Selasa, 12 Nopember 2019

Pimpinan Instansi




96,92%

Target Penyerapan

Rp.23.284.902.341,72

70,05%

Realisasi Penyerapan

Rp.16.829.789.447,00

83,38%

Target Fisik

69,96%

Realisasi Fisik

73,57%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 12 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
JEFRI HERIMEN
JEFRI HERIMEN
19681111
1 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 26.609.600,00 || Target Keuangan: 37.609.600,00 || Realisasi SPJ: 9.690.400,00 || Target Fisik: 93,32 % || Realisasi Fisik: 38,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.374.000,00 10.374.000,00 100,00 3.870.400,00 37,31 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
3 Belanja Cetak 5.800.000,00 3.900.000,00 67,24 1.950.000,00 33,62 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 5.800.000,00 1.900.000,00 32,76 0,00 0,00 84,48 60,50
5 Belanja Penggandaan 4.875.600,00 2.715.600,00 55,70 1.750.000,00 35,89 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.875.600,00 2.160.000,00 44,30 0,00 0,00 82,00 36,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 11.000.000,00 83,33 1.000.000,00 7,58 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 2.200.000,00 42,31 0,00 0,00 100,00 15,21
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 34,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 1.120.000,00 33,33 0,00 0,00
2 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 26.804.000,00 || Target Keuangan: 30.574.000,00 || Realisasi SPJ: 11.452.300,00 || Target Fisik: 24,06 % || Realisasi Fisik: 24,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.824.000,00 10.824.000,00 100,00 5.802.300,00 53,61 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00
3 Belanja Cetak 11.750.000,00 9.750.000,00 82,98 900.000,00 7,66 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 9.000.000,00 1.000.000,00 11,11 0,00 0,00 8,00 8,00
5 Belanja Penggandaan 4.780.000,00 3.800.000,00 79,50 1.750.000,00 36,61 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 3.200.000,00 61,54 3.000.000,00 57,69 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 2.000.000,00 38,46 0,00 0,00 50,00 50,00
Dra. Ita Mariani, M.Pd.
Dra. Ita Mariani, M.Pd.
19640505 199403 2 003
3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Pagu: 142.954.300,00 || Target Keuangan: 62.304.000,00 || Realisasi SPJ: 39.686.000,00 || Target Fisik: 80,80 % || Realisasi Fisik: 92,03 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 10.300.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 845.000,00 845.000,00 100,00 845.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 5.649.000,00 4.804.000,00 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.395.000,00 7.850.000,00 54,53 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.545.000,00 6.545.000,00 100,00 6.545.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.430.000,00 24.430.000,00 100,00 21.266.000,00 87,05 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 5.000.000,00 89,29 0,00 0,00
19 Uang Saku 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 4.800.000,00 85,71 0,00 0,00
4 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
Pagu: 78.068.000,00 || Target Keuangan: 80.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.212.300,00 || Target Fisik: 92,28 % || Realisasi Fisik: 95,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.693.000,00 3.693.000,00 100,00 3.671.500,00 99,42 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 100,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 850.000,00 77,27 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.230.000,00 1.230.000,00 100,00 930.000,00 75,61 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 203.000,00 203.000,00 100,00 203.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.640.000,00 17.640.000,00 100,00 17.280.000,00 97,96 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.910.000,00 22.910.000,00 100,00 22.356.000,00 97,58 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.964.000,00 17.964.000,00 100,00 16.461.800,00 91,64 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.582.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 12.000.000,00 93,75 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 45.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 270.000,00 270.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aulia Arfan,S.Kom
Aulia Arfan,S.Kom
19830603 200901 1 011
6 Peliputan Acara Dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 880.530.000,00 || Target Keuangan: 815.890.000,00 || Realisasi SPJ: 686.780.500,00 || Target Fisik: 83,90 % || Realisasi Fisik: 82,77 %
1 Belanja Telepon 4.800.000,00 1.200.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 0,00
2 Belanja Telepon 4.800.000,00 3.200.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.570.000,00 2.570.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.980.000,00 6.000.000,00 6,00 5.115.000,00 5,12 94,00 90,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.980.000,00 93.980.000,00 94,00 93.437.500,00 93,46 0,00 0,00
9 Kameramen 190.080.000,00 47.520.000,00 25,00 47.208.000,00 24,84 89,98 89,98
10 Kameramen 190.080.000,00 126.720.000,00 66,67 101.520.000,00 53,41 0,00 0,00
11 Photografer 253.440.000,00 63.360.000,00 25,00 60.480.000,00 23,86 80,55 80,55
12 Photografer 253.440.000,00 168.960.000,00 66,67 130.180.000,00 51,37 0,00 0,00
13 Editor Video/Photo 168.960.000,00 42.240.000,00 25,00 40.920.000,00 24,22 80,55 80,55
14 Editor Video/Photo 168.960.000,00 112.640.000,00 66,67 88.980.000,00 52,66 0,00 0,00
15 Tenaga Radio 158.400.000,00 39.600.000,00 25,00 39.120.000,00 24,70 80,55 80,55
16 Tenaga Radio 158.400.000,00 105.600.000,00 66,67 79.820.000,00 50,39 0,00 0,00
7 Pengembangan Tv Dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 24.000.000,00 || Target Keuangan: 22.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Telepon 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 0,00
