Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


RUDYANTO,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004

63,42%

Target Penyerapan

Rp.1.349.664.649.998,50

19,59%

Realisasi Penyerapan

Rp.416.845.940.947,00

31,22%

Target Fisik

27,71%

Realisasi Fisik

28,51%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
ERISANDI, SE
ERISANDI, SE
1 Pengadaan Kelender Pendidikan
Pagu: 273.920.000,00 || Target Keuangan: 273.920.000,00 || Realisasi SPJ: 26.907.200,00 || Target Fisik: 35,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.478.000,00 6.478.000,00 100,00 997.200,00 15,39 35,00 35,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 360.000,00 100,00 35,00 35,00
3 Belanja Dokumentasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
5 Belanja Cetak 205.631.000,00 205.631.000,00 100,00 900.000,00 0,44 35,00 35,00
6 Belanja Penggandaan 2.050.800,00 2.050.800,00 100,00 150.000,00 7,31 35,00 35,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.200,00 3.400.200,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
8 Operator Komputer 34.200.000,00 34.200.000,00 100,00 24.500.000,00 71,64 35,00 35,00
2 Diklat Muatan Lokal Bagi Guru Sma/smk Se- Provinsi Riau
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 700.000.000,00 || Realisasi SPJ: 29.033.650,00 || Target Fisik: 21,67 % || Realisasi Fisik: 21,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.665.100,00 18.665.100,00 100,00 4.422.400,00 23,69 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 240.000,00 40,00 25,00 25,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
5 Belanja Cetak 8.625.000,00 8.625.000,00 100,00 2.400.000,00 27,83 25,00 25,00
6 Belanja Penggandaan 3.139.900,00 3.139.900,00 100,00 971.250,00 30,93 20,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 219.960.000,00 219.960.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.000.000,00 33,33 20,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 229.490.000,00 229.490.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 166.720.000,00 166.720.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.300.000,00 24.300.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 20.000.000,00 83,33 20,00 20,00
ISMAN SUHENDRI, SH
ISMAN SUHENDRI, SH
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 600.000.000,00 || Target Keuangan: 600.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 599.423.000,00 599.423.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Penggandaan 577.000,00 577.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 21,67 % || Realisasi Fisik: 21,67 %
1 Belanja Cetak 194.750.000,00 194.750.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Penggandaan 99.800.000,00 99.800.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja Penjilidan 5.450.000,00 5.450.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 900.000.000,00 || Target Keuangan: 450.000.000,00 || Realisasi SPJ: 356.507.334,00 || Target Fisik: 35,50 % || Realisasi Fisik: 35,50 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.000.000,00 150.000.000,00 50,00 149.775.634,00 49,93 35,00 35,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 600.000.000,00 300.000.000,00 50,00 206.731.700,00 34,46 36,00 36,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 350.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 215.000.000,00 215.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
HARISON,S.Sos
HARISON,S.Sos
7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 880.920.000,00 || Target Keuangan: 440.460.000,00 || Realisasi SPJ: 206.070.000,00 || Target Fisik: 45,33 % || Realisasi Fisik: 45,33 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 196.440.000,00 98.220.000,00 50,00 49.110.000,00 25,00 45,00 45,00
2 Petugas Kebersihan Harian 463.680.000,00 231.840.000,00 50,00 122.080.000,00 26,33 46,00 46,00
3 Tukang Kebun Harian 220.800.000,00 110.400.000,00 50,00 34.880.000,00 15,80 45,00 45,00
8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 525.600.000,00 || Target Keuangan: 525.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,83 % || Realisasi Fisik: 20,83 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer note book 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 40.600.000,00 40.600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja modal Pengadaan kamera 101.000.000,00 101.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 250.100.000,00 || Realisasi SPJ: 73.730.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000.000,00 100.040.000,00 50,02 11.170.000,00 5,59 50,00 50,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 300.000.000,00 150.060.000,00 50,02 62.560.000,00 20,85 50,00 50,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 374.000.000,00 || Target Keuangan: 210.900.000,00 || Realisasi SPJ: 85.773.360,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Jasa Service 84.200.000,00 42.100.000,00 50,00 5.760.000,00 6,84 45,00 45,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 50.000.000,00 50,00 24.972.500,00 24,97 45,00 45,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 142.000.000,00 71.000.000,00 50,00 28.866.000,00 20,33 45,00 45,00
4 Belanja Jasa KIR 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 47.300.000,00 47.300.000,00 100,00 26.174.860,00 55,34 45,00 45,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.400.000,00 || Target Fisik: 32,75 % || Realisasi Fisik: 32,75 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.000.000,00 51.500.000,00 50,00 25.500.000,00 24,76 35,00 35,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 5.000.000,00 50,00 2.400.000,00 24,00 35,00 35,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 32.000.000,00 16.000.000,00 50,00 7.500.000,00 23,44 25,00 25,00
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 27.500.000,00 50,00 13.000.000,00 23,64 36,00 36,00
12 Pembinaan Jasmani Dan Rohani
Pagu: 190.000.000,00 || Target Keuangan: 118.000.000,00 || Realisasi SPJ: 67.000.000,00 || Target Fisik: 57,25 % || Realisasi Fisik: 57,25 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 145.000.000,00 90.000.000,00 62,07 45.000.000,00 31,03 55,00 55,00
2 Penceramah Agama 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 8.000.000,00 80,00 58,00 58,00
3 Operator Komputer 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 10.000.000,00 41,67 59,00 59,00
4 Instruktur Senam 11.000.000,00 6.000.000,00 54,55 4.000.000,00 36,36 57,00 57,00
13 Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau
Pagu: 138.914.500,00 || Target Keuangan: 72.714.500,00 || Realisasi SPJ: 33.267.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.335.300,00 2.335.300,00 100,00 1.967.000,00 84,23 50,00 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
3 Belanja Bahan Publikasi 30.400.000,00 15.200.000,00 50,00 5.600.000,00 18,42 50,00 50,00
4 Belanja Penggandaan 3.729.200,00 3.729.200,00 100,00 3.700.000,00 99,22 50,00 50,00
5 Belanja Sewa Tenda 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 54.000.000,00 27.000.000,00 50,00 12.000.000,00 22,22 50,00 50,00
7 Database Administrator 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 10.000.000,00 41,67 50,00 50,00
Drs. MURAD, M.Si
Drs. MURAD, M.Si
14 Olimpiade Guru Nasional (ogn) Provinsi Riau
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 146.025.000,00 || Realisasi SPJ: 60.989.100,00 || Target Fisik: 50,91 % || Realisasi Fisik: 50,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.675.000,00 0,00 0,00 888.100,00 53,02 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 150.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.098.000,00 1.098.000,00 100,00 549.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 17.600.000,00 59,26 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 625.000,00 100,00 625.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 54.300.000,00 54.300.000,00 100,00 30.837.000,00 56,79 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.200.000,00 20.200.000,00 100,00 8.200.000,00 40,59 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 15.002.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 12.000.000,00 10.000.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Saku 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 1.440.000,00 10,00 0,00 0,00
BOWO WAHYONO, S.Si
BOWO WAHYONO, S.Si
15 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 23.487.000,00 23.487.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 170.000,00 170.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 11.343.000,00 11.343.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUSLINUR
RUSLINUR
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.818.150.000,00 || Target Keuangan: 342.500.000,00 || Realisasi SPJ: 223.829.935,00 || Target Fisik: 35,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Listrik 924.150.000,00 325.000.000,00 35,17 215.849.935,00 23,36 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 852.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Sistem Informasi 42.000.000,00 17.500.000,00 41,67 7.980.000,00 19,00 0,00 0,00
MUBARAT SALEH, S.Pd. M.Pd
MUBARAT SALEH, S.Pd. M.Pd
17 Mgmp Guru Mata Pelajaran Smk
Pagu: 435.923.500,00 || Target Keuangan: 435.923.500,00 || Realisasi SPJ: 139.479.700,00 || Target Fisik: 97,81 % || Realisasi Fisik: 97,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.546.100,00 8.546.100,00 100,00 8.546.100,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 80,00 80,00
6 Belanja Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 5.400.000,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Penggandaan 1.469.400,00 1.469.400,00 100,00 1.469.400,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 87.750.000,00 87.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 174.000.000,00 174.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 32.280.000,00 91,97 100,00 100,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.808.000,00 18.808.000,00 100,00 15.754.200,00 83,76 85,00 85,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.400.000,00 42.400.000,00 100,00 35.600.000,00 83,96 100,00 100,00
15 Operator Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 11.100.000,00 55,50 100,00 100,00
16 Uang Saku 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 25.280.000,00 65,83 100,00 100,00
18 Sertifikasi Ant Iv Dan Att Iv Siswa Nautika Dan Teknika
