Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


Drs. KAHARUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
19640310 198702 1 002

82,14%

Target Penyerapan

Rp.299.810.956.594,00

36,77%

Realisasi Penyerapan

Rp.134.223.303.793,00

14,54%

Target Fisik

15,31%

Realisasi Fisik

29,72%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
T.AZNOM ZAIFANI, SE., ME.
T.AZNOM ZAIFANI, SE., ME.
19791214 200212 1 003
1 Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris Dprd Riau
Pagu: 994.128.000,00 || Target Keuangan: 994.128.000,00 || Realisasi SPJ: 23.209.000,00 || Target Fisik: 1,00 % || Realisasi Fisik: 4,33 %
1 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 773.928.000,00 773.928.000,00 100,00 23.209.000,00 3,00 2,99 12,99
3 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 214.200.000,00 214.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYARIFAH RAFIQAH, S.Sos
SYARIFAH RAFIQAH, S.Sos
19740113 200902 2 002
2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 1.562.300.000,00 || Target Keuangan: 1.263.970.000,00 || Realisasi SPJ: 148.908.000,00 || Target Fisik: 6,97 % || Realisasi Fisik: 13,89 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 712.500.000,00 414.170.000,00 58,13 148.908.000,00 20,90 20,90 41,67
2 Belanja Jasa Service 342.900.000,00 342.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 506.900.000,00 506.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JONNY ARIYANTO
JONNY ARIYANTO
19720608 201001 1 009
3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
Pagu: 102.400.000,00 || Target Keuangan: 102.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41.400.000,00 41.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan white board 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 5.800.000,00 5.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal peralatan pengamanan 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 2.825.850.000,00 || Target Keuangan: 2.825.850.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan dispenser 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kamera 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan handycam 37.000.000,00 37.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 2.565.550.000,00 2.565.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 834.689.000,00 || Target Keuangan: 834.689.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan meja kerja 216.079.200,00 216.079.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja makan 96.809.800,00 96.809.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 116.800.000,00 116.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 405.000.000,00 405.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Pagu: 889.000.500,00 || Target Keuangan: 889.000.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pestisida 97.000.000,00 97.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 552.000.500,00 552.000.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 2.283.340.000,00 || Target Keuangan: 1.728.795.000,00 || Realisasi SPJ: 258.885.000,00 || Target Fisik: 6,25 % || Realisasi Fisik: 7,81 %
1 Belanja Bahan Pestisida 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000,00 330.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung 643.340.000,00 643.340.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 1.220.000.000,00 665.455.000,00 54,55 258.885.000,00 21,22 25,00 31,22
TENGKU RINA MELATI, S.Sos
TENGKU RINA MELATI, S.Sos
19691217 200701 2 002
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 4.947.500.000,00 || Target Keuangan: 3.298.334.000,00 || Realisasi SPJ: 1.113.612.000,00 || Target Fisik: 22,19 % || Realisasi Fisik: 32,19 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.608.680.000,00 1.739.120.000,00 66,67 564.362.500,00 21,63 21,63 31,63
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.643.000.000,00 1.095.334.000,00 66,67 410.049.500,00 24,96 24,95 34,95
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 695.820.000,00 463.880.000,00 66,67 139.200.000,00 20,01 20,00 30,00
9 Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan Dprd
Pagu: 2.640.000.000,00 || Target Keuangan: 1.320.000.000,00 || Realisasi SPJ: 387.660.900,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 24,68 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.640.000.000,00 1.320.000.000,00 50,00 387.660.900,00 14,68 25,00 24,68
M. RIDHO, SE
M. RIDHO, SE
19740318 200011 1 001