2 Belanja Telepon 24.000.000,00 18.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yasna Dewita, S.Kom
Yasna Dewita, S.Kom
196801061993032003
8 Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 156.986.000,00 || Target Keuangan: 146.388.000,00 || Realisasi SPJ: 114.506.200,00 || Target Fisik: 80,52 % || Realisasi Fisik: 76,14 %
1 Belanja Cetak 4.064.000,00 2.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.062.000,00 4.062.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.010.000,00 0,00 0,00 8.090.000,00 67,36 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.412.000,00 20.412.000,00 100,00 2.985.000,00 14,62 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 15.912.000,00 100,00 12.251.200,00 76,99 0,00 0,00
8 Analyst Server 42.500.000,00 32.232.000,00 75,84 31.560.000,00 74,26 0,00 0,00
9 Analyst Server 42.500.000,00 7.004.000,00 16,48 7.310.000,00 17,20 0,00 0,00
10 System Analyst 82.500.000,00 62.568.000,00 75,84 61.060.000,00 74,01 0,00 0,00
11 System Analyst 82.500.000,00 13.596.000,00 16,48 14.190.000,00 17,20 0,00 0,00
PRAYUTI PANCASILAWATI
PRAYUTI PANCASILAWATI
19650601 198603 2 004
9 Layanan Informasi Melalui Media Center
Pagu: 174.951.750,00 || Target Keuangan: 160.551.750,00 || Realisasi SPJ: 119.590.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 60,45 %
1 Belanja Penggandaan 2.151.750,00 1.251.750,00 58,17 990.000,00 46,01 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.151.750,00 900.000,00 41,83 0,00 0,00 75,00 60,45
3 EDP (Electronic Data Processing) Operators 73.920.000,00 18.480.000,00 25,00 12.040.000,00 16,29 75,00 60,45
4 EDP (Electronic Data Processing) Operators 73.920.000,00 55.440.000,00 75,00 44.800.000,00 60,61 0,00 0,00
5 Technical Support Administration 73.920.000,00 18.480.000,00 25,00 12.040.000,00 16,29 75,00 60,45
6 Technical Support Administration 73.920.000,00 55.440.000,00 75,00 43.960.000,00 59,47 0,00 0,00
7 Penjaga Ruang Layanan Internet Gratis 24.960.000,00 18.720.000,00 75,00 16.000.000,00 64,10 0,00 0,00
8 Penjaga Ruang Layanan Internet Gratis 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 4.160.000,00 16,67 75,00 60,45
10 Newsroom Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 521.825.000,00 || Target Keuangan: 468.375.000,00 || Realisasi SPJ: 150.700.000,00 || Target Fisik: 72,40 % || Realisasi Fisik: 68,56 %
1 Belanja Bahan Publikasi 20.900.000,00 20.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4 Belanja Penggandaan 2.950.000,00 2.950.000,00 100,00 1.400.000,00 47,46 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 60,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 6.600.000,00 61,11 4.200.000,00 38,89 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 4.200.000,00 38,89 1.800.000,00 16,67 70,00 70,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 80,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.460.000,00 62.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.315.000,00 42.315.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Online 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 5.950.000,00 99,17 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Online 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Operator Sistem Informasi 92.400.000,00 92.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Koordinator Liputan 27.000.000,00 18.000.000,00 66,67 15.750.000,00 58,33 0,00 0,00
17 Koordinator Liputan 27.000.000,00 6.750.000,00 25,00 4.500.000,00 16,67 68,00 68,00
18 Photografer 26.400.000,00 17.600.000,00 66,67 13.800.000,00 52,27 0,00 0,00
19 Photografer 26.400.000,00 6.600.000,00 25,00 4.300.000,00 16,29 68,00 68,00
20 Reporter/Kontributor 132.000.000,00 88.000.000,00 66,67 77.000.000,00 58,33 0,00 0,00
21 Reporter/Kontributor 146.000.000,00 33.000.000,00 22,60 22.000.000,00 15,07 68,00 68,00
22 Uang Saku 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKHYAN FAJRI. S. Sos
AKHYAN FAJRI. S. Sos
19730131 199210 1 001
11 Forum Data Sektoral Provinsi Riau
Pagu: 68.277.700,00 || Target Keuangan: 113.553.700,00 || Realisasi SPJ: 12.902.000,00 || Target Fisik: 79,78 % || Realisasi Fisik: 3,70 %
1 Belanja Dekorasi 400.100,00 400.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 800.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.050.000,00 450.000,00 21,95 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.050.000,00 1.600.000,00 78,05 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.682.600,00 0,00 0,00 528.000,00 31,38 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.807.600,00 1.807.600,00 100,00 528.000,00 29,21 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 7.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000,00 0,00 0,00 10.854.000,00 76,44 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.750.000,00 28.140.000,00 129,38 1.520.000,00 6,99 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.240.000,00 5.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.376.000,00 60.376.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.800.000,00 13.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Sistem Informasi 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Sistem Informasi 160.000,00 160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MC Event 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 MC Event 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembuat Materi 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembuat Materi 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra. MAILINCE , M.Si
Dra. MAILINCE , M.Si
19640524 199703 2 002
