Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
Pembina Utama Muda
19660717 199102 2 001

108,22%

Target Penyerapan

Rp.275.837.369.243,00

53,70%

Realisasi Penyerapan

Rp.136.865.756.204,02

61,33%

Target Fisik

62,91%

Realisasi Fisik

67,49%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
Elvi Novia Nora, SH, M.Si
196511091988032005
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Upt Labkesling
Pagu: 2.553.328.500,00 || Target Keuangan: 3.118.826.525,00 || Realisasi SPJ: 688.202.858,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 50,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 69.806.500,00 69.806.500,00 100,00 66.467.750,00 95,22 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 69.806.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18.860.000,00 18.860.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 24.981.220,00 99,92 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.000.000,00 19.400.000,00 25,87 0,00 0,00 0,00 40,24
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.000.000,00 55.600.000,00 74,13 2.671.667,00 3,56 0,00 0,00
9 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 2.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 40,24
10 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 7.500.000,00 75,00 700.000,00 7,00 0,00 0,00
11 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
12 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 9.000.000,00 75,00 600.000,00 5,00 0,00 0,00
14 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 40,24
15 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 297.000.000,00 158.500.000,00 53,37 4.792.800,00 1,61 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 297.000.000,00 137.500.000,00 46,30 0,00 0,00 0,00 40,24
17 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 312.999.600,00 197.426.625,00 63,08 0,00 0,00 0,00 40,24
18 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 879.706.500,00 682.279.875,00 77,56 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 2.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 40,24
20 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 7.500.000,00 75,00 1.775.000,00 17,75 0,00 0,00
21 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
22 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Cetak 77.740.000,00 0,00 0,00 76.656.500,00 98,61 0,00 100,00
24 Belanja Cetak 77.740.000,00 77.740.000,00 100,00 76.656.500,00 98,61 0,00 0,00
25 Belanja Penggandaan 10.022.000,00 2.022.000,00 20,18 0,00 0,00 0,00 40,24
26 Belanja Penggandaan 10.022.000,00 9.000.000,00 89,80 1.850.000,00 18,46 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 4.800.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,24
28 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 21.600.000,00 90,00 1.492.000,00 6,22 0,00 0,00
29 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
30 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.000.000,00 20,00 0,00 0,00
31 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 198.000.000,00 99.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 40,24
32 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 198.000.000,00 198.000.000,00 100,00 58.657.500,00 29,63 0,00 0,00
33 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
34 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 40.000.000,00 33,33 32.406.661,00 27,01 0,00 55,00
36 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 80.000.000,00 66,67 69.358.421,00 57,80 0,00 0,00
37 Belanja Pemeliharaan Gedung 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
38 Belanja Pemeliharaan Gedung 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 10.000.000,00 6,67 0,00 0,00
39 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 112.700.000,00 112.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 112.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
41 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 9.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 40,24
43 Dokter Spesialis 90.000.000,00 22.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 40,24
44 Dokter Spesialis 90.000.000,00 67.500.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Petugas Laboratorium Kesehatan 204.720.000,00 51.180.000,00 25,00 34.120.000,00 16,67 0,00 70,00
46 Petugas Laboratorium Kesehatan 204.720.000,00 153.540.000,00 75,00 136.480.000,00 66,67 0,00 0,00
47 Satuan Pengamanan (Satpam) 60.000.000,00 45.000.000,00 75,00 40.000.000,00 66,67 0,00 0,00
48 Satuan Pengamanan (Satpam) 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 10.000.000,00 16,67 0,00 70,00
49 Petugas Kebersihan Harian 74.880.000,00 56.160.000,00 75,00 49.920.000,00 66,67 0,00 0,00
50 Petugas Kebersihan Harian 74.880.000,00 18.720.000,00 25,00 12.480.000,00 16,67 0,00 70,00
51 Operator Komputer 150.000.000,00 112.500.000,00 75,00 100.000.000,00 66,67 0,00 0,00
52 Operator Komputer 150.000.000,00 37.500.000,00 25,00 25.000.000,00 16,67 0,00 70,00
53 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,24
54 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 11.600.000,00 11.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
56 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
57 Belanja modal Pengadaan printer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
58 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
59 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
60 Belanja modal Pengadaan timbangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
61 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 140.000.400,00 140.000.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,24
Yurni Syuryawati, S.Sos
Yurni Syuryawati, S.Sos
196306021986032003
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 21.111.840,00 || Target Keuangan: 21.111.840,00 || Realisasi SPJ: 11.562.000,00 || Target Fisik: 52,08 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12.711.000,00 12.711.000,00 100,00 7.920.000,00 62,31 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12.711.000,00 0,00 0,00 990.000,00 7,79 60,20 75,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 8.400.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 75,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 8.400.840,00 8.400.840,00 100,00 2.652.000,00 31,57 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.635.462.996,00 || Target Keuangan: 1.635.462.996,00 || Realisasi SPJ: 1.006.015.771,00 || Target Fisik: 52,88 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Telepon 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00 56.673.120,00 35,64 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 159.000.000,00 59.000.000,00 37,11 2.384.285,00 1,50 6,00 75,00
3 Belanja Air 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Air 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 75,00
5 Belanja Listrik 1.330.302.996,00 330.302.996,00 24,83 176.258.031,00 13,25 61,10 75,00
6 Belanja Listrik 1.330.302.996,00 1.330.302.996,00 100,00 764.471.893,00 57,47 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 145.740.000,00 0,00 0,00 29.825.088,00 20,46 29,10 75,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 145.740.000,00 145.740.000,00 100,00 79.946.494,00 54,86 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 154.185.000,00 || Target Keuangan: 154.185.000,00 || Realisasi SPJ: 41.620.000,00 || Target Fisik: 20,01 % || Realisasi Fisik: 35,39 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 30,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 7,94
4 Belanja Dekorasi 25.500.000,00 25.500.000,00 100,00 1.000.000,00 3,92 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 37.000.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00 60,00 24,00 20,00
6 Belanja Bahan Publikasi 37.000.000,00 37.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 13.480.000,00 13.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 13.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 50,00
9 Belanja Sewa Meja Kursi 22.830.000,00 22.830.000,00 100,00 8.700.000,00 38,11 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Meja Kursi 22.830.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00 38,11 15,00 50,00
11 Belanja Sewa Tenda 43.875.000,00 43.875.000,00 100,00 9.720.000,00 22,15 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Tenda 43.875.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 22,15 28,50 50,00
13 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 50,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 407.949.000,00 || Target Keuangan: 393.369.000,00 || Realisasi SPJ: 357.975.250,00 || Target Fisik: 30,89 % || Realisasi Fisik: 94,54 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 160.245.000,00 0,00 0,00 157.944.100,00 98,56 39,00 100,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 160.245.000,00 160.245.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 61.944.000,00 61.944.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 61.944.000,00 0,00 0,00 58.698.750,00 94,76 15,00 100,00
5 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 20.480.000,00 189,63 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 88,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 4.500.000,00 75,00 4.000.000,00 66,67 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 500.000,00 8,33 1,10 88,00
9 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 42.240.000,00 25,00 28.160.000,00 16,67 31,10 88,00
10 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 126.720.000,00 75,00 112.512.400,00 66,59 0,00 0,00
