Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda
19670619 199402 1 001

30,38%

Target Penyerapan

Rp.60.898.939.073,67

2,65%

Realisasi Penyerapan

Rp.5.322.189.194,00

35,74%

Target Fisik

6,19%

Realisasi Fisik

4,71%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SAID MUKHSIN, S.Sos
SAID MUKHSIN, S.Sos
19700201 199103 1 001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 35.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 110.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 35.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 28.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 198.885.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.114.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 131.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 18.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 97.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 55.000.000,00 || Target Keuangan: 9.166.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 55.000.000,00 9.166.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 16.666.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 11.250.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 5.416.000,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 201.600.000,00 || Target Keuangan: 33.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 33.600.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Sosialisasi 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 712.484.000,00 || Target Keuangan: 128.746.000,00 || Realisasi SPJ: 146.029.800,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 14,83 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 36.910.000,00 22,86 19.560.000,00 12,11 33,33 6,19
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 551.024.000,00 91.836.000,00 16,67 126.469.800,00 22,95 33,33 23,46
10 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 124.995.000,00 || Realisasi SPJ: 30.746.880,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169.938.000,00 84.969.000,00 50,00 20.996.880,00 12,36 41,67 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.062.000,00 40.026.000,00 49,99 9.750.000,00 12,18 41,67 0,00
11 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 995.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 995.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 15.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 81.600.000,00 13.600.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.400.000,00 1.500.000,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00
YUSHAIKAL, ST
YUSHAIKAL, ST
19651225 199402 1 003
14 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 1
Pagu: 25.187.000.000,00 || Target Keuangan: 10.089.200.000,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 1,55 % || Realisasi Fisik: 0,19 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 25.187.000.000,00 10.089.200.000,00 40,06 8.000.000,00 0,03 0,00 0,00
15 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 2
Pagu: 26.397.500.000,00 || Target Keuangan: 10.571.240.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 2,70 % || Realisasi Fisik: 0,15 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 26.397.500.000,00 10.571.240.000,00 40,05 4.800.000,00 0,02 0,00 0,00
RUSMIKA SIMANULANG, ST
RUSMIKA SIMANULANG, ST
19741003 199803 2 003
16 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 3
Pagu: 31.469.270.000,00 || Target Keuangan: 20.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.469.270.000,00 20.400.000,00 0,06 0,00 0,00 30,00 0,00
17 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 4
Pagu: 27.550.000.000,00 || Target Keuangan: 24.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 27.550.000.000,00 24.000.000,00 0,09 0,00 0,00 40,00 0,00
18 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau
Pagu: 2.107.091.000,00 || Target Keuangan: 1.053.538.800,00 || Realisasi SPJ: 337.333.680,00 || Target Fisik: 25,63 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.740.000,00 13.370.000,00 50,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2 Belanja Listrik 1.269.563.600,00 634.781.800,00 50,00 110.293.680,00 8,69 25,00 0,00
3 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 100.800.000,00 50,00 66.080.000,00 32,78 25,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 187.400,00 87.000,00 46,42 0,00 0,00 25,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00 30,00 0,00
6 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 190.080.000,00 50,00 95.360.000,00 25,08 25,00 0,00
7 Operator Komputer 183.600.000,00 91.800.000,00 50,00 52.800.000,00 28,76 25,00 0,00
8 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 21.120.000,00 50,00 12.800.000,00 30,30 25,00 0,00
NURHAYATI, ST,M.Si