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 10.000.000,00 || Target Keuangan: 8.100.000,00 || Realisasi SPJ: 4.200.000,00 || Target Fisik: 81,00 % || Realisasi Fisik: 44,17 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.200.000,00 1.200.000,00 16,67 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.200.000,00 4.800.000,00 66,67 3.000.000,00 41,67 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 2.800.000,00 700.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 2.800.000,00 1.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 50.097.000,00 || Target Keuangan: 41.000.000,00 || Realisasi SPJ: 36.099.000,00 || Target Fisik: 81,84 % || Realisasi Fisik: 72,06 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.097.000,00 8.200.000,00 16,37 16.060.000,00 32,06 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.097.000,00 32.800.000,00 65,47 20.039.000,00 40,00 0,00 0,00
14 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 86.175.200,00 || Target Keuangan: 71.975.200,00 || Realisasi SPJ: 56.556.500,00 || Target Fisik: 83,52 % || Realisasi Fisik: 79,87 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 86.175.200,00 15.175.200,00 17,61 21.264.500,00 24,68 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 86.175.200,00 56.800.000,00 65,91 35.292.000,00 40,95 0,00 0,00
15 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 49.850.000,00 || Realisasi SPJ: 2.600.000,00 || Target Fisik: 5,20 % || Realisasi Fisik: 5,20 %
1 Belanja Cetak 49.850.000,00 47.250.000,00 94,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 49.850.000,00 2.600.000,00 5,22 2.600.000,00 5,22 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 18.750.000,00 || Realisasi SPJ: 18.155.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 72,62 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 25.000.000,00 0,00 0,00 6.005.000,00 24,02 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 25.000.000,00 18.750.000,00 75,00 12.150.000,00 48,60 0,00 0,00
17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 210.095.000,00 || Target Keuangan: 178.845.000,00 || Realisasi SPJ: 114.557.000,00 || Target Fisik: 85,02 % || Realisasi Fisik: 59,65 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 207.895.000,00 62.100.000,00 29,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 207.895.000,00 220.385.000,00 106,01 223.364.000,00 107,44 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.200.000,00 1.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.200.000,00 550.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 644.584.000,00 || Target Keuangan: 537.156.000,00 || Realisasi SPJ: 525.285.926,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 81,50 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 189.260.000,00 47.313.000,00 25,00 72.227.500,00 38,16 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 189.260.000,00 141.947.000,00 75,00 122.384.500,00 64,66 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 455.324.000,00 75.886.000,00 16,67 206.844.350,00 45,43 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 455.324.000,00 303.552.000,00 66,67 160.907.076,00 35,34 0,00 0,00
19 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.994.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 40,04 %
1 Belanja Cetak 16.250.000,00 0,00 0,00 15.994.000,00 98,42 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 16.250.000,00 16.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.750.000,00 20.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 59.114.000,00 || Target Keuangan: 59.114.000,00 || Realisasi SPJ: 43.111.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 29.114.000,00 100,00 13.111.200,00 45,03 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 111.000.000,00 || Target Keuangan: 108.338.000,00 || Realisasi SPJ: 95.888.000,00 || Target Fisik: 95,59 % || Realisasi Fisik: 83,08 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 108.200.000,00 16.331.000,00 15,09 41.314.000,00 38,18 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 116.800.000,00 57.807.000,00 49,49 52.474.000,00 44,93 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 500.000,00 16,67 0,00 0,00
4 Penceramah Agama 2.000.000,00 500.000,00 25,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Pembawa Acara 1.200.000,00 600.000,00 50,00 200.000,00 16,67 0,00 0,00
6 Pembawa Acara 800.000,00 200.000,00 25,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00
22 Peningkatan Jiwa Nasionalisme Dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 59.556.750,00 || Target Keuangan: 63.700.750,00 || Realisasi SPJ: 59.556.750,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 21.560.000,00 93,74 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 21.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 251.750,00 251.750,00 100,00 251.750,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 251.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 420.000,00 420.000,00 100,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.779.000,00 1.779.000,00 100,00 1.750.000,00 98,37 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 7.900.000,00 98,75 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 2.275.000,00 81,25 0,00 0,00
15 Perawat 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Perawat 460.000,00 460.000,00 100,00 460.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Petugas Jaga Harian 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Petugas Jaga Harian 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00
19 Petugas Kebersihan Harian 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
20 Petugas Kebersihan Harian 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Tenaga Supir Kendaraan 160.000,00 160.000,00 100,00 160.000,00 100,00 0,00 0,00
22 Tenaga Supir Kendaraan 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kameramen 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Petugas Pengibar Bendera 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00
25 Petugas Pengibar Bendera 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pemusik 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 8.750.000,00 100,00 0,00 0,00
