Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda
19670619 199402 1 001

8,74%

Target Penyerapan

Rp.17.519.278.259,67

0,91%

Realisasi Penyerapan

Rp.1.828.167.445,00

24,29%

Target Fisik

2,14%

Realisasi Fisik

3,71%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SAID MUKHSIN, S.Sos
SAID MUKHSIN, S.Sos
19700201 199103 1 001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 110.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 28.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 198.885.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.114.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 131.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 18.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 97.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 55.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 201.600.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Sosialisasi 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 712.484.000,00 || Target Keuangan: 23.455.000,00 || Realisasi SPJ: 121.999.800,00 || Target Fisik: 1,25 % || Realisasi Fisik: 13,22 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 23.455.000,00 14,53 9.780.000,00 6,06 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 551.024.000,00 0,00 0,00 112.219.800,00 20,37 0,00 0,00
10 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 995.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 995.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 81.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YUSHAIKAL, ST
YUSHAIKAL, ST
19651225 199402 1 003
14 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 1
Pagu: 25.187.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 0,03 % || Realisasi Fisik: 0,03 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 25.187.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,03 0,00 0,00
15 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 2
Pagu: 26.397.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 0,01 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 26.397.500.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,02 0,00 0,00
RUSMIKA SIMANULANG, ST
RUSMIKA SIMANULANG, ST
19741003 199803 2 003
16 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 3
Pagu: 31.469.270.000,00 || Target Keuangan: 20.400.000,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.469.270.000,00 20.400.000,00 0,06 6.800.000,00 0,02 30,00 0,00
17 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 4
Pagu: 27.550.000.000,00 || Target Keuangan: 24.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.400.000,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 27.550.000.000,00 24.000.000,00 0,09 7.400.000,00 0,03 40,00 15,00
18 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau
Pagu: 2.107.091.000,00 || Target Keuangan: 1.053.038.800,00 || Realisasi SPJ: 117.520.000,00 || Target Fisik: 25,63 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.740.000,00 13.370.000,00 50,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2 Belanja Listrik 1.269.563.600,00 634.781.800,00 50,00 0,00 0,00 25,00 0,00
3 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 100.800.000,00 50,00 32.480.000,00 16,11 25,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 187.400,00 87.000,00 46,42 0,00 0,00 25,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00 30,00 0,00
6 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 190.080.000,00 50,00 50.880.000,00 13,38 25,00 0,00
7 Operator Komputer 183.600.000,00 91.800.000,00 50,00 27.600.000,00 15,03 25,00 0,00
8 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 21.120.000,00 50,00 6.560.000,00 15,53 25,00 0,00
NURHAYATI, ST,M.Si
NURHAYATI, ST,M.Si
19680921 200604 2 001
19 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Pagu: 1.153.401.020,00 || Target Keuangan: 36.792.785,00 || Realisasi SPJ: 36.792.785,00 || Target Fisik: 31,55 % || Realisasi Fisik: 31,55 %
1 Belanja Penggandaan 145.000,00 145.000,00 100,00 145.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.200.000,00 22,22 1.200.000,00 22,22 22,22 22,22
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.120.000,00 12.487.500,00 19,78 12.487.500,00 19,78 19,78 19,78
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 14.760.285,00 33,90 14.760.285,00 33,90 33,90 33,90
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 980.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 61.200.000,00 8.200.000,00 13,40 8.200.000,00 13,40 13,40 13,40
TRI RISWANTO, ST
TRI RISWANTO, ST
19770330 201102 1 001
20 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau
Pagu: 15.401.787.990,00 || Target Keuangan: 3.740.009.558,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,31 % || Realisasi Fisik: 2,31 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.401.787.990,00 3.740.009.558,00 24,28 0,00 0,00 2,31 2,31
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
19860408 201503 1 004
21 Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Pagu: 864.928.000,00 || Target Keuangan: 11.622.500,00 || Realisasi SPJ: 11.622.500,00 || Target Fisik: 2,92 % || Realisasi Fisik: 2,92 %
1 Belanja Penggandaan 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 240.000,00 8,00 240.000,00 8,00 8,00 8,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.840.000,00 4.182.500,00 5,11 4.182.500,00 5,11 5,11 5,11