NURHAYATI, ST,M.Si
19680921 200604 2 001
19 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Pagu: 1.153.401.020,00 || Target Keuangan: 59.447.785,00 || Realisasi SPJ: 59.447.785,00 || Target Fisik: 42,07 % || Realisasi Fisik: 42,07 %
1 Belanja Penggandaan 145.000,00 145.000,00 100,00 145.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.200.000,00 22,22 1.200.000,00 22,22 14,07 14,07
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.120.000,00 22.842.500,00 36,19 22.842.500,00 36,19 46,67 46,67
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 14.760.285,00 33,90 14.760.285,00 33,90 50,00 50,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 980.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 61.200.000,00 20.500.000,00 33,50 20.500.000,00 33,50 41,67 41,67
TRI RISWANTO, ST
TRI RISWANTO, ST
19770330 201102 1 001
20 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau
Pagu: 15.401.787.990,00 || Target Keuangan: 3.762.359.558,00 || Realisasi SPJ: 22.350.000,00 || Target Fisik: 9,82 % || Realisasi Fisik: 9,82 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.401.787.990,00 3.762.359.558,00 24,43 22.350.000,00 0,15 9,82 9,82
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
19860408 201503 1 004
21 Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Pagu: 864.928.000,00 || Target Keuangan: 23.227.500,00 || Realisasi SPJ: 23.227.500,00 || Target Fisik: 6,75 % || Realisasi Fisik: 6,75 %
1 Belanja Penggandaan 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 240.000,00 8,00 240.000,00 8,00 8,00 8,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.840.000,00 8.587.500,00 10,49 8.587.500,00 10,49 20,00 20,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 163.200.000,00 14.400.000,00 8,82 14.400.000,00 8,82 12,50 12,50
HERDY, ST, M.Si
HERDY, ST, M.Si
19690730 199203 1 004
22 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Dumai
Pagu: 1.990.000.000,00 || Target Keuangan: 1.929.300.000,00 || Realisasi SPJ: 30.080.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,60 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 1.929.300.000,00 96,95 30.080.000,00 1,51 100,00 0,60
23 Pemantauan Dan Evaluasi Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 41.856.000,00 || Realisasi SPJ: 8.616.000,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 0,69 %
1 Belanja Penggandaan 864.000,00 576.000,00 66,67 216.000,00 25,00 100,00 0,12
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 480.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.776.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 28.800.000,00 40.800.000,00 141,67 8.400.000,00 29,17 100,00 3,33
24 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Pagu: 5.440.450.000,00 || Target Keuangan: 3.599.825.000,00 || Realisasi SPJ: 42.105.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,50 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.440.450.000,00 3.599.825.000,00 66,17 42.105.000,00 0,77 100,00 0,50
25 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Pagu: 3.990.000.000,00 || Target Keuangan: 2.600.505.000,00 || Realisasi SPJ: 8.780.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,11 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.990.000.000,00 2.600.505.000,00 65,18 8.780.000,00 0,22 100,00 0,11
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
19620816 199203 1 007
26 Perencanaan Teknis Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 1.650.000.000,00 || Target Keuangan: 1.568.860.000,00 || Realisasi SPJ: 72.888.452,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 0,62 %
1 Belanja Penggandaan 310.000,00 255.000,00 82,26 100.000,00 32,26 100,00 0,01
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 480.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131.450.000,00 65.725.000,00 50,00 55.988.452,00 42,59 100,00 2,36
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 16.800.000,00 58,33 100,00 0,73
ARDIANSYAH, ST
ARDIANSYAH, ST
197009032000031009
27 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
Pagu: 1.990.000.000,00 || Target Keuangan: 972.100.000,00 || Realisasi SPJ: 41.072.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 1,34 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 972.100.000,00 48,85 41.072.900,00 2,06 100,00 1,34
28 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Bengkalis
Pagu: 2.990.000.000,00 || Target Keuangan: 1.309.780.000,00 || Realisasi SPJ: 37.538.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,83 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.990.000.000,00 1.309.780.000,00 43,81 37.538.000,00 1,26 100,00 0,83
29 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Siak
