Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
19720628 199703 2 004

101,81%

Target Penyerapan

Rp.30.716.143.203,64

69,74%

Realisasi Penyerapan

Rp.21.041.681.276,00

94,16%

Target Fisik

64,60%

Realisasi Fisik

73,35%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
NURHAYATI, SE
NURHAYATI, SE
19830721 200604 2 003
1 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 216.000.000,00 || Target Keuangan: 156.080.000,00 || Realisasi SPJ: 134.405.000,00 || Target Fisik: 80,98 % || Realisasi Fisik: 62,73 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.900.000,00 10.900.000,00 12,99 13.440.000,00 16,02 77,35 69,52
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.900.000,00 38.000.000,00 58,55 43.205.000,00 66,57 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 57.000.000,00 12.140.000,00 21,30 8.010.000,00 14,05 80,94 69,30
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.000.000,00 25.600.000,00 51,20 26.325.000,00 52,65 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.100.000,00 3.780.000,00 5,03 5.850.000,00 7,79 85,06 50,15
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 65.100.000,00 46.860.000,00 71,98 27.775.000,00 42,67 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 88.500.000,00 || Target Keuangan: 88.340.000,00 || Realisasi SPJ: 1.415.000,00 || Target Fisik: 99,82 % || Realisasi Fisik: 1,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 915.000,00 915.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 835.000,00 120.000,00 14,37 0,00 0,00 80,83 0,00
4 Belanja Dokumentasi 835.000,00 555.000,00 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 38.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1,30 100,00 1,30
8 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 38.500.000,00 38.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.250.000,00 23.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
IQBAL LESMANA PUTRA, SE
IQBAL LESMANA PUTRA, SE
19811102 200604 1 006
3 Riau Expo
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 371.216.000,00 || Realisasi SPJ: 296.143.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 85,76 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 103.426.000,00 158.426.000,00 153,18 81.610.000,00 78,91 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 82.210.000,00 0,00 0,00 46.210.000,00 56,21 100,00 99,27
5 Belanja Bahan Specimen 21.216.000,00 21.216.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 8.000.000,00 200,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.056.000,00 8.112.000,00 200,00 1.810.000,00 44,63 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.056.000,00 0,00 0,00 1.810.000,00 44,63 100,00 50,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 5.600.000,00 87,50 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 43,75 100,00 87,50
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.120.000,00 74.240.000,00 200,00 36.800.000,00 99,14 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.120.000,00 0,00 0,00 22.800.000,00 61,42 100,00 70,29
18 Belanja Pakaian Batik Tradisional 34.200.000,00 34.200.000,00 100,00 33.700.000,00 98,54 0,00 0,00
19 Belanja Pakaian Batik Tradisional 34.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.800.000,00 23.800.000,00 100,00 20.640.000,00 86,72 0,00 0,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 87,72
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.298.000,00 33.298.000,00 100,00 25.083.600,00 75,33 0,00 0,00
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,33
24 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00
25 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00
26 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 100,00 100,00
27 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00
28 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00 100,00 100,00
29 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00
30 Penari 4.500.000,00 9.000.000,00 200,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
31 Penari 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 100,00 100,00 100,00
32 Juri Seni 3.000.000,00 6.000.000,00 200,00 2.000.000,00 66,67 0,00 0,00
33 Juri Seni 3.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 66,67 100,00 70,25
34 Pramu Stand Event 4.900.000,00 9.800.000,00 200,00 4.900.000,00 100,00 0,00 0,00
35 Pramu Stand Event 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 100,00 100,00 100,00
36 Pembawa Acara 1.500.000,00 3.000.000,00 200,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
37 Pembawa Acara 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 100,00 100,00 100,00
38 Pembaca Doa 1.000.000,00 2.000.000,00 200,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
39 Pembaca Doa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Promosi
Pagu: 131.500.000,00 || Target Keuangan: 213.500.000,00 || Realisasi SPJ: 1.250.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 39,44 %
1 Belanja Dekorasi 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00
2 Belanja Dekorasi 26.500.000,00 26.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
4 Belanja Bahan Publikasi 62.500.000,00 62.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
6 Belanja Cetak 23.500.000,00 23.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 6.000.000,00 150,00 1.250.000,00 31,25 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,25
9 Belanja modal Pengadaan monitor/display 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
JUNITA, S.Sos
JUNITA, S.Sos
19700619 199303 2 003
5 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 326.910.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 162.214.971,00 || Target Fisik: 86,48 % || Realisasi Fisik: 62,43 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.500.000,00 2.812.500,00 12,50 6.450.000,00 28,67 100,00 91,66
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 129.836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 177.578.000,00 0,00 0,00 39.620.213,00 22,31 75,11 60,11
5 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 27.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 126.832.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 14,19 100,00 60,50
MINARNI, S.Sos, M.Si
MINARNI, S.Sos, M.Si
19711118 199603 2 002