Pagu: 2.566.833.500,00 || Target Keuangan: 2.566.833.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.413.500,00 8.413.500,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 960.000,00 960.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Sertifikasi 1.317.750.000,00 1.317.750.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 97.500.000,00 97.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 538.650.000,00 538.650.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 66.500.000,00 66.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 444.010.000,00 444.010.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Operator Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
19 Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif Menjadi Guru Produktif Kerjasama Dengan Unri/uin/unand/unp
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 3.700.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.892.800,00 6.892.800,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Cetak 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Penggandaan 1.077.200,00 1.077.200,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.330.000,00 8.330.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 960.000.000,00 960.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Operator Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 3.700.000,00 18,50 10,00 10,00
IYAI AILIN, S.Pd
IYAI AILIN, S.Pd
20 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Smk
Pagu: 268.848.400,00 || Target Keuangan: 268.848.400,00 || Realisasi SPJ: 13.443.400,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 33.217.400,00 33.217.400,00 100,00 12.043.400,00 36,26 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 450.000,00 50,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 21.053.000,00 21.053.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.100.000,00 8.100.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 950.000,00 21,11 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.560.000,00 68.560.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.418.000,00 19.418.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 62.100.000,00 62.100.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00
12 Operator Komputer 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00
21 Lomba Kompetensi Siswa Smk (lks)
Pagu: 1.858.334.100,00 || Target Keuangan: 1.858.334.100,00 || Realisasi SPJ: 448.899.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.429.100,00 12.429.100,00 100,00 12.429.100,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 7.302.500,00 7.302.500,00 100,00 7.302.500,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Bahan Lomba 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 35.500.000,00 35.500.000,00 100,00 35.500.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 179.550.000,00 179.550.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.800.000,00 90,00 100,00 100,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 338.420.000,00 338.420.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Pakaian Olahraga 132.500.000,00 132.500.000,00 100,00 114.048.000,00 86,07 100,00 100,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.200.000,00 90.200.000,00 100,00 70.220.000,00 77,85 100,00 100,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 505.082.500,00 505.082.500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 70.650.000,00 70.650.000,00 100,00 48.600.000,00 68,79 100,00 100,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 94.500.000,00 90,00 100,00 100,00
18 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Uang Saku 82.800.000,00 82.800.000,00 100,00 57.600.000,00 69,57 100,00 100,00
Dra. JAMILAH
Dra. JAMILAH
22 Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis
Pagu: 1.275.250.000,00 || Target Keuangan: 1.275.250.000,00 || Realisasi SPJ: 389.145.100,00 || Target Fisik: 51,54 % || Realisasi Fisik: 51,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.372.000,00 7.372.000,00 100,00 4.931.200,00 66,89 45,00 45,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.745.500,00 8.745.500,00 100,00 5.408.000,00 61,84 45,00 45,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 45,00 45,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.009.600,00 24.009.600,00 100,00 6.062.300,00 25,25 45,00 45,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 1.899.500,00 1.899.500,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
6 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
8 Belanja Listrik 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00 22.383.600,00 27,43 50,00 50,00
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00 1.300.000,00 13,27 55,00 55,00
10 Belanja Penggandaan 5.017.400,00 5.017.400,00 100,00 2.000.000,00 39,86 50,00 50,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.860.000,00 19.860.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.016.000,00 3.016.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
17 Perawat 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 6.800.000,00 33,33 55,00 55,00
18 Psikolog Klinis 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 12.000.000,00 33,33 55,00 55,00
19 Tenaga Gizi 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 6.800.000,00 33,33 55,00 55,00
20 Terapis 360.000.000,00 360.000.000,00 100,00 116.800.000,00 32,44 55,00 55,00
21 Petugas Jaga Harian 192.000.000,00 192.000.000,00 100,00 64.000.000,00 33,33 55,00 55,00
22 Pembimbing Fisik/Mental 114.000.000,00 114.000.000,00 100,00 36.000.000,00 31,58 55,00 55,00
23 Petugas Kebersihan Harian 110.400.000,00 110.400.000,00 100,00 36.800.000,00 33,33 65,00 65,00
24 Tukang Kebun Harian 22.080.000,00 22.080.000,00 100,00 7.360.000,00 33,33 55,00 55,00
25 Operator Komputer 169.200.000,00 169.200.000,00 100,00 52.400.000,00 30,97 55,00 55,00
26 Tenaga Teknisi Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 7.200.000,00 16,67 55,00 55,00
23 Festival Inovasi Dan Kreatifitas Pkplk
Pagu: 769.447.800,00 || Target Keuangan: 769.447.800,00 || Realisasi SPJ: 7.200.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.080.000,00 5.080.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Dekorasi 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Dokumentasi 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Bahan Lomba 108.000.000,00 108.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Cetak 5.840.000,00 5.840.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Penggandaan 15.207.800,00 15.207.800,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 227.200.000,00 227.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 96.670.000,00 96.670.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.920.000,00 38.920.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.710.000,00 73.710.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 61.800.000,00 61.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 61.000.000,00 61.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
17 Operator Komputer 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 7.200.000,00 18,00 10,00 10,00
18 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
19 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
20 Uang Saku 17.520.000,00 17.520.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
24 Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan Pkplk
Pagu: 2.671.273.600,00 || Target Keuangan: 2.286.273.600,00 || Realisasi SPJ: 137.084.100,00 || Target Fisik: 26,11 % || Realisasi Fisik: 26,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.712.100,00 20.712.100,00 100,00 5.884.100,00 28,41 25,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 20,00 20,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 120.000.000,00 50.000.000,00 41,67 24.000.000,00 20,00 20,00 20,00
4 Belanja Penggandaan 6.336.500,00 6.336.500,00 100,00 1.000.000,00 15,78 20,00 20,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.877.760.000,00 1.877.760.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.640.000,00 99.640.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
8 Pengelola Asrama 480.000.000,00 200.000.000,00 41,67 96.000.000,00 20,00 35,00 35,00
9 Operator Komputer 60.000.000,00 25.000.000,00 41,67 9.600.000,00 16,00 35,00 35,00
25 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pkplk
Pagu: 5.526.991.000,00 || Target Keuangan: 3.960.159.000,00 || Realisasi SPJ: 1.572.578.000,00 || Target Fisik: 55,63 % || Realisasi Fisik: 55,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.103.000,00 5.103.000,00 100,00 5.103.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 260.000,00 260.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Penggandaan 24.392.000,00 24.392.000,00 100,00 5.000.000,00 20,50 25,00 25,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 246.840.000,00 246.840.000,00 100,00 37.650.000,00 15,25 45,00 45,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 489.600.000,00 489.600.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
7 Guru Huni Pendidikan Marginal 4.700.496.000,00 3.133.664.000,00 66,67 1.512.525.000,00 32,18 55,00 55,00
8 Operator Komputer 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 12.000.000,00 20,00 45,00 45,00
26 Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (adem) Bagi Daerah 3t Dan Kat Provinsi Riau
Pagu: 231.812.500,00 || Target Keuangan: 225.812.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.083.500,00 7.083.500,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 372.000,00 372.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Penggandaan 10.087.000,00 10.087.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.200.000,00 28.200.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.250.000,00 33.250.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.170.000,00 92.170.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.900.000,00 40.900.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Operator Komputer 16.000.000,00 10.000.000,00 62,50 0,00 0,00 20,00 20,00
FATIMAH, S.Pd
FATIMAH, S.Pd
27 Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.569.000,00 2.569.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Cetak 11.280.000,00 11.280.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Penggandaan 12.875.000,00 12.875.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.400.000,00 50.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 92.300.000,00 92.300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.240.000,00 40.240.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.006.000,00 15.006.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.200.000,00 24.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Operator Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Moderator 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
16 Uang Saku 29.280.000,00 29.280.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