Pagu: 2.590.000.000,00 || Target Keuangan: 1.171.880.000,00 || Realisasi SPJ: 27.640.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,74 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.590.000.000,00 1.171.880.000,00 45,25 27.640.000,00 1,07 100,00 0,74
Ir. DARMADELI ASMARA
Ir. DARMADELI ASMARA
19630421 199203 2 002
30 Pendataan Dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau
Pagu: 1.073.618.100,00 || Target Keuangan: 800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 999.800,00 300.000,00 30,01 0,00 0,00 10,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 500.000,00 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.016.458.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROFRIANTONA, ST
ROFRIANTONA, ST
19771026 200801 1 011
31 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Pelalawan
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 556.540.000,00 || Realisasi SPJ: 10.880.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 10,05 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 556.540.000,00 11,15 10.880.000,00 0,22 0,00 0,00
32 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi
Pagu: 990.000.000,00 || Target Keuangan: 294.980.000,00 || Realisasi SPJ: 22.940.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 10,77 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 294.980.000,00 29,80 22.940.000,00 2,32 0,00 0,00
33 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu
Pagu: 990.000.000,00 || Target Keuangan: 295.035.000,00 || Realisasi SPJ: 25.502.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 12,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 295.035.000,00 29,80 25.502.000,00 2,58 0,00 0,00
34 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
Pagu: 7.190.000.000,00 || Target Keuangan: 710.030.000,00 || Realisasi SPJ: 15.760.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 3,17 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.190.000.000,00 710.030.000,00 9,88 15.760.000,00 0,22 0,00 0,00
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
19860201 201102 1 001
35 Perencanaan Dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pagu: 268.780.410,00 || Target Keuangan: 323.000.700,00 || Realisasi SPJ: 75.312.125,00 || Target Fisik: 57,14 % || Realisasi Fisik: 10,96 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.500.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 873.400,00 436.700,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 13.950.000,00 75,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.640.000,00 264.098.000,00 148,67 57.157.525,00 32,18 100,00 20,27
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.167.000,00 42.066.000,00 85,56 11.354.600,00 23,09 100,00 23,09
7 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 6.800.000,00 33,33 100,00 33,33
ADITYAWARMAN
ADITYAWARMAN
19801031 201001 1 013
36 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 14.494.002.350,00 || Target Keuangan: 9.625.543.230,67 || Realisasi SPJ: 3.857.871.440,00 || Target Fisik: 64,02 % || Realisasi Fisik: 39,18 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.460.000.000,00 3.640.000.000,00 66,67 2.046.276.900,00 37,48 66,67 43,79
2 Tunjangan Keluarga 624.000.000,00 416.000.000,00 66,67 222.760.108,00 35,70 66,67 41,69
3 Tunjangan Jabatan 303.550.000,00 202.366.665,33 66,67 98.340.000,00 32,40 66,67 37,80
4 Tunjangan Fungsional Umum 277.290.000,00 184.860.000,00 66,67 85.645.000,00 30,89 66,67 36,06
5 Tunjangan Beras 385.000.000,00 256.666.665,33 66,67 135.859.920,00 35,29 66,67 35,29
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.624.000,00 2.416.000,00 66,67 2.172.604,00 59,95 66,67 66,32
7 Pembulatan Gaji 600.000,00 400.000,00 66,67 36.765,00 6,13 66,67 6,80
8 Iuran BPJS Kesehatan 156.000.000,00 66.875.000,00 42,87 67.872.879,00 43,51 42,87 43,56
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.283.938.350,00 4.855.958.900,00 66,67 1.198.907.264,00 16,46 66,67 41,29
Boy Cahyono, ST
Boy Cahyono, ST
19800425 200902 1 006
37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.020.000.000,00 || Target Keuangan: 254.560.000,00 || Realisasi SPJ: 23.524.880,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Air 72.000.000,00 44.000.000,00 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 510.000.000,00 100.000.000,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 395.760.000,00 100.000.000,00 25,27 23.524.880,00 5,94 0,00 33,33
4 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 1.287.368.500,00 || Target Keuangan: 1.262.368.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 188.368.500,00 188.368.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan meja kerja 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan meja rapat 39.500.000,00 39.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 92.000.000,00 92.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan sofa 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan barometer 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 204.400.000,00 || Realisasi SPJ: 86.523.452,00 || Target Fisik: 26,39 % || Realisasi Fisik: 25,52 %