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 494.500.000,00 || Target Keuangan: 338.534.000,00 || Realisasi SPJ: 45.854.750,00 || Target Fisik: 50,56 % || Realisasi Fisik: 50,56 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 467.900.000,00 311.934.000,00 66,67 32.254.750,00 6,89 16,67 16,67
2 Belanja Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 7.000.000,00 35,00 35,00 35,00
3 Belanja Penjilidan 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 9.231.774.100,00 || Target Keuangan: 6.205.396.100,00 || Realisasi SPJ: 3.038.069.196,00 || Target Fisik: 20,99 % || Realisasi Fisik: 23,48 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.021.100,00 9.021.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 212.000.000,00 196.000.000,00 92,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 54.400.000,00 54.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Dekorasi 320.500.000,00 213.667.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 139.775.000,00 76.275.000,00 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 6.420.000,00 4.096.000,00 63,80 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.480.000,00 100.320.000,00 66,67 47.080.000,00 31,29 25,00 31,28
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.944.908.000,00 1.296.606.000,00 66,67 458.909.196,00 23,60 25,00 33,59
9 Belanja Jasa Konsultansi Survey 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.656.000.000,00 1.770.667.000,00 66,67 1.101.500.000,00 41,47 41,47 51,47
12 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 1.075.000.000,00 716.667.000,00 66,67 360.000.000,00 33,49 33,48 43,48
13 Belanja Jasa Publikasi Media Online 2.259.750.000,00 1.525.917.000,00 67,53 1.006.500.000,00 44,54 44,54 54,54
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.120.000,00 10.560.000,00 50,00 1.760.000,00 8,33 41,67 41,67
15 Web Administrator 8.400.000,00 4.200.000,00 50,00 700.000,00 8,33 41,67 41,67
16 Kameramen 115.200.000,00 57.600.000,00 50,00 28.160.000,00 24,44 41,67 41,67
17 Pembuat Artikel 63.600.000,00 31.800.000,00 50,00 5.300.000,00 8,33 41,67 41,67
18 Photografer 115.200.000,00 57.600.000,00 50,00 28.160.000,00 24,44 41,67 41,67
AISYAH, S.IP
AISYAH, S.IP
19720210 199803 2 003
12 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 86.480.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Koordinator Penjaga Stand 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YURIKHA HERIANDANNI, S.STP,M.Si
YURIKHA HERIANDANNI, S.STP,M.Si
19831015 200112 1 001
13 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Pagu: 640.200.000,00 || Target Keuangan: 640.200.000,00 || Realisasi SPJ: 176.800.000,00 || Target Fisik: 10,08 % || Realisasi Fisik: 13,41 %
1 Belanja Cetak 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 8.900.000,00 8.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 584.800.000,00 584.800.000,00 100,00 176.800.000,00 30,23 30,23 40,23
14 Rapat-rapat Paripurna
Pagu: 1.713.050.000,00 || Target Keuangan: 1.627.250.000,00 || Realisasi SPJ: 37.800.000,00 || Target Fisik: 1,74 % || Realisasi Fisik: 1,74 %
1 Belanja Dekorasi 90.800.000,00 90.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Dekorasi 172.000.000,00 172.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Keamanan 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 250.500.000,00 250.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Meja Kursi 86.000.000,00 86.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.500.000,00 162.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.390.000,00 93.390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98.520.000,00 98.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 151.640.000,00 151.640.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Al-Quran 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 171.600.000,00 85.800.000,00 50,00 37.800.000,00 22,03 41,67 41,67
18 Penari 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pemusik 109.600.000,00 109.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Teater 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembawa Acara 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembaca Doa 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pemimpin Lagu 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pemandu Sumpah 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dprd Provinsi Riau