6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 59.040.000,00 || Target Keuangan: 59.040.000,00 || Realisasi SPJ: 17.560.000,00 || Target Fisik: 99,54 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 58.590.000,00 18.590.000,00 31,73 3.630.000,00 6,20 100,00 50,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 58.590.000,00 58.590.000,00 100,00 14.280.000,00 24,37 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 50,00
4 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 486.390.295,00 || Target Keuangan: 452.790.295,00 || Realisasi SPJ: 292.300.000,00 || Target Fisik: 46,92 % || Realisasi Fisik: 75,44 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.296.000,00 37.296.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.296.000,00 0,00 0,00 13.148.000,00 35,25 8,00 50,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 14.400.000,00 85,71 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 29.094.295,00 29.094.295,00 100,00 24.944.000,00 85,74 0,00 0,00
6 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 29.094.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 100,00
7 Satuan Pengamanan (Satpam) 403.200.000,00 302.400.000,00 75,00 191.808.000,00 47,57 0,00 0,00
8 Satuan Pengamanan (Satpam) 403.200.000,00 100.800.000,00 25,00 72.000.000,00 17,86 55,30 75,00
8 Penyediaan Jasa Informasi Dan Publikasi
Pagu: 233.113.800,00 || Target Keuangan: 253.713.800,00 || Realisasi SPJ: 66.510.000,00 || Target Fisik: 14,97 % || Realisasi Fisik: 43,69 %
1 Belanja Dokumentasi 12.071.800,00 3.017.950,00 25,00 0,00 0,00 4,00 50,00
2 Belanja Dokumentasi 12.071.800,00 9.053.850,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.250.000,00 1.750.000,00 33,33 0,00 0,00 1,30 50,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.250.000,00 3.500.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.550.000,00 48.550.000,00 51,90 8.982.500,00 9,60 22,00 8,51
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.550.000,00 60.000.000,00 55,27 13.327.500,00 12,28 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.442.000,00 4.442.000,00 35,70 0,00 0,00 6,50 50,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.442.000,00 8.000.000,00 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 42.000.000,00 20.000.000,00 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 42.000.000,00 14.000.000,00 33,33 0,00 0,00 14,50 75,00
11 Operator Komputer 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 23.800.000,00 58,33 0,00 0,00
12 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 6.800.000,00 16,67 11,40 75,00
13 Kameramen 20.400.000,00 10.200.000,00 50,00 1.700.000,00 8,33 10,10 66,67
14 Kameramen 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 11.900.000,00 29,17 0,00 0,00
15 Pembuat Artikel 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 50,00
16 Pembuat Artikel 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 681.407.250,00 || Target Keuangan: 681.407.250,00 || Realisasi SPJ: 327.580.674,02 || Target Fisik: 44,76 % || Realisasi Fisik: 49,67 %
1 Belanja Pemeliharaan Taman 25.000.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 98,00 5,00 50,00
2 Belanja Pemeliharaan Taman 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jaringan 65.000.000,00 20.000.000,00 30,77 49.573.500,00 76,27 14,00 50,00
4 Belanja Pemeliharaan Jaringan 65.000.000,00 45.000.000,00 69,23 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Gedung 366.907.250,00 0,00 0,00 145.305.421,02 39,60 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Gedung 366.907.250,00 0,00 0,00 108.201.753,00 29,49 80,30 50,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 49,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 49,00
9 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 178.500.000,00 178.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 49,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Genset
Pagu: 59.850.000,00 || Target Keuangan: 59.850.000,00 || Realisasi SPJ: 49.582.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 83,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 59.850.000,00 40.000.000,00 66,83 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 59.850.000,00 19.850.000,00 33,17 49.582.500,00 82,84 100,00 83,00
11 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 39.830.700,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Bahan Arsip Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 39.830.700,00 99,58 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Arsip Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 167.247.498,00 || Target Keuangan: 167.247.498,00 || Realisasi SPJ: 83.545.000,00 || Target Fisik: 44,72 % || Realisasi Fisik: 55,74 %
1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.107.491,00 11.006.810,00 90,91 7.000.000,00 57,82 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.107.491,00 3.302.043,00 27,27 0,00 0,00 61,00 81,82
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.640.000,00 101.640.000,00 100,00 48.945.000,00 48,16 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.640.000,00 0,00 0,00 48.945.000,00 48,16 60,80 50,00
5 Belanja Pakaian Olahraga 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Olahraga 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 54,55
7 Penceramah Agama 22.700.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 58,33
8 Penceramah Agama 22.700.007,00 22.700.007,00 100,00 11.400.000,00 50,22 0,00 0,00
9 Imam Masjid 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 7.000.000,00 58,33 0,00 0,00
10 Imam Masjid 12.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 16,67 13,60 58,33
11 Instruktur Senam 11.000.000,00 9.000.000,00 81,82 4.800.000,00 43,64 0,00 0,00
12 Instruktur Senam 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 800.000,00 7,27 4,80 72,73
13 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 358.680.000,00 || Target Keuangan: 495.987.000,00 || Realisasi SPJ: 149.174.500,00 || Target Fisik: 47,65 % || Realisasi Fisik: 42,80 %
1 Belanja Penggandaan 17.000,00 17.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 42,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.250.000,00 3.250.000,00 39,39 2.100.000,00 25,45 28,00 66,67
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.250.000,00 8.000.000,00 71,11 6.150.000,00 54,67 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 109.922.000,00 40.000.000,00 36,39 31.461.600,00 28,62 30,20 42,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 122.854.000,00 82.854.000,00 67,44 18.512.900,00 15,07 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 176.591.000,00 50.000.000,00 28,31 18.000.000,00 10,19 69,80 42,00
7 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 284.466.000,00 234.466.000,00 82,42 23.750.000,00 8,35 0,00 0,00
8 Operator Komputer 103.200.000,00 51.600.000,00 50,00 39.400.000,00 38,18 0,00 0,00
9 Operator Komputer 63.900.000,00 17.200.000,00 26,92 9.800.000,00 15,34 19,00 43,33
14 Pengangkatan Dan Penempatan Paramedis Ptt Provinsi Riau
Pagu: 5.886.540.000,00 || Target Keuangan: 1.987.688.000,00 || Realisasi SPJ: 1.007.790.000,00 || Target Fisik: 36,88 % || Realisasi Fisik: 74,80 %
1 Belanja Penggandaan 120.000,00 68.000,00 56,67 0,00 0,00 0,00 49,43
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.320.000,00 26.920.000,00 58,12 39.590.000,00 85,47 0,00 49,43
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.108.000,00 20.108.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bidan 3.090.000.000,00 772.500.000,00 25,00 515.000.000,00 16,67 39,20 75,00
5 Perawat 2.750.100.000,00 687.525.000,00 25,00 453.200.000,00 16,48 34,90 75,00
Achmad Jajuli, SKM, MKM
Achmad Jajuli, SKM, MKM
197403011994031003
15 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 19.260.000,00 || Target Keuangan: 22.453.600,00 || Realisasi SPJ: 19.260.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.453.600,00 2.453.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 1.066.400,00 1.066.400,00 100,00 980.000,00 91,90 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Penjilidan 80.000,00 80.000,00 100,00 80.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.200.000,00 35.200.000,00 77,88 17.600.000,00 38,94 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 10.000.000,00 56,82 0,00 0,00 0,00 100,00
10 Operator Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 1.128.400,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.128.400,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.871.600,00 1.871.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 828.400,00 0,00 0,00 828.400,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 828.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 47.000.000,00 47.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (bok) - (dak)
Pagu: 3.059.250.000,00 || Target Keuangan: 3.059.250.000,00 || Realisasi SPJ: 1.667.669.491,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 24.382.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 24.382.400,00 24.382.400,00 100,00 13.159.100,00 53,97 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.259.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
4 Belanja Penggandaan 3.259.600,00 3.259.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
6 Belanja Penjilidan 320.000,00 320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 436.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 436.566.000,00 436.566.000,00 100,00 278.010.000,00 63,68 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 885.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 885.050.000,00 885.050.000,00 100,00 476.135.000,00 53,80 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.483.450.000,00 1.483.450.000,00 100,00 664.160.000,00 44,77 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.483.450.000,00 0,00 0,00 106.150.000,00 7,16 0,00 75,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 158.722.000,00 158.722.000,00 100,00 62.943.828,00 39,66 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 158.722.000,00 0,00 0,00 28.111.563,00 17,71 0,00 75,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.600.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 12,50 0,00 75,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.600.000,00 57.600.000,00 100,00 31.800.000,00 55,21 0,00 0,00