28 Apresiasi Gtk Paud Dikmas Dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se- Provinsi Riau
Pagu: 827.807.600,00 || Target Keuangan: 827.807.600,00 || Realisasi SPJ: 207.125.000,00 || Target Fisik: 55,00 % || Realisasi Fisik: 55,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.647.400,00 5.647.400,00 100,00 2.765.000,00 48,96 45,00 45,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 900.000,00 42,86 68,00 69,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 4.000.000,00 38,46 40,00 40,00
4 Belanja Dekorasi 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 1.400.000,00 50,00 45,00 45,00
5 Belanja Dokumentasi 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 850.000,00 50,00 55,00 55,00
6 Belanja Cetak 10.920.000,00 10.920.000,00 100,00 4.200.000,00 38,46 65,00 65,00
7 Belanja Penggandaan 5.683.200,00 5.683.200,00 100,00 2.300.000,00 40,47 67,00 67,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 78.660.000,00 78.660.000,00 100,00 31.920.000,00 40,58 55,00 55,00
9 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 1.000.000,00 18,94 55,00 55,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 180.225.000,00 180.225.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.630.000,00 45.630.000,00 100,00 14.910.000,00 32,68 55,00 55,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.322.000,00 52.322.000,00 100,00 0,00 0,00 55,00 55,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 201.800.000,00 201.800.000,00 100,00 66.000.000,00 32,71 55,00 55,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 136.500.000,00 136.500.000,00 100,00 52.500.000,00 38,46 55,00 55,00
17 Operator Komputer 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 11.100.000,00 27,75 55,00 55,00
18 Pembawa Acara 800.000,00 800.000,00 100,00 400.000,00 50,00 55,00 55,00
19 Pembaca Doa 800.000,00 800.000,00 100,00 400.000,00 50,00 55,00 55,00
20 Uang Saku 37.440.000,00 37.440.000,00 100,00 12.480.000,00 33,33 55,00 55,00
29 Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (slb)
Pagu: 220.000.000,00 || Target Keuangan: 220.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.210.500,00 10.210.500,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Cetak 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Penggandaan 8.218.500,00 8.218.500,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.750.000,00 33.750.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.875.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 54.200.000,00 54.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.120.000,00 7.120.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.236.000,00 8.236.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 72.500.000,00 72.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
16 Uang Saku 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
O.K.MHD. SONNY ATMAJAYA
O.K.MHD. SONNY ATMAJAYA
30 Penyelenggaraan Pendidikan Slb (dak)
Pagu: 7.446.529.000,00 || Target Keuangan: 7.446.529.000,00 || Realisasi SPJ: 12.750.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.581.735.000,00 4.581.735.000,00 100,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 607.500.000,00 607.500.000,00 100,00 0,00 0,00 27,00 27,00
3 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 2.257.294.000,00 2.257.294.000,00 100,00 12.750.000,00 0,56 20,00 20,00
31 Penelusuran Minat Bakat Dan Kreatifitas Pkplk
Pagu: 2.269.995.400,00 || Target Keuangan: 2.239.995.400,00 || Realisasi SPJ: 18.316.000,00 || Target Fisik: 15,92 % || Realisasi Fisik: 15,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.680.400,00 6.680.400,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 17,00 17,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 42.900.000,00 42.900.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
5 Belanja Dokumentasi 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Belanja Kelengkapan Olahraga 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
7 Belanja Bahan Lomba 20.500.000,00 20.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
8 Belanja Cetak 9.940.000,00 9.940.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
9 Belanja Penggandaan 4.153.000,00 4.153.000,00 100,00 0,00 0,00 18,00 18,00
10 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 17,00 17,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 266.850.000,00 266.850.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
12 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
13 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 479.880.000,00 479.880.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
16 Belanja Pakaian Batik Tradisional 116.700.000,00 116.700.000,00 100,00 0,00 0,00 16,00 16,00
17 Belanja Pakaian Olahraga 58.140.000,00 58.140.000,00 100,00 0,00 0,00 18,00 18,00
18 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 16.700.000,00 16.700.000,00 100,00 0,00 0,00 18,00 18,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 123.060.000,00 123.060.000,00 100,00 0,00 0,00 18,00 18,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 340.892.000,00 340.892.000,00 100,00 6.316.000,00 1,85 15,00 15,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 219.500.000,00 219.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
22 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 363.000.000,00 363.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
23 Operator Komputer 60.000.000,00 30.000.000,00 50,00 12.000.000,00 20,00 15,00 15,00
24 Uang Saku 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
32 Penyelengaraan Pendidikan Sma Olahraga Provinsi Riau
Pagu: 6.553.129.000,00 || Target Keuangan: 6.543.129.000,00 || Realisasi SPJ: 2.042.058.735,00 || Target Fisik: 41,83 % || Realisasi Fisik: 41,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.304.800,00 10.304.800,00 100,00 5.101.800,00 49,51 45,00 45,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.172.000,00 8.172.000,00 100,00 0,00 0,00 48,00 48,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 55,00 55,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 44,00 44,00
6 Belanja Bahan Obat-obatan 18.761.000,00 18.761.000,00 100,00 0,00 0,00 41,00 41,00
7 Belanja Dekorasi 4.900.000,00 4.900.000,00 100,00 4.900.000,00 100,00 45,00 45,00
8 Belanja Kelengkapan Olahraga 29.160.000,00 29.160.000,00 100,00 0,00 0,00 48,00 48,00
9 Belanja Listrik 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 59.101.935,00 32,83 40,00 40,00
10 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 0,00 0,00 46,00 46,00
11 Belanja Jasa Service 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
12 Belanja Cetak 17.050.000,00 17.050.000,00 100,00 5.175.000,00 30,35 58,00 58,00
13 Belanja Penggandaan 4.475.200,00 4.475.200,00 100,00 1.000.000,00 22,35 58,00 58,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.429.300.000,00 4.429.300.000,00 100,00 1.439.250.000,00 32,49 45,00 45,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.530.000,00 88.530.000,00 100,00 42.910.000,00 48,47 40,00 40,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.876.000,00 74.876.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00
19 Fisioterapis 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 45,00 45,00
20 Perawat 69.120.000,00 69.120.000,00 100,00 22.800.000,00 32,99 26,00 26,00
21 Petugas Jaga Harian 161.280.000,00 161.280.000,00 100,00 53.760.000,00 33,33 45,00 45,00
22 Pengelola Asrama 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 32.000.000,00 33,33 47,00 47,00
23 Petugas Kebersihan Harian 115.200.000,00 115.200.000,00 100,00 38.000.000,00 32,99 28,00 28,00
24 Operator Komputer 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 32.000.000,00 33,33 25,00 25,00
25 Pelatih 490.000.000,00 490.000.000,00 100,00 139.500.000,00 28,47 25,00 25,00
26 Asisten Pelatih 448.000.000,00 448.000.000,00 100,00 130.200.000,00 29,06 25,00 25,00
27 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 7.760.000,00 32,33 45,00 45,00
28 Tenaga Administrasi Keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 12.000.000,00 20,00 35,00 35,00
29 Pengajar 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 35,00 35,00
33 Pengadaan Meubiler Pkplk
Pagu: 1.324.400.000,00 || Target Keuangan: 1.300.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 551.680.000,00 551.680.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja modal meubelair sekolah 748.720.000,00 748.720.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
34 Penyelenggaraan Pendidikan Sma Negeri Plus Provinsi Riau
Pagu: 6.042.300.000,00 || Target Keuangan: 6.039.300.000,00 || Realisasi SPJ: 1.703.717.700,00 || Target Fisik: 43,03 % || Realisasi Fisik: 43,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.759.700,00 17.759.700,00 100,00 6.342.200,00 35,71 45,00 45,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.651.500,00 7.651.500,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 45,00 45,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
6 Belanja Bahan Obat-obatan 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
7 Belanja Listrik 272.350.000,00 272.350.000,00 100,00 102.850.500,00 37,76 40,00 40,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 2.160.000,00 25,00 45,00 45,00
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 21.000.000,00 25,00 45,00 45,00
10 Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00
11 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
12 Belanja Cetak 19.500.000,00 19.500.000,00 100,00 4.500.000,00 23,08 45,00 45,00
13 Belanja Penggandaan 19.948.800,00 19.948.800,00 100,00 6.632.800,00 33,25 45,00 45,00
14 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 900.000,00 17,14 45,00 45,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.657.120.000,00 4.657.120.000,00 100,00 1.294.109.700,00 27,79 45,00 45,00
17 Belanja Pakaian Batik Tradisional 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
18 Belanja Pakaian Olahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
19 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.280.000,00 68.280.000,00 100,00 43.262.500,00 63,36 45,00 45,00
21 Tenaga Rekam Medis 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 15.840.000,00 33,00 35,00 35,00
22 Satuan Pengamanan (Satpam) 115.200.000,00 115.200.000,00 100,00 38.400.000,00 33,33 45,00 45,00
23 Pengelola Asrama 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 32.000.000,00 33,33 45,00 45,00
24 Tenaga Gharim 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 45,00 45,00
25 Petugas Kebersihan Harian 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 31.360.000,00 32,67 45,00 45,00