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 163.200.000,00 7.200.000,00 4,41 7.200.000,00 4,41 4,41 4,41
HERDY, ST, M.Si
HERDY, ST, M.Si
19690730 199203 1 004
22 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Dumai
Pagu: 1.990.000.000,00 || Target Keuangan: 497.500.000,00 || Realisasi SPJ: 11.390.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,24 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 497.500.000,00 25,00 11.390.000,00 0,57 0,00 0,00
23 Pemantauan Dan Evaluasi Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 7.200.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 0,27 %
1 Belanja Penggandaan 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.776.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 2.400.000,00 8,33 0,00 0,00
24 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Pagu: 5.440.450.000,00 || Target Keuangan: 1.360.112.500,00 || Realisasi SPJ: 14.922.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,27 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.440.450.000,00 1.360.112.500,00 25,00 14.922.500,00 0,27 0,00 0,00
25 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Pagu: 3.990.000.000,00 || Target Keuangan: 997.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.990.000.000,00 997.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
19620816 199203 1 007
26 Perencanaan Teknis Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 1.650.000.000,00 || Target Keuangan: 40.062.500,00 || Realisasi SPJ: 21.826.476,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 0,26 %
1 Belanja Penggandaan 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131.450.000,00 32.862.500,00 25,00 17.026.476,00 12,95 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.488.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
ARDIANSYAH, ST
ARDIANSYAH, ST
197009032000031009
27 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
Pagu: 1.990.000.000,00 || Target Keuangan: 25.615.000,00 || Realisasi SPJ: 14.476.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,73 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 25.615.000,00 1,29 14.476.000,00 0,73 0,00 0,00
28 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Bengkalis
Pagu: 2.990.000.000,00 || Target Keuangan: 35.415.000,00 || Realisasi SPJ: 12.629.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,42 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.990.000.000,00 35.415.000,00 1,18 12.629.000,00 0,42 0,00 0,00
29 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Siak
Pagu: 2.590.000.000,00 || Target Keuangan: 24.215.000,00 || Realisasi SPJ: 8.560.000,00 || Target Fisik: 2,82 % || Realisasi Fisik: 0,33 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.590.000.000,00 24.215.000,00 0,93 8.560.000,00 0,33 0,00 0,00
Ir. DARMADELI ASMARA
Ir. DARMADELI ASMARA
19630421 199203 2 002
30 Pendataan Dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau
Pagu: 1.073.618.100,00 || Target Keuangan: 100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 999.800,00 100.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.016.458.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROFRIANTONA, ST
ROFRIANTONA, ST
19771026 200801 1 011
31 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Pelalawan
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 18.840.000,00 || Realisasi SPJ: 4.140.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 1,19 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 18.840.000,00 0,38 4.140.000,00 0,08 0,00 0,00
32 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi
Pagu: 990.000.000,00 || Target Keuangan: 19.415.000,00 || Realisasi SPJ: 8.970.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 3,61 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 19.415.000,00 1,96 8.970.000,00 0,91 0,00 0,00
33 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu
Pagu: 990.000.000,00 || Target Keuangan: 20.732.500,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 20.732.500,00 2,09 6.800.000,00 0,69 0,00 0,00
34 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
Pagu: 7.190.000.000,00 || Target Keuangan: 33.595.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.190.000.000,00 33.595.000,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
19860201 201102 1 001
35 Perencanaan Dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pagu: 268.780.410,00 || Target Keuangan: 83.738.000,00 || Realisasi SPJ: 34.454.600,00 || Target Fisik: 57,14 % || Realisasi Fisik: 9,64 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.500.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 873.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 9.300.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.640.000,00 61.366.000,00 34,55 19.700.000,00 11,09 100,00 11,09
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.167.000,00 14.022.000,00 28,52 11.354.600,00 23,09 100,00 23,09
7 Operator Komputer 20.400.000,00 3.400.000,00 16,67 3.400.000,00 16,67 100,00 33,33
ADITYAWARMAN
ADITYAWARMAN
19801031 201001 1 013
36 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 14.494.002.350,00 || Target Keuangan: 4.831.334.116,67 || Realisasi SPJ: 1.271.971.884,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 15,35 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.460.000.000,00 1.820.000.000,00 33,33 972.779.100,00 17,82 33,33 17,82