27 Pemusik 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Narasumber Seni Budaya 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 8.750.000,00 100,00 0,00 0,00
29 Narasumber Seni Budaya 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pembuat Materi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00
31 Pembuat Materi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pembawa Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00
33 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pembaca Doa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00
35 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pembantu Lapangan 480.000,00 480.000,00 100,00 480.000,00 100,00 0,00 0,00
37 Pembantu Lapangan 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pameran Pembangunan Tik Provinsi Riau
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 49.525.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 13.525.000,00 96,61 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 36.000.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembinaan Ppid Di Provinsi Riau
Pagu: 208.684.000,00 || Target Keuangan: 199.592.000,00 || Realisasi SPJ: 116.920.000,00 || Target Fisik: 67,24 % || Realisasi Fisik: 66,82 %
1 Belanja Bahan Publikasi 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Publikasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.274.000,00 4.774.000,00 90,52 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 0,00 0,00 8.190.000,00 63,98 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 3.750.000,00 29,30 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 EDP (Electronic Data Processing) Operators 63.360.000,00 42.240.000,00 66,67 33.120.000,00 52,27 0,00 0,00
13 EDP (Electronic Data Processing) Operators 63.360.000,00 10.560.000,00 16,67 10.320.000,00 16,29 0,00 0,00
14 Operator Sistem Informasi 118.800.000,00 79.200.000,00 66,67 46.920.000,00 39,49 0,00 0,00
15 Operator Sistem Informasi 118.800.000,00 19.800.000,00 16,67 14.620.000,00 12,31 0,00 0,00
Dieva Santi Riani, SH
Dieva Santi Riani, SH
19701016 199303 2 002
25 Update Dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah Se-provinsi Riau
Pagu: 286.284.040,00 || Target Keuangan: 262.544.040,00 || Realisasi SPJ: 132.873.093,00 || Target Fisik: 84,32 % || Realisasi Fisik: 78,88 %
1 Belanja Cetak 46.300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 41.300.040,00 41.300.040,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.331.200,00 1.500.000,00 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.894.000,00 72.894.000,00 100,00 45.993.093,00 63,10 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 51.000.000,00 40.000.000,00 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Analyst Server 44.880.000,00 29.920.000,00 66,67 23.460.000,00 52,27 0,00 0,00
11 Analyst Server 42.160.000,00 7.480.000,00 17,74 7.310.000,00 17,34 0,00 0,00
12 Analyst Technical Support 44.880.000,00 29.920.000,00 66,67 23.460.000,00 52,27 0,00 0,00
13 Analyst Technical Support 42.160.000,00 7.480.000,00 17,74 7.310.000,00 17,34 0,00 0,00
14 EDP (Electronic Data Processing) Operators 36.960.000,00 24.640.000,00 66,67 19.320.000,00 52,27 0,00 0,00
15 EDP (Electronic Data Processing) Operators 34.720.000,00 6.160.000,00 17,74 6.020.000,00 17,34 0,00 0,00
Irawaty, S.Kom, M.Si
Irawaty, S.Kom, M.Si
19710324 199803 2 001
26 Pengembangan E-goverment Provinsi Riau
Pagu: 803.000.000,00 || Target Keuangan: 710.512.000,00 || Realisasi SPJ: 537.590.000,00 || Target Fisik: 75,40 % || Realisasi Fisik: 59,00 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 30.600.000,00 30.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 3.000.000,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 19.200.000,00 64,00 12.600.000,00 42,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 15.912.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EDP (Electronic Data Processing) Operators 65.520.000,00 43.680.000,00 66,67 36.140.000,00 55,16 0,00 0,00
10 EDP (Electronic Data Processing) Operators 66.820.000,00 12.220.000,00 18,29 8.190.000,00 12,26 0,00 0,00
11 Operator Sistem Informasi 68.040.000,00 45.360.000,00 66,67 21.600.000,00 31,75 0,00 0,00
12 Operator Sistem Informasi 41.440.000,00 11.340.000,00 27,36 6.720.000,00 16,22 0,00 0,00
13 System Analyst 123.480.000,00 82.320.000,00 66,67 68.110.000,00 55,16 0,00 0,00
14 System Analyst 125.930.000,00 20.580.000,00 16,34 20.580.000,00 16,34 0,00 0,00
15 Programmer 511.560.000,00 341.040.000,00 66,67 278.390.000,00 54,42 0,00 0,00
16 Programmer 521.710.000,00 85.260.000,00 16,34 85.260.000,00 16,34 0,00 0,00
FATMAWATI
FATMAWATI
19710426 199103 2 005
27 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 13.219.526.215,90 || Target Keuangan: 13.293.337.221,72 || Realisasi SPJ: 10.434.974.545,00 || Target Fisik: 190,85 % || Realisasi Fisik: 78,94 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.931.950.938,72 3.619.586.538,67 92,06 2.969.000.940,00 75,51 0,00 0,00
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.931.950.938,72 624.728.802,05 15,89 811.210.760,00 20,63 199,99 89,30
3 Tunjangan Keluarga 352.899.537,76 341.494.985,67 96,77 265.793.361,00 75,32 0,00 0,00
4 Tunjangan Keluarga 352.899.537,76 22.809.103,09 6,46 75.478.935,00 21,39 199,99 89,79
5 Tunjangan Jabatan 295.632.000,00 295.632.000,00 100,00 211.970.000,00 71,70 0,00 0,00
6 Tunjangan Jabatan 295.632.000,00 0,00 0,00 57.810.000,00 19,55 200,00 84,74
7 Tunjangan Fungsional 47.311.950,00 43.133.796,00 91,17 36.267.000,00 76,66 0,00 0,00
8 Tunjangan Fungsional 47.311.950,00 8.356.303,00 17,66 9.891.000,00 20,91 200,00 90,59
9 Tunjangan Fungsional Umum 125.039.750,00 25.544.705,99 20,43 25.990.000,00 20,79 199,99 89,46
10 Tunjangan Fungsional Umum 125.039.750,00 112.267.397,00 89,79 94.525.000,00 75,60 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 190.623.924,00 177.817.943,00 93,28 136.439.280,00 71,58 0,00 0,00
12 Tunjangan Beras 190.623.924,00 25.611.962,00 13,44 47.073.000,00 24,69 200,00 88,18