26 Tukang Kebun Harian 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 23.520.000,00 32,67 45,00 45,00
27 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 35,00 35,00
28 Operator Komputer 86.400.000,00 86.400.000,00 100,00 24.400.000,00 28,24 45,00 45,00
29 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 7.840.000,00 32,67 38,00 38,00
30 Pengajar 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 32.000.000,00 33,33 45,00 45,00
35 Penyelenggaraan Sma Pintar
Pagu: 4.837.836.000,00 || Target Keuangan: 4.837.836.000,00 || Realisasi SPJ: 515.207.100,00 || Target Fisik: 38,86 % || Realisasi Fisik: 38,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.544.200,00 17.544.200,00 100,00 8.776.800,00 50,03 40,00 40,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.050.000,00 8.050.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 37,00 37,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.690.500,00 13.690.500,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 14.373.500,00 14.373.500,00 100,00 0,00 0,00 39,00 39,00
6 Belanja Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 117.747.300,00 39,25 45,00 45,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.240.000,00 3.240.000,00 100,00 450.000,00 13,89 45,00 45,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 37,00 37,00
9 Belanja Cetak 15.815.000,00 15.815.000,00 100,00 5.205.000,00 32,91 38,00 38,00
10 Belanja Penggandaan 71.012.800,00 71.012.800,00 100,00 6.013.000,00 8,47 36,00 36,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 37,00 37,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.789.680.000,00 2.789.680.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
13 Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
14 Belanja Pakaian Olahraga 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
15 Belanja Pakaian Khusus 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 143.430.000,00 143.430.000,00 100,00 50.015.000,00 34,87 40,00 40,00
17 Belanja Pemeliharaan Gedung 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 38,00 38,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 47,00 47,00
19 Tenaga Rekam Medis 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 14.400.000,00 30,00 35,00 35,00
20 Satuan Pengamanan (Satpam) 230.400.000,00 230.400.000,00 100,00 76.800.000,00 33,33 35,00 35,00
21 Pengelola Asrama 168.000.000,00 168.000.000,00 100,00 50.400.000,00 30,00 35,00 35,00
22 Tenaga Gharim 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 37,00 37,00
23 Petugas Kebersihan Harian 240.000.000,00 240.000.000,00 100,00 72.000.000,00 30,00 45,00 45,00
24 Tukang Kebun Harian 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 21.600.000,00 30,00 34,00 34,00
25 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.000.000,00 33,33 40,00 40,00
26 Operator Komputer 192.000.000,00 192.000.000,00 100,00 39.200.000,00 20,42 45,00 45,00
27 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 14.400.000,00 30,00 38,00 38,00
28 Pengajar 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 21.600.000,00 30,00 40,00 40,00
HANGGI MAISYA FIRDAUS, S.IP, M.Si
HANGGI MAISYA FIRDAUS, S.IP, M.Si
36 Pembangunan Perpustakaan Smk
Pagu: 862.418.500,00 || Target Keuangan: 862.418.500,00 || Realisasi SPJ: 27.207.500,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 862.418.500,00 862.418.500,00 100,00 27.207.500,00 3,15 20,00 20,00
37 Pengadaan Mebeuler Sekolah Smk
Pagu: 5.293.489.800,00 || Target Keuangan: 5.293.489.800,00 || Realisasi SPJ: 48.435.800,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal meubelair sekolah 5.293.489.800,00 5.293.489.800,00 100,00 48.435.800,00 0,92 20,00 20,00
38 Pengadaan Alat Labor Smk
Pagu: 2.671.984.300,00 || Target Keuangan: 2.671.984.300,00 || Realisasi SPJ: 33.908.700,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 2.671.984.300,00 2.671.984.300,00 100,00 33.908.700,00 1,27 20,00 20,00
39 Penyelenggaraan Pendidikan Smk Pertanian Terpadu Provinsi Riau
Pagu: 7.107.403.000,00 || Target Keuangan: 4.415.403.000,00 || Realisasi SPJ: 2.460.691.845,00 || Target Fisik: 44,35 % || Realisasi Fisik: 44,35 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 46.293.200,00 46.293.200,00 100,00 46.293.200,00 100,00 45,00 45,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 900.000,00 50,00 45,00 45,00
3 Belanja Listrik 300.000.000,00 150.000.000,00 50,00 118.518.645,00 39,51 45,00 45,00
4 Belanja Penggandaan 11.509.800,00 11.509.800,00 100,00 0,00 0,00 47,00 47,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.883.000.000,00 3.135.000.000,00 64,20 1.714.920.000,00 35,12 45,00 45,00
6 Dokter 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 1.600.000,00 33,33 45,00 45,00
7 Perawat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 7.680.000,00 32,00 45,00 45,00
8 Petugas Jaga Harian 144.000.000,00 100.000.000,00 69,44 48.000.000,00 33,33 55,00 55,00
9 Pengelola Asrama 144.000.000,00 94.000.000,00 65,28 46.080.000,00 32,00 25,00 25,00
10 Tenaga Gharim 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 4.000.000,00 33,33 50,00 50,00
11 Petugas Kebersihan Harian 174.000.000,00 100.000.000,00 57,47 56.080.000,00 32,23 45,00 45,00
12 Tukang Kebun Harian 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 15.360.000,00 32,00 40,00 40,00
13 Tenaga Supir Kendaraan 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 10.000.000,00 33,33 47,00 47,00
14 Operator Komputer 246.000.000,00 200.000.000,00 81,30 58.300.000,00 23,70 45,00 45,00
15 Tenaga Layanan Perpustakaan 96.000.000,00 50.000.000,00 52,08 29.520.000,00 30,75 45,00 45,00
16 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 168.000.000,00 118.000.000,00 70,24 53.760.000,00 32,00 45,00 45,00
17 Pengajar 774.000.000,00 300.000.000,00 38,76 249.680.000,00 32,26 40,00 40,00
IING SOLIHIN
IING SOLIHIN
40 Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Pendidikan Pkplk
Pagu: 1.259.000.000,00 || Target Keuangan: 1.268.600.000,00 || Realisasi SPJ: 9.600.000,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 22,50 %
1 Operator Komputer 24.000.000,00 33.600.000,00 140,00 9.600.000,00 40,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TENGKU INDRIANI NOVITALIA, S.Sos, MH
TENGKU INDRIANI NOVITALIA, S.Sos, MH
41 Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi Dan Kab/kota
Pagu: 924.689.600,00 || Target Keuangan: 924.689.600,00 || Realisasi SPJ: 35.691.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.673.800,00 18.673.800,00 100,00 7.191.100,00 38,51 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Cetak 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 4.200.000,00 58,33 100,00 25,00
6 Belanja Penggandaan 5.955.800,00 5.955.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.540.000,00 77.540.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.060.000,00 15.060.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 87.120.000,00 87.120.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 438.300.000,00 438.300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.340.000,00 91.340.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 32.100.000,00 32.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
15 Operator Komputer 112.800.000,00 112.800.000,00 100,00 24.300.000,00 21,54 100,00 25,00
16 Uang Saku 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
42 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (fls2n) Sd
Pagu: 833.372.800,00 || Target Keuangan: 833.372.800,00 || Realisasi SPJ: 31.422.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.480.800,00 4.480.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Dokumentasi 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Lomba 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Cetak 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Penggandaan 3.098.000,00 3.098.000,00 100,00 1.000.000,00 32,28 100,00 20,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 124.800.000,00 124.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 191.450.000,00 191.450.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
13 Belanja Pakaian Batik Tradisional 105.050.000,00 105.050.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
14 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.610.000,00 47.610.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.754.000,00 65.754.000,00 100,00 14.422.000,00 21,93 100,00 20,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 115.200.000,00 115.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
18 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 49.500.000,00 49.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
19 Petugas Jaga Harian 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
20 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 16.000.000,00 66,67 100,00 20,00
21 MC Event 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
22 Pembaca Doa 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
23 Uang Saku 39.680.000,00 39.680.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
MURZIANDRI SAPUTRA, M.Pd
MURZIANDRI SAPUTRA, M.Pd
43 Beasiswa Tamatan Slta Pada Perguruan Tinggi Dalam Provinsi Riau
Pagu: 27.209.733.600,00 || Target Keuangan: 424.464.900,00 || Realisasi SPJ: 35.153.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 21,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.361.600,00 3.192.900,00 43,37 953.000,00 12,95 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Cetak 30.900.000,00 30.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Penggandaan 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.500.000,00 75,00 500.000,00 25,00 100,00 25,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.480.000,00 81.480.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 15.002.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 20,00
11 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 26.720.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
12 Operator Komputer 120.000.000,00 60.000.000,00 50,00 33.700.000,00 28,08 100,00 25,00
44 Beasiswa Tamatan Slta Pada Perguruan Tinggi Nasional
Pagu: 10.390.434.500,00 || Target Keuangan: 289.369.500,00 || Realisasi SPJ: 35.494.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.891.500,00 6.685.000,00 67,58 443.300,00 4,48 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Cetak 30.000.000,00 43.200.000,00 144,00 0,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Penggandaan 5.775.000,00 2.992.500,00 51,82 0,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.250.000,00 50,00 625.000,00 25,00 100,00 25,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.180.000,00 81.180.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 295.458.000,00 93.762.000,00 31,73 5.126.000,00 1,73 100,00 25,00