18 Penyusunan Perencanaan Bersumber Apbn Dan Apbd
Pagu: 476.599.100,00 || Target Keuangan: 573.588.200,00 || Realisasi SPJ: 246.784.470,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.324.300,00 6.324.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.174.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
5 Belanja Dokumentasi 6.026.700,00 6.026.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 4.017.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
7 Belanja Cetak 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
9 Belanja Penggandaan 2.262.200,00 2.262.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.262.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
11 Belanja Penjilidan 270.000,00 270.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penjilidan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 101.790.000,00 101.790.000,00 100,00 29.000.000,00 28,49 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 125.625.000,00 125.625.000,00 100,00 40.125.000,00 31,94 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 82.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149.700.000,00 149.700.000,00 100,00 79.982.500,00 53,43 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 168.450.000,00 18.750.000,00 11,13 27.970.000,00 16,60 0,00 80,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.740.000,00 44.740.000,00 100,00 20.386.370,00 45,57 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.740.000,00 0,00 0,00 5.920.600,00 13,23 0,00 80,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 37.800.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 14,29 0,00 80,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 56.700.000,00 56.700.000,00 100,00 8.100.000,00 14,29 0,00 0,00
25 Operator Komputer 39.900.000,00 25.900.000,00 64,91 25.900.000,00 64,91 0,00 0,00
26 Operator Komputer 39.900.000,00 10.300.000,00 25,81 4.000.000,00 10,03 0,00 80,00
19 Pengembangan Bank Data Dan Informasi
Pagu: 182.442.000,00 || Target Keuangan: 385.605.400,00 || Realisasi SPJ: 103.980.607,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 97,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.359.200,00 2.359.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.028.200,00 3.028.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.040.000,00 14.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.900.000,00 29.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.330.000,00 0,00 0,00 48.797.500,00 73,57 0,00 97,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.350.000,00 73.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.848.000,00 15.848.000,00 100,00 6.583.107,00 41,54 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Jaringan 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 77.000.000,00 77.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.100.000,00 6.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Programmer 71.280.000,00 41.580.000,00 58,33 36.990.000,00 51,89 0,00 0,00
18 Programmer 71.280.000,00 23.760.000,00 33,33 11.610.000,00 16,29 0,00 97,00
20 Koordinasi Dan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau
Pagu: 326.934.400,00 || Target Keuangan: 326.934.400,00 || Realisasi SPJ: 175.539.900,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 88,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.729.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.729.200,00 3.729.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
4 Belanja Cetak 49.500.000,00 49.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.886.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
6 Belanja Penggandaan 1.886.200,00 1.886.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
8 Belanja Penjilidan 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.080.000,00 28.080.000,00 100,00 27.840.000,00 99,15 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.100.000,00 50,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.875.000,00 46.875.000,00 100,00 45.000.000,00 96,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.110.000,00 160.110.000,00 100,00 78.915.000,00 49,29 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.864.000,00 18.864.000,00 100,00 12.084.900,00 64,06 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.600.000,00 10.600.000,00 100,00 10.600.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53
21 Forum Komunikasi Kepala Dinas Kesehatan Se-provinsi Riau
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 296.319.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.904.100,00 1.904.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.598.700,00 2.598.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.190.200,00 1.190.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 38.610.000,00 38.610.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.750.000,00 63.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 113.260.000,00 113.260.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.406.000,00 49.406.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan
Pagu: 255.752.100,00 || Target Keuangan: 255.752.100,00 || Realisasi SPJ: 180.383.184,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.197.600,00 2.197.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.197.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
3 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
5 Belanja Dokumentasi 2.299.700,00 2.299.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 2.299.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
7 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
8 Belanja Cetak 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.488.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
10 Belanja Penggandaan 1.488.800,00 1.488.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penjilidan 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.910.000,00 26.910.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.910.000,00 0,00 0,00 24.150.000,00 89,74 0,00 85,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.500.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 80,00 0,00 85,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.800.000,00 85.800.000,00 100,00 81.010.000,00 94,42 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.800.000,00 0,00 0,00 2.605.000,00 3,04 0,00 85,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.016.000,00 29.016.000,00 100,00 2.915.198,00 10,05 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.016.000,00 0,00 0,00 12.702.986,00 43,78 0,00 85,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.200.000,00 21.200.000,00 100,00 11.600.000,00 54,72 0,00 0,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
25 Operator Komputer 23.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Operator Komputer 23.900.000,00 23.900.000,00 100,00 3.400.000,00 14,23 0,00 85,00
23 Rakerkesda (rapat Kerja Kesehatan Daerah)
Pagu: 631.092.900,00 || Target Keuangan: 631.092.900,00 || Realisasi SPJ: 521.618.470,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.180.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.180.900,00 0,00 0,00 14.180.500,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 8.500.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 91,76 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Dokumentasi 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 Belanja Cetak 18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Belanja Penggandaan 1.853.000,00 0,00 0,00 1.853.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 1.853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 97.098.000,00 0,00 0,00 97.098.000,00 100,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 97.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 232.500.000,00 0,00 0,00 166.150.000,00 71,46 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 232.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 124.760.000,00 0,00 0,00 121.910.000,00 97,72 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 124.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.151.000,00 0,00 0,00 30.676.970,00 66,47 0,00 0,00
25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 39.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
26 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 39.200.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 85,46 0,00 0,00
27 Penari 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
28 Penari 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
29 Pemandu Event 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
30 Pemandu Event 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 MC Event 3.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00
32 MC Event 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
33 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00
34 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
35 Notulen 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
36 Notulen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
24 Evaluasi Program Kesehatan Di Provinsi Riau
