Jumat, 20 Juli 2018

Pimpinan Instansi


INDRA AGUS LUKMAN, AP, M. Si
Pembina Tk. I
19750817 199311 1 001

54,09%

Target Penyerapan

Rp.75.881.356.711,89

7,60%

Realisasi Penyerapan

Rp.10.665.187.700,00

61,33%

Target Fisik

6,37%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Juli 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Martius Pinem
Martius Pinem
19681016 199103 1 003
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 11.440.000,00 || Target Keuangan: 5.720.000,00 || Realisasi SPJ: 3.283.300,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 27,17 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 2.250.000,00 900.000,00 50,00 20,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 6.940.000,00 3.470.000,00 2.383.300,00 50,00 34,34
2 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 65.670.000,00 || Target Keuangan: 36.270.000,00 || Realisasi SPJ: 15.780.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 8,25 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 58.800.000,00 29.400.000,00 15.780.000,00 50,00 16,50
2 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 100,00 0,00
Martini, S. Sos, M. Si
Martini, S. Sos, M. Si
19700915 199403 2 003
3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 137.900.000,00 || Realisasi SPJ: 25.122.000,00 || Target Fisik: 76,36 % || Realisasi Fisik: 7,56 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25.000.000,00 19.400.000,00 3.787.500,00 77,60 15,15
2 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 75,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.000.000,00 115.500.000,00 21.334.500,00 76,49 7,53
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 99.328.900,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 24,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 150.000.000,00 99.328.900,00 75,00 24,90
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 187.376.000,00 || Target Keuangan: 143.000.000,00 || Realisasi SPJ: 70.000.000,00 || Target Fisik: 76,63 % || Realisasi Fisik: 17,17 %
1 Belanja Cetak 107.376.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 74,50 34,33
2 Belanja Penggandaan 80.000.000,00 63.000.000,00 0,00 78,75 0,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 88,33 % || Realisasi Fisik: 9,54 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 300.000.000,00 0,00 0,00 88,33 9,54
7 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 120.149.000,00 || Target Keuangan: 103.427.000,00 || Realisasi SPJ: 69.962.000,00 || Target Fisik: 94,44 % || Realisasi Fisik: 36,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 753.100,00 753.100,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 40.800.000,00 40.800.000,00 18.837.000,00 100,00 46,17
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.249.000,00 58.527.000,00 49.145.000,00 77,78 40,79
4 Belanja modal peralatan pertukangan 3.346.900,00 3.346.900,00 1.980.000,00 100,00 59,16
Abdul Harris. M
Abdul Harris. M
19731022 199310 1 001
8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 377.400.000,00 || Target Keuangan: 293.090.000,00 || Realisasi SPJ: 11.648.907,00 || Target Fisik: 76,13 % || Realisasi Fisik: 7,88 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 223.375.000,00 173.600.000,00 5.885.880,00 77,72 5,52
2 Belanja Jasa Service 65.825.000,00 51.100.000,00 2.788.678,00 77,63 9,93
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 55.000.000,00 42.700.000,00 2.974.349,00 77,64 23,97
4 Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 840.000,00 0,00 70,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 24.850.000,00 0,00 77,66 0,00
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 33.275.000,00 || Target Keuangan: 22.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 66,12 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 33.275.000,00 22.000.000,00 0,00 66,12 0,00
10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 2.351.161.831,00 || Target Keuangan: 2.351.161.831,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 242.809.822,00 242.809.822,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan almari 120.175.000,00 120.175.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer note book 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 215.452.009,00 215.452.009,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan meja kerja 716.000.000,00 716.000.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 316.800.000,00 316.800.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 48.425.000,00 48.425.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 72,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 18.000.000,00 0,00 72,00 0,00
Sahrul Jalaluddin, SE, M. Si
Sahrul Jalaluddin, SE, M. Si
19710507 199403 1 004
12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 210.000.000,00 || Target Keuangan: 107.800.000,00 || Realisasi SPJ: 46.985.750,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 15,06 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 56.560.000,00 28.280.000,00 12.265.750,00 50,00 21,69