1 Belanja Jasa Service 29.400.000,00 10.000.000,00 34,01 17.134.782,00 58,28 50,00 60,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 123.800.000,00 50.000.000,00 40,39 24.188.670,00 19,54 33,33 18,13
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 240.000.000,00 100.000.000,00 41,67 35.200.000,00 14,67 33,33 33,33
4 Belanja Jasa KIR 800.000,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 10.000.000,00 41,67 41,67 41,67
40 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 50.100.000,00 || Target Keuangan: 25.050.000,00 || Realisasi SPJ: 8.575.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 32,73 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.100.000,00 25.050.000,00 50,00 8.575.000,00 17,12 0,00 0,00
41 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 167.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 2.540.000,00 2.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 161.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 280.000.000,00 || Target Keuangan: 191.800.000,00 || Realisasi SPJ: 82.715.000,00 || Target Fisik: 20,84 % || Realisasi Fisik: 20,84 %
1 Belanja Penggandaan 10.400.000,00 6.000.000,00 57,69 240.000,00 2,31 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 32.000.000,00 10.000.000,00 31,25 975.000,00 3,05 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 120.000.000,00 95,24 35.000.000,00 27,78 41,67 41,67
4 Operator Komputer 111.600.000,00 55.800.000,00 50,00 46.500.000,00 41,67 41,67 41,67
Maizul Nedi, ST
Maizul Nedi, ST
19640201 200801 1 006
43 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Pekanbaru
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 3.350.450.000,00 || Realisasi SPJ: 14.200.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,20 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 3.350.450.000,00 67,14 14.200.000,00 0,28 100,00 0,20
44 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kampar
Pagu: 4.990.000.000,00 || Target Keuangan: 3.249.490.000,00 || Realisasi SPJ: 11.825.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,16 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 3.249.490.000,00 65,12 11.825.000,00 0,24 100,00 0,16
Yonita Omar, SH. M.si
Yonita Omar, SH. M.si
19690730 199203 1 004
45 Penyelesaian Konflik Pertanahan
Pagu: 290.480.490,00 || Target Keuangan: 216.394.000,00 || Realisasi SPJ: 129.971.800,00 || Target Fisik: 37,50 % || Realisasi Fisik: 10,99 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 15.000.000,00 75,00 1.920.000,00 9,60 100,00 9,60
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 201.640.000,00 168.750.000,00 83,69 123.251.800,00 61,12 100,00 45,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.066.000,00 28.044.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 20.400.000,00 4.600.000,00 22,55 4.800.000,00 23,53 100,00 33,33
Andri Budhiawan, ST., M.T
Andri Budhiawan, ST., M.T
19760429 200112 1 002
46 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 5.800.000,00 || Realisasi SPJ: 29.457.500,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Cetak 10.500.000,00 4.800.000,00 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.430.000,00 0,00 0,00 29.457.500,00 83,14 100,00 100,00
48 Penyusunan Rencana Strategis Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 24.900.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 8.600.000,00 3.000.000,00 34,88 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 132.000,00 132.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Pagu: 354.670.300,00 || Target Keuangan: 116.475.000,00 || Realisasi SPJ: 26.475.000,00 || Target Fisik: 20,24 % || Realisasi Fisik: 20,24 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 975.000,00 475.000,00 48,72 975.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 5.600.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 203.370.000,00 90.000.000,00 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 61.200.000,00 20.400.000,00 33,33 25.500.000,00 41,67 41,67 41,67
50 Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (rp3kp) Provinsi Riau
Pagu: 2.173.026.000,00 || Target Keuangan: 863.330.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 800.000,00 200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 2.400.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.730.000,00 80.730.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.950.000.000,00 780.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00