Pagu: 315.346.500,00 || Target Keuangan: 533.885.000,00 || Realisasi SPJ: 219.326.246,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.476.500,00 0,00 0,00 3.980.900,00 88,93 0,00 80,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.541.000,00 5.541.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.518.000,00 564.400,00 37,18 853.600,00 56,23 0,00 80,00
4 Belanja Penggandaan 953.600,00 953.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 53.391.000,00 53.391.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 1.650.000,00 50,00 0,00 80,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 6.600.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 93.775.000,00 93.775.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 273.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 318.030.000,00 318.030.000,00 100,00 181.987.500,00 57,22 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.490.000,00 21.490.000,00 100,00 12.854.246,00 59,82 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 20.000.000,00 2.000.000,00 10,00 4.000.000,00 20,00 0,00 80,00
16 Operator Komputer 20.000.000,00 18.000.000,00 90,00 14.000.000,00 70,00 0,00 0,00
25 Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (sik)
Pagu: 260.770.000,00 || Target Keuangan: 495.288.600,00 || Realisasi SPJ: 147.237.795,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 65,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.097.600,00 4.097.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
6 Belanja Cetak 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
8 Belanja Penggandaan 2.279.000,00 2.279.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 72.540.000,00 72.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 93.750.000,00 93.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 190.360.000,00 190.360.000,00 100,00 90.400.000,00 47,49 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149.070.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,30 0,00 65,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.496.000,00 0,00 0,00 9.759.215,00 25,35 0,00 65,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.512.000,00 41.512.000,00 100,00 24.128.580,00 58,12 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 25.000.000,00 17.500.000,00 70,00 17.500.000,00 70,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 25.000.000,00 5.000.000,00 20,00 5.000.000,00 20,00 0,00 65,00
26 Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan (sik)
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 780.000.000,00 325.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 780.000.000,00 260.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 70,00
3 Belanja Pemeliharaan Jaringan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Jaringan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yosi Fitria, SE
Yosi Fitria, SE
197605252010012010
27 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 151.092.987,00 || Target Keuangan: 151.092.987,00 || Realisasi SPJ: 19.846.200,00 || Target Fisik: 65,36 % || Realisasi Fisik: 65,45 %
1 Belanja Cetak 117.450.000,00 117.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 117.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 77,70
3 Belanja Penggandaan 33.642.987,00 33.642.987,00 100,00 19.846.200,00 58,99 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 33.642.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30 22,70
28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 215.707.000,00 || Target Keuangan: 215.707.000,00 || Realisasi SPJ: 165.953.400,00 || Target Fisik: 50,30 % || Realisasi Fisik: 49,80 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 116.275.000,00 116.275.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 116.275.000,00 0,00 0,00 113.153.400,00 97,32 53,90 53,90
3 Tenaga Audio Visual 99.432.000,00 24.858.000,00 25,00 15.840.000,00 15,93 46,10 45,00
4 Tenaga Audio Visual 99.432.000,00 49.716.000,00 50,00 36.960.000,00 37,17 0,00 0,00
29 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 202.112.500,00 || Target Keuangan: 202.112.500,00 || Realisasi SPJ: 201.285.000,00 || Target Fisik: 42,93 % || Realisasi Fisik: 40,24 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.500.000,00 26.350.000,00 51,17 51.250.000,00 99,51 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,48 25,48
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.200.000,00 14.700.000,00 44,28 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.200.000,00 0,00 0,00 33.200.000,00 100,00 16,40 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 117.412.500,00 57.412.500,00 48,90 116.835.000,00 99,51 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 117.412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,09 58,09
30 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 513.002.280,00 || Target Keuangan: 513.002.280,00 || Realisasi SPJ: 343.982.400,00 || Target Fisik: 53,07 % || Realisasi Fisik: 50,59 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 193.092.280,00 0,00 0,00 30.925.000,00 16,02 37,60 35,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 193.092.280,00 93.092.280,00 48,21 80.614.000,00 41,75 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 319.910.000,00 0,00 0,00 62.824.100,00 19,64 62,40 60,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 319.910.000,00 169.910.000,00 53,11 169.619.300,00 53,02 0,00 0,00
31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 191.161.500,00 || Target Keuangan: 1.706.161.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Bahan Jaringan Komputer 51.361.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2 Belanja Bahan Jaringan Komputer 51.361.500,00 51.361.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 145.000.000,00 145.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan scaner 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kamera 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 14.800.000,00 14.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
32 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 105.925.000,00 || Target Keuangan: 105.925.000,00 || Realisasi SPJ: 103.918.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 66,96 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.925.000,00 0,00 0,00 103.918.000,00 98,11 100,00 66,96
33 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu: 96.000.000,00 || Target Keuangan: 96.000.000,00 || Realisasi SPJ: 70.976.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 44,44 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 63.000.000,00 50,00 48.976.200,00 38,87 0,00 0,00
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 1.500.000,00 1,56 22.000.000,00 22,92 100,00 44,44
Rosni MS, S.Sos
Rosni MS, S.Sos
196205061983032002
34 Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan
Pagu: 403.292.866,00 || Target Keuangan: 95.308.400,00 || Realisasi SPJ: 175.375.400,00 || Target Fisik: 28,53 % || Realisasi Fisik: 52,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.286.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 70,00
2 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00
3 Belanja Dokumentasi 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 20,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.871.066,00 233.750,00 12,49 0,00 0,00 12,40 60,00
5 Belanja Cetak 11.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 40,00
6 Belanja Penggandaan 1.532.200,00 194.700,00 12,71 0,00 0,00 27,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.700.000,00 0,00 0,00 61.040.000,00 72,07 27,27 27,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.600.000,00 40,00 1.980.000,00 49,50 20,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 110.500.000,00 0,00 0,00 66.344.000,00 60,04 38,01 75,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.860.000,00 21.176.000,00 17,52 37.710.000,00 31,20 23,44 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.868.000,00 0,00 0,00 3.501.400,00 8,17 16,39 50,00
12 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 60.482.200,00 60.482.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 37,50 50,00 75,00
35 Penyediaan Biaya Jamkesda
Pagu: 27.787.917.000,00 || Target Keuangan: 22.136.677.350,00 || Realisasi SPJ: 8.308.613.801,00 || Target Fisik: 37,77 % || Realisasi Fisik: 48,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.204.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,16 75,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
3 Belanja Dokumentasi 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00 750.000,00 41,67 150.000,00 8,33 8,33 60,00
5 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 25.614.664.900,00 0,00 0,00 77.166.295,00 0,30 39,77 50,00
6 Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 270.000.000,00 67.280.050,00 24,92 0,00 0,00 16,67 60,00
7 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
8 Belanja Penggandaan 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 272.200.000,00 0,00 0,00 33.350.000,00 12,25 0,66 1,67
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.160.000,00 5.500.000,00 15,64 0,00 0,00 13,65 13,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 463.500.000,00 126.000.000,00 27,18 65.440.000,00 14,12 14,56 50,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.720.000,00 34.005.000,00 23,02 11.700.000,00 7,92 15,59 50,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 748.330.000,00 203.387.000,00 27,18 5.889.200,00 0,79 17,22 30,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 39,51 100,00 100,00
16 Verifikator Jamkesda 207.360.000,00 72.000.000,00 34,72 31.840.000,00 15,35 8,33 8,33
36 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan
Pagu: 212.286.735,00 || Target Keuangan: 211.261.135,00 || Realisasi SPJ: 52.177.500,00 || Target Fisik: 5,51 % || Realisasi Fisik: 92,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.023.500,00 2.023.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.350.000,00 337.500,00 25,00 0,00 0,00 16,67 100,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 62.500,00 62.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 80,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.449.135,00 579.654,00 40,00 0,00 0,00 20,00 90,00
6 Belanja Penggandaan 5.565.600,00 1.362.000,00 24,47 0,00 0,00 8,16 100,00
7 Belanja Penjilidan 1.125.000,00 525.000,00 46,67 0,00 0,00 6,67 100,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 90,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 625.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 95,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 85,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 113.520.000,00 34.345.000,00 30,25 0,00 0,00 8,83 95,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.716.000,00 23.364.000,00 58,83 0,00 0,00 0,00 90,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 95,00
37 Penyusunan Dokumen Province Health Account (pha) Riau
Pagu: 294.783.100,00 || Target Keuangan: 300.595.100,00 || Realisasi SPJ: 122.011.800,00 || Target Fisik: 45,61 % || Realisasi Fisik: 90,43 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.618.300,00 650.000,00 11,57 5.618.300,00 100,00 76,86 100,00
2 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.500.000,00 500.000,00 33,33 0,00 0,00 10,00 100,00
5 Belanja Cetak 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 85,00
6 Belanja Penggandaan 1.565.800,00 952.000,00 60,80 0,00 0,00 45,34 95,00
7 Belanja Penjilidan 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 1.650.000,00 25,00 0,00 0,00 25,00 50,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.560.000,00 38.013.000,00 25,76 0,00 0,00 24,25 95,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 55,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.600.000,00 6.800.000,00 43,59 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 8,33 80,00
38 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jkn/kis
Pagu: 87.078.536.557,00 || Target Keuangan: 115.951.796.057,00 || Realisasi SPJ: 63.947.453.183,00 || Target Fisik: 0,26 % || Realisasi Fisik: 79,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 28.327.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,10 90,00
2 Belanja Dekorasi 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 45,00
3 Belanja Dokumentasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 9,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.500.000,00 2.250.000,00 30,00 0,00 0,00 10,00 100,00
5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 85.853.004.500,00 21.945.260.000,00 25,56 34.606.766.000,00 40,31 0,00 80,00
6 Belanja Penggandaan 14.985.967,00 4.495.788,00 30,00 0,00 0,00 10,00 40,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 117.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,59 80,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.500.000,00 11.250.000,00 30,00 0,00 0,00 10,00 80,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 201.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 45,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 695.320.590,00 168.347.808,00 24,21 0,00 0,00 15,13 85,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.298.000,00 10.762.000,00 10,52 0,00 0,00 10,52 85,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 55,00
Dr. Dahlia Eka Okta
Dr. Dahlia Eka Okta
197910012011022001
39 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pagu: 432.377.265,00 || Target Keuangan: 529.804.265,00 || Realisasi SPJ: 301.972.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 79,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.711.100,00 0,00 0,00 798.900,00 29,47 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.675.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 200.000,00 25,00 100,00 75,00
6 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.900.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 8.574.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 75.000,00 25,00 100,00 75,00
10 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 44.910.000,00 0,00 0,00 14.620.000,00 32,55 100,00 70,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 66.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 70.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 32,86 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 157.640.000,00 0,00 0,00 26.690.500,00 16,93 100,00 80,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 61,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan
Pagu: 1.424.029.100,00 || Target Keuangan: 1.459.256.325,00 || Realisasi SPJ: 739.445.967,00 || Target Fisik: 75,03 % || Realisasi Fisik: 68,95 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.946.800,00 941.000,00 48,34 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.738.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 200.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Telepon 161.121.000,00 40.280.250,00 25,00 0,00 0,00 83,33 83,33
6 Belanja Telepon 161.121.000,00 26.853.500,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00 50,00 14,40
8 Belanja Jasa Service 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 48.960.000,00 8.160.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 48.960.000,00 12.240.000,00 25,00 2.925.519,00 5,98 50,00 6,95
13 Belanja Penggandaan 4.221.275,00 1.500.000,00 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 4.221.200,00 0,00 0,00 1.900.000,00 45,01 100,00 75,00
15 Belanja Penjilidan 225.000,00 75.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Penjilidan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.650.000,00 13.500.000,00 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.125.000,00 1.000.000,00 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.125.000,00 1.000.000,00 12,31 0,00 0,00 63,07 24,62
21 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 89.164.000,00 26.944.000,00 30,22 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.664.000,00 6.944.000,00 8,61 19.040.000,00 23,60 80,53 80,53
23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 218.750.000,00 15.070.000,00 6,89 10.872.500,00 4,97 0,00 0,00
24 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 208.680.000,00 100.790.000,00 48,30 31.728.000,00 15,20 50,00 40,00
25 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.244.000,00 20.824.000,00 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 69,05
27 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 175.400.000,00 46.000.000,00 26,23 54.000.000,00 30,79 60,00 60,00
28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 290.400.000,00 56.800.000,00 19,56 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Dokter 210.000.000,00 52.500.000,00 25,00 35.000.000,00 16,67 83,33 83,33
30 Dokter 210.000.000,00 35.000.000,00 16,67 52.500.000,00 25,00 0,00 0,00
31 Perawat 300.000.000,00 50.000.000,00 16,67 72.500.000,00 24,17 0,00 0,00
32 Perawat 300.000.000,00 75.000.000,00 25,00 45.000.000,00 15,00 83,33 83,33
33 Tenaga Supir Kendaraan 96.000.000,00 24.000.000,00 25,00 16.000.000,00 16,67 83,33 83,33
34 Tenaga Supir Kendaraan 96.000.000,00 16.000.000,00 16,67 24.000.000,00 25,00 0,00 0,00
35 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
36 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 83,33 83,33
41 Pembinaan Akreditasi Dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan Pemerintah/swasta Se- Provinsi Riau
Pagu: 165.158.000,00 || Target Keuangan: 250.530.630,00 || Realisasi SPJ: 87.413.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 73,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.718.600,00 1.718.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.676.030,00 1.676.030,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.700.000,00 20.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.920.000,00 35.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 143.030.000,00 0,00 0,00 19.682.000,00 13,76 100,00 70,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 143.660.000,00 143.660.000,00 100,00 49.585.500,00 34,52 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.738.000,00 0,00 0,00 18.146.100,00 83,48 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.256.000,00 32.256.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
Fitria Octarita, S.Farm, Apt
198510262010012013
42 Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (phn)
Pagu: 86.228.000,00 || Target Keuangan: 252.053.400,00 || Realisasi SPJ: 41.460.000,00 || Target Fisik: 99,52 % || Realisasi Fisik: 99,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 6.494.400,00 6.494.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.240.000,00 41.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.250.000,00 56.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.460.000,00 0,00 0,00 13.930.000,00 28,75 99,60 99,60
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,30 99,60
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 16.000.000,00 4.900.000,00 30,63 2.400.000,00 15,00 99,60 99,60
43 Pengelolaan Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional (sp3t)
Pagu: 419.464.800,00 || Target Keuangan: 906.292.600,00 || Realisasi SPJ: 225.218.700,00 || Target Fisik: 95,35 % || Realisasi Fisik: 96,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.377.200,00 4.377.200,00 100,00 4.377.200,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.377.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 600.000,00 66,67 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 2.516.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50 95,50
