Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Ir.H.FERRY HC ERNAPUTRA, M.Si
Pembina Utama Muda
196302241992031002

101,11%

Target Penyerapan

Rp.17.003.326.414,94

70,83%

Realisasi Penyerapan

Rp.11.912.452.663,65

91,37%

Target Fisik

59,91%

Realisasi Fisik

72,23%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Ir. SILVIA, M.si
Ir. SILVIA, M.si
19671125 199803 2 004
1 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan
Pagu: 214.820.000,00 || Target Keuangan: 226.300.000,00 || Realisasi SPJ: 130.029.564,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 94,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.068.000,00 1.068.000,00 26,25 3.073.500,00 75,55 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 800.000,00 66,67 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.730.000,00 1.230.000,00 45,05 0,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Penggandaan 732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 732.000,00 0,00 0,00 366.000,00 50,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.600.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 40,18 100,00 40,18
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 122.420.000,00 0,00 0,00 29.495.000,00 24,09 100,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 123.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 73,03
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 50.000.000,00 0,00 0,00 49.948.110,00 99,90 100,00 99,90
16 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Analisis Situasi Komsumsi Pangan
Pagu: 68.505.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 42.192.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 77,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.324.000,00 484.000,00 20,83 1.838.500,00 79,11 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.161.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 3.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.400.000,00 0,00 0,00 16.222.500,00 48,57 100,00 100,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.044.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Petugas Survey 10.800.000,00 1.800.000,00 16,67 0,00 0,00 100,00 50,00
20 Petugas Survey 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Katamso
Katamso
197310181999031003
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 80.000.000,00 || Realisasi SPJ: 72.426.850,00 || Target Fisik: 67,50 % || Realisasi Fisik: 90,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 90,53
4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 17.520.000,00 || Target Fisik: 74,60 % || Realisasi Fisik: 49,71 %
1 Belanja Cetak 49.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 49.730.000,00 12.432.500,00 25,00 0,00 0,00 75,00 49,98
3 Belanja Penjilidan 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 270.000,00 270.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 27.000.000,00 || Target Keuangan: 27.000.000,00 || Realisasi SPJ: 13.800.000,00 || Target Fisik: 77,78 % || Realisasi Fisik: 51,11 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 27.000.000,00 6.000.000,00 22,22 0,00 0,00 77,78 51,11
6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 94.200.000,00 || Realisasi SPJ: 81.204.400,00 || Target Fisik: 63,71 % || Realisasi Fisik: 66,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.832.000,00 6.693.000,00 45,13 4.446.300,00 29,98 54,87 52,33
3 Belanja Cetak 1.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.168.000,00 800.000,00 68,49 0,00 0,00 31,51 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 48.000.000,00 10.500.000,00 21,88 15.500.000,00 32,29 66,67 75,00
8 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 5.100.000,00 25,00 66,67 75,00
9 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Administrasi Aset 14.400.000,00 5.400.000,00 37,50 3.600.000,00 25,00 66,67 50,00
11 Tenaga Administrasi Aset 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 44.157.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 88,32 %
1 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 37.517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 37.517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,06
3 Belanja modal Pengadaan printer 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,00
5 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 49,33
6 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 7.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 7.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kamera 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kamera 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan proyektor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan proyektor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan meja rapat 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja rapat 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 145.465.800,00 || Target Keuangan: 145.465.800,00 || Realisasi SPJ: 142.743.194,65 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 5,54 %
1 Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan 132.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan 132.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.365.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.365.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,24
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 64.040.000,00 || Target Keuangan: 62.102.500,00 || Realisasi SPJ: 21.671.310,00 || Target Fisik: 63,92 % || Realisasi Fisik: 14,39 %
1 Belanja Jasa Service 18.690.000,00 1.790.000,00 9,58 500.000,00 2,68 90,42 2,59
2 Belanja Jasa Service 18.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 32.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 32.050.000,00 8.212.500,00 25,62 2.700.000,00 8,42 75,00 27,25
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.300.000,00 13.300.000,00 100,00 10.836.560,00 81,48 0,00 0,00
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 129.372.000,00 || Target Keuangan: 100.676.000,00 || Realisasi SPJ: 58.630.551,00 || Target Fisik: 50,37 % || Realisasi Fisik: 30,47 %
1 Belanja Jasa Service 20.905.600,00 9.226.000,00 44,13 1.694.500,00 8,11 66,20 18,70