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 74.003.822,50 156.606.333,33 211,62 4.726.712,00 6,39 0,00 0,00
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 74.003.822,50 0,00 0,00 1.403.423,00 1,90 200,00 7,65
15 Pembulatan Gaji 52.268,76 61.704,33 118,05 48.815,00 93,39 0,00 0,00
16 Pembulatan Gaji 52.268,76 0,00 0,00 12.495,00 23,91 199,99 109,56
17 Iuran BPJS Kesehatan 111.407.524,56 85.004.702,85 76,30 79.135.991,00 71,03 0,00 0,00
18 Iuran BPJS Kesehatan 111.407.524,56 26.402.821,71 23,70 26.600.687,00 23,88 184,20 87,01
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.898.893.856,80 6.218.366.686,72 90,14 5.376.472.139,00 77,93 0,00 0,00
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.090.604.499,60 2.552.764.979,88 31,55 1.100.024.812,00 13,60 185,27 73,31
T. NOVA SUKMA, ST
T. NOVA SUKMA, ST
19800104 200604 2 008
28 Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan Di Pemerintah Daerah
Pagu: 240.602.000,00 || Target Keuangan: 237.742.000,00 || Realisasi SPJ: 198.822.100,00 || Target Fisik: 98,81 % || Realisasi Fisik: 92,15 %
1 Belanja Penggandaan 2.770.000,00 2.770.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.800.000,00 720.000,00 2,50 12.576.000,00 43,67 100,00 100,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 37.440.000,00 28.080.000,00 75,00 7.200.000,00 19,23 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 960.000,00 66,67 240.000,00 16,67 100,00 66,67
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 100,00 240.000,00 50,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.520.000,00 17,50 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 10.800.000,00 75,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.792.000,00 11.184.000,00 12,18 23.862.400,00 26,00 100,00 85,71
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 92.672.000,00 80.608.000,00 86,98 52.223.700,00 56,35 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 72.000.000,00 54.000.000,00 75,00 36.000.000,00 50,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 72.000.000,00 18.000.000,00 25,00 36.000.000,00 50,00 100,00 100,00
13 EDP (Electronic Data Processing) Operators 29.400.000,00 3.660.000,00 12,45 7.800.000,00 26,53 90,27 91,43
14 EDP (Electronic Data Processing) Operators 34.320.000,00 22.880.000,00 66,67 16.560.000,00 48,25 0,00 0,00
Ir.Junaidi , MSc
Ir.Junaidi , MSc
197206162006041003
29 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 468.647.800,00 || Target Keuangan: 485.809.800,00 || Realisasi SPJ: 177.348.600,00 || Target Fisik: 90,40 % || Realisasi Fisik: 40,71 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 18.748.600,00 89,28 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.600.000,00 80,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.162.000,00 17.162.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 37.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 37.822.000,00 37.822.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 38.925.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 38.925.800,00 38.925.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 309.400.000,00 309.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 309.400.000,00 0,00 0,00 146.500.000,00 47,35 100,00 50,00
14 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 14.500.000,00 14.500.000,00 100,00 10.500.000,00 72,41 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pengembangan Dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau
Pagu: 302.652.000,00 || Target Keuangan: 276.036.000,00 || Realisasi SPJ: 217.811.200,00 || Target Fisik: 81,02 % || Realisasi Fisik: 72,96 %
1 Belanja Dekorasi 47.900.000,00 47.900.000,00 100,00 47.000.000,00 98,12 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 500.000,00 66,67 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 15.912.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.912.000,00 0,00 0,00 13.051.200,00 82,02 0,00 0,00
9 Database Administrator 40.000.000,00 6.592.000,00 16,48 6.880.000,00 17,20 0,00 0,00
10 Database Administrator 40.000.000,00 26.816.000,00 67,04 22.400.000,00 56,00 0,00 0,00
11 EDP (Electronic Data Processing) Operators 127.500.000,00 85.000.000,00 66,67 53.080.000,00 41,63 0,00 0,00
12 EDP (Electronic Data Processing) Operators 113.990.000,00 21.250.000,00 18,64 16.340.000,00 14,33 0,00 0,00
13 Web Administrator 80.000.000,00 53.632.000,00 67,04 44.800.000,00 56,00 0,00 0,00
14 Web Administrator 80.000.000,00 13.184.000,00 16,48 13.760.000,00 17,20 0,00 0,00
Dra. Darmawati Embas, M.Si
Dra. Darmawati Embas, M.Si
197608061994122001
31 Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah Se-provinsi Riau
Pagu: 267.541.160,00 || Target Keuangan: 263.517.630,00 || Realisasi SPJ: 166.194.889,00 || Target Fisik: 87,48 % || Realisasi Fisik: 85,05 %
1 Belanja Cetak 1.199.960,00 1.199.960,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.199.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.751.200,00 2.500.800,00 66,67 1.875.600,00 50,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.751.200,00 625.200,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000,00 7.833.336,00 66,67 3.610.000,00 30,72 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000,00 1.958.334,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.460.000,00 144.460.000,00 100,00 59.731.264,00 41,35 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.460.000,00 0,00 0,00 44.174.865,00 30,58 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.140.000,00 74.140.000,00 100,00 33.273.160,00 44,88 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 EDP (Electronic Data Processing) Operators 32.240.000,00 6.160.000,00 19,11 5.590.000,00 17,34 0,00 0,00
12 EDP (Electronic Data Processing) Operators 36.960.000,00 24.640.000,00 66,67 17.940.000,00 48,54 0,00 0,00
Dedy Hasfarizal
Dedy Hasfarizal
197106221998031004
32 Pengelolaan Website Riau.go.id