8 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 9.845.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00
9 Operator Komputer 120.000.000,00 60.000.000,00 50,00 29.300.000,00 24,42 100,00 30,00
45 Beasiswa Bidik Misi S1 Untuk Ekonomi Kurang Mampu
Pagu: 9.000.000.000,00 || Target Keuangan: 55.000.000,00 || Realisasi SPJ: 20.983.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 100,00 193.100,00 40,65 100,00 35,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 420.000,00 100,00 90.000,00 21,43 100,00 35,00
3 Belanja Penggandaan 3.105.000,00 3.105.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 35,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 35,00
5 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 8.897.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35,00
6 Operator Komputer 96.000.000,00 48.000.000,00 50,00 20.700.000,00 21,56 100,00 35,00
WAN SUHENDRI, SE
WAN SUHENDRI, SE
46 Pengelolaan Data Pendidikan
Pagu: 1.386.813.700,00 || Target Keuangan: 1.386.813.700,00 || Realisasi SPJ: 18.500.000,00 || Target Fisik: 22,27 % || Realisasi Fisik: 22,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.337.700,00 12.337.700,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja Cetak 66.700.000,00 66.700.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 270.000.000,00 270.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 502.560.000,00 502.560.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 190.960.000,00 190.960.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.616.000,00 41.616.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 142.840.000,00 142.840.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 18.500.000,00 38,54 20,00 20,00
11 Uang Saku 100.800.000,00 100.800.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
47 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (o2sn) Smp
Pagu: 922.710.700,00 || Target Keuangan: 718.263.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.588.700,00 3.134.900,00 68,32 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 900.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Dekorasi 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 1.500.000,00 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Kelengkapan Olahraga 13.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Bahan Publikasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Bahan Lomba 20.000.000,00 10.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Cetak 11.545.000,00 11.545.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Penggandaan 5.227.000,00 4.000.000,00 76,53 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 120.400.000,00 94.400.000,00 78,41 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 1.500.000,00 66,67 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 253.650.000,00 229.900.000,00 90,64 0,00 0,00 10,00 10,00
16 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 85.000.000,00 71.000.000,00 83,53 0,00 0,00 10,00 10,00
17 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
18 Belanja Pakaian Olahraga 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 0,00 0,00 10,00 10,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.300.000,00 30.604.000,00 46,87 0,00 0,00 10,00 10,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.800.000,00 45.800.000,00 86,74 0,00 0,00 10,00 10,00
22 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 94.000.000,00 94.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
23 Pengawas Ujian 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
24 Petugas Jaga Harian 4.000.000,00 2.400.000,00 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00
25 Operator Komputer 32.000.000,00 24.000.000,00 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00
26 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
27 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
28 Uang Saku 50.880.000,00 46.080.000,00 90,57 0,00 0,00 10,00 10,00
48 Olimpiade Sains Nasional (osn) Smp
Pagu: 1.170.998.000,00 || Target Keuangan: 1.162.998.000,00 || Realisasi SPJ: 314.601.845,00 || Target Fisik: 70,71 % || Realisasi Fisik: 70,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.764.000,00 4.764.000,00 100,00 3.170.000,00 66,54 75,00 75,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 330.000,00 55,00 65,00 65,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.000.000,00 66,67 75,00 75,00
4 Belanja Dekorasi 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00 2.450.000,00 100,00 65,00 65,00
5 Belanja Dokumentasi 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 1.300.000,00 100,00 65,00 65,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 65,00 65,00
7 Belanja Bahan Lomba 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 65,00 65,00
8 Belanja Cetak 8.480.000,00 8.480.000,00 100,00 8.480.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Penggandaan 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 1.312.500,00 56,82 85,00 85,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 283.500.000,00 283.500.000,00 100,00 0,00 0,00 65,00 65,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.000.000,00 33,33 75,00 75,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 319.600.000,00 319.600.000,00 100,00 0,00 0,00 65,00 65,00
13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 65,00 65,00
14 Belanja Pakaian Batik Tradisional 56.700.000,00 56.700.000,00 100,00 55.509.300,00 97,90 65,00 65,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 145.530.000,00 145.530.000,00 100,00 112.163.800,00 77,07 65,00 65,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.754.000,00 73.754.000,00 100,00 8.836.245,00 11,98 65,00 65,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 86.400.000,00 86.400.000,00 100,00 24.000.000,00 27,78 65,00 65,00
18 Pengawas Ujian 450.000,00 450.000,00 100,00 450.000,00 100,00 100,00 100,00
19 Petugas Jaga Harian 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 3.120.000,00 72,22 65,00 65,00
20 Operator Komputer 32.000.000,00 24.000.000,00 75,00 20.000.000,00 62,50 65,00 65,00
21 Uang Saku 99.840.000,00 99.840.000,00 100,00 60.480.000,00 60,58 65,00 65,00
49 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (o2sn) Sd
Pagu: 869.400.800,00 || Target Keuangan: 747.881.100,00 || Realisasi SPJ: 18.151.070,00 || Target Fisik: 11,20 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.847.400,00 1.774.700,00 96,06 851.035,00 46,07 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 300.035,00 50,01 10,00 10,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Dekorasi 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Kelengkapan Olahraga 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Bahan Publikasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Bahan Lomba 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Cetak 6.700.000,00 6.700.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Penggandaan 1.459.400,00 1.459.400,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 136.150.000,00 111.950.000,00 82,23 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 270.425.000,00 270.425.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
16 Belanja Pakaian Olahraga 96.800.000,00 71.300.000,00 73,66 0,00 0,00 10,00 10,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.000.000,00 14.000.000,00 73,68 0,00 0,00 10,00 10,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.859.000,00 18.772.000,00 43,80 0,00 0,00 10,00 10,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 51.750.000,00 43.350.000,00 83,77 0,00 0,00 10,00 10,00
20 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 81.000.000,00 81.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
21 Petugas Jaga Harian 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
22 Operator Komputer 32.000.000,00 24.000.000,00 75,00 17.000.000,00 53,13 40,00 10,00
23 MC Event 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
24 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
25 Uang Saku 60.480.000,00 54.720.000,00 90,48 0,00 0,00 10,00 10,00
50 Olimpiade Sains Nasional (osn) Sd
Pagu: 899.525.000,00 || Target Keuangan: 854.525.000,00 || Realisasi SPJ: 327.346.200,00 || Target Fisik: 73,16 % || Realisasi Fisik: 73,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.081.000,00 7.081.000,00 100,00 5.082.200,00 71,77 85,00 85,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 600.000,00 66,67 80,00 80,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.000.000,00 50,00 80,00 80,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 85,00
5 Belanja Dekorasi 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 80,00
6 Belanja Dokumentasi 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 1.500.000,00 27,27 80,00 80,00
7 Belanja Bahan Lomba 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 80,00
8 Belanja Cetak 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00 3.920.000,00 85,22 85,00 85,00
9 Belanja Penggandaan 7.783.000,00 7.783.000,00 100,00 1.700.000,00 21,84 85,00 85,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 128.250.000,00 128.250.000,00 100,00 52.800.000,00 41,17 65,00 65,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 2.000.000,00 40,00 65,00 65,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 186.750.000,00 186.750.000,00 100,00 70.076.000,00 37,52 65,00 65,00
13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 78.650.000,00 78.650.000,00 100,00 68.115.000,00 86,61 65,00 65,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 145.810.000,00 145.810.000,00 100,00 78.515.000,00 53,85 65,00 65,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.041.000,00 97.041.000,00 100,00 20.438.000,00 21,06 65,00 65,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 65,00 65,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00
18 Operator Komputer 40.000.000,00 25.000.000,00 62,50 0,00 0,00 65,00 65,00
19 Uang Saku 50.160.000,00 50.160.000,00 100,00 21.600.000,00 43,06 65,00 65,00
Asril Arief, S. Sos
Asril Arief, S. Sos
19710731 199803 1 007
51 Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pkplk
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 1.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 12,50 % || Realisasi Fisik: 12,50 %
1 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.476.000.000,00 1.476.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
52 Persiapan Dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh
Pagu: 768.196.800,00 || Target Keuangan: 653.196.800,00 || Realisasi SPJ: 22.693.800,00 || Target Fisik: 25,31 % || Realisasi Fisik: 25,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.787.800,00 8.787.800,00 100,00 8.787.800,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Cetak 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Penggandaan 54.641.000,00 54.641.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Penjilidan 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.750.000,00 60.750.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 750.000,00 50,00 15,00 15,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 79.800.000,00 79.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 228.560.000,00 228.560.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.308.000,00 14.308.000,00 100,00 5.356.000,00 37,43 20,00 20,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 243.000.000,00 136.000.000,00 55,97 0,00 0,00 10,00 10,00
15 Operator Komputer 32.000.000,00 24.000.000,00 75,00 7.200.000,00 22,50 10,00 10,00
16 Uang Saku 25.600.000,00 25.600.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
TEDDY KURNIAWA,SSTP,M.Si
TEDDY KURNIAWA,SSTP,M.Si
19850104 200602 1 001
53 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Pagu: 1.100.000.000,00 || Target Keuangan: 1.100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.938.050,00 15.938.050,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.356.000,00 1.356.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.900,00 1.500.900,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Cetak 24.960.000,00 24.960.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Penggandaan 4.628.050,00 4.628.050,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 310.500.000,00 310.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.875.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 358.626.000,00 358.626.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.250.000,00 180.250.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.346.000,00 29.346.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 41.400.000,00 41.400.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
15 Uang Saku 101.120.000,00 101.120.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
54 Pengadaan Media Pembelajaran Sma
Pagu: 13.336.840.000,00 || Target Keuangan: 13.336.840.000,00 || Realisasi SPJ: 15.600.000,00 || Target Fisik: 21,79 % || Realisasi Fisik: 21,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.430.800,00 3.430.800,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 564.000,00 564.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Cetak 1.975.000,00 1.975.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 2.642.600,00 2.642.600,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.160.000,00 71.160.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 161.667.600,00 161.667.600,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Operator Komputer 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 15.600.000,00 48,75 20,00 20,00
10 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 624.000.000,00 624.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
11 Belanja modal Pengadaan komputer note book 11.856.000.000,00 11.856.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
12 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 55.200.000,00 55.200.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
13 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 44.400.000,00 44.400.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
14 Belanja modal Pengadaan proyektor 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
55 Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan Sma
Pagu: 402.446.300,00 || Target Keuangan: 402.446.300,00 || Realisasi SPJ: 11.100.000,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.854.300,00 7.854.300,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Dokumentasi 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
5 Belanja Cetak 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Belanja Penggandaan 3.298.000,00 3.298.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
7 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 81.000.000,00 81.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 99.700.000,00 99.700.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.440.000,00 98.440.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.354.000,00 42.354.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 11.100.000,00 46,25 15,00 15,00
56 Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Sma
Pagu: 1.173.547.000,00 || Target Keuangan: 1.173.547.000,00 || Realisasi SPJ: 8.700.000,00 || Target Fisik: 14,64 % || Realisasi Fisik: 14,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.309.500,00 13.309.500,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja Dekorasi 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Dokumentasi 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Cetak 16.250.000,00 16.250.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Belanja Penggandaan 6.967.500,00 6.967.500,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
7 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 270.000.000,00 270.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 328.500.000,00 328.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 171.210.000,00 171.210.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.680.000,00 70.680.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 254.700.000,00 254.700.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 8.700.000,00 36,25 15,00 15,00
57 Mgmp Guru Mata Pelajaran Sma
Pagu: 791.426.500,00 || Target Keuangan: 791.426.500,00 || Realisasi SPJ: 39.927.700,00 || Target Fisik: 52,50 % || Realisasi Fisik: 52,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.661.700,00 13.661.700,00 100,00 12.781.700,00 93,56 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 25,00 25,00
3 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 3.750.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 9.400.000,00 78,33 35,00 35,00
6 Belanja Penggandaan 5.213.800,00 5.213.800,00 100,00 4.171.000,00 80,00 100,00 100,00
7 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 205.200.000,00 205.200.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00 425.000,00 33,33 25,00 25,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 247.500.000,00 247.500.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142.950.000,00 142.950.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.676.000,00 55.676.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 4.800.000,00 20,00 25,00 25,00
58 Diklat Kepala Sekolah Sma
Pagu: 573.969.900,00 || Target Keuangan: 573.969.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.509.900,00 5.509.900,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Cetak 37.200.000,00 37.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Penggandaan 2.980.000,00 2.980.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Penjilidan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 138.250.000,00 138.250.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.200.000,00 121.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.880.000,00 64.880.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 49.800.000,00 49.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
59 Penyelenggaraan Pendidikan Sma (dak)
Pagu: 28.593.954.000,00 || Target Keuangan: 20.622.636.000,00 || Realisasi SPJ: 122.667.500,00 || Target Fisik: 24,00 % || Realisasi Fisik: 24,00 %
1 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 540.000.000,00 540.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 23.913.954.000,00 15.942.636.000,00 66,67 122.667.500,00 0,51 35,00 35,00
4 Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 270.000.000,00 270.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja modal pengadaan Sarana Prasarana Olahraga 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
60 Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (sma)
Pagu: 915.058.100,00 || Target Keuangan: 915.058.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.860.600,00 7.860.600,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Dokumentasi 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Cetak 14.100.000,00 14.100.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Penggandaan 8.293.500,00 8.293.500,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 210.600.000,00 210.600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 268.950.000,00 268.950.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 176.804.000,00 176.804.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 156.950.000,00 156.950.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
14 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
61 Kualifikasi S2 Terakreditasi
Pagu: 5.630.299.950,00 || Target Keuangan: 2.932.506.450,00 || Realisasi SPJ: 1.628.216.000,00 || Target Fisik: 23,18 % || Realisasi Fisik: 23,18 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.724.200,00 7.724.200,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Cetak 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 13.200.000,00 29,33 20,00 20,00
4 Belanja Penggandaan 6.368.750,00 6.368.750,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.620.000,00 75.620.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 197.387.000,00 98.693.500,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.198.200.000,00 2.599.100.000,00 50,00 1.615.016.000,00 31,07 55,00 55,00
11 Operator Komputer 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
MISNAH, S.Sos
MISNAH, S.Sos
0
62 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 1.107.122.225.375,10 || Target Keuangan: 683.984.010.117,52 || Realisasi SPJ: 287.814.398.715,00 || Target Fisik: 52,92 % || Realisasi Fisik: 26,84 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 529.543.278.110,00 353.028.852.073,35 66,67 149.125.483.410,00 28,16 66,67 33,83
2 Tunjangan Keluarga 58.743.169.225,00 39.162.112.816,65 66,67 14.772.399.809,00 25,15 66,67 30,19
3 Tunjangan Jabatan 299.812.500,00 199.875.000,00 66,67 103.490.000,00 34,52 66,67 41,03
4 Tunjangan Fungsional 33.383.628.850,00 22.255.752.566,65 66,67 13.116.876.000,00 39,29 66,67 47,16
5 Tunjangan Fungsional Umum 3.140.236.125,00 2.093.490.750,00 66,67 1.005.237.000,00 32,01 66,67 38,74
6 Tunjangan Beras 23.699.720.196,00 15.799.813.464,00 66,67 8.745.004.680,00 36,90 66,67 36,90
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.917.330.150,00 639.110.050,00 33,33 150.500.243,00 7,85 23,70 8,62
