Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda
19670619 199402 1 001

121,36%

Target Penyerapan

Rp.206.318.675.891,67

54,12%

Realisasi Penyerapan

Rp.92.018.387.731,40

92,96%

Target Fisik

61,54%

Realisasi Fisik

65,93%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SAID MUKHSIN, S.Sos
SAID MUKHSIN, S.Sos
19700201 199103 1 001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 70.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 110.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 88.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 28.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 167.542.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 82,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 198.885.200,00 198.885.200,00 100,00 166.427.800,00 83,68 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 198.885.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 82,40
3 Belanja Penggandaan 1.114.800,00 1.114.800,00 100,00 1.114.800,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.114.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 40.288.050,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 62,22 %
1 Belanja Cetak 131.564.000,00 131.564.000,00 100,00 40.288.050,00 30,62 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 131.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,94
3 Belanja Penjilidan 18.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 18.436.000,00 18.436.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 97.980.000,00 97.980.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.020.000,00 2.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 55.000.000,00 || Target Keuangan: 50.413.000,00 || Realisasi SPJ: 11.480.000,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 72,60 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 55.000.000,00 36.664.000,00 66,66 6.560.000,00 11,93 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 55.000.000,00 13.749.000,00 25,00 4.920.000,00 8,95 83,33 72,60
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 91.663.000,00 || Realisasi SPJ: 40.157.500,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 57,41 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 16.875.000,00 25,00 7.945.000,00 11,77 83,33 38,88
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 45.000.000,00 66,67 9.800.000,00 14,52 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 8.124.000,00 25,00 5.650.000,00 17,38 83,32 95,88
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 21.664.000,00 66,66 16.762.500,00 51,58 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 134.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 151.200.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 80.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.600.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 52,13 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 43.900.000,00 43.900.000,00 100,00 14.600.000,00 33,26 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,10
3 Belanja Bahan Sosialisasi 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 500.000,00 7,14 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Sosialisasi 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 14,28
5 Belanja Bahan Publikasi 29.100.000,00 29.100.000,00 100,00 500.000,00 1,72 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3,94
9 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 712.484.000,00 || Target Keuangan: 663.103.000,00 || Realisasi SPJ: 491.633.750,00 || Target Fisik: 86,14 % || Realisasi Fisik: 76,45 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 30.365.000,00 18,81 62.783.000,00 38,88 95,72 78,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 127.640.000,00 79,05 50.522.700,00 31,29 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 551.024.000,00 137.754.000,00 25,00 87.873.400,00 15,95 83,33 76,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 551.024.000,00 367.344.000,00 66,67 290.454.650,00 52,71 0,00 0,00
10 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 229.157.500,00 || Realisasi SPJ: 143.847.580,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169.938.000,00 113.292.000,00 66,67 44.990.080,00 26,47 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169.938.000,00 42.484.500,00 25,00 58.007.500,00 34,13 83,33 70,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.062.000,00 53.368.000,00 66,66 19.500.000,00 24,36 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.062.000,00 20.013.000,00 25,00 21.350.000,00 26,67 83,32 70,00
11 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 995.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 995.000.000,00 995.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
13 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 70.500.000,00 || Realisasi SPJ: 37.965.000,00 || Target Fisik: 68,00 % || Realisasi Fisik: 72,74 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 81.600.000,00 20.400.000,00 25,00 22.215.000,00 27,22 83,33 89,14
