani, SKM, M.Kes
Dewani, SKM, M.Kes
196105221982072001
67 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Yang Berkualitas
Pagu: 305.290.800,00 || Target Keuangan: 213.935.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 94,11 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.321.300,00 3.489.600,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 227.200,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 112.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 44.910.000,00 16.470.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.260.000,00 24.780.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103.212.000,00 36.442.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.567.800,00 16.337.800,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 27.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
68 Peningkatan Dan Pengembangan Wilayah Stbm
Pagu: 546.069.710,00 || Target Keuangan: 537.169.710,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 99,17 % || Realisasi Fisik: 22,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.406.400,00 9.199.100,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 540.000,00 420.000,00 0,00 100,00 22,22
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 33,33
5 Belanja Cetak 31.225.000,00 665.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.758.600,00 1.779.600,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Penjilidan 195.000,00 156.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 80.100.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 33,33
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.500.000,00 47.750.000,00 0,00 100,00 33,33
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 157.245.300,00 78.622.650,00 0,00 100,00 33,33
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.799.410,00 25.899.705,00 0,00 100,00 47,26
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 28.500.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 33,33
13 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 82.800.000,00 73.900.000,00 0,00 89,25 0,00
69 Pengendalian Bahaya Pada Tempat-tempat Umum (ttu)
Pagu: 289.107.600,00 || Target Keuangan: 258.337.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 98,52 % || Realisasi Fisik: 30,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.364.600,00 10.364.600,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 50,00
3 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 50,00
4 Belanja Penggandaan 576.400,00 576.400,00 0,00 100,00 50,00
5 Belanja Penjilidan 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 50,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.685.000,00 60.685.000,00 0,00 100,00 50,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 148.950.000,00 118.180.000,00 0,00 79,34 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.741.600,00 18.741.600,00 0,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 73,68
11 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
13 Moderator 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 0,00
14 Notulen 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
70 Peningkatan Dan Pengembangan Wilayah Pemukiman Sehat
Pagu: 190.350.400,00 || Target Keuangan: 189.350.400,00 || Realisasi SPJ: 93.991.400,00 || Target Fisik: 98,33 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.487.600,00 4.487.600,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 100,00 75,00
4 Belanja Cetak 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 696.400,00 696.400,00 696.400,00 100,00 100,00
6 Belanja Penjilidan 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 83,33 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.050.000,00 11.050.000,00 5.400.000,00 100,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.806.000,00 121.806.000,00 86.995.000,00 100,00 75,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.095.400,00 36.095.400,00 0,00 100,00 0,00
71 Pengendalian Limbah Medis Fasilitas Yankes
Pagu: 273.300.600,00 || Target Keuangan: 273.300.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 61,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 440.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Penjilidan 36.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.570.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 73.420.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.091.000,00 103.341.000,00 0,00 0,00 59,05
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.743.600,00 0,00 0,00 0,00 41,88
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 57,14
11 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Moderator 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Notulen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (tpm)
Pagu: 197.875.200,00 || Target Keuangan: 197.875.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 66,35 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.509.400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 326.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Penjilidan 45.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.470.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.920.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114.440.000,00 0,00 0,00 0,00 16,67
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.928.000,00 0,00 0,00 0,00 19,56
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60,00
11 Moderator 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Notulen 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Advokasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Pagu: 101.245.950,00 || Target Keuangan: 101.245.950,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.524.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.635.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erison, SKM, M.Kes
Erison, SKM, M.Kes
196508281978031004
74 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bagi Upt Labkesling
Pagu: 1.255.295.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.670.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 1.251.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Siska Hidayani
Dr. Siska Hidayani
198509302011012001
75 Peningkatan Program Kesehatan Haji