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Petugas Kebersihan Harian 147.840.000,00 73.920.000,00 34.720.000,00 50,00 23,48
13 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 271.200.000,00 || Target Keuangan: 135.600.000,00 || Realisasi SPJ: 30.398.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 7,93 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 43.200.000,00 21.600.000,00 3.066.000,00 50,00 7,10
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.000.000,00 60.000.000,00 24.532.000,00 50,00 20,44
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 28.000.000,00 14.000.000,00 300.000,00 50,00 1,07
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.000.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 50,00 3,13
14 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.541.980.800,00 || Target Keuangan: 770.990.400,00 || Realisasi SPJ: 179.162.690,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 16,40 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 431.973.000,00 215.986.500,00 22.252.500,00 50,00 11,15
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.110.007.800,00 555.003.900,00 156.910.190,00 50,00 21,66
15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 210.200.000,00 || Realisasi SPJ: 86.400.000,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 7,59 %
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Satuan Pengamanan (Satpam) 379.600.000,00 189.800.000,00 86.400.000,00 50,00 22,76
3 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 0,00
16 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Dinas Esdm Kab. Bengkalis
Pagu: 289.600.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.047.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Satuan Pengamanan (Satpam) 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Dinas Esdm Kab. Rokan Hilir
Pagu: 290.107.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.047.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Satuan Pengamanan (Satpam) 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Dinas Esdm Kab. Inderagiri Hulu
Pagu: 290.086.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.511.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.842.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.321.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Satuan Pengamanan (Satpam) 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pemeliharaan Rutin/berkala Teman, Tempat Parkir Dan Halaman
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 76.800.000,00 || Realisasi SPJ: 19.840.000,00 || Target Fisik: 62,50 % || Realisasi Fisik: 5,87 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.351.600,00 6.175.800,00 0,00 50,00 0,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Taman 49.568.400,00 24.784.200,00 0,00 50,00 0,00
4 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 42.240.000,00 19.840.000,00 50,00 23,48
20 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 3.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 100,00 5,00
21 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.400.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 19,35 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 248.000.000,00 124.000.000,00 42.000.000,00 50,00 20,56
2 Penceramah Agama 40.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 50,00 17,50
3 Instruktur Senam 12.000.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00 50,00 20,00
22 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 496.928.300,00 || Target Keuangan: 248.464.150,00 || Realisasi SPJ: 47.364.640,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 6,91 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.500.000,00 33.750.000,00 1.200.000,00 50,00 1,78
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 252.276.300,00 126.138.150,00 42.264.640,00 50,00 16,75
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 177.152.000,00 44.288.000,00 3.900.000,00 50,00 2,20
23 Penyusunan Data Potensi Dan Statistik Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pagu: 187.943.400,00 || Target Keuangan: 187.943.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.077.600,00 2.077.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 65.356.400,00 65.356.400,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.437.000,00 67.437.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.072.400,00 41.072.400,00 0,00 100,00 0,00
5 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Meilina Rosanna H, SE, M. Si
Meilina Rosanna H, SE, M. Si
19700528 199403 2 001
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 18.000.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Operator Komputer 120.000.000,00 60.000.000,00 18.000.000,00 50,00 15,00
25 Penyajian Informasi Dan Publikasi Sektor Esdm Melalui Media Cetak Dan Elektronik
Pagu: 293.907.000,00 || Target Keuangan: 172.953.500,00 || Realisasi SPJ: 10.279.800,00 || Target Fisik: 58,33 % || Realisasi Fisik: 12,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.535.400,00 767.700,00 279.800,00 50,00 18,22
2 Belanja Dekorasi 85.534.600,00 42.767.300,00 4.000.000,00 50,00 4,68