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 81.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.400.000,00 6.000.000,00 32,61 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penceramah Agama 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Instruktur Senam 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pembaca Doa 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YUSHAIKAL, ST
YUSHAIKAL, ST
19651225 199402 1 003
14 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 1
Pagu: 25.187.000.000,00 || Target Keuangan: 25.187.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.756.546.500,00 || Target Fisik: 72,81 % || Realisasi Fisik: 72,81 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 25.187.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 25.187.000.000,00 17.650.100.000,00 70,08 9.575.412.500,00 38,02 0,00 0,00
3 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 25.187.000.000,00 7.536.900.000,00 29,92 6.181.134.000,00 24,54 72,81 72,81
15 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 2
Pagu: 26.397.500.000,00 || Target Keuangan: 26.397.500.000,00 || Realisasi SPJ: 16.163.449.500,00 || Target Fisik: 67,36 % || Realisasi Fisik: 67,36 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 26.397.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 26.397.500.000,00 18.494.570.000,00 70,06 5.008.212.500,00 18,97 0,00 0,00
3 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 26.397.500.000,00 7.902.930.000,00 29,94 11.155.237.000,00 42,26 67,36 67,36
RUSMIKA SIMANULANG, ST
RUSMIKA SIMANULANG, ST
19741003 199803 2 003
16 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 3
Pagu: 31.469.270.000,00 || Target Keuangan: 31.459.070.000,00 || Realisasi SPJ: 19.736.784.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 69,44 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.469.270.000,00 10.200.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 31.469.270.000,00 22.024.409.000,00 69,99 12.020.787.500,00 38,20 0,00 0,00
3 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 31.469.270.000,00 9.424.461.000,00 29,95 7.715.997.000,00 24,52 100,00 69,44
17 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 4
Pagu: 27.550.000.000,00 || Target Keuangan: 27.550.000.000,00 || Realisasi SPJ: 17.836.298.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 72,36 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 27.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 27.550.000.000,00 34.304.200.000,00 124,52 11.436.847.500,00 41,51 0,00 0,00
3 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 27.550.000.000,00 8.245.800.000,00 29,93 7.659.451.000,00 27,80 100,00 72,36
18 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau
Pagu: 2.107.091.000,00 || Target Keuangan: 2.633.454.600,00 || Realisasi SPJ: 895.441.653,00 || Target Fisik: 37,51 % || Realisasi Fisik: 57,17 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.740.000,00 6.685.000,00 25,00 0,00 0,00 50,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.740.000,00 20.055.000,00 75,00 17.600.000,00 65,82 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 700.000.000,00 317.390.900,00 45,34 68.425.397,00 9,78 50,00 0,00
4 Belanja Listrik 1.269.563.600,00 952.172.700,00 75,00 348.588.856,00 27,46 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 151.200.000,00 75,00 116.480.000,00 57,78 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Keamanan 244.800.000,00 50.400.000,00 20,59 16.800.000,00 6,86 50,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 187.400,00 187.400,00 100,00 187.400,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 187.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00 50,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Gedung 60.100.000,00 60.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 95.040.000,00 25,00 28.560.000,00 7,51 50,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 285.120.000,00 75,00 167.440.000,00 44,04 0,00 0,00
14 Operator Komputer 183.600.000,00 45.900.000,00 25,00 13.800.000,00 7,52 50,00 0,00
15 Operator Komputer 183.600.000,00 137.700.000,00 75,00 91.800.000,00 50,00 0,00 0,00
16 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 3.520.000,00 8,33 50,00 0,00
17 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 31.680.000,00 75,00 22.240.000,00 52,65 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 196.000.000,00 196.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Rusunawa 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 168.763.600,00 168.763.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURHAYATI, ST,M.Si
NURHAYATI, ST,M.Si
19680921 200604 2 001
19 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Pagu: 1.153.401.020,00 || Target Keuangan: 885.928.016,00 || Realisasi SPJ: 366.180.785,00 || Target Fisik: 99,12 % || Realisasi Fisik: 89,16 %
1 Belanja Penggandaan 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15,93
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46,67
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 0,00 0,00 15.272.000,00 35,08 100,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 980.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 980.000.020,00 0,00 0,00 269.841.000,00 27,53 100,00 91,66
11 Operator Komputer 61.200.000,00 15.300.000,00 25,00 12.300.000,00 20,10 83,33 91,66
12 Operator Komputer 61.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRI RISWANTO, ST