Pagu: 137.876.600,00 || Target Keuangan: 154.430.000,00 || Realisasi SPJ: 109.826.500,00 || Target Fisik: 82,94 % || Realisasi Fisik: 70,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.483.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.483.200,00 1.483.200,00 100,00 1.476.000,00 99,51 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 746.800,00 746.800,00 100,00 370.000,00 49,54 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 373.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 552.000,00 17,52 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 4.063.500,00 96,75 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 900.000,00 900.000,00 100,00 450.000,00 50,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.090.000,00 2.340.000,00 75,73 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 600.000,00 80,00 300.000,00 40,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.280.000,00 0,00 0,00 37.440.000,00 97,81 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.050.000,00 13.050.000,00 100,00 12.335.000,00 94,52 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 5.400.000,00 69,23 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Petugas Jaga Harian 320.000,00 320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 EDP (Electronic Data Processing) Operators 31.200.000,00 6.240.000,00 20,00 5.160.000,00 16,54 0,00 0,00
22 EDP (Electronic Data Processing) Operators 30.000.000,00 19.920.000,00 66,40 16.680.000,00 55,60 0,00 0,00
23 Web Designer 36.960.000,00 6.720.000,00 18,18 6.020.000,00 16,29 0,00 0,00
24 Web Designer 40.000.000,00 26.560.000,00 66,40 19.180.000,00 47,95 0,00 0,00
25 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
27 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
29 Pemimpin Lagu 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R.Wirakesuma, S.Kom
R.Wirakesuma, S.Kom
196810222002121001
33 Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi Vpn Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 1.207.417.000,00 || Target Keuangan: 1.115.227.250,00 || Realisasi SPJ: 570.267.360,00 || Target Fisik: 64,27 % || Realisasi Fisik: 61,16 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 986.917.000,00 824.097.500,00 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 986.917.000,00 244.229.250,00 24,75 479.617.360,00 48,60 67,00 0,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 98.000.000,00 98.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Analyst Server 42.500.000,00 35.496.000,00 83,52 24.140.000,00 56,80 0,00 0,00
5 Analyst Server 42.500.000,00 10.268.000,00 24,16 7.310.000,00 17,20 67,04 0,00
6 Analyst Technical Support 40.000.000,00 33.856.000,00 84,64 22.720.000,00 56,80 0,00 0,00
7 Analyst Technical Support 40.000.000,00 9.664.000,00 24,16 6.880.000,00 17,20 67,04 0,00
8 Networking Engineer 40.000.000,00 33.856.000,00 84,64 22.720.000,00 56,80 0,00 0,00
9 Networking Engineer 40.000.000,00 9.664.000,00 24,16 6.880.000,00 17,20 67,04 0,00
Heni Susanti, ST
Heni Susanti, ST
1978101520112006
34 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
Pagu: 1.727.453.600,00 || Target Keuangan: 1.685.473.600,00 || Realisasi SPJ: 1.184.803.363,00 || Target Fisik: 84,11 % || Realisasi Fisik: 56,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 51.535.600,00 6.535.600,00 12,68 19.728.200,00 38,28 87,32 67,35
2 Belanja Alat Tulis Kantor 51.535.600,00 45.000.000,00 87,32 34.709.200,00 67,35 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.725.000,00 3.725.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 360.000,00 12,00 100,00 46,60
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.038.000,00 34,60 0,00 0,00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.250.000,00 4.750.000,00 31,15 0,00 0,00 75,95 48,78
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.750.000,00 15.000.000,00 75,95 9.634.800,00 48,78 0,00 0,00
8 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Bahan Publikasi 28.750.000,00 28.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.800.000,00 8.100.000,00 75,00 5.040.000,00 46,67 0,00 0,00
12 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.800.000,00 2.700.000,00 25,00 2.520.000,00 23,33 83,33 46,67
13 Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 2.500.000,00 25,00 256.000,00 2,56 75,00 8,81
14 Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 7.500.000,00 75,00 880.500,00 8,81 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 47.525.000,00 47.525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Instalasi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Cetak 80.090.000,00 22.070.000,00 27,56 19.188.000,00 23,96 100,00 23,81
19 Belanja Cetak 82.070.000,00 82.070.000,00 100,00 19.537.000,00 23,81 0,00 0,00
20 Belanja Penggandaan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.999.140,00 21,04 100,00 42,02
21 Belanja Penggandaan 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 3.991.440,00 42,02 0,00 0,00
22 Belanja Penjilidan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.935.000,00 35,83 100,00 71,98
23 Belanja Penjilidan 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 3.887.000,00 71,98 0,00 0,00
24 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 5.760.000,00 30,00 2.380.000,00 12,40 90,00 53,75
25 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 15.360.000,00 80,00 10.320.000,00 53,75 0,00 0,00
26 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.000.000,00 1.500.000,00 16,67 780.000,00 8,67 100,00 45,33
27 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.000.000,00 7.500.000,00 83,33 3.300.000,00 36,67 0,00 0,00
28 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 27.500.000,00 55.000.000,00 200,00 23.650.000,00 86,00 0,00 0,00
29 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 86,00
30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.530.000,00 69.530.000,00 77,66 50.237.000,00 56,11 0,00 0,00