3 Belanja Cetak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.837.000,00 27.418.500,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 100,00 50,00
26 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 140.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 75,93 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.200.000,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Operator Komputer 5.100.000,00 1.700.000,00 0,00 33,33 0,00
Maya Natalia, SE
Maya Natalia, SE
19820414 200501 2 009
27 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pagu: 283.101.200,00 || Target Keuangan: 219.899.200,00 || Realisasi SPJ: 20.475.000,00 || Target Fisik: 62,96 % || Realisasi Fisik: 1,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.267.200,00 6.267.200,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 268.209.000,00 208.607.000,00 20.475.000,00 77,78 7,63
Candra Widya Sastrawijaya, ST
Candra Widya Sastrawijaya, ST
19850522 201102 1 001
28 Inventarisasi Kegiatan, Dokumen Dan Jaminan Reklamasi Dan Pasca Tambang
Pagu: 227.021.400,00 || Target Keuangan: 160.263.850,00 || Realisasi SPJ: 22.278.810,00 || Target Fisik: 48,81 % || Realisasi Fisik: 19,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.415.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.672.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 525.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 1.175.000,00 100,00 73,44
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.507.000,00 79.130.250,00 0,00 75,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 101.300.400,00 67.533.600,00 11.103.810,00 66,67 10,96
7 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 100,00 50,00
29 Evaluasi Dan Pembinaan Kegiatan Pelaku Usaha Tambang Mineral Logam Dan Batubara Di Provinsi Riau
Pagu: 137.346.600,00 || Target Keuangan: 94.146.700,00 || Realisasi SPJ: 20.623.550,00 || Target Fisik: 34,52 % || Realisasi Fisik: 10,93 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.318.900,00 2.212.600,00 707.200,00 66,67 21,31
2 Belanja Cetak 2.372.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.786.000,00 65.839.500,00 7.832.500,00 75,00 8,92
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.094.600,00 26.094.600,00 12.083.850,00 100,00 46,31
Yudha Patria, ST, M.Ec.Dev
Yudha Patria, ST, M.Ec.Dev
19810720 200903 1 004
30 Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 Dan Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau
Pagu: 243.782.000,00 || Target Keuangan: 197.582.000,00 || Realisasi SPJ: 29.692.052,00 || Target Fisik: 44,46 % || Realisasi Fisik: 12,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.122.000,00 2.122.000,00 930.600,00 100,00 43,85
2 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.495.000,00 116.925.000,00 19.522.500,00 80,92 22,60
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.467.000,00 78.535.000,00 9.238.952,00 85,86 10,10
31 Inventarisai Produksi Dan Penjualan Serta Rekonsiliasi Pnbp Serta Pertambangan Umum
Pagu: 225.772.100,00 || Target Keuangan: 150.780.200,00 || Realisasi SPJ: 24.773.476,00 || Target Fisik: 61,90 % || Realisasi Fisik: 2,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.712.800,00 2.712.800,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 808.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.458.000,00 48.972.000,00 4.855.000,00 66,67 6,61
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 144.593.100,00 96.395.400,00 19.918.476,00 66,67 13,78
Anton Suprojo Hadianto, ST
Anton Suprojo Hadianto, ST
19770822 200501 1 006
32 Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Riau
Pagu: 229.712.600,00 || Target Keuangan: 175.552.600,00 || Realisasi SPJ: 14.585.000,00 || Target Fisik: 74,58 % || Realisasi Fisik: 2,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.036.000,00 9.036.000,00 960.000,00 100,00 10,62
2 Belanja Cetak 1.350.000,00 600.000,00 0,00 44,44 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.300.000,00 800.000,00 0,00 34,78 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 225.000,00 100,00 2,34
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 169.965.000,00 128.055.000,00 13.400.000,00 75,34 5,41
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.621.600,00 12.621.600,00 0,00 100,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Operator Komputer 12.000.000,00 2.000.000,00 0,00 16,67 0,00
33 Pemetaan, Sinkronisasi Dan Penyiapan Wilayah Tambang Rakyat (wpr) Di Provinsi Riau
Pagu: 271.965.700,00 || Target Keuangan: 221.995.700,00 || Realisasi SPJ: 20.171.770,00 || Target Fisik: 42,10 % || Realisasi Fisik: 0,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.917.000,00 2.917.000,00 864.800,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.263.000,00 125.033.000,00 7.160.000,00 78,02 2,96
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 92.045.700,00 92.045.700,00 12.146.970,00 100,00 0,00
7 Operator Komputer 12.000.000,00 2.000.000,00 0,00 16,67 0,00
34 Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (sig) Untuk Fasilitasi Dukungan Data Dan Pemetaan