TRI RISWANTO, ST
19770330 201102 1 001
20 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau
Pagu: 15.401.787.990,00 || Target Keuangan: 15.391.587.990,00 || Realisasi SPJ: 3.366.382.025,86 || Target Fisik: 48,68 % || Realisasi Fisik: 48,68 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.401.787.990,00 15.360.987.990,00 99,74 73.484.285,00 0,48 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.401.787.990,00 30.600.000,00 0,20 3.292.897.740,86 21,38 48,68 48,68
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
19860408 201503 1 004
21 Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Pagu: 864.928.000,00 || Target Keuangan: 680.459.000,00 || Realisasi SPJ: 72.620.000,00 || Target Fisik: 95,28 % || Realisasi Fisik: 79,49 %
1 Belanja Penggandaan 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.840.000,00 0,00 0,00 6.587.500,00 8,05 100,00 50,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 163.200.000,00 40.800.000,00 25,00 18.000.000,00 11,03 75,00 75,00
12 Operator Komputer 163.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERDY, ST, M.Si
HERDY, ST, M.Si
19690730 199203 1 004
22 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Dumai
Pagu: 1.124.300.000,00 || Target Keuangan: 1.987.600.000,00 || Realisasi SPJ: 277.160.733,68 || Target Fisik: 98,78 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 1.965.670.000,00 98,78 23.610.000,00 1,19 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.124.300.000,00 21.930.000,00 1,95 253.550.733,68 22,55 98,78 70,00
23 Pemantauan Dan Evaluasi Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 177.600.000,00 || Realisasi SPJ: 12.432.000,00 || Target Fisik: 75,16 % || Realisasi Fisik: 12,24 %
1 Belanja Penggandaan 864.000,00 288.000,00 33,33 0,00 0,00 66,67 50,00
2 Belanja Penggandaan 864.000,00 576.000,00 66,67 432.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 480.000,00 33,33 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 960.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.120.000,00 13.030.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.120.000,00 39.090.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.776.000,00 24.194.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.776.000,00 72.582.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 28.800.000,00 19.200.000,00 66,67 8.400.000,00 29,17 0,00 0,00
10 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 3.600.000,00 12,50 75,00 75,00
24 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Pagu: 1.590.800.000,00 || Target Keuangan: 5.436.450.000,00 || Realisasi SPJ: 60.877.500,00 || Target Fisik: 98,84 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.440.450.000,00 4.075.087.500,00 74,90 35.512.500,00 0,65 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.590.800.000,00 1.361.362.500,00 85,58 25.365.000,00 1,59 98,84 50,00
25 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Pagu: 1.103.520.000,00 || Target Keuangan: 3.970.495.000,00 || Realisasi SPJ: 7.380.000,00 || Target Fisik: 99,57 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.990.000.000,00 2.960.365.000,00 74,19 4.690.000,00 0,12 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.103.520.000,00 1.010.130.000,00 91,54 2.690.000,00 0,24 99,57 40,00
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
19620816 199203 1 007
26 Perencanaan Teknis Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 1.752.650.000,00 || Target Keuangan: 1.647.600.000,00 || Realisasi SPJ: 92.336.976,00 || Target Fisik: 99,95 % || Realisasi Fisik: 43,47 %
1 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 110.000,00 5,50 990.000,00 49,50 100,00 64,52
2 Belanja Penggandaan 310.000,00 200.000,00 64,52 200.000,00 64,52 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 480.000,00 20,00 1.440.000,00 60,00 66,67 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 960.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131.450.000,00 32.862.500,00 25,00 32.745.000,00 24,91 100,00 51,79
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131.450.000,00 98.587.500,00 75,00 38.961.976,00 29,64 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.588.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 42,63
9 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 3.600.000,00 12,50 100,00 54,17
10 Operator Komputer 28.800.000,00 19.200.000,00 66,67 14.400.000,00 50,00 0,00 0,00
27 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017
Pagu: 50.935.500,00 || Target Keuangan: 50.935.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.935.500,00 50.935.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARDIANSYAH, ST
ARDIANSYAH, ST
197009032000031009
28 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
Pagu: 1.141.000.000,00 || Target Keuangan: 1.986.000.000,00 || Realisasi SPJ: 598.045.496,87 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.990.000.000,00 1.960.265.000,00 98,51 34.716.000,00 1,74 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.141.000.000,00 25.735.000,00 2,26 563.329.496,87 49,37 100,00 70,00
29 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Bengkalis