Pagu: 119.035.000,00 || Target Keuangan: 119.035.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 2.425.000,00 2.425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.000.000,00 46.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.360.000,00 47.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pembaca Al-Quran 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pemandu Sumpah 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Program Legislasi Daerah Provinsi Riau
Pagu: 4.267.736.000,00 || Target Keuangan: 4.198.136.000,00 || Realisasi SPJ: 1.048.157.500,00 || Target Fisik: 22,26 % || Realisasi Fisik: 25,60 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.560.000,00 48.560.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.079.976.000,00 4.079.976.000,00 100,00 1.024.957.500,00 25,12 25,12 35,12
3 Operator Komputer 139.200.000,00 69.600.000,00 50,00 23.200.000,00 16,67 41,67 41,67
SAMTO, S.STP, M.Si
SAMTO, S.STP, M.Si
19810605 199912 1 001
17 Pembahasan Lkpj, Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd, Pembahasan Apbd-p Dan Pembahasan Apbd
Pagu: 10.118.280.000,00 || Target Keuangan: 10.017.480.000,00 || Realisasi SPJ: 1.973.262.900,00 || Target Fisik: 11,43 % || Realisasi Fisik: 8,10 %
1 Belanja Cetak 175.500.000,00 175.500.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
2 Belanja Penggandaan 99.766.000,00 99.766.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 168.000.000,00 168.000.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 563.120.000,00 563.120.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.876.694.000,00 8.876.694.000,00 100,00 1.922.862.900,00 21,66 21,67 31,67
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 33.600.000,00 33.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 201.600.000,00 100.800.000,00 50,00 50.400.000,00 25,00 25,00 25,00
18 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan
Pagu: 65.458.236.000,00 || Target Keuangan: 65.326.236.000,00 || Realisasi SPJ: 19.841.732.250,00 || Target Fisik: 20,23 % || Realisasi Fisik: 20,15 %
1 Belanja Bahan Publikasi 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.984.000,00 2.984.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.162.790.000,00 8.162.790.000,00 100,00 131.430.000,00 1,61 8,33 11,61
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.012.462.000,00 57.012.462.000,00 100,00 19.650.302.250,00 34,47 34,47 47,47
5 Operator Komputer 264.000.000,00 132.000.000,00 50,00 60.000.000,00 22,73 41,67 41,67
19 Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga
Pagu: 223.266.000,00 || Target Keuangan: 223.266.000,00 || Realisasi SPJ: 20.278.000,00 || Target Fisik: 8,66 % || Realisasi Fisik: 6,44 %
1 Belanja Penggandaan 1.986.000,00 1.986.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 8,33 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 217.680.000,00 217.680.000,00 100,00 20.278.000,00 9,32 9,31 19,31
INDRA KUSUMA, S.Sos, M.Si
INDRA KUSUMA, S.Sos, M.Si
19690327 199003 1 004
20 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
Pagu: 10.445.132.000,00 || Target Keuangan: 10.423.532.000,00 || Realisasi SPJ: 2.575.911.400,00 || Target Fisik: 17,23 % || Realisasi Fisik: 21,23 %
1 Belanja Penggandaan 4.660.000,00 4.660.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 517.280.000,00 517.280.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.709.992.000,00 8.709.992.000,00 100,00 2.249.111.400,00 25,82 25,82 35,82
4 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 100,00 316.000.000,00 27,01 27,00 37,00
5 Operator Komputer 43.200.000,00 21.600.000,00 50,00 10.800.000,00 25,00 33,33 33,33
YEFRIZAL, SE
YEFRIZAL, SE
19740227 201001 1 004
21 Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota Dprd Prov. Riau
Pagu: 16.008.804.000,00 || Target Keuangan: 16.008.804.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 390.000.000,00 390.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 15.618.804.000,00 15.618.804.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDWIN NOVIANSYAH, S.STP, M.Si
EDWIN NOVIANSYAH, S.STP, M.Si
19831123 200112 1 001
22 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 91.440.000,00 || Target Keuangan: 49.440.000,00 || Realisasi SPJ: 22.260.000,00 || Target Fisik: 13,89 % || Realisasi Fisik: 13,89 %
1 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 260.000,00 21,67 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00 1.000.000,00 16,03 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 21.000.000,00 25,00 41,67 41,67
DARMA EVITA,S.Sos
DARMA EVITA,S.Sos
19690101 199303 2 011