6 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 35.749.400,00 || Target Keuangan: 58.400.000,00 || Realisasi SPJ: 12.352.800,00 || Target Fisik: 95,52 % || Realisasi Fisik: 70,35 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.986.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 792.800,00 909.900,00 114,77 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 5.713.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.356.600,00 1.000.000,00 73,71 0,00 0,00 100,00 65,01
5 Belanja Penjilidan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 55,87
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 11.200.000,00 38,89 2.800.000,00 9,72 94,44 72,20
7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Pagu: 29.870.000,00 || Target Keuangan: 19.819.900,00 || Realisasi SPJ: 11.862.200,00 || Target Fisik: 77,03 % || Realisasi Fisik: 76,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 729.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.896.600,00 1.749.900,00 60,41 729.600,00 25,19 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
4 Belanja Cetak 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.703.400,00 994.000,00 58,35 412.600,00 24,22 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 490.400,00 284.000,00 57,91 0,00 0,00 100,00 84,13
7 Belanja Penjilidan 7.500.000,00 4.200.000,00 56,00 1.200.000,00 16,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.800.000,00 7.000.000,00 28,23 6.520.000,00 26,29 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.450.000,00 2.650.000,00 10,84 3.000.000,00 12,27 75,00 75,00
NUNUNG KEMALA SARI ZAIN, SH
NUNUNG KEMALA SARI ZAIN, SH
19770315 199803 2 001
8 Penerapan Dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 360.940.000,00 || Realisasi SPJ: 88.231.800,00 || Target Fisik: 99,30 % || Realisasi Fisik: 46,28 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.637.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.637.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Sertifikasi 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 98.450.000,00 51.450.000,00 52,26 0,00 0,00 100,00 89,75
8 Belanja Cetak 47.000.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 50,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.328.200,00 290.000,00 21,83 0,00 0,00 78,16 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.038.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 8.400.000,00 3.000.000,00 35,71 1.800.000,00 21,43 78,57 60,57
12 Belanja Penjilidan 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 3.600.000,00 37,50 1.920.000,00 20,00 100,00 60,50
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.034.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.034.000,00 0,00 0,00 28.234.000,00 38,66 100,00 50,58
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 105.600.000,00 105.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
20 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Konsolidasi Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan Se-provinsi Riau
Pagu: 154.000.000,00 || Target Keuangan: 116.351.600,00 || Realisasi SPJ: 83.552.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 63,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.690.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.690.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 1.200.000,00 200,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 749.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.119.600,00 2.119.600,00 100,00 4.239.200,00 200,00 100,00 100,00
7 Belanja Penjilidan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,56
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 37.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,88
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.800.000,00 6.032.000,00 21,70 12.021.600,00 43,24 100,00 100,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 8.000.000,00 111,11 100,00 100,00
21 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
23 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
RAKHMAD APDIANSYAH, S.IP, M.Si
RAKHMAD APDIANSYAH, S.IP, M.Si
19840624 201001 1 020
10 Promosi Luar Negeri
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 230.396.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Tas Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 10.009.650,00 10.009.650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 7.000.000,00 6.000.000,00 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 16.200.000,00 8.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.832.000,00 51.624.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 276.925.500,00 138.462.750,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Promosi Dalam Negeri
Pagu: 531.247.500,00 || Target Keuangan: 389.818.000,00 || Realisasi SPJ: 240.671.976,00 || Target Fisik: 74,33 % || Realisasi Fisik: 60,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 892.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 892.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Specimen 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Specimen 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 10.429.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 20.859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,00
7 Belanja Jasa Dekorasi 140.000.000,00 0,00 0,00 68.800.000,00 49,14 50,00 59,00
8 Belanja Jasa Dekorasi 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 90.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 66,67 66,67 66,67
10 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.600.000,00 40,00 0,00 0,00 100,00 59,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 59,00
14 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 213.496.000,00 75.218.000,00 35,23 5.916.000,00 2,77 100,00 59,23
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKA ADRIANI, S.Psi
IKA ADRIANI, S.Psi
19881026 200701 1 002
12 Bimbingan Dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pagu: 265.378.100,00 || Target Keuangan: 228.742.100,00 || Realisasi SPJ: 107.246.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 41,62 %
1 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 50,00
3 Belanja Penggandaan 5.869.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 12.163.100,00 6.294.000,00 51,75 0,00 0,00 100,00 48,25
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.682.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00 99,14 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 69.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 46,62
7 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.325.000,00 1.775.000,00 33,33 1.650.000,00 30,99 100,00 46,47