6 Belanja Penggandaan 3.840.400,00 3.840.400,00 100,00 2.187.500,00 56,96 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
8 Belanja Penjilidan 375.000,00 375.000,00 100,00 250.000,00 66,67 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.150.000,00 41.150.000,00 100,00 27.060.000,00 65,76 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 2.750.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.600.000,00 72.600.000,00 100,00 43.700.000,00 60,19 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 43.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 205.800.000,00 205.800.000,00 100,00 92.720.000,00 45,05 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 126.590.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 1,82 93,50 95,50
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.028.000,00 95.028.000,00 100,00 14.024.000,00 14,76 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50 95,50
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 41.850.000,00 41.850.000,00 100,00 18.000.000,00 43,01 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50 95,50
20 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
21 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Fisioterapis 25.000.000,00 17.500.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Operator Komputer 20.000.000,00 16.000.000,00 80,00 14.000.000,00 70,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 20.000.000,00 4.000.000,00 20,00 6.000.000,00 30,00 96,50 97,50
25 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 96.622.000,00 96.622.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja modal pengadaan masterplan 195.000.000,00 195.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 258.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Di Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 5.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 3.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja sosialisasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pemantapan Tatalaksana Dan Deteksi Dini Program Poned
Pagu: 149.456.000,00 || Target Keuangan: 359.102.000,00 || Realisasi SPJ: 31.267.900,00 || Target Fisik: 94,36 % || Realisasi Fisik: 96,72 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.383.600,00 1.383.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.207.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penjilidan 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 67.800.000,00 67.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 55.500.000,00 55.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 169.830.000,00 49.260.000,00 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117.530.000,00 0,00 0,00 12.555.000,00 10,68 92,83 95,83
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.890.000,00 0,00 0,00 14.192.900,00 44,51 100,00 100,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.926.000,00 28.234.000,00 78,59 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 15.400.000,00 12.000.000,00 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Peningkatan Pengelolaan Manajemen Fktp Tingkat Provinsi
Pagu: 397.085.900,00 || Target Keuangan: 397.085.900,00 || Realisasi SPJ: 158.526.000,00 || Target Fisik: 95,52 % || Realisasi Fisik: 96,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.278.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.278.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 98,50
3 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
5 Belanja Cetak 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
7 Belanja Penggandaan 979.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
8 Belanja Penggandaan 979.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 100.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 100.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 57.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 57.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 98,50
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 152.710.000,00 0,00 0,00 59.985.000,00 39,28 95,50 95,50
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 152.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.138.000,00 0,00 0,00 13.671.400,00 34,93 95,50 98,50
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 95,50
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 0,00 0,00 95,50 95,50
24 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Operator Komputer 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Operator Komputer 22.400.000,00 6.400.000,00 28,57 4.000.000,00 17,86 95,85 98,85
48 Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Fktp Tingkat Provinsi
Pagu: 157.252.000,00 || Target Keuangan: 282.451.100,00 || Realisasi SPJ: 52.933.000,00 || Target Fisik: 80,95 % || Realisasi Fisik: 80,95 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.649.500,00 2.815.900,00 60,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.999.000,00 1.999.200,00 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 300.000,00 200.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 51.750.000,00 35.280.000,00 68,17 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.960.000,00 48.270.000,00 66,16 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 178.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 139.440.000,00 0,00 0,00 21.120.000,00 15,15 80,95 80,95
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,95 80,95
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 47.600.000,00 32.400.000,00 68,07 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 80,95 80,95
12 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdarutatan Medis Tingkat Provinsi
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 512.281.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.403.000,00 1.403.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 906.400,00 906.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.422.000,00 14.422.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 482.250.000,00 482.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Dampak Perubahan Iklim
Pagu: 289.256.000,00 || Target Keuangan: 312.341.000,00 || Realisasi SPJ: 56.962.000,00 || Target Fisik: 97,38 % || Realisasi Fisik: 97,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.191.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.191.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 29.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 29.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Jasa Service 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Jasa Service 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.799.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.799.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.500.000,00 0,00 0,00 965.000,00 10,16 95,95 100,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Tenda 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 193.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 193.540.000,00 0,00 0,00 11.050.000,00 5,71 100,00 100,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 70,00 70,00
20 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pagu: 132.949.270,00 || Target Keuangan: 132.949.270,00 || Realisasi SPJ: 56.745.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.709.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.709.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.140.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Dekorasi 1.140.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 45,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 63,64 100,00 100,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.920.000,00 0,00 0,00 46.645.000,00 45,77 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Karhutla
Pagu: 1.134.550.000,00 || Target Keuangan: 1.134.550.000,00 || Realisasi SPJ: 216.287.610,00 || Target Fisik: 18,75 % || Realisasi Fisik: 19,13 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 98.000.000,00 98.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 730.800.000,00 730.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 241.150.000,00 241.150.000,00 100,00 216.287.610,00 89,69 88,23 90,00
6 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi 45.500.000,00 45.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Neng Kasmiati, MH
Dr. Neng Kasmiati, MH
196403062003122002
53 Penanggulangan Masalah Gizi
Pagu: 314.734.700,00 || Target Keuangan: 363.425.350,00 || Realisasi SPJ: 134.775.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 87,00 %
1 Belanja Penggandaan 418.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00
2 Belanja Penggandaan 418.350,00 418.350,00 100,00 418.200,00 99,96 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.734.350,00 0,00 0,00 2.835.000,00 24,16 0,00 87,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.865.000,00 56.865.000,00 100,00 6.000.300,00 10,55 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 288.770.000,00 0,00 0,00 40.580.500,00 14,05 0,00 87,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 292.330.000,00 292.330.000,00 100,00 84.941.000,00 29,06 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 13.812.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00
54 Peningkatan Kinerja Sdm Pengelola Gizi
Pagu: 330.526.600,00 || Target Keuangan: 553.289.120,00 || Realisasi SPJ: 140.018.100,00 || Target Fisik: 38,98 % || Realisasi Fisik: 52,34 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.386.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.406.700,00 2.406.700,00 100,00 214.800,00 8,93 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 5.063.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