23 Penataan Arsip Sekretariat Dprd Provinsi Riau
Pagu: 70.000.000,00 || Target Keuangan: 70.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 18.850.000,00 18.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 975.000,00 975.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.375.000,00 12.375.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 37.200.000,00 37.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAID IWA PRIMA KHAIRI, SH
SAID IWA PRIMA KHAIRI, SH
198108132006041008
24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 57.600.000,00 || Target Keuangan: 38.450.000,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 8,89 % || Realisasi Fisik: 12,22 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 8.000.000,00 26,67 26,66 36,66
2 Belanja Paket/Pengiriman 6.150.000,00 4.150.000,00 67,48 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Sistem Informasi 21.450.000,00 14.300.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 988.000.000,00 || Target Keuangan: 902.633.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 806.508.400,00 806.508.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 181.491.600,00 96.124.700,00 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 118.080.000,00 || Target Keuangan: 118.080.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.080.000,00 78.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 199.000.000,00 || Target Keuangan: 154.780.000,00 || Realisasi SPJ: 16.500.000,00 || Target Fisik: 8,34 % || Realisasi Fisik: 8,65 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.800.000,00 90.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 48.000.000,00 26.185.000,00 54,55 8.500.000,00 17,71 16,67 17,70
3 Imam Masjid 24.000.000,00 13.095.000,00 54,56 4.000.000,00 16,67 16,67 16,67
4 Tenaga Gharim 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 2.000.000,00 16,67 16,67 16,67
5 Pembaca Al-Quran 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Instruktur Senam 11.000.000,00 5.500.000,00 50,00 2.000.000,00 18,18 16,67 18,18
7 Pembawa Acara 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembaca Doa 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUHARDIYONO
SUHARDIYONO
196303181992011001
28 BTLBTL
Pagu: 67.570.591.710,00 || Target Keuangan: 43.307.072.794,00 || Realisasi SPJ: 36.730.665.671,00 || Target Fisik: 63,00 % || Realisasi Fisik: 42,13 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.549.894.500,00 6.366.596.332,67 66,67 4.550.354.300,00 47,65 66,67 47,65
2 Tunjangan Keluarga 1.209.643.500,00 806.429.000,00 66,67 439.395.274,00 36,32 66,67 36,32
3 Tunjangan Jabatan 158.434.250,00 105.622.832,67 66,67 83.230.000,00 52,53 66,67 52,53
4 Tunjangan Fungsional 69.290.000,00 46.193.332,67 66,67 36.400.000,00 52,53 66,67 52,53
5 Tunjangan Fungsional Umum 816.843.000,00 476.963.250,00 58,39 228.020.000,00 27,91 58,39 27,91
6 Tunjangan Beras 714.728.400,00 476.485.600,00 66,67 251.587.080,00 35,20 66,67 35,20
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.000.000,00 23.333.332,67 66,67 3.168.118,00 9,05 66,67 9,05
8 Pembulatan Gaji 1.000.000,00 666.665,33 66,67 79.662,00 7,97 66,67 7,97
9 Iuran BPJS Kesehatan 360.000.000,00 180.000.000,00 50,00 127.574.811,00 35,44 50,00 35,44
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11.521.638.060,00 9.217.310.448,00 80,00 5.450.184.426,00 47,30 80,00 47,30
11 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 13.650.000.000,00 8.190.000.000,00 60,00 8.190.000.000,00 60,00 60,00 60,00
12 Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD 2.730.000.000,00 1.365.000.000,00 50,00 1.365.000.000,00 50,00 50,00 50,00
13 Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 12.256.120.000,00 7.353.672.000,00 60,00 7.353.672.000,00 60,00 60,00 60,00
14 Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 14.030.000.000,00 8.418.000.000,00 60,00 8.418.000.000,00 60,00 60,00 60,00
15 Dana Operasional Pimpinan DPRD 468.000.000,00 280.800.000,00 60,00 234.000.000,00 50,00 60,00 50,00
RIO ARMANDA, S.Kom
RIO ARMANDA, S.Kom
19850916 201102 1 002
29 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 3.228.564.000,00 || Target Keuangan: 2.152.376.000,00 || Realisasi SPJ: 788.508.760,00 || Target Fisik: 34,42 % || Realisasi Fisik: 34,42 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.228.564.000,00 2.152.376.000,00 66,67 788.508.760,00 24,42 34,42 34,42
Deni Saputra, S.Sos
Deni Saputra, S.Sos
19840417 201102 1 006
30 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd
Pagu: 38.104.147.600,00 || Target Keuangan: 37.969.147.600,00 || Realisasi SPJ: 17.281.097.794,00 || Target Fisik: 25,32 % || Realisasi Fisik: 31,66 %
1 Belanja Penggandaan 9.357.600,00 9.357.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.112.010.000,00 2.112.010.000,00 100,00 62.050.000,00 2,94 12,93 28,29
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.712.780.000,00 35.712.780.000,00 100,00 17.168.647.794,00 48,07 46,67 56,67
4 Operator Komputer 270.000.000,00 157.500.000,00 58,33 100.800.000,00 37,33 41,67 41,67
31 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pengobatan Pimpinan Dan Anggota Dprd
Pagu: 382.200.000,00 || Target Keuangan: 382.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 377.000.000,00 377.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hesty Artika, SE
Hesty Artika, SE
19720229 200003 2 003
32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 3.992.000.000,00 || Target Keuangan: 2.516.000.000,00 || Realisasi SPJ: 861.704.371,00 || Target Fisik: 21,89 % || Realisasi Fisik: 20,64 %
1 Belanja Telepon 120.000.000,00 60.000.000,00 50,00 10.293.633,00 8,58 25,00 25,00
2 Belanja Air 72.000.000,00 36.000.000,00 50,00 0,00 0,00 25,00 0,00
3 Belanja Listrik 2.760.000.000,00 1.380.000.000,00 50,00 739.225.338,00 26,78 26,78 36,78
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 100,00 112.185.400,00 10,79 10,78 20,78
33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 104.750.000,00 || Target Keuangan: 104.750.000,00 || Realisasi SPJ: 23.007.700,00 || Target Fisik: 21,96 % || Realisasi Fisik: 31,96 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 104.750.000,00 104.750.000,00 100,00 23.007.700,00 21,96 21,96 31,96
Hariyadi Wiradinata, S.STP
Hariyadi Wiradinata, S.STP
19861010 200701 1 001
34 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 2.880.000.000,00 || Target Keuangan: 1.440.000.000,00 || Realisasi SPJ: 638.567.666,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.880.000.000,00 1.440.000.000,00 50,00 638.567.666,00 22,17 33,33 33,33
35 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 1.457.387.500,00 || Target Keuangan: 1.457.387.500,00 || Realisasi SPJ: 239.197.200,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.457.387.500,00 1.457.387.500,00 100,00 239.197.200,00 16,41 25,00 25,00
36 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 3.480.000.000,00 || Target Keuangan: 1.740.000.000,00 || Realisasi SPJ: 283.200.000,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Jasa Keamanan 3.480.000.000,00 1.740.000.000,00 50,00 283.200.000,00 8,14 41,67 41,67
Rinov Eka Mondrie, S.STP, M.Si
Rinov Eka Mondrie, S.STP, M.Si
19801110 199912 1 001
37 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Sewa Meja Kursi 81.150.000,00 60.000.000,00 73,94 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Tenda 78.850.000,00 60.000.000,00 76,09 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 90.000.000,00 60.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan white board 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 376.000.000,00 || Target Keuangan: 209.000.000,00 || Realisasi SPJ: 28.700.000,00 || Target Fisik: 8,34 % || Realisasi Fisik: 8,91 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 367.000.000,00 200.000.000,00 54,50 28.700.000,00 7,82 16,67 17,82
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan Dprd Dan Alat Kelengkapan Dewan
Pagu: 5.295.590.000,00 || Target Keuangan: 5.251.790.000,00 || Realisasi SPJ: 557.394.340,00 || Target Fisik: 9,43 % || Realisasi Fisik: 11,79 %
1 Belanja Penggandaan 3.110.000,00 3.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 775.800.000,00 775.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.039.800.000,00 1.039.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 387.900.000,00 387.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 451.750.000,00 451.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Adat Daerah 387.900.000,00 387.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 645.810.000,00 645.810.000,00 100,00 88.465.000,00 13,70 13,69 25,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.515.920.000,00 1.515.920.000,00 100,00 447.029.340,00 29,49 29,48 39,48
9 Operator Komputer 87.600.000,00 43.800.000,00 50,00 21.900.000,00 25,00 41,67 41,67
Khairul Anhar
Khairul Anhar
19670820 199203 1 003
41 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pagu: 6.525.820.000,00 || Target Keuangan: 6.443.020.000,00 || Realisasi SPJ: 291.510.000,00 || Target Fisik: 11,11 % || Realisasi Fisik: 11,11 %