Pagu: 322.853.800,00 || Target Keuangan: 265.228.800,00 || Realisasi SPJ: 30.905.200,00 || Target Fisik: 74,49 % || Realisasi Fisik: 4,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.188.000,00 30.188.000,00 999.200,00 100,00 3,31
2 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 162.693.000,00 135.620.000,00 8.950.000,00 83,36 2,92
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.622.800,00 65.070.800,00 10.956.000,00 79,72 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 58,33 25,00
Agung Arisdiyanto, ST
Agung Arisdiyanto, ST
19670408 199003 1 003
35 Pengadaan Dan Pemasangan Genset Beserta Jaringannya
Pagu: 2.733.799.200,00 || Target Keuangan: 955.459.215,00 || Realisasi SPJ: 15.420.000,00 || Target Fisik: 53,18 % || Realisasi Fisik: 5,61 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.335.800,00 2.335.800,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.449.000,00 127.449.000,00 15.420.000,00 87,50 33,65
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.838.600,00 29.838.600,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 2.572.689.800,00 811.766.940,00 0,00 31,55 0,00
36 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Provinsi Riau
Pagu: 114.719.200,00 || Target Keuangan: 81.811.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 47,92 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.592.000,00 3.592.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.936.000,00 63.819.000,00 0,00 87,50 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.591.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 2.400.000,00 100,00 16,67
37 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Terhadap Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Pagu: 295.262.900,00 || Target Keuangan: 210.543.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 45,56 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.026.300,00 1.026.300,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.510.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 185.796.000,00 175.474.000,00 0,00 94,44 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.130.200,00 34.043.400,00 0,00 33,33 0,00
Ton Kenedi, ST
Ton Kenedi, ST
19721122 200901 1 002
38 Inventarisasi Pengusahaan Ketenagalistrikan Di Provinsi Riau
Pagu: 183.537.409,00 || Target Keuangan: 139.898.659,00 || Realisasi SPJ: 5.400.000,00 || Target Fisik: 68,06 % || Realisasi Fisik: 0,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.751.500,00 3.751.500,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.150.000,00 1.050.000,00 0,00 33,33 0,00
3 Belanja Cetak 449.659,00 449.659,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 656.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 163.530.000,00 122.647.500,00 5.400.000,00 75,00 3,30
6 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 0,00
39 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyedia Tenaga Listrik Di Provinsi Riau
Pagu: 114.452.000,00 || Target Keuangan: 85.964.000,00 || Realisasi SPJ: 20.125.000,00 || Target Fisik: 50,56 % || Realisasi Fisik: 7,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.932.000,00 71.199.000,00 16.725.000,00 75,00 17,62
5 Operator Komputer 15.300.000,00 11.900.000,00 3.400.000,00 77,78 22,22
40 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Terhadap Permohonan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik
Pagu: 319.099.000,00 || Target Keuangan: 193.554.400,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 38,33 % || Realisasi Fisik: 3,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.889.000,00 2.889.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 278.109.000,00 166.865.400,00 0,00 60,00 0,00
6 Operator Komputer 34.000.000,00 23.800.000,00 6.800.000,00 70,00 20,00
Sapti Martasari, ST
Sapti Martasari, ST
19780311 201001 2 012
41 Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan Dan Energi
Pagu: 274.983.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.438.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 2.000.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 17.671.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 74.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Pengadaan Dan Pemasangan Tiang Listrik Dan Jaringan
Pagu: 32.213.838.600,00 || Target Keuangan: 1.046.436.100,00 || Realisasi SPJ: 40.070.000,00 || Target Fisik: 43,42 % || Realisasi Fisik: 2,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.907.500,00 2.907.500,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.354.000,00 350.840.000,00 40.070.000,00 58,43 12,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.838.600,00 29.838.600,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 31.576.206.500,00 662.850.000,00 0,00 2,09 2,00
43 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (rukd) Prov. Riau
Pagu: 434.941.700,00 || Target Keuangan: 91.758.700,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 3,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.357.000,00 1.357.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 82.001.700,00 82.001.700,00 0,00 100,00 0,00
5 Operator Komputer 12.000.000,00 8.400.000,00 4.800.000,00 70,00 20,00