31 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 129.530.000,00 20.000.000,00 15,44 10.080.000,00 7,78 100,00 67,37
32 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 299.928.000,00 299.928.000,00 100,00 225.554.308,00 75,20 0,00 0,00
33 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 299.928.000,00 0,00 0,00 106.807.216,00 35,61 100,00 56,38
34 Petugas Jaga Harian 57.600.000,00 43.200.000,00 75,00 36.040.000,00 62,57 0,00 0,00
35 Petugas Jaga Harian 57.600.000,00 14.400.000,00 25,00 9.440.000,00 16,39 83,33 62,57
36 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.880.000,00 60,98 0,00 0,00
37 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.440.000,00 16,29 83,33 60,98
38 Tenaga Komisi Informasi Provinsi Riau 870.000.000,00 229.500.000,00 26,38 145.000.000,00 16,67 83,33 63,07
39 Tenaga Komisi Informasi Provinsi Riau 918.000.000,00 688.500.000,00 75,00 579.017.105,00 63,07 0,00 0,00
35 Penguatan Kelembagaan Kip Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah
Pagu: 285.858.900,00 || Target Keuangan: 285.858.900,00 || Realisasi SPJ: 199.077.500,00 || Target Fisik: 99,76 % || Realisasi Fisik: 99,43 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 100,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 80.855.000,00 80.855.000,00 100,00 76.639.000,00 94,79 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 80.855.000,00 0,00 0,00 37.859.000,00 46,82 100,00 100,00
7 Belanja Penggandaan 1.883.600,00 1.883.600,00 100,00 983.600,00 52,22 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.883.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
9 Belanja Penjilidan 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 79.560.300,00 79.560.300,00 100,00 34.320.000,00 43,14 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 79.560.300,00 0,00 0,00 34.320.000,00 43,14 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.550.000,00 0,00 0,00 22.615.000,00 46,58 100,00 100,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.550.000,00 48.550.000,00 100,00 22.615.000,00 46,58 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.460.000,00 22.460.000,00 100,00 15.459.900,00 68,83 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 9.250.000,00 46,25 100,00 100,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 9.750.000,00 48,75 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 5.200.000,00 81,25 0,00 0,00
23 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
24 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
26 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
27 Moderator 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Moderator 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
29 Notulen 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 800.000,00 80,00 0,00 0,00
30 Notulen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 Uang Saku 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
32 Uang Saku 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00 20.800.000,00 100,00 0,00 0,00
36 Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pagu: 410.522.000,00 || Target Keuangan: 409.322.000,00 || Realisasi SPJ: 151.806.732,00 || Target Fisik: 15,22 % || Realisasi Fisik: 45,97 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 23.100.000,00 23.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 23.100.000,00 23.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
7 Belanja Cetak 70.985.000,00 70.985.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 70.985.000,00 70.985.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,00
9 Belanja Penggandaan 1.574.000,00 1.574.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.574.000,00 1.574.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penjilidan 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.056.000,00 4.056.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.056.000,00 4.056.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 3.600.000,00 75,00 2.400.000,00 50,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 1.200.000,00 25,00 800.000,00 16,67 50,00 75,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 55.575.000,00 55.575.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 55.575.000,00 55.575.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.960.000,00 188.960.000,00 100,00 62.363.632,00 33,00 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.960.000,00 0,00 0,00 79.209.700,00 41,92 25,91 50,00
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.362.000,00 10.362.000,00 100,00 7.033.400,00 67,88 0,00 0,00
24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
27 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Juri Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Juri Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
31 Penari 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Penari 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
33 Pemusik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pemusik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
35 Pembawa Acara 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pembawa Acara 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
37 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
39 Notulen 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Notulen 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yennita Fachrina
Yennita Fachrina
198210132006042005
37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 123.000.000,00 || Target Keuangan: 11.000.000,00 || Realisasi SPJ: 3.078.951,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Telepon 12.000.000,00 8.000.000,00 66,67 2.303.201,00 19,19 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 123.000.000,00 3.000.000,00 2,44 775.750,00 0,63 83,33 83,33