8 Pembulatan Gaji 18.533.209,50 6.177.736,50 33,33 2.695.225,00 14,54 31,76 16,58
9 Iuran BPJS Kesehatan 19.195.570.059,60 3.031.287.193,72 15,79 4.911.950.407,00 25,59 15,79 25,59
10 Tambahan Penghasilan Guru 3.678.000.000,00 1.839.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
11 Tunjangan Profesi Guru 254.254.817.000,00 127.127.408.500,00 50,00 24.177.872.420,00 9,51 50,00 18,93
12 Tunjangan Khusus Guru 4.185.740.000,00 2.092.870.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
13 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 175.062.389.950,00 116.708.259.966,65 66,67 71.702.889.521,00 40,96 66,67 51,32
Drs. Akbar Prabowo,M.S.i
Drs. Akbar Prabowo,M.S.i
19790919 200012 1 003
63 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,60 % || Realisasi Fisik: 6,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.335.800,00 16.335.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 23.900.000,00 23.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 17.240.200,00 17.240.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 14.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.624.000,00 27.624.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Diklat Kompetensi Pemamfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (tik) Untuk Pembelajaran
Pagu: 735.925.200,00 || Target Keuangan: 735.925.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.695.200,00 16.695.200,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
5 Belanja Cetak 34.290.000,00 34.290.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Belanja Penggandaan 6.925.000,00 6.925.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
7 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 133.920.000,00 133.920.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 204.375.000,00 204.375.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.460.000,00 133.460.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.680.000,00 53.680.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
14 Operator Komputer 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
15 Uang Saku 67.680.000,00 67.680.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
65 Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah
Pagu: 755.000.050,00 || Target Keuangan: 755.000.050,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,36 % || Realisasi Fisik: 6,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.392.000,00 17.392.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Cetak 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Penggandaan 4.871.050,00 4.871.050,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Penjilidan 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 128.520.000,00 128.520.000,00 100,00 0,00 0,00 6,00 6,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 244.125.000,00 244.125.000,00 100,00 0,00 0,00 9,00 9,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176.530.000,00 176.530.000,00 100,00 0,00 0,00 8,00 8,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.712.000,00 59.712.000,00 100,00 0,00 0,00 8,00 8,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 8,00 8,00
14 Operator Komputer 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
66 Verifikasi, Validasi, Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan, Bantuan Hibah Dan Bantuan Keuangan
Pagu: 775.483.000,00 || Target Keuangan: 775.483.000,00 || Realisasi SPJ: 62.529.200,00 || Target Fisik: 41,43 % || Realisasi Fisik: 41,43 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.683.000,00 19.683.000,00 100,00 4.969.200,00 25,25 35,00 35,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 2.550.000,00 22,37 35,00 35,00
4 Belanja Penggandaan 21.700.000,00 21.700.000,00 100,00 985.000,00 4,54 35,00 35,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 1.000.000,00 14,29 25,00 25,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 644.000.000,00 644.000.000,00 100,00 37.425.000,00 5,81 25,00 25,00
7 Operator Komputer 70.800.000,00 70.800.000,00 100,00 14.700.000,00 20,76 35,00 35,00
67 Pencapaian Spm Pendidikan Dan Pemantauan/ Evaluasi Spm Pendidikan Di Provinsi Dan Kab/kota
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 750.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.390.000,00 || Target Fisik: 16,25 % || Realisasi Fisik: 16,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.662.000,00 9.662.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
5 Belanja Cetak 26.450.000,00 26.450.000,00 100,00 600.000,00 2,27 25,00 25,00
6 Belanja Penggandaan 2.578.000,00 2.578.000,00 100,00 500.000,00 19,39 10,00 10,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 172.560.000,00 172.560.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 301.500.000,00 301.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 184.450.000,00 184.450.000,00 100,00 45.890.000,00 24,88 10,00 10,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
12 Database Administrator 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 3.400.000,00 16,67 15,00 15,00
Romi Nanda Firdani, SP
Romi Nanda Firdani, SP
198402272011021002
68 Peningkatan Infrastruktur Smk
Pagu: 6.081.000.000,00 || Target Keuangan: 6.081.000.000,00 || Realisasi SPJ: 65.884.300,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 6.081.000.000,00 6.081.000.000,00 100,00 65.884.300,00 1,08 20,00 20,00
69 Pembangunan Ruang Kelas Baru (rkb) Smk Dan Perlengkapannya
Pagu: 2.546.659.310,00 || Target Keuangan: 2.546.659.310,00 || Realisasi SPJ: 35.707.900,00 || Target Fisik: 17,50 % || Realisasi Fisik: 17,50 %
1 Belanja modal meubelair sekolah 384.000.000,00 384.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 2.162.659.310,00 2.162.659.310,00 100,00 35.707.900,00 1,65 20,00 20,00
70 Penyelenggaraan Pendidikan Smk Perikanan Provinsi Riau
Pagu: 4.460.960.600,00 || Target Keuangan: 3.768.409.300,00 || Realisasi SPJ: 1.040.296.114,00 || Target Fisik: 42,50 % || Realisasi Fisik: 42,50 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
2 Belanja Air 315.000.000,00 157.500.000,00 50,00 50.750.000,00 16,11 45,00 45,00
3 Belanja Listrik 116.262.600,00 58.131.300,00 50,00 25.528.614,00 21,96 40,00 40,00
4 Belanja Jasa Service 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 45,00 45,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
6 Belanja Cetak 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.700.000,00 39.700.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.178.000.000,00 2.178.000.000,00 100,00 674.857.500,00 30,99 40,00 40,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 222.000.000,00 222.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
10 Belanja Pakaian Adat Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
11 Belanja Pakaian Olahraga 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.360.000,00 37.360.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 320.548.000,00 320.548.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
14 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 138.250.000,00 138.250.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
15 Guru Bantu 432.000.000,00 216.000.000,00 50,00 138.240.000,00 32,00 45,00 45,00
16 Tenaga Rekam Medis 27.840.000,00 13.920.000,00 50,00 8.960.000,00 32,18 45,00 45,00
17 Petugas Jaga Harian 96.000.000,00 48.000.000,00 50,00 32.000.000,00 33,33 45,00 45,00
18 Pengelola Asrama 48.000.000,00 24.000.000,00 50,00 15.360.000,00 32,00 45,00 45,00
19 Tenaga Gharim 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 4.000.000,00 33,33 45,00 45,00
20 Petugas Kebersihan Harian 72.000.000,00 36.000.000,00 50,00 23.040.000,00 32,00 45,00 45,00
21 Tukang Kebun Harian 48.000.000,00 24.000.000,00 50,00 15.360.000,00 32,00 45,00 45,00
22 Operator Komputer 90.000.000,00 45.000.000,00 50,00 13.800.000,00 15,33 45,00 45,00
23 Tenaga Layanan Perpustakaan 48.000.000,00 24.000.000,00 50,00 15.360.000,00 32,00 45,00 45,00
24 Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan 72.000.000,00 36.000.000,00 50,00 23.040.000,00 32,00 45,00 45,00
MARIATUN,S.Pi
MARIATUN,S.Pi
19780612 200902 2 005
71 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 54.585.000,00 || Target Keuangan: 54.585.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 35,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 54.585.000,00 54.585.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
DIAN SASMITA, S.Ikom
DIAN SASMITA, S.Ikom
19840805 201001 2 037
72 Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas Sekolah
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 198.873.400,00 || Realisasi SPJ: 12.800.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 946.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Cetak 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Penggandaan 8.103.400,00 8.103.400,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
13 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 12.800.000,00 53,33 10,00 10,00
73 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berprestasi Seprovinsi Riau
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 210.886.000,00 || Realisasi SPJ: 13.600.000,00 || Target Fisik: 28,33 % || Realisasi Fisik: 28,33 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.886.000,00 66.886.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 401.114.000,00 120.000.000,00 29,92 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Database Administrator 32.000.000,00 24.000.000,00 75,00 13.600.000,00 42,50 35,00 35,00
RAHMI SAHFITRI, SE
RAHMI SAHFITRI, SE
19820803 201001 2 013
74 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dan Tenaga Administrasi Perkantoran
Pagu: 1.180.340.000,00 || Target Keuangan: 593.180.000,00 || Realisasi SPJ: 467.640.000,00 || Target Fisik: 54,44 % || Realisasi Fisik: 54,44 %
1 Belanja Cetak 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 5.520.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 55,00 55,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 63.000.000,00 50,00 52.500.000,00 41,67 55,00 55,00
4 Petugas Jaga Harian 360.000.000,00 180.000.000,00 50,00 150.000.000,00 41,67 45,00 45,00
5 Tenaga Supir Kendaraan 192.000.000,00 96.000.000,00 50,00 64.000.000,00 33,33 45,00 45,00
6 Database Administrator 270.000.000,00 135.000.000,00 50,00 112.500.000,00 41,67 45,00 45,00
7 Networking Engineer 46.920.000,00 23.460.000,00 50,00 17.340.000,00 36,96 45,00 45,00
8 Kameramen 132.480.000,00 66.240.000,00 50,00 48.960.000,00 36,96 45,00 45,00
9 Programmer 46.920.000,00 23.460.000,00 50,00 16.320.000,00 34,78 55,00 55,00
75 Penyelenggaraan Cabang Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Riau Di 11 Kab/kota