6 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 338.683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Denny Wahyudi, S. Sos
Denny Wahyudi, S. Sos
19760212 200012 1 003
44 Pengadaan Dan Pemasangan Solar Home System (shs) Di Provinsi Riau
Pagu: 982.957.000,00 || Target Keuangan: 317.272.250,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 69,83 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.885.000,00 2.163.750,00 0,00 75,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.600.000,00 2.700.000,00 0,00 75,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.414.000,00 77.322.000,00 0,00 77,78 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.655.200,00 54.655.200,00 0,00 100,00 0,00
5 Operator Komputer 12.000.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 70,00 30,00
6 Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik 810.402.800,00 172.031.300,00 0,00 21,23 0,00
45 Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/bio Mass/angin Dan Energi Terbarukan Lainnya
Pagu: 610.683.300,00 || Target Keuangan: 384.978.700,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 49,51 % || Realisasi Fisik: 3,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.208.300,00 1.208.300,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 124.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.582.000,00 44.388.000,00 0,00 66,67 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.182.400,00 39.182.400,00 0,00 100,00 0,00
7 Operator Komputer 12.000.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 70,00 30,00
8 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 491.100.000,00 291.800.000,00 0,00 59,42 0,00
Rudy Hartono, A. Md
Rudy Hartono, A. Md
19700516 199403 1 001
46 Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/lifting Minyak Dan Gas Bumi
Pagu: 237.134.900,00 || Target Keuangan: 168.149.425,00 || Realisasi SPJ: 41.941.402,00 || Target Fisik: 47,86 % || Realisasi Fisik: 4,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.716.600,00 2.716.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.036.000,00 32.421.600,00 4.670.000,00 60,00 8,64
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 167.748.300,00 83.874.150,00 7.729.400,00 75,00 22,22
7 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 0,00
47 Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Tjsp Pada Wk Migas
Pagu: 148.660.800,00 || Target Keuangan: 122.461.800,00 || Realisasi SPJ: 9.658.607,00 || Target Fisik: 53,97 % || Realisasi Fisik: 9,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.936.400,00 2.936.400,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.041.000,00 73.143.000,00 0,00 77,78 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.182.400,00 39.182.400,00 7.258.607,00 100,00 18,53
7 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 100,00 50,00
48 Penataan Dan Evaluasi Lembaga Penyalur/sub Penyalur Lpg Di Kab/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 137.465.400,00 || Target Keuangan: 113.354.400,00 || Realisasi SPJ: 4.290.000,00 || Target Fisik: 46,30 % || Realisasi Fisik: 0,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.400,00 2.500.400,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.510.000,00 72.730.000,00 4.290.000,00 77,78 4,59
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.124.000,00 38.124.000,00 0,00 100,00 0,00
49 Penataan Dan Evaluasi Lembaga Penyalur/sub Penyalur Bbm Dan Bbn Di Kab/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 137.652.400,00 || Target Keuangan: 111.992.000,00 || Realisasi SPJ: 20.856.001,00 || Target Fisik: 46,30 % || Realisasi Fisik: 7,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.447.000,00 2.447.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 529.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.827.000,00 71.421.000,00 5.000.000,00 77,78 5,45
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.124.000,00 38.124.000,00 15.856.001,00 100,00 41,59
Agus Susanto, ST
Agus Susanto, ST
19720821 200501 1 002
50 Survey Potensi Energi Baru Terbarukan Se-provinsi Riau
Pagu: 1.537.887.600,00 || Target Keuangan: 1.514.367.600,00 || Realisasi SPJ: 1.200.000,00 || Target Fisik: 74,17 % || Realisasi Fisik: 1,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.480.000,00 56.610.000,00 0,00 75,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.779.600,00 71.779.600,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.373.078.000,00 1.373.078.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Operator Komputer 12.000.000,00 8.400.000,00 1.200.000,00 70,00 10,00
51 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (plts) Terpusat Di Provinsi Riau (dak)
Pagu: 34.597.754.000,00 || Target Keuangan: 20.682.515.000,00 || Realisasi SPJ: 7.200.000,00 || Target Fisik: 59,94 % || Realisasi Fisik: 6,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.951.200,00 4.951.200,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 12.052.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 318.234.000,00 222.763.800,00 0,00 70,00 0,00
4 Operator Komputer 24.000.000,00 16.800.000,00 7.200.000,00 70,00 30,00