Pagu: 302.724.900,00 || Target Keuangan: 239.838.300,00 || Realisasi SPJ: 27.217.000,00 || Target Fisik: 70,88 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.413.400,00 3.926.800,00 0,00 61,23 0,00
2 Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.000.000,00 18.400.000,00 0,00 57,50 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.990.000,00 41.490.000,00 0,00 61,93 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.042.000,00 102.042.000,00 23.610.000,00 100,00 33,72
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.379.500,00 57.379.500,00 3.607.000,00 100,00 6,29
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.900.000,00 11.600.000,00 0,00 36,36 0,00
76 Peningkatan Imunisasi Dalam Rangka Akselerasi Gain Uci
Pagu: 166.598.800,00 || Target Keuangan: 78.759.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 44,02 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.117.000,00 949.900,00 0,00 44,87 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 250.000,00 0,00 50,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.491.000,00 2.000.000,00 0,00 57,29 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.000.000,00 23.000.000,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.680.000,00 15.840.000,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.240.000,00 33.120.000,00 0,00 50,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.370.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 3.600.000,00 0,00 50,00 0,00
77 Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (stp)
Pagu: 271.647.710,00 || Target Keuangan: 265.647.710,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 95,83 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.805.000,00 5.805.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.510.000,00 72.510.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.761.510,00 79.761.510,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.718.200,00 45.718.200,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 6.000.000,00 58,33 41,67
78 Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i)
Pagu: 264.948.090,00 || Target Keuangan: 242.703.090,00 || Realisasi SPJ: 23.006.600,00 || Target Fisik: 87,24 % || Realisasi Fisik: 15,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.509.300,00 3.509.300,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 5.580.000,00 3.255.000,00 1.683.600,00 58,33 30,17
3 Belanja Penggandaan 2.547.800,00 2.547.800,00 1.000.000,00 100,00 39,25
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.160.000,00 30.240.000,00 0,00 68,48 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.542.190,00 105.542.190,00 9.720.000,00 100,00 9,21
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.108.800,00 28.108.800,00 3.403.000,00 100,00 12,11
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.100.000,00 17.100.000,00 3.600.000,00 100,00 21,05
9 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 58,33 25,00
79 Pengelolaan Kesehatan Matra
Pagu: 100.994.400,00 || Target Keuangan: 87.194.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 97,23 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.217.600,00 2.217.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 804.600,00 804.600,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.386.000,00 41.586.000,00 0,00 75,08 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.586.200,00 15.586.200,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 0,00
80 Peningkatan Kemampuan Sdm Imunisasi
Pagu: 291.593.100,00 || Target Keuangan: 282.843.100,00 || Realisasi SPJ: 70.204.100,00 || Target Fisik: 95,37 % || Realisasi Fisik: 11,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.333.000,00 6.333.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 100,00 16,67
3 Belanja Penggandaan 9.519.000,00 9.519.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.563.900,00 76.563.900,00 46.760.000,00 100,00 33,83
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.237.200,00 49.237.200,00 17.794.100,00 100,00 22,14
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00 100,00 11,11
9 Operator Komputer 21.000.000,00 12.250.000,00 3.600.000,00 58,33 17,14
81 Peningkatan Cakupan Imunisasi Di Daerah Fokus Dalam Rangka Akselerasi Gain Uci
Pagu: 248.273.800,00 || Target Keuangan: 248.273.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.159.600,00 3.159.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.058.400,00 2.058.400,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.076.000,00 68.076.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.979.800,00 12.979.800,00 0,00 100,00 0,00
82 Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Respon Klb
Pagu: 178.619.800,00 || Target Keuangan: 176.019.800,00 || Realisasi SPJ: 20.712.458,00 || Target Fisik: 98,30 % || Realisasi Fisik: 26,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.621.400,00 2.621.400,00 727.800,00 100,00 27,76
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00 50,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 202.600,00 202.600,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.800.000,00 19.200.000,00 0,00 88,07 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 135.765.000,00 135.765.000,00 7.410.000,00 100,00 5,46
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.430.800,00 12.430.800,00 12.374.658,00 100,00 99,55
83 Persiapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji Riau
Pagu: 328.194.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.262.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.417.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 130.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dokter 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Perawat 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tenaga Supir Kendaraan 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Kampanye Measles Rubella
Pagu: 548.314.200,00 || Target Keuangan: 508.939.200,00 || Realisasi SPJ: 11.917.400,00 || Target Fisik: 94,65 % || Realisasi Fisik: 5,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.939.700,00 2.939.700,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Tenda 29.310.300,00 29.310.300,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 123.030.000,00 123.030.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142.335.000,00 105.960.000,00 0,00 74,44 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.799.200,00 18.799.200,00 11.917.400,00 100,00 63,39