2 Belanja Jasa Service 18.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 54.198.400,00 11.088.000,00 20,46 5.462.822,00 10,08 61,37 33,65
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 44.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 54.268.000,00 27.468.000,00 50,62 18.562.250,00 34,20 33,29 31,83
6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 41.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 12.500.000,00 || Realisasi SPJ: 12.470.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 24,94 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 24,94
14 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 64.097.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 71,81 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.097.000,00 14.097.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 35.903.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Rismaini, S.Pt
Rismaini, S.Pt
196405111992032003
15 Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
Pagu: 72.769.500,00 || Target Keuangan: 72.600.000,00 || Realisasi SPJ: 54.802.700,00 || Target Fisik: 96,15 % || Realisasi Fisik: 75,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00 1.881.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 11.000,00 11.000,00 100,00 11.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.829.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.060.000,00 26.060.000,00 100,00 23.829.500,00 91,44 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.648.000,00 0,00 0,00 17.081.200,00 75,42 100,00 75,41
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.648.000,00 22.648.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Petugas Pengumpul Harga Komunitas Pertanian 24.000.000,00 14.400.000,00 60,00 4.800.000,00 20,00 0,00 0,00
12 Tenaga Petugas Pengumpul Harga Komunitas Pertanian 24.000.000,00 7.200.000,00 30,00 7.200.000,00 30,00 90,00 50,00
16 Pengembangan Dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
Pagu: 93.570.000,00 || Target Keuangan: 100.800.000,00 || Realisasi SPJ: 21.196.044,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 22,65 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.412.400,00 1.412.400,00 100,00 1.412.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.412.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 2.650.000,00 2.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 127.600,00 127.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 127.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.570.000,00 800.000,00 2,90 0,00 0,00 100,00 47,26
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.770.000,00 26.770.000,00 100,00 13.030.000,00 48,67 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,17
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.040.000,00 14.040.000,00 100,00 6.753.644,00 48,10 0,00 0,00
13 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 49.823.200,00 || Realisasi SPJ: 19.192.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 38,48 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 176.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 176.800,00 0,00 0,00 353.600,00 200,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00 600.000,00 52,17 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 52,17
7 Belanja Penggandaan 99.200,00 99.200,00 100,00 99.200,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 99.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.440.000,00 21.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.440.000,00 0,00 0,00 18.139.600,00 84,61 100,00 85,66
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.234.000,00 26.234.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Ir. Hermansyah
Ir. Hermansyah
196201081994031002
18 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.683.750,00 || Target Fisik: 98,46 % || Realisasi Fisik: 1,69 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.698.900,00 2.698.900,00 100,00 1.156.500,00 42,85 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.698.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 42,93
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 12.400.000,00 12.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 27.508.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 27.508.750,00 27.508.750,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Cetak 675.000,00 675.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 527.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 527.250,00 527.250,00 100,00 527.250,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.593.100,00 41.593.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.593.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.072.000,00 14.072.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elyan Buzra, SP, M.Si
Elyan Buzra, SP, M.Si
196305131983111001
19 Pemberdayaan Gapoktan Dalam Penyedia Pangan Masyarakat Se Provinsi Riau
Pagu: 197.300.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.366.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 7,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.884.000,00 0,00 0,00 284.400,00 9,86 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00 100,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.106.000,00 0,00 0,00 400.000,00 18,99 100,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.500.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 80,74 100,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 675.000,00 37,50 100,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 96,47 100,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.120.000,00 0,00 0,00 18.207.500,00 46,54 100,00 28,69
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 100,00 100,00 0,00
19 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 98.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 98.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
21 Tenaga Pendamping Desa 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tenaga Pendamping Desa 12.500.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 30,00 100,00 0,00