5 Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik 34.238.516.000,00 20.438.000.000,00 0,00 59,69 0,00
Iim Kurniawan. M. Si
Iim Kurniawan. M. Si
19830725 200501 1 003
52 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Riau
Pagu: 364.761.400,00 || Target Keuangan: 363.561.400,00 || Realisasi SPJ: 118.809.800,00 || Target Fisik: 81,36 % || Realisasi Fisik: 18,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 19.784.000,00 19.784.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 272.547.000,00 272.547.000,00 96.107.500,00 50,00 47,54
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.690.400,00 44.690.400,00 16.702.300,00 42,85 42,85
8 Operator Komputer 12.000.000,00 10.800.000,00 6.000.000,00 58,00 58,00
Ir. Ridwan Syofyan
Ir. Ridwan Syofyan
19651015 199803 1 003
53 Inventarisasi Dan Evaluasi Data Potensi Sumber Daya Mineral Dan Batubara
Pagu: 104.416.500,00 || Target Keuangan: 80.570.400,00 || Realisasi SPJ: 11.395.200,00 || Target Fisik: 39,33 % || Realisasi Fisik: 6,30 %
1 Belanja Cetak 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.076.000,00 49.230.000,00 0,00 83,33 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.175.500,00 28.940.400,00 11.395.200,00 80,00 31,50
5 Operator Komputer 7.200.000,00 2.400.000,00 0,00 33,33 0,00
Supriyanto, SP
Supriyanto, SP
19620630 199002 1 001
54 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 103.398.350,00 || Realisasi SPJ: 45.050.000,00 || Target Fisik: 78,80 % || Realisasi Fisik: 11,52 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 1.510.900,00 1.510.900,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 44.163.150,00 26.500.000,00 21.500.000,00 60,00 48,68
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 113.305.950,00 68.305.950,00 23.150.000,00 60,28 20,43
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.290.000,00 4.351.500,00 400.000,00 52,49 0,00
55 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 164.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 58,33 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 162.800.000,00 162.800.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Operator Komputer 7.200.000,00 1.200.000,00 0,00 16,67 0,00
Noferyanto, ST. MT
Noferyanto, ST. MT
19651125 198703 1 006
56 Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian
Pagu: 4.169.386.700,00 || Target Keuangan: 4.157.806.700,00 || Realisasi SPJ: 55.150.690,00 || Target Fisik: 81,82 % || Realisasi Fisik: 5,63 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 1.706.000,00 1.706.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Sertifikasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 9.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.864.000,00 6.864.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 178.248.700,00 178.248.700,00 41.650.690,00 100,00 23,37
9 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00 35.000.000,00 13.500.000,00 100,00 38,57
10 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 3.849.838.000,00 3.849.838.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan buku kimia 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 0,00
57 Jasa Pengelolaan Dan Operasional Laboratorium Dan Peralatan Esdm
Pagu: 215.690.000,00 || Target Keuangan: 157.680.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 77,78 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja Pengisian Tabung Gas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 20.790.000,00 20.790.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Kimia 47.180.000,00 47.180.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 29.520.000,00 14.760.000,00 0,00 50,00 0,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 4.800.000,00 58,33 16,67
6 Tenaga Laboratorium Kimia 89.400.000,00 52.150.000,00 0,00 58,33 0,00
Faisal
Faisal
19720801 199203 1 008
58 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 35.173.059.270,81 || Target Keuangan: 28.688.407.256,89 || Realisasi SPJ: 8.862.513.487,00 || Target Fisik: 71,46 % || Realisasi Fisik: 39,25 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.601.312.600,00 10.950.984.450,00 4.070.337.500,00 75,00 32,82
2 Tunjangan Keluarga 2.090.042.530,81 1.567.532.530,81 444.022.564,00 75,00 25,04
3 Tunjangan Jabatan 716.170.000,00 537.130.000,00 170.485.000,00 75,00 27,82
4 Tunjangan Fungsional 166.075.000,00 124.558.000,00 38.100.000,00 75,00 26,54
5 Tunjangan Fungsional Umum 586.820.000,00 440.109.000,00 180.090.000,00 75,00 36,06
6 Tunjangan Beras 848.183.040,00 494.773.440,00 280.410.240,00 58,33 33,06
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.000.000,00 5.831.000,00 2.159.674,00 58,31 61,95
8 Pembulatan Gaji 250.224,00 145.964,00 59.425,00 58,33 27,13
9 Iuran Jaminan Kesehatan 691.845.876,00 403.576.761,00 135.430.838,00 58,33 19,58
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.321.705.000,00 10.361.326.111,08 1.422.794.246,00 77,78 42,83
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.140.655.000,00 3.802.440.000,00 2.118.624.000,00 100,00 98,97
Irawati
Irawati
19720501