11 Operator Komputer 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 66,67 0,00
Dr. Bebe Gani
Dr. Bebe Gani
196307271989102001
85 Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (ptm)
Pagu: 307.187.500,00 || Target Keuangan: 298.387.500,00 || Realisasi SPJ: 27.525.500,00 || Target Fisik: 94,79 % || Realisasi Fisik: 50,02 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.072.500,00 5.072.500,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 6.559.400,00 6.559.400,00 959.600,00 100,00 100,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 59.040.000,00 59.040.000,00 0,00 100,00 18,75
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 28,61
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.644.000,00 31.644.000,00 12.560.000,00 100,00 46,88
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.851.600,00 43.851.600,00 3.280.900,00 100,00 41,83
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 62.400.000,00 62.400.000,00 4.725.000,00 100,00 14,06
8 Operator Komputer 21.120.000,00 12.320.000,00 6.000.000,00 58,33 50,00
86 Pengembangan Posbindu Ptm
Pagu: 197.703.600,00 || Target Keuangan: 197.703.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 21,43 %
1 Belanja Cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 891.000,00 891.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.720.000,00 39.720.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.782.000,00 55.782.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.410.600,00 25.410.600,00 0,00 100,00 50,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 0,00
87 Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular
Pagu: 197.483.400,00 || Target Keuangan: 197.443.000,00 || Realisasi SPJ: 84.770.800,00 || Target Fisik: 99,99 % || Realisasi Fisik: 84,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.721.800,00 5.721.800,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 250.000,00 100,00 50,00
4 Belanja Cetak 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 1.193.200,00 1.193.200,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.950.000,00 22.950.000,00 22.440.000,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.790.000,00 29.790.000,00 28.605.000,00 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.347.000,00 76.347.000,00 14.930.000,00 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.721.400,00 31.681.000,00 6.235.800,00 99,87 50,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.100.000,00 26.100.000,00 11.700.000,00 100,00 30,95
Nurul Fadilah, S.Si, Apt, M.Si
Nurul Fadilah, S.Si, Apt, M.Si
197901162003122002
88 Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan Dan Minuman, Obat Tradisional Tk Provinsi Riau
Pagu: 151.507.600,00 || Target Keuangan: 3.920.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 4,17 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.671.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.948.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.840.000,00 3.920.000,00 0,00 50,00 0,00
12 Operator Komputer 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat Dan Penyalahgunaan Napza
Pagu: 206.691.000,00 || Target Keuangan: 206.691.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.403.400,00 3.403.400,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 842.600,00 842.600,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 83.690.000,00 83.690.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.313.000,00 56.313.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.652.000,00 14.652.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 0,00
90 Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan Dan Minuman Dan Obat Tradisional
Pagu: 251.196.800,00 || Target Keuangan: 251.196.800,00 || Realisasi SPJ: 55.532.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 67,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.653.800,00 5.653.800,00 2.029.300,00 100,00 66,70
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 66,70
4 Belanja Dokumentasi 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 66,70
5 Belanja Penggandaan 1.283.200,00 1.283.200,00 0,00 100,00 65,40
6 Belanja Penjilidan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 66,70
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.570.000,00 24.570.000,00 1.610.000,00 100,00 66,70
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.880.000,00 67.880.000,00 17.360.000,00 100,00 66,70
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.178.000,00 92.178.000,00 16.650.000,00 100,00 54,43
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.221.800,00 23.221.800,00 5.883.200,00 100,00 57,10
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 34.400.000,00 34.400.000,00 12.000.000,00 100,00 66,70
91 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Dan Penggunaan Obat Rasional
Pagu: 531.235.300,00 || Target Keuangan: 521.635.300,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 95,27 % || Realisasi Fisik: 3,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.199.900,00 5.199.900,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.252.200,00 4.252.200,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.660.000,00 90.660.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 220.896.000,00 220.896.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.617.200,00 29.617.200,00 0,00 100,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Operator Komputer 15.600.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 38,46 45,50
13 Uang Saku 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 0,00
92 Workshop Program Keamanan Produksi Dan Distribusi Makanan Minuman Di Provinsi Riau
Pagu: 205.592.300,00 || Target Keuangan: 205.592.300,00 || Realisasi SPJ: 105.323.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 77,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.177.500,00 1.177.500,00 1.154.600,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 150.300,00 150.300,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 2.271.200,00 2.271.200,00 2.040.000,00 100,00 89,82