Pagu: 2.400.000.000,00 || Target Keuangan: 1.685.300.006,00 || Realisasi SPJ: 646.218.519,00 || Target Fisik: 45,88 % || Realisasi Fisik: 45,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 183.932.500,00 183.932.500,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.400.000,00 2.700.000,00 50,00 2.700.000,00 50,00 45,00 45,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 199.020.000,00 199.020.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
4 Belanja Dekorasi 57.750.000,00 57.750.000,00 100,00 44.000.000,00 76,19 45,00 45,00
5 Belanja Bahan Publikasi 17.600.000,00 8.800.000,00 50,00 0,00 0,00 45,00 45,00
6 Belanja Telepon 132.000.000,00 66.000.000,00 50,00 16.038.442,00 12,15 45,00 45,00
7 Belanja Air 66.000.000,00 33.000.000,00 50,00 3.751.018,00 5,68 45,00 45,00
8 Belanja Listrik 198.000.000,00 99.000.000,00 50,00 15.129.059,00 7,64 46,00 46,00
9 Belanja Cetak 67.540.000,00 67.540.000,00 100,00 0,00 0,00 48,00 48,00
10 Belanja Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 15.000.000,00 30,00 47,00 47,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 208.600.000,00 75,85 48,00 48,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 45,00 45,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264.357.500,00 198.357.506,00 75,03 0,00 0,00 45,00 45,00
14 Petugas Jaga Harian 264.000.000,00 132.000.000,00 50,00 110.000.000,00 41,67 45,00 45,00
15 Petugas Kebersihan Harian 264.000.000,00 132.000.000,00 50,00 88.000.000,00 33,33 45,00 45,00
16 Database Administrator 350.400.000,00 175.200.000,00 50,00 143.000.000,00 40,81 50,00 50,00
Drs. MUHAMMAD GUNTUR,M.Pd
Drs. MUHAMMAD GUNTUR,M.Pd
19680723 199403 1 008
76 Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/bos Daerah
Pagu: 240.080.867.400,00 || Target Keuangan: 167.956.433.700,00 || Realisasi SPJ: 111.817.200.000,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS. 129.823.980.660,00 64.911.990.330,00 50,00 64.781.640.000,00 49,90 45,00 45,00
2 Guru Bantu 28.036.800.000,00 61.934.400.000,00 220,90 39.837.600.000,00 142,09 45,00 45,00
3 Guru Honor Daerah 67.795.200.000,00 33.897.600.000,00 50,00 0,00 0,00 45,00 45,00
4 Belanja Modal Dana BOS. 14.424.886.740,00 7.212.443.370,00 50,00 7.197.960.000,00 49,90 45,00 45,00
77 Lomba Karya Tulis Ilmiah Untuk Jenjang Sma
Pagu: 444.078.000,00 || Target Keuangan: 444.078.000,00 || Realisasi SPJ: 25.242.000,00 || Target Fisik: 37,50 % || Realisasi Fisik: 26,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.395.200,00 6.395.200,00 100,00 6.395.200,00 100,00 45,00 45,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 23,00 23,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
5 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
6 Belanja Dokumentasi 650.000,00 650.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
7 Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja Cetak 8.580.000,00 8.580.000,00 100,00 6.600.000,00 76,92 25,00 25,00
9 Belanja Penggandaan 2.646.800,00 2.646.800,00 100,00 2.646.800,00 100,00 25,00 25,00
10 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 109.800.000,00 109.800.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 125.450.000,00 125.450.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.600.000,00 53.600.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.506.000,00 3.506.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 44.100.000,00 44.100.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
18 Operator Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 9.600.000,00 60,00 25,00 25,00
19 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 27,00 27,00
20 Uang Saku 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 0,00 0,00 255,00 25,00
78 Implementasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan Bos Se- Provinsi Riau
Pagu: 1.053.288.200,00 || Target Keuangan: 892.088.200,00 || Realisasi SPJ: 198.360.000,00 || Target Fisik: 36,21 % || Realisasi Fisik: 36,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.744.700,00 10.744.700,00 100,00 6.784.700,00 63,14 35,00 35,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 600.000,00 33,33 38,00 38,00
3 Belanja Dekorasi 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 3.600.000,00 85,71 38,00 38,00
4 Belanja Dokumentasi 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 2.280.000,00 45,24 36,00 36,00
5 Belanja Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
6 Belanja Penggandaan 7.262.500,00 7.262.500,00 100,00 2.677.500,00 36,87 35,00 35,00
7 Belanja Penjilidan 3.665.000,00 3.665.000,00 100,00 0,00 0,00 35,00 35,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 86.400.000,00 48.600.000,00 56,25 0,00 0,00 36,00 36,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 700.000,00 33,33 36,00 36,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 132.600.000,00 81.200.000,00 61,24 10.800.000,00 8,14 36,00 36,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 451.250.000,00 451.250.000,00 100,00 63.820.000,00 14,14 37,00 37,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 126.826.000,00 126.826.000,00 100,00 56.697.800,00 44,71 40,00 40,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 12.000.000,00 16,67 35,00 35,00
14 Operator Komputer 144.000.000,00 72.000.000,00 50,00 38.400.000,00 26,67 35,00 35,00
79 Kegiatan Dak Non Fisik Affirmasi (dak)
Pagu: 106.245.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS. 36.245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 30.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
80 Kegiatan Dak Non Fisik Kinerja (dak)
Pagu: 40.283.451.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS. 2.283.451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja modal Pengadaan proyektor 8.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja modal Pengadaan buku matematika 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
4 Belanja modal Pengadaan buku fisika 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
81 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (bos)
Pagu: 242.634.600.000,00 || Target Keuangan: 174.509.004.480,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS. 169.844.220.000,00 122.287.838.400,00 72,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 24.263.460.000,00 18.916.660.320,00 77,96 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 48.526.920.000,00 33.304.505.760,00 68,63 0,00 0,00 25,00 25,00
NENDRA
NENDRA
0
82 Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (mbs)
Pagu: 458.775.675,00 || Target Keuangan: 458.775.675,00 || Realisasi SPJ: 33.847.675,00 || Target Fisik: 34,17 % || Realisasi Fisik: 34,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.782.800,00 3.782.800,00 100,00 3.782.800,00 100,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 564.000,00 564.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 15.642.875,00 15.642.875,00 100,00 15.642.875,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 67.200.000,00 67.200.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 70.810.000,00 70.810.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.240.000,00 196.240.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.936.000,00 44.936.000,00 100,00 13.022.000,00 28,98 20,00 20,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
83 Revitalisasi Sma
Pagu: 2.658.039.600,00 || Target Keuangan: 2.658.039.600,00 || Realisasi SPJ: 12.000.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 2.658.039.600,00 2.658.039.600,00 100,00 12.000.000,00 0,45 10,00 10,00
84 Pembangunan Ruang Kelas Baru (rkb) Sma
Pagu: 5.775.835.400,00 || Target Keuangan: 5.775.835.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 5.775.835.400,00 5.775.835.400,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
85 Rehabilitasi Sma/smk
Pagu: 1.035.742.400,00 || Target Keuangan: 1.035.742.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 21,25 % || Realisasi Fisik: 21,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.303.300,00 4.303.300,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Penggandaan 2.185.100,00 2.185.100,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 110.630.000,00 110.630.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 885.924.000,00 885.924.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
86 Pembangunan Pagar Sma
Pagu: 1.727.585.200,00 || Target Keuangan: 1.727.585.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.727.585.200,00 1.727.585.200,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
87 Peningkatan Infrastruktur Sma
Pagu: 6.474.140.000,00 || Target Keuangan: 6.474.140.000,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 35,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 6.474.140.000,00 6.474.140.000,00 100,00 6.000.000,00 0,09 35,00 35,00
88 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Labor Ipa Sma
Pagu: 2.229.160.160,00 || Target Keuangan: 2.229.160.160,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,90 % || Realisasi Fisik: 20,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.738.800,00 1.738.800,00 100,00 0,00 0,00 23,00 23,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 564.000,00 564.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Cetak 670.000,00 670.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 618.400,00 618.400,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 23,00 23,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.300.000,00 108.300.000,00 100,00 0,00 0,00 23,00 23,00
8 Operator Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 520.000.000,00 520.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
10 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 1.579.368.960,00 1.579.368.960,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
89 Pembangunan Usb Sma Dan Kelengkapannya
Pagu: 24.000.000.000,00 || Target Keuangan: 24.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 5.100.000,00 || Target Fisik: 27,50 % || Realisasi Fisik: 27,50 %
1 Belanja modal meubelair sekolah 265.296.000,00 265.296.000,00 100,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 23.734.704.000,00 23.734.704.000,00 100,00 5.100.000,00 0,02 27,00 27,00
90 Pengadaan Mebeuler Sekolah Sma
Pagu: 2.500.000.000,00 || Target Keuangan: 2.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 21,33 % || Realisasi Fisik: 21,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.958.400,00 1.958.400,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 23,00 23,00
3 Belanja Dokumentasi 564.000,00 564.000,00 100,00 0,00 0,00 21,00 21,00
4 Belanja Cetak 1.270.000,00 1.270.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Penggandaan 1.217.600,00 1.217.600,00 100,00 0,00 0,00 18,00 18,00
6