38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 202.950.000,00 || Target Keuangan: 93.243.000,00 || Realisasi SPJ: 90.956.078,00 || Target Fisik: 83,16 % || Realisasi Fisik: 83,66 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 73.950.000,00 9.500.000,00 12,85 13.486.703,00 18,24 82,89 82,89
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.000.000,00 25.000.000,00 65,79 24.600.000,00 64,74 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service 27.500.000,00 4.000.000,00 14,55 2.500.000,00 9,09 83,31 83,31
4 Belanja Jasa Service 16.000.000,00 10.660.000,00 66,63 7.980.000,00 49,88 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 40.500.000,00 5.750.000,00 14,20 5.250.000,00 12,96 83,31 83,31
6 Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00 15.333.000,00 66,67 12.580.000,00 54,70 0,00 0,00
7 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 61.000.000,00 0,00 0,00 9.164.000,00 15,02 83,33 85,00
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 15.395.375,00 66,94 0,00 0,00
39 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 55.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.000.000,00 || Target Fisik: 91,67 % || Realisasi Fisik: 91,67 %
1 Operator Komputer 60.000.000,00 40.000.000,00 66,67 35.000.000,00 58,33 0,00 0,00
2 Operator Komputer 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 15.000.000,00 25,00 91,67 91,67
40 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 33.317.500,00 || Target Keuangan: 40.717.500,00 || Realisasi SPJ: 24.525.000,00 || Target Fisik: 81,69 % || Realisasi Fisik: 82,60 %
1 Belanja Dokumentasi 1.000.100,00 1.001.850,00 100,17 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 2.003.700,00 1.001.850,00 50,00 1.000.000,00 49,91 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 4.745.000,00 1.620.000,00 34,14 0,00 0,00 65,86 65,86
4 Belanja Cetak 4.745.000,00 3.125.000,00 65,86 3.125.000,00 65,86 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.972.400,00 1.000.000,00 50,70 0,00 0,00 91,90 91,00
6 Belanja Penggandaan 2.468.800,00 1.468.800,00 59,49 800.000,00 32,40 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.400.000,00 60,00 1.600.000,00 40,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 24.000.000,00 7.500.000,00 31,25 4.000.000,00 16,67 83,33 83,33
10 Operator Komputer 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 14.000.000,00 46,67 0,00 0,00
41 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 62.500.000,00 || Target Keuangan: 88.306.400,00 || Realisasi SPJ: 33.491.600,00 || Target Fisik: 65,93 % || Realisasi Fisik: 68,48 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.132.800,00 6.022.500,00 74,05 1.991.600,00 24,49 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.132.800,00 2.100.300,00 25,83 0,00 0,00 74,05 74,00
3 Belanja Cetak 6.367.200,00 3.183.600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 6.367.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Tenaga Akuntansi 48.000.000,00 21.000.000,00 43,75 7.000.000,00 14,58 66,67 70,00
6 Tenaga Akuntansi 84.000.000,00 56.000.000,00 66,67 24.500.000,00 29,17 0,00 0,00
Mariana, S.Sos, M.Si
Mariana, S.Sos, M.Si
196201121980122003
42 Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
Pagu: 101.448.000,00 || Target Keuangan: 96.082.000,00 || Realisasi SPJ: 67.031.360,00 || Target Fisik: 84,36 % || Realisasi Fisik: 79,53 %
1 Belanja Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 380.000,00 380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.930.000,00 29.110.000,00 45,53 21.804.360,00 34,11 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.310.000,00 22.690.000,00 41,02 12.020.000,00 21,73 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 11.487.000,00 75,07 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EDP (Electronic Data Processing) Operators 34.320.000,00 22.880.000,00 66,67 16.560.000,00 48,25 0,00 0,00
10 EDP (Electronic Data Processing) Operators 29.400.000,00 5.720.000,00 19,46 5.160.000,00 17,55 0,00 0,00
H.Ruslan,SE
H.Ruslan,SE
196201101985031009
43 Pengelolaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah
Pagu: 122.386.000,00 || Target Keuangan: 117.126.000,00 || Realisasi SPJ: 81.282.500,00 || Target Fisik: 94,97 % || Realisasi Fisik: 80,40 %
1 Belanja Penggandaan 2.068.000,00 1.800.000,00 87,04 0,00 0,00 94,97 100,00
2 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 900.000,00 38,46 94,97 100,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 240.000,00 50,00 240.000,00 50,00 5,03 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 240.000,00 50,00 240.000,00 50,00 94,97 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.080.000,00 1.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 100,00 94,97 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.696.000,00 31.696.000,00 100,00 13.958.800,00 44,04 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.078.000,00 0,00 0,00 7.273.700,00 15,13 94,97 71,43
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 100,00 94,97 100,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 EDP (Electronic Data Processing) Operators 61.500.000,00 18.480.000,00 30,05 16.250.000,00 26,42 94,97 83,33
14 EDP (Electronic Data Processing) Operators 73.920.000,00 49.280.000,00 66,67 34.500.000,00 46,67 5,03 0,00
Zamri,SE
Zamri,SE
197209252002121003
44 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Gedung 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 113.450.000,00 || Target Keuangan: 46.450.000,00 || Realisasi SPJ: 38.060.000,00 || Target Fisik: 81,00 % || Realisasi Fisik: 81,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.450.000,00 40.950.000,00 88,16 38.060.000,00 81,94 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.450.000,00 5.500.000,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 48.500.000,00 || Target Keuangan: 48.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan kamera 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan kamera 48.500.000,00 48.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00