59 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 533.000.000,00 || Target Keuangan: 310.910.000,00 || Realisasi SPJ: 137.048.976,00 || Target Fisik: 58,33 % || Realisasi Fisik: 11,82 %
1 Belanja Telepon 36.000.000,00 21.000.000,00 995.700,00 58,33 2,19
2 Belanja Listrik 377.000.000,00 219.910.000,00 121.169.733,00 58,33 23,77
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 120.000.000,00 70.000.000,00 14.883.543,00 58,33 9,51
60 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 44.000.000,00 || Target Keuangan: 36.240.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 92,56 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 34.780.000,00 27.020.000,00 0,00 77,69 0,00
2 Belanja Penggandaan 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 0,00
61 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 47.920.000,00 || Target Keuangan: 32.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 66,78 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 47.920.000,00 32.000.000,00 0,00 66,78 0,00
62 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Tangga
Pagu: 20.000.000,00 || Target Keuangan: 12.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 12.000.000,00 0,00 60,00 0,00
Ade Pribadi, S. IP, M. IP
Ade Pribadi, S. IP, M. IP
198412162010011006
63 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang Dinas Esdm Provinsi Riau Wilayah V (Kab. Siak, Kab Pelalawan)
Pagu: 290.592.000,00 || Target Keuangan: 232.824.450,00 || Realisasi SPJ: 26.902.930,00 || Target Fisik: 80,12 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.347.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Satuan Pengamanan (Satpam) 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 3.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deny Mitra, ST
Deny Mitra, ST
198208292010011013
64 Pengawasan/inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) Se-provinsi Riau
Pagu: 230.778.600,00 || Target Keuangan: 162.721.000,00 || Realisasi SPJ: 26.000.000,00 || Target Fisik: 58,24 % || Realisasi Fisik: 8,77 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 21.244.000,00 21.244.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.060.000,00 110.295.000,00 22.000.000,00 75,00 33,82
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.932.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 22.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 90,91 36,36
Jhon Kenedi, ST
Jhon Kenedi, ST
198106132011011001
65 Pembinaan Teknis Pengusahaan Ketenagalistrikan
Pagu: 113.699.000,00 || Target Keuangan: 61.821.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 766.600,00 766.600,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 473.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.709.000,00 50.854.500,00 0,00 50,00 0,00
5 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 0,00
Elieser Sitepu
Elieser Sitepu
196906261991031008
66 Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Di Provinsi Riau
Pagu: 10.017.751.600,00 || Target Keuangan: 6.024.118.600,00 || Realisasi SPJ: 12.452.000,00 || Target Fisik: 66,08 % || Realisasi Fisik: 3,72 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.800,00 3.900.800,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 6.026.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117.000.000,00 78.000.000,00 0,00 66,67 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.017.800,00 65.017.800,00 11.252.000,00 100,00 17,31
5 Operator Komputer 24.000.000,00 16.800.000,00 1.200.000,00 70,00 5,00
6 Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik 9.801.806.600,00 5.860.400.000,00 0,00 59,79 0,00
Primadona Nas
Primadona Nas
198207142011022003
67 Pengujian Sampel-sampel Batuan, Mineral, Batu Bara Dan Air
Pagu: 136.029.000,00 || Target Keuangan: 120.735.000,00 || Realisasi SPJ: 32.497.500,00 || Target Fisik: 60,43 % || Realisasi Fisik: 6,46 %
1 Belanja Cetak 1.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 3.600.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.739.000,00 115.320.000,00 32.497.500,00 91,71 25,85
Syarif Khadis. S. Pd
Syarif Khadis. S. Pd
19771010
68 Pemantauan Dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi Dan Audit Energi Di Provinsi Riau
Pagu: 340.544.300,00 || Target Keuangan: 327.777.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 76,19 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 831.500,00 831.500,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Lomba 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.200.000,00 10.800.000,00 0,00 66,67 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.901.300,00 68.901.300,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan alat audit energi 181.674.500,00 181.674.500,00 0,00 100,00 0,00
Armedi, ST
Armedi, ST
19660326
69 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Pengusahaan Air Tanah
Pagu: 180.369.600,00 || Target Keuangan: 180.369.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.653.000,00 2.653.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 793.000,00 793.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.654.000,00 147.654.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.019.600,00 29.019.600,00 0,00 100,00 0,00