4 Belanja Penggandaan 5.613.420,00 5.613.420,00 100,00 885.000,00 15,77 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 62.100.000,00 62.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.702.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 103.305.000,00 103.305.000,00 100,00 8.048.100,00 7,79 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 331.900.000,00 331.900.000,00 100,00 79.807.500,00 24,05 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.670.000,00 0,00 0,00 22.129.500,00 11,25 50,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.164.000,00 22.164.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.164.000,00 0,00 0,00 13.633.200,00 61,51 76,00 76,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
15 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 16,67 67,00 67,00
16 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 11.900.000,00 58,33 0,00 0,00
55 Peningkatan Kinerja Sdm Pengelola Program Anak
Pagu: 360.164.105,00 || Target Keuangan: 599.169.975,00 || Realisasi SPJ: 252.847.100,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 71,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.730.800,00 4.730.800,00 100,00 2.512.600,00 53,11 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
6 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 600.000,00 40,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 1.500.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
8 Belanja Dokumentasi 2.500.175,00 2.500.175,00 100,00 1.000.000,00 40,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 9.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
10 Belanja Cetak 69.775.000,00 69.775.000,00 100,00 1.270.000,00 1,82 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 76.500.000,00 76.500.000,00 100,00 29.920.000,00 39,11 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 78.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 138.600.000,00 138.600.000,00 100,00 49.825.000,00 35,95 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142.420.000,00 0,00 0,00 40.904.000,00 28,72 0,00 71,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 178.480.000,00 178.480.000,00 100,00 73.857.500,00 41,38 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.784.000,00 0,00 0,00 7.346.000,00 30,89 0,00 71,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.784.000,00 23.784.000,00 100,00 13.812.000,00 58,07 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 81.000.000,00 81.000.000,00 100,00 13.500.000,00 16,67 0,00 0,00
21 Operator Komputer 24.000.000,00 14.000.000,00 58,33 14.000.000,00 58,33 0,00 0,00
22 Operator Komputer 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 0,00 71,00
56 Percepatan Penurunan Kematian Anak (neonatus, Bayi Dan Anak Balita)
Pagu: 90.951.800,00 || Target Keuangan: 152.601.825,00 || Realisasi SPJ: 26.764.800,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 84,00 %
1 Belanja Cetak 1.809.825,00 1.809.825,00 100,00 788.800,00 43,58 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.809.800,00 0,00 0,00 1.021.000,00 56,42 0,00 84,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 136.980.000,00 136.980.000,00 100,00 24.805.000,00 18,11 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.330.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,20 0,00 84,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 13.812.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
57 Peningkatan Kinerja Sdm Kesehatan Ibu
Pagu: 386.612.800,00 || Target Keuangan: 633.459.050,00 || Realisasi SPJ: 256.302.200,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 67,02 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.852.800,00 0,00 0,00 3.302.400,00 85,71 0,00 67,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.965.600,00 7.965.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 11.203.450,00 11.203.450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 75,00 0,00 67,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 89.100.000,00 89.100.000,00 100,00 18.920.000,00 21,23 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 69.300.000,00 0,00 0,00 19.712.000,00 28,44 0,00 67,00
9 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 124.080.000,00 0,00 0,00 55.312.500,00 44,58 0,00 67,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 174.060.000,00 174.060.000,00 100,00 30.475.000,00 17,51 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 135.800.000,00 0,00 0,00 4.862.500,00 3,58 0,00 67,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 237.550.000,00 237.550.000,00 100,00 77.950.000,00 32,81 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 23.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 23,08 0,00 67,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 77.400.000,00 77.400.000,00 100,00 18.000.000,00 23,26 0,00 0,00
16 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 3.895.400,00 16,23 0,00 67,00
17 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 13.792.400,00 57,47 0,00 0,00
58 Penanggulangan Masalah/kasus Kesehatan Ibu
Pagu: 67.082.000,00 || Target Keuangan: 149.578.925,00 || Realisasi SPJ: 58.074.500,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 89,54 %
1 Belanja Penggandaan 66.925,00 66.925,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 136.380.000,00 136.380.000,00 100,00 27.902.500,00 20,46 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.950.000,00 0,00 0,00 17.040.000,00 31,58 0,00 87,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.132.000,00 13.132.000,00 100,00 13.132.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Rozita
Rozita
196909071990032002
59 Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 238.947.086,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 38,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.550.400,00 3.757.300,00 57,36 3.930.800,00 60,01 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.550.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,01
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 425.000,00 37.500,00 8,82 0,00 0,00 0,00 38,62
6 Belanja Dokumentasi 425.000,00 312.500,00 73,53 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.500.000,00 1.200.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
11 Belanja Penggandaan 320.600,00 215.200,00 67,12 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 320.600,00 35.200,00 10,98 0,00 0,00 0,00 38,62
13 Belanja Penjilidan 720.000,00 480.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 720.000,00 120.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 38,62
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.435.000,00 33.435.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.740.000,00 46.740.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
19 Belanja Pakaian Batik Tradisional 33.600.000,00 33.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Pakaian Batik Tradisional 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 427.780.000,00 293.030.000,00 68,50 97.840.000,00 22,87 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 427.780.000,00 59.770.000,00 13,97 86.030.000,00 20,11 0,00 38,62
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.769.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,87
24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.769.000,00 57.769.000,00 100,00 20.722.916,00 35,87 0,00 0,00
25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.100.000,00 8.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
27 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 313.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 313.000.000,00 313.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 38,62
29 Operator Komputer 40.800.000,00 20.400.000,00 50,00 23.623.370,00 57,90 0,00 0,00
30 Operator Komputer 40.800.000,00 13.600.000,00 33,33 6.800.000,00 16,67 0,00 41,23
31 Uang Saku 16.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,62
32 Uang Saku 16.960.000,00 16.960.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Penyebarluasan Dan Pengembangan Informasi Kesehatan
Pagu: 3.855.712.360,00 || Target Keuangan: 4.323.142.360,00 || Realisasi SPJ: 1.039.818.795,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 53,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.507.800,00 2.121.400,00 60,48 1.265.500,00 36,08 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.116.000,00 1.994.600,00 48,46 0,00 0,00 0,00 51,83
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 237.250.000,00 237.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 237.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
5 Belanja Dekorasi 386.150.000,00 386.150.000,00 100,00 60.000.000,00 15,54 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 387.900.000,00 1.750.000,00 0,45 88.000.000,00 22,69 0,00 51,83
7 Belanja Dokumentasi 164.700.000,00 158.400.000,00 96,17 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 164.700.000,00 6.300.000,00 3,83 0,00 0,00 0,00 51,83
9 Belanja Bahan Publikasi 99.000.000,00 99.000.000,00 100,00 39.000.000,00 39,39 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Publikasi 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
11 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13 Belanja Cetak 408.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
14 Belanja Cetak 799.500.000,00 799.500.000,00 100,00 48.500.000,00 6,07 0,00 0,00
15 Belanja Penggandaan 13.194.360,00 9.991.800,00 75,73 0,00 0,00 0,00 51,83
16 Belanja Penggandaan 12.702.560,00 3.202.560,00 25,21 675.000,00 5,31 0,00 0,00
17 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 280.000.000,00 280.000.000,00 100,00 188.100.000,00 67,18 0,00 0,00