6 Belanja Penjilidan 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.740.000,00 11.740.000,00 8.035.000,00 100,00 68,44
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.040.000,00 30.040.000,00 26.130.000,00 100,00 86,98
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.589.000,00 68.589.000,00 20.220.000,00 100,00 29,48
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.444.300,00 30.444.300,00 8.843.500,00 100,00 50,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 41.600.000,00 41.600.000,00 24.900.000,00 100,00 100,00
12 Operator Komputer 19.200.000,00 19.200.000,00 14.000.000,00 100,00 100,00
Asrul, S.Sos
Asrul, S.Sos
196801171992031003
93 Pemerataan Tenaga Kesehatan Kabupaten/kota Se Provinsi Riau
Pagu: 285.555.000,00 || Target Keuangan: 267.315.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.596.800,00 1.798.400,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Tas Kegiatan 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.682.200,00 841.100,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.570.000,00 24.570.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.561.000,00 150.561.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Peningkatan Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 154.922.200,00 || Target Keuangan: 34.138.660,00 || Realisasi SPJ: 26.000.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.477.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.021.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 41.400.000,00 4.600.160,00 26.000.000,00 0,00 0,00
95 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pagu: 633.213.860,00 || Target Keuangan: 473.862.860,00 || Realisasi SPJ: 52.756.300,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.253.900,00 1.126.950,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Tas Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.755.000,00 951.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 279.510.000,00 0,00 33.646.500,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 101.275.960,00 0,00 19.109.800,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yati Hartati
Yati Hartati
197105091992032001
96 Peningkatan Mutu Pelayanan Upt Farmasi Provinsi Riau Dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 761.783.497,00 || Target Keuangan: 535.732.522,00 || Realisasi SPJ: 87.299.708,00 || Target Fisik: 8,23 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 27.832.700,00 24.415.200,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12.110.000,00 6.055.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 750.000,00 375.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.640.000,00 13.230.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 1.824.000,00 1.824.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.880.297,00 3.880.297,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Listrik 126.673.900,00 95.005.425,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 1.575.000,00 525.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Service 51.600.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25.500.000,00 19.125.000,00 4.409.708,00 0,00 0,00
15 Belanja Cetak 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Penggandaan 7.432.600,00 7.432.600,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.800.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Pemeliharaan Jaringan 18.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.800.000,00 1.050.000,00 450.000,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
23 Satuan Pengamanan (Satpam) 115.200.000,00 67.200.000,00 42.560.000,00 0,00 0,00
24 Penceramah Agama 6.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
25 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 24.640.000,00 16.480.000,00 0,00 0,00
26 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 28.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
27 Operator Komputer 28.800.000,00 16.800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
28 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Fitri Yani, S.Si, Apt
Fitri Yani, S.Si, Apt
197702162003122007
97 Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi
Pagu: 6.411.915.544,00 || Target Keuangan: 2.207.964.700,00 || Realisasi SPJ: 3.390.000,00 || Target Fisik: 90,51 % || Realisasi Fisik: 2,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.635.900,00 2.635.900,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 405.800,00 405.800,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 6.193.230.844,00 2.000.000.000,00 0,00 32,29 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 130.720.000,00 120.000.000,00 0,00 91,80 0,00
5 Belanja Penggandaan 14.756.000,00 14.756.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.920.000,00 7.920.000,00 1.390.000,00 100,00 17,55
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.247.000,00 59.247.000,00 2.000.000,00 100,00 3,38
98 Pengadaan Obat Program
Pagu: 1.914.912.000,00 || Target Keuangan: 60.632.200,00 || Realisasi SPJ: 46.500.000,00 || Target Fisik: 66,70 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.658.400,00 1.105.600,00 0,00 66,67 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 1.847.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 9.776.600,00 3.276.600,00 0,00 33,51 0,00
5 Apoteker 22.200.000,00 22.200.000,00 18.500.000,00 100,00 0,00
6 Operator Komputer 33.600.000,00 39.200.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00
99 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Alat Kesehatan Tk Provinsi
Pagu: 368.865.600,00 || Target Keuangan: 350.265.600,00 || Realisasi SPJ: 71.153.300,00 || Target Fisik: 2,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.779.200,00 9.779.200,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.840.800,00 1.840.800,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.510.000,00 36.510.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 420.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 111.270.000,00 111.270.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.350.000,00 127.350.000,00 52.170.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.305.600,00 40.305.600,00 8.193.300,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00