23 Uang Saku 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Uang Saku 2.250.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 73,33 100,00 0,00
Ir. Anita Hilda Dwi Kora
Ir. Anita Hilda Dwi Kora
196401171998032001
20 Pengembangan Dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu Sebagai Pangan Alternatif
Pagu: 195.898.800,00 || Target Keuangan: 351.200.800,00 || Realisasi SPJ: 27.388.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 13,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.825.000,00 963.600,00 52,80 963.600,00 52,80 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 228.000,00 88.000,00 38,60 228.000,00 100,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.740.000,00 8.400.000,00 20,12 8.400.000,00 20,12 100,00 58,53
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 151.200.800,00 151.200.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Rahmawati, S.Sos, M.Si
Rahmawati, S.Sos, M.Si
196502261992031003
21 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (skpg)
Pagu: 49.145.300,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 40.629.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 87,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 889.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 889.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 924.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 924.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.881.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MURNA YANTI
MURNA YANTI
196109271985032004
22 Lomba Cipta Menu B2sa Tingkat Provinsi Dan Nasional
Pagu: 342.877.500,00 || Target Keuangan: 360.000.000,00 || Realisasi SPJ: 212.232.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 98,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.231.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.231.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 3.900.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 76,92 100,00 100,00
7 Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Bahan Lomba 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Lomba 3.800.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 34,21 100,00 100,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.100,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Belanja Cetak 4.125.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 94,55 100,00 100,00
14 Belanja Cetak 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Penggandaan 713.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Belanja Penggandaan 713.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,37
19 Belanja Sewa Meja Kursi 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Sewa Meja Kursi 12.750.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00 100,00 100,00 100,00
21 Belanja Sewa Tenda 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Sewa Tenda 19.950.000,00 0,00 0,00 19.950.000,00 100,00 100,00 100,00
23 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100,00 100,00 100,00
25 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 62,50 100,00 100,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 100,00 100,00 100,00
29 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
31 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 100,00 100,00 100,00
33 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,45
35 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151.005.000,00 0,00 0,00 27.678.800,00 18,33 100,00 100,00
36 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
38 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
40 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 MC Event 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 MC Event 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
43 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
45 Uang Saku 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Uang Saku 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
23 Gerakan Penganekaragaman Pangan
Pagu: 247.035.000,00 || Target Keuangan: 248.530.000,00 || Realisasi SPJ: 221.185.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 89,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.225.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.225.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 13.125.000,00 0,00 0,00 750.000,00 5,71 100,00 73,33
4 Belanja Cetak 13.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 363.800,00 0,00 0,00 300.000,00 82,46 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,20
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 66,67 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 148.760.000,00 0,00 0,00 109.250.000,00 73,44 100,00 89,41
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 148.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 79,96
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.651.000,00 0,00 0,00 5.948.500,00 17,68 100,00 99,99
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Uang Saku 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HENDRI KUMAR, SE, M.Si
HENDRI KUMAR, SE, M.Si
197302161993031002
24 Pengembangan Pangan Lokal
Pagu: 146.800.000,00 || Target Keuangan: 146.800.000,00 || Realisasi SPJ: 20.000.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 81,70 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.261.000,00 3.261.000,00 100,00 3.261.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 510.000,00 510.000,00 100,00 210.000,00 41,18 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 41,18
5 Belanja Penggandaan 389.000,00 389.000,00 100,00 280.000,00 71,98 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 71,98
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 37,97
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.840.000,00 42.640.000,00 93,02 16.249.500,00 35,45 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sapta Rahmawati, S.Pi
Sapta Rahmawati, S.Pi
196910121998032006
25 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