Pagu: 1.167.450.000,00 || Target Keuangan: 2.986.000.000,00 || Realisasi SPJ: 282.336.951,82 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.990.000.000,00 2.950.305.000,00 98,67 33.189.000,00 1,11 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.167.450.000,00 35.695.000,00 3,06 249.147.951,82 21,34 100,00 70,00
30 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Siak
Pagu: 1.120.200.000,00 || Target Keuangan: 2.586.600.000,00 || Realisasi SPJ: 765.459.130,79 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.590.000.000,00 2.562.125.000,00 98,92 26.200.000,00 1,01 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.120.200.000,00 24.475.000,00 2,18 739.259.130,79 65,99 100,00 70,00
Ir. DARMADELI ASMARA
Ir. DARMADELI ASMARA
19630421 199203 2 002
31 Pendataan Dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau
Pagu: 1.073.618.100,00 || Target Keuangan: 1.073.618.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 62,13 % || Realisasi Fisik: 38,36 %
1 Belanja Penggandaan 999.800,00 399.800,00 39,99 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 999.800,00 600.000,00 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 1.120.000,00 35,90 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 2.000.000,00 64,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.040.000,00 53.040.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.016.458.300,00 304.937.490,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.016.458.300,00 711.520.810,00 70,00 0,00 0,00 60,00 40,00
ROFRIANTONA, ST
ROFRIANTONA, ST
19771026 200801 1 011
32 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Pelalawan
Pagu: 1.102.000.000,00 || Target Keuangan: 4.973.800.000,00 || Realisasi SPJ: 305.034.668,00 || Target Fisik: 98,31 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 3.625.700.000,00 72,66 10.420.000,00 0,21 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.102.000.000,00 1.348.100.000,00 122,33 294.614.668,00 26,73 98,31 45,00
33 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi
Pagu: 976.880.000,00 || Target Keuangan: 974.480.000,00 || Realisasi SPJ: 246.610.483,80 || Target Fisik: 99,37 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 968.025.000,00 97,78 21.730.000,00 2,19 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 976.880.000,00 6.455.000,00 0,66 224.880.483,80 23,02 99,37 60,00
34 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu
Pagu: 979.310.000,00 || Target Keuangan: 975.910.000,00 || Realisasi SPJ: 256.424.105,00 || Target Fisik: 98,98 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 990.000.000,00 965.657.500,00 97,54 29.312.000,00 2,96 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 979.310.000,00 10.252.500,00 1,05 227.112.105,00 23,19 98,98 70,00
35 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
Pagu: 1.148.590.000,00 || Target Keuangan: 7.159.965.000,00 || Realisasi SPJ: 256.267.064,00 || Target Fisik: 97,09 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.190.000.000,00 5.052.210.000,00 70,27 8.410.000,00 0,12 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.148.590.000,00 2.107.755.000,00 183,51 247.857.064,00 21,58 97,09 35,00
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
19860201 201102 1 001
36 Perencanaan Dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pagu: 268.780.410,00 || Target Keuangan: 863.117.410,00 || Realisasi SPJ: 132.297.900,00 || Target Fisik: 78,76 % || Realisasi Fisik: 42,99 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.500.010,00 1.500.010,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 873.400,00 436.700,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 873.400,00 436.700,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 27.900.000,00 150,00 1.530.000,00 8,23 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 4.650.000,00 25,00 1.500.000,00 8,06 75,00 10,96
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.640.000,00 36.274.000,00 20,42 17.642.500,00 9,93 79,58 56,25
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.640.000,00 674.286.000,00 379,58 81.502.500,00 45,88 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.167.000,00 7.101.000,00 14,44 0,00 0,00 85,56 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.167.000,00 91.233.000,00 185,56 16.522.900,00 33,61 0,00 0,00
13 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.700.000,00 8,33 66,57 66,66
14 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 11.900.000,00 58,33 0,00 0,00
ADITYAWARMAN
ADITYAWARMAN
19801031 201001 1 013
37 Belanja PegawaiBTL
Pagu: 16.813.471.740,00 || Target Keuangan: 20.150.146.985,67 || Realisasi SPJ: 12.394.151.554,00 || Target Fisik: 191,22 % || Realisasi Fisik: 73,72 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.217.598.100,00 788.799.050,00 15,12 1.016.918.800,00 19,49 200,00 85,02
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.217.598.100,00 4.428.799.050,00 84,88 3.418.872.700,00 65,53 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 583.826.100,00 83.913.050,00 14,37 110.486.800,00 18,92 200,00 82,80
4 Tunjangan Keluarga 583.826.100,00 499.913.050,00 85,63 372.935.586,00 63,88 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 258.300.000,00 1.412.316.601,00 546,77 49.170.000,00 19,04 200,00 82,49