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.000.000,00 40.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 50,50
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 95,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.050.000,00 29.050.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.142.000,00 21.840.000,00 54,41 0,00 0,00 100,00 40,12
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.200.000,00 10.000.000,00 58,14 0,00 0,00 100,00 41,86
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. YUSUB. N. S,IP, M.Si
M. YUSUB. N. S,IP, M.Si
19881026 200701 1 002
13 Sinkronisasi Dan Pemutakhiran Data Investasi Pmdn/pma
Pagu: 125.008.600,00 || Target Keuangan: 200.423.700,00 || Realisasi SPJ: 71.775.900,00 || Target Fisik: 97,65 % || Realisasi Fisik: 57,52 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.628.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,27
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.628.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 94,96
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.208.000,00 45.906.000,00 75,00 14.702.800,00 24,02 100,00 24,22
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 26.569.100,00 26.569.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
Pagu: 74.562.300,00 || Target Keuangan: 74.562.300,00 || Realisasi SPJ: 68.840.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 92,39 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.628.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.628.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 77,27
3 Belanja Cetak 50.165.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 50.165.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,69
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 98,15
GERI ISMANTO,SH.,M.Hum
GERI ISMANTO,SH.,M.Hum
19810505 201102 1 001
15 Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan Dan Non Perizinan
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 698.499.400,00 || Realisasi SPJ: 631.854.400,00 || Target Fisik: 90,47 % || Realisasi Fisik: 84,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.248.600,00 248.000,00 3,97 1.946.800,00 31,16 100,00 95,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.248.600,00 6.000.000,00 96,02 3.991.400,00 63,88 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.171.400,00 171.400,00 5,40 1.996.000,00 62,94 100,00 94,41
6 Belanja Penggandaan 3.171.400,00 3.000.000,00 94,60 998.000,00 31,47 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 40,00 100,00 40,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 699.500.000,00 199.500.000,00 28,52 148.981.500,00 21,30 90,00 84,85
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 699.500.000,00 450.000.000,00 64,33 444.519.500,00 63,55 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 35.580.000,00 100,00 27.821.200,00 78,19 100,00 78,19
16 Peningkatan Kinerja Satgas Percepatan Berusaha Provinsi Riau
Pagu: 176.129.000,00 || Target Keuangan: 223.400.000,00 || Realisasi SPJ: 20.600.000,00 || Target Fisik: 99,77 % || Realisasi Fisik: 11,70 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.761.000,00 761.000,00 15,98 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.761.000,00 4.000.000,00 84,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 950.000,00 48,72 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 1.000.000,00 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.400.000,00 4.800.000,00 29,27 0,00 0,00 97,56 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 11.200.000,00 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.000.000,00 41.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 159.689.000,00 105.000.000,00 65,75 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112.018.000,00 54.689.000,00 48,82 20.600.000,00 18,39 100,00 18,39
17 Penyuluhan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.105.600,00 105.600,00 1,73 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.105.600,00 4.000.000,00 65,51 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 11.251.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.714.400,00 2.714.400,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.661.000,00 11.661.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,76 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 3.000.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 8.000.000,00 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.300.000,00 19.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 3.600.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,43 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pembuat Materi 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00
20 Pembuat Materi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ramadian, SE
Ramadian, SE
19660109 198803 1 002
18 Pelaksanaan Kemitraan Umkm Dengan Perusahaan Pma/pmdn
Pagu: 138.600.000,00 || Target Keuangan: 100.519.000,00 || Realisasi SPJ: 60.030.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 51,70 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.598.200,00 0,00 0,00 1.788.900,00 20,81 100,00 32,21
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.598.200,00 8.598.200,00 100,00 981.200,00 11,41 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 350.000,00 23,33 100,00 23,33
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.223.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.223.800,00 1.223.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 3.432.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12,50
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 64,49
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.010.000,00 57.010.000,00 100,00 25.822.500,00 45,29 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.936.000,00 39.936.000,00 100,00 13.708.000,00 34,32 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.936.000,00 0,00 0,00 12.280.000,00 30,75 100,00 65,52
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 56,67 100,00 56,67
21 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
22 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
24 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Petrus Joko Priyatmoko, S. Hut. MM
Petrus Joko Priyatmoko, S. Hut. MM
19720425 199903 1 003
19 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pagu: 101.187.000,00 || Target Keuangan: 186.160.000,00 || Realisasi SPJ: 