Pagu: 120.786.600,00 || Target Keuangan: 202.104.600,00 || Realisasi SPJ: 21.844.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 19,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.616.400,00 0,00 0,00 819.200,00 50,68 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.616.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 100,00 100,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.720.000,00 0,00 0,00 18.692.000,00 43,75 100,00 50,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 21.318.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 74.914.200,00 74.914.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Mardianto, S.Pt
Mardianto, S.Pt
197403162000031004
26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 320.000.000,00 || Target Keuangan: 301.850.000,00 || Realisasi SPJ: 232.170.198,00 || Target Fisik: 88,59 % || Realisasi Fisik: 88,54 %
1 Belanja Telepon 8.800.000,00 2.250.000,00 25,57 370.140,00 4,21 85,23 83,33
2 Belanja Telepon 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 180.000.000,00 45.000.000,00 25,00 23.624.937,00 13,12 83,33 83,33
4 Belanja Listrik 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 31.200.000,00 7.800.000,00 25,00 4.635.250,00 14,86 83,33 83,33
7 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 188.067.300,00 || Target Keuangan: 173.987.300,00 || Realisasi SPJ: 147.164.250,00 || Target Fisik: 81,64 % || Realisasi Fisik: 81,64 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.107.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.107.300,00 6.369.100,00 33,33 0,00 0,00 66,67 66,67
3 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 42.240.000,00 25,00 42.240.000,00 25,00 83,33 83,33
28 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 20.000.000,00 || Target Keuangan: 18.874.000,00 || Realisasi SPJ: 12.060.000,00 || Target Fisik: 86,62 % || Realisasi Fisik: 80,98 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 18.176.000,00 4.650.000,00 25,58 3.360.000,00 18,49 85,28 83,33
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 18.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.574.000,00 524.000,00 33,29 0,00 0,00 100,00 66,71
5 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
29 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 87.200.000,00 || Target Keuangan: 82.100.000,00 || Realisasi SPJ: 39.560.000,00 || Target Fisik: 78,21 % || Realisasi Fisik: 76,45 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 20.100.000,00 25,13 11.000.000,00 13,75 83,75 83,33
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 16,66 0,00
30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 86.400.000,00 || Target Keuangan: 79.200.000,00 || Realisasi SPJ: 72.000.000,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Jasa Keamanan 86.400.000,00 21.600.000,00 25,00 21.600.000,00 25,00 83,33 83,33
2 Belanja Jasa Keamanan 86.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 211.432.000,00 || Target Keuangan: 211.432.000,00 || Realisasi SPJ: 206.731.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 121.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 121.432.000,00 0,00 0,00 34.352.600,00 28,29 100,00 100,00
32 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 104.750.000,00 || Target Keuangan: 94.000.000,00 || Realisasi SPJ: 55.035.000,00 || Target Fisik: 81,62 % || Realisasi Fisik: 81,62 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 93.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 93.750.000,00 25.500.000,00 27,20 12.276.000,00 13,09 81,60 81,60
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 3.000.000,00 27,27 81,82 81,82
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 50.000.000,00 15.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
34 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Pagu: 121.900.000,00 || Target Keuangan: 123.874.200,00 || Realisasi SPJ: 57.233.600,00 || Target Fisik: 94,79 % || Realisasi Fisik: 17,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 869.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 869.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Specimen 3.300.000,00 0,00 0,00 1.022.000,00 30,97 100,00 16,06
6 Belanja Bahan Specimen 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 3.140.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 3.140.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 33.120.000,00 0,00 0,00 22.032.000,00 66,52 100,00 24,95
10 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 33.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 425.000,00 425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 94.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 375.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.430.000,00 0,00 0,00 30.170.000,00 52,53 89,68 14,59
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
35 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 49.345.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 385.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 385.200,00 0,00 0,00 385.200,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 15.042.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 15.042.800,00 0,00 0,00 15.000.000,00 99,72 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Specimen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Specimen 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.072.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 70,46 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reza Kadir
Reza Kadir
197508231998031002
36 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 31.192.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.513.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 40,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.454.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.454.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 43,75
5 Belanja Penggandaan 817.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 817.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 37,53
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.808.000,00 18.808.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 19,44
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.531.600,00 || Target Fisik: 90,40 % || Realisasi Fisik: 21,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.137.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.137.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 53,58