2 Tunjangan Keluarga 624.000.000,00 208.000.000,00 33,33 105.928.162,00 16,98 33,33 16,98
3 Tunjangan Jabatan 303.550.000,00 101.183.333,33 33,33 49.170.000,00 16,20 33,33 16,20
4 Tunjangan Fungsional Umum 277.290.000,00 92.430.000,00 33,33 42.995.000,00 15,51 33,33 15,51
5 Tunjangan Beras 385.000.000,00 128.333.333,33 33,33 68.002.380,00 17,66 33,33 17,66
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.624.000,00 1.208.000,00 33,33 820.587,00 22,64 33,33 22,64
7 Pembulatan Gaji 600.000,00 200.000,00 33,33 14.557,00 2,43 33,33 2,43
8 Iuran BPJS Kesehatan 156.000.000,00 52.000.000,00 33,33 32.262.098,00 20,68 33,33 20,68
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.283.938.350,00 2.427.979.450,00 33,33 0,00 0,00 33,33 8,28
Boy Cahyono, ST
Boy Cahyono, ST
19800425 200902 1 006
37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.020.000.000,00 || Target Keuangan: 543.120.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Air 72.000.000,00 22.000.000,00 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 510.000.000,00 300.000.000,00 58,82 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 395.760.000,00 200.000.000,00 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 21.120.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 1.287.368.500,00 || Target Keuangan: 1.074.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 188.368.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan meja kerja 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan meja rapat 39.500.000,00 39.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 92.000.000,00 92.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan sofa 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan barometer 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 8.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,03 %
1 Belanja Jasa Service 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 123.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 0,00 0,16
40 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 50.100.000,00 || Target Keuangan: 25.050.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.100.000,00 25.050.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 164.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 2.540.000,00 2.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 161.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 280.000.000,00 || Target Keuangan: 105.200.000,00 || Realisasi SPJ: 32.600.000,00 || Target Fisik: 0,05 % || Realisasi Fisik: 0,10 %
1 Belanja Penggandaan 10.400.000,00 3.000.000,00 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 32.000.000,00 5.000.000,00 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 60.000.000,00 47,62 14.000.000,00 11,11 0,10 0,20
4 Operator Komputer 111.600.000,00 37.200.000,00 33,33 18.600.000,00 16,67 0,10 0,20
Maizul Nedi, ST
Maizul Nedi, ST
19640201 200801 1 006
43 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Pekanbaru
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 1.247.500.000,00 || Realisasi SPJ: 4.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,08 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 1.247.500.000,00 25,00 4.000.000,00 0,08 0,00 0,00
44 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kampar
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 1.247.500.000,00 || Realisasi SPJ: 4.012.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,08 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 1.247.500.000,00 25,00 4.012.500,00 0,08 0,00 0,00
Yonita Omar, SH. M.si
Yonita Omar, SH. M.si
19690730 199203 1 004
45 Penyelesaian Konflik Pertanahan
Pagu: 290.480.490,00 || Target Keuangan: 101.172.000,00 || Realisasi SPJ: 45.879.400,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 5.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 201.640.000,00 78.750.000,00 39,05 43.479.400,00 21,56 100,00 21,56
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.066.000,00 14.022.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 20.400.000,00 3.400.000,00 16,67 2.400.000,00 11,76 100,00 11,76
Andri Budhiawan, ST., M.T
Andri Budhiawan, ST., M.T
19760429 200112 1 002
46 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 2.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 10.500.000,00 1.500.000,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Penyusunan Rencana Strategis Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 21.768.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Pagu: 354.670.300,00 || Target Keuangan: 43.475.000,00 || Realisasi SPJ: 10.200.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 2,38 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 975.000,00 475.000,00 48,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 2.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 203.370.000,00 30.000.000,00 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 61.200.000,00 10.200.000,00 16,67 10.200.000,00 16,67 0,00 16,67
50 Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (rp3kp) Provinsi Riau
Pagu: 2.173.026.000,00 || Target Keuangan: 31.300.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 800.000,00 100.000,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.730.000,00 30.000.000,00 37,16 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00