6 Tunjangan Jabatan 258.300.000,00 230.333.333,33 89,17 163.900.000,00 63,45 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional Umum 305.019.000,00 60.079.500,00 19,70 42.125.000,00 13,81 200,00 60,58
8 Tunjangan Fungsional Umum 305.019.000,00 244.939.500,00 80,30 142.655.000,00 46,77 0,00 0,00
9 Tunjangan Beras 394.625.000,00 3.483.448.150,00 882,72 66.698.820,00 16,90 200,00 62,87
10 Tunjangan Beras 394.625.000,00 325.645.831,33 82,52 181.412.100,00 45,97 0,00 0,00
11 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.890.850,00 3.237.426,00 36,41 1.139.463,00 12,82 200,00 50,59
12 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.890.850,00 5.653.424,00 63,59 3.358.306,00 37,77 0,00 0,00
13 Pembulatan Gaji 615.000,00 107.500,00 17,48 14.981,00 2,44 200,00 11,39
14 Pembulatan Gaji 615.000,00 507.500,00 82,52 55.095,00 8,96 0,00 0,00
15 Iuran BPJS Kesehatan 159.900.000,00 92.875.000,00 58,08 90.615.606,00 56,67 0,00 0,00
16 Iuran BPJS Kesehatan 159.900.000,00 54.025.000,00 33,79 33.638.337,00 21,04 183,73 77,71
17 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.884.697.690,00 1.789.797.562,00 18,11 1.254.815.849,00 12,69 185,33 67,78
18 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.435.554.020,00 6.645.756.458,00 78,78 5.445.339.111,00 64,55 0,00 0,00
Boy Cahyono, ST
Boy Cahyono, ST
19800425 200902 1 006
38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 395.760.000,00 || Target Keuangan: 981.440.000,00 || Realisasi SPJ: 141.149.280,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Air 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 510.000.000,00 510.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 395.760.000,00 300.000.000,00 75,80 70.574.640,00 17,83 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 395.760.000,00 95.760.000,00 24,20 70.574.640,00 17,83 100,00 83,33
5 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 550.368.500,00 || Target Keuangan: 1.262.368.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 26,16 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 188.368.500,00 188.368.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 188.368.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja kerja 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan meja rapat 39.500.000,00 39.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 92.000.000,00 92.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan sofa 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan barometer 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan barometer 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 450.000.000,00 || Realisasi SPJ: 198.612.602,00 || Target Fisik: 99,91 % || Realisasi Fisik: 69,99 %
1 Belanja Jasa Service 29.400.000,00 0,00 0,00 11.803.322,00 40,15 100,00 88,00
2 Belanja Jasa Service 29.400.000,00 29.400.000,00 100,00 17.134.782,00 58,28 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 123.800.000,00 23.800.000,00 19,22 5.905.900,00 4,77 100,00 92,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 123.800.000,00 100.000.000,00 80,78 28.609.570,00 23,11 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 240.000.000,00 40.000.000,00 16,67 28.400.000,00 11,83 100,00 52,27
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 240.000.000,00 200.000.000,00 83,33 65.800.000,00 27,42 0,00 0,00
7 Belanja Jasa KIR 800.000,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa KIR 800.000,00 400.000,00 50,00 92.000,00 11,50 50,00 100,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 2.500.000,00 7,81 0,00 0,00
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 0,00 0,00 18.367.028,00 57,40 100,00 90,47
11 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 6.000.000,00 25,00 100,00 83,33
12 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 14.000.000,00 58,33 0,00 0,00
41 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 50.100.000,00 || Target Keuangan: 25.050.000,00 || Realisasi SPJ: 10.075.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 19,54 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.100.000,00 25.050.000,00 50,00 8.575.000,00 17,12 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.100.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2,99 100,00 19,54
42 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 170.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 2.540.000,00 2.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 161.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
43 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 280.000.000,00 || Target Keuangan: 300.700.000,00 || Realisasi SPJ: 187.142.000,00 || Target Fisik: 92,64 % || Realisasi Fisik: 61,00 %
1 Belanja Penggandaan 28.400.000,00 22.400.000,00 78,87 828.000,00 2,92 100,00 16,70
2 Belanja Penggandaan 10.400.000,00 6.000.000,00 57,69 909.000,00 8,74 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 32.000.000,00 22.000.000,00 68,75 780.000,00 2,44 100,00 30,46
4 Belanja Penjilidan 32.000.000,00 10.000.000,00 31,25 1.625.000,00 5,08 0,00 0,00
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 6.000.000,00 6,25 31.000.000,00 32,29 100,00 55,55
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 120.000.000,00 95,24 49.000.000,00 38,89 0,00 0,00