18 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 280.000.000,00 0,00 0,00 87.642.500,00 31,30 0,00 67,18
19 Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51,83
20 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51,83
22 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 202.410.000,00 103.060.000,00 50,92 10.560.000,00 5,22 0,00 0,00
23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 202.410.000,00 99.350.000,00 49,08 0,00 0,00 0,00 51,83
24 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 620.000.000,00 620.000.000,00 100,00 138.875.000,00 22,40 0,00 0,00
25 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 551.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
26 Belanja Pakaian Adat Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Pakaian Adat Daerah 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
28 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 467.360.000,00 418.540.000,00 89,55 104.930.000,00 22,45 0,00 0,00
29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 320.230.000,00 48.820.000,00 15,25 46.602.500,00 14,55 0,00 51,83
30 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.762.000,00 81.762.000,00 100,00 7.101.000,00 8,68 0,00 0,00
31 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.762.000,00 0,00 0,00 45.193.145,00 55,27 0,00 51,83
32 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 135.000.000,00 197.500.000,00 146,30 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 135.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 11,11 0,00 51,83
34 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 291.200.000,00 291.200.000,00 100,00 48.000.000,00 16,48 0,00 0,00
35 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 456.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
36 Belanja Jasa Publikasi Media Online 48.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 79,17 0,00 51,83
37 Belanja Jasa Publikasi Media Online 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 41.850.000,00 19.550.000,00 46,71 900.000,00 2,15 0,00 51,83
39 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 37.300.000,00 22.300.000,00 59,79 11.800.000,00 31,64 0,00 0,00
40 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 270.100.000,00 270.100.000,00 100,00 19.600.000,00 7,26 0,00 0,00
41 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 292.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
42 Operator Komputer 33.800.000,00 16.900.000,00 50,00 14.495.750,00 42,89 0,00 0,00
43 Operator Komputer 33.800.000,00 11.600.000,00 34,32 5.800.000,00 17,16 0,00 59,98
Dr. Siska Hidayani
Dr. Siska Hidayani
198509302011012001
61 Peningkatan Program Kesehatan Haji
Pagu: 173.697.000,00 || Target Keuangan: 287.588.655,00 || Realisasi SPJ: 98.816.900,00 || Target Fisik: 87,05 % || Realisasi Fisik: 64,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.634.600,00 2.634.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 502.055,00 502.055,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58,90
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 44.800.000,00 44.800.000,00 100,00 7.752.000,00 17,30 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58,90
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.010.000,00 72.010.000,00 100,00 17.243.000,00 23,95 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,90
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.830.000,00 0,00 0,00 9.300.000,00 10,35 100,00 62,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 107.630.000,00 107.630.000,00 100,00 23.320.000,00 21,67 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.512.000,00 0,00 0,00 4.618.000,00 9,14 100,00 71,40
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.512.000,00 50.512.000,00 100,00 36.083.900,00 71,44 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 58,90
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 500.000,00 5,26 0,00 0,00
62 Peningkatan Imunisasi Dalam Rangka Akselerasi Gain Uci
Pagu: 166.598.800,00 || Target Keuangan: 166.598.800,00 || Realisasi SPJ: 106.298.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 55,95 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.764.000,00 2.764.000,00 100,00 2.764.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 254.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,00
6 Belanja Penggandaan 254.800,00 254.800,00 100,00 254.800,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 56.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78,60
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 56.100.000,00 56.100.000,00 100,00 28.600.000,00 50,98 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78,60
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.680.000,00 31.680.000,00 100,00 31.680.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.750.000,00 0,00 0,00 19.650.000,00 26,64 100,00 26,50
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.750.000,00 73.750.000,00 100,00 21.300.000,00 28,88 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 78,60
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00
63 Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (stp)
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 148.300.000,00 || Realisasi SPJ: 99.060.892,00 || Target Fisik: 67,37 % || Realisasi Fisik: 84,07 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.229.000,00 2.229.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Penggandaan 3.293.000,00 3.293.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 7.000.000,00 47,14 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 20.160.000,00 96,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.760.000,00 49.760.000,00 76,84 28.560.000,00 44,10 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.760.000,00 15.000.000,00 23,16 8.990.000,00 13,88 28,60 86,60
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.318.000,00 17.318.000,00 100,00 17.300.892,00 99,90 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 86,60
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 2.700.000,00 50,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
21 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 11.900.000,00 58,33 0,00 0,00
22 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.700.000,00 8,33 100,00 50,00
64 Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i)
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 148.800.000,00 || Realisasi SPJ: 122.184.500,00 || Target Fisik: 65,81 % || Realisasi Fisik: 53,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.031.400,00 1.031.400,00 100,00 993.400,00 96,32 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.031.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 2.000.000,00 28,57 2.158.500,00 30,84 100,00 73,80
8 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 5.000.000,00 71,43 1.390.000,00 19,86 0,00 0,00
9 Belanja Sertifikasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sertifikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 520.600,00 520.600,00 100,00 520.600,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 520.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 19.000.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 73,80
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.580.000,00 25.580.000,00 100,00 24.690.000,00 96,52 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 73,80
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.210.000,00 49.210.000,00 76,64 24.470.000,00 38,11 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.210.000,00 15.000.000,00 23,36 23.090.000,00 35,96 42,80 28,50
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.558.000,00 14.558.000,00 100,00 13.772.000,00 94,60 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 100,00 50,00
24 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
65 Pengelolaan Kesehatan Matra
Pagu: 69.462.100,00 || Target Keuangan: 69.462.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 9,30 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.675.700,00 1.675.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.675.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
3 Belanja Penggandaan 698.400,00 698.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 698.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.420.000,00 39.420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.418.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.418.000,00 19.418.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Peningkatan Kemampuan Sdm Imunisasi
Pagu: 104.356.000,00 || Target Keuangan: 198.800.000,00 || Realisasi SPJ: 75.448.000,00 || Target Fisik: 30,92 % || Realisasi Fisik: 52,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 710.400,00 710.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.283.600,00 2.283.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 37.400.000,00 37.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.810.000,00 34.810.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.490.000,00 0,00 0,00 8.940.000,00 10,71 21,40 50,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103.680.000,00 103.680.000,00 100,00 51.960.000,00 50,12 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.466.000,00 6.466.000,00 100,00 6.148.000,00 95,08 0,00 0,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 100,00 70,00
11 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
67 Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Respon Klb
Pagu: 141.704.000,00 || Target Keuangan: 126.678.804,00 || Realisasi SPJ: 35.410.000,00 || Target Fisik: 79,54 % || Realisasi Fisik: 44,39 %
1