3 Belanja Cetak 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 10.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 14,29 100,00 14,29
5 Belanja Penggandaan 2.362.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.362.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 8.000.000,00 29,63 0,00 0,00 82,22 13,33
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 42.498.300,00 || Realisasi SPJ: 1.150.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 84,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.209.900,00 3.708.200,00 33,08 0,00 0,00 100,00 65,07
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.209.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.752.600,00 3.752.600,00 100,00 0,00 0,00 100,00 46,70
6 Belanja Cetak 3.752.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.137.500,00 1.137.500,00 100,00 750.000,00 65,93 100,00 65,93
8 Belanja Penggandaan 1.137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 61,11
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan
Pagu: 137.326.430,00 || Target Keuangan: 133.896.430,00 || Realisasi SPJ: 118.196.430,00 || Target Fisik: 92,33 % || Realisasi Fisik: 79,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.959.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.363.300,00 1.403.400,00 32,16 0,00 0,00 100,00 67,84
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Jaringan Komputer 469.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Bahan Jaringan Komputer 469.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 178.800,00 26.600,00 14,88 62.200,00 34,79 100,00 85,12
8 Belanja Penggandaan 152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.475.000,00 0,00 0,00 7.475.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.950.000,00 0,00 0,00 13.950.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Networking Engineer 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Networking Engineer 45.980.000,00 11.340.000,00 24,66 11.340.000,00 24,66 84,73 70,47
21 Operator Komputer 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 37.400.000,00 13.400.000,00 35,83 14.700.000,00 39,30 100,00 92,25
23 Web Designer 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Web Designer 22.990.000,00 5.670.000,00 24,66 5.670.000,00 24,66 84,73 70,47
40 Penyusunan Statistik Pangan
Pagu: 49.684.500,00 || Target Keuangan: 47.584.500,00 || Realisasi SPJ: 32.581.600,00 || Target Fisik: 88,33 % || Realisasi Fisik: 71,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.359.500,00 7.020.600,00 67,77 5.306.600,00 51,22 100,00 51,22
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.075.000,00 3.338.900,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 7.150.000,00 72,22 100,00 100,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.275.000,00 16.275.000,00 100,00 16.275.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Operator Komputer 5.800.000,00 3.700.000,00 63,79 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iskandar Nasution
Iskandar Nasution
198108222010011017
41 Sertifikasi Pangan Segar (buah Dan Sayur)
Pagu: 236.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 117.077.500,00 || Target Fisik: 90,15 % || Realisasi Fisik: 64,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 300.000,00 42,86 100,00 43,00
4 Belanja Dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Specimen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Bahan Specimen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 12.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
8 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 12.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Paket/Pengiriman 50.850.000,00 0,00 0,00 36.779.000,00 72,33 100,00 99,00
10 Belanja Paket/Pengiriman 50.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 6.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 6.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 1.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 107.550.000,00 0,00 0,00 15.985.000,00 14,86 100,00 76,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 15,73
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 8,33 100,00 16,67
Katamso
Katamso
197310181999031003
42 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 12.233.112.505,70 || Target Keuangan: 12.229.829.784,94 || Realisasi SPJ: 9.395.735.522,00 || Target Fisik: 192,05 % || Realisasi Fisik: 76,81 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.032.085.212,00 811.739.528,70 20,13 783.852.500,00 19,44 199,99 85,12
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.032.085.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 420.460.643,00 79.655.091,30 18,94 79.680.662,00 18,95 199,99 83,44
4 Tunjangan Keluarga 420.460.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 290.587.500,00 71.212.500,00 24,51 42.900.000,00 14,76 200,00 67,45
6 Tunjangan Jabatan 290.587.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 18.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tunjangan Fungsional 18.081.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00 20,91 200,00 90,59
9 Tunjangan Fungsional Umum 125.296.000,00 17.001.166,70 13,57 25.115.000,00 20,04 200,00 87,37
10 Tunjangan Fungsional Umum 125.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 189.436.236,00 21.425.457,00 11,31 44.321.040,00 23,40 200,00 87,51
12 Tunjangan Beras 189.436.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.464.845,00 0,00 0,00 810.667,00 18,16 200,00 79,81
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.464.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 49.282,00 0,00 0,00 11.517,00 23,37 200,00 104,12
16 Pembulatan Gaji 49.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 113.876.339,70 11.453.627,40 10,06 25.906.005,00 22,75 193,29 83,89
18 Iuran BPJS Kesehatan 113.876.339,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.038.775.448,00 2.496.414.098,00 35,47 930.579.021,00 13,22 186,29 71,41
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.073.926.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00