1 Belanja Cetak 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 18.016.000,00 18.016.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 64.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 831.480.000,00 831.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.385.924.000,00 5.385.924.000,00 100,00 250.110.000,00 4,64 25,00 25,00
6 Operator Komputer 165.600.000,00 82.800.000,00 50,00 41.400.000,00 25,00 41,67 41,67
PRINCY HERVA. S, SE, M.Si
PRINCY HERVA. S, SE, M.Si
197706032003122008
42 Kegiatan Reses
Pagu: 48.409.360.000,00 || Target Keuangan: 24.204.680.000,00 || Realisasi SPJ: 24.169.971.000,00 || Target Fisik: 48,15 % || Realisasi Fisik: 48,15 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.500.000,00 9.750.000,00 50,00 9.750.000,00 50,00 50,00 50,00
2 Belanja Dokumentasi 65.000.000,00 32.500.000,00 50,00 32.500.000,00 50,00 50,00 50,00
3 Belanja Cetak 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 3.872.000,00 48,40 50,00 50,00
4 Belanja Penggandaan 9.200.000,00 4.600.000,00 50,00 4.554.000,00 49,50 50,00 50,00
5 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.960.000.000,00 5.980.000.000,00 50,00 5.980.000.000,00 50,00 50,00 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.960.000,00 12.480.000,00 50,00 12.400.000,00 49,68 50,00 50,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.448.000.000,00 16.224.000.000,00 50,00 16.224.000.000,00 50,00 50,00 50,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.739.100.000,00 1.869.550.000,00 50,00 1.868.995.000,00 49,99 50,00 50,00
9 Operator Komputer 135.600.000,00 67.800.000,00 50,00 33.900.000,00 25,00 33,33 33,33
ALMIZAR
ALMIZAR
196905311990031005
43 Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi
Pagu: 5.244.000.000,00 || Target Keuangan: 2.622.000.000,00 || Realisasi SPJ: 930.000.000,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD 864.000.000,00 432.000.000,00 50,00 234.000.000,00 27,08 41,67 41,67
2 Tenaga Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD 4.380.000.000,00 2.190.000.000,00 50,00 696.000.000,00 15,89 41,67 41,67
MIRA APRIANI, S.Sos
MIRA APRIANI, S.Sos
198604042010012038
44 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 441.588.000,00 || Target Keuangan: 412.788.000,00 || Realisasi SPJ: 188.858.395,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 193.238.000,00 193.238.000,00 100,00 188.858.395,00 97,73 0,00 0,00
2 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 57.600.000,00 28.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 190.750.000,00 190.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 30.000.000,00 || Target Keuangan: 30.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. ALKHAIRY, SE
M. ALKHAIRY, SE
197410062010011006
46 Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
Pagu: 32.261.410.000,00 || Target Keuangan: 32.198.410.000,00 || Realisasi SPJ: 20.202.420.000,00 || Target Fisik: 35,77 % || Realisasi Fisik: 40,77 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 391.500.000,00 391.500.000,00 100,00 266.100.000,00 67,97 67,97 77,97
3 Belanja Cetak 36.480.000,00 36.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 96.200.000,00 96.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.525.000.000,00 6.525.000.000,00 100,00 4.435.000.000,00 67,97 67,97 77,97
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.446.000.000,00 10.446.000.000,00 100,00 7.096.000.000,00 67,93 67,93 77,93
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.610.230.000,00 14.610.230.000,00 100,00 8.373.820.000,00 57,31 57,31 67,31
8 Operator Komputer 126.000.000,00 63.000.000,00 50,00 31.500.000,00 25,00 25,00 25,00
MERINA GUSRI, S.Sos
MERINA GUSRI, S.Sos
198008272001122001
47 Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari Dprd Provinsi Riau
Pagu: 7.399.916.000,00 || Target Keuangan: 7.321.916.000,00 || Realisasi SPJ: 271.600.000,00 || Target Fisik: 6,61 % || Realisasi Fisik: 8,04 %
1 Belanja Cetak 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.000.000,00 108.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 832.080.000,00 832.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.361.476.000,00 5.361.476.000,00 100,00 246.400.000,00 4,60 4,59 14,59
6 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 810.360.000,00 810.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 156.000.000,00 78.000.000,00 50,00 25.200.000,00 16,15 41,67 41,67