7 Operator Komputer 111.600.000,00 74.400.000,00 66,67 65.100.000,00 58,33 0,00 0,00
8 Operator Komputer 123.600.000,00 39.900.000,00 32,28 37.900.000,00 30,66 83,33 83,33
Maizul Nedi, ST
Maizul Nedi, ST
19640201 200801 1 006
44 Pembangunan/peningkatan Kualitas Psu Permukiman Kota Pekanbaru
Pagu: 1.087.400.000,00 || Target Keuangan: 4.986.000.000,00 || Realisasi SPJ: 266.796.641,58 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 29,50 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 3.721.380.000,00 74,58 14.340.000,00 0,29 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.087.400.000,00 1.264.620.000,00 116,30 252.456.641,58 23,22 100,00 29,50
45 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kampar
Pagu: 1.098.110.000,00 || Target Keuangan: 4.975.330.000,00 || Realisasi SPJ: 16.955.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.098.110.000,00 1.350.375.000,00 122,97 6.592.500,00 0,60 100,00 40,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.990.000.000,00 3.624.955.000,00 72,64 10.362.500,00 0,21 0,00 0,00
Yonita Omar, SH. M.si
Yonita Omar, SH. M.si
19690730 199203 1 004
46 Penyelesaian Konflik Pertanahan
Pagu: 290.480.490,00 || Target Keuangan: 527.928.290,00 || Realisasi SPJ: 132.087.600,00 || Target Fisik: 98,24 % || Realisasi Fisik: 58,19 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.090,00 390.090,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.800.000,00 1.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.184.400,00 1.092.200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 25.000.000,00 125,00 1.560.000,00 7,80 100,00 20,80
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 35.000.000,00 175,00 3.570.000,00 17,85 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 201.640.000,00 32.890.000,00 16,31 10.817.500,00 5,36 100,00 63,75
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 201.640.000,00 370.390.000,00 183,69 90.279.900,00 44,77 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.066.000,00 14.022.000,00 33,33 16.260.200,00 38,65 100,00 50,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.066.000,00 28.044.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 8.400.000,00 41,18 0,00 0,00
16 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.200.000,00 5,88 75,00 75,00
Andri Budhiawan, ST., M.T
Andri Budhiawan, ST., M.T
19760429 200112 1 002
47 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 45.100.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,52 %
1 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 21.000.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 1.200.000,00 83,33 100,00 83,33
48 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 49.930.000,00 || Realisasi SPJ: 29.457.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 10.500.000,00 5.700.000,00 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 10.500.000,00 4.800.000,00 45,71 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.430.000,00 35.430.000,00 100,00 29.457.500,00 83,14 0,00 0,00
49 Penyusunan Rencana Strategis Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 30.009.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 8.600.000,00 8.600.000,00 100,00 1.400.000,00 16,28 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 132.000,00 132.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.500.000,00 100,00 8.375.000,00 42,95 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 20.234.600,00 92,96 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
50 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Pagu: 354.670.300,00 || Target Keuangan: 348.149.000,00 || Realisasi SPJ: 131.970.000,00 || Target Fisik: 91,44 % || Realisasi Fisik: 65,48 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 975.000,00 975.000,00 100,00 975.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 42,86 80,00
5 Belanja Penggandaan 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 11.200.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 4.200.000,00 25,00 1.400.000,00 8,33 83,33 8,33
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 203.370.000,00 150.000.000,00 73,76 19.492.500,00 9,58 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 203.370.000,00 53.370.000,00 26,24 59.102.500,00 29,06 93,43 85,18
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 65.304.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 61.200.000,00 15.300.000,00 25,00 15.300.000,00 25,00 83,33 83,33
14 Operator Komputer 61.200.000,00 40.800.000,00 66,67 35.700.000,00 58,33 0,00 0,00
51 Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (rp3kp) Provinsi Riau
Pagu: 1.723.026.000,00 || Target Keuangan: 2.121.826.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 70,84 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 800.000,00 100.000,00 12,50 0,00 0,00 87,50 0,00
6 Belanja Penggandaan 800.000,00 700.000,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00 66,67 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.730.000,00 80.730.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.546.000,00 83.546.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.950.000.000,00 1.365.000.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.500.000.000,00 585.000.000,00 39,00 0,00 0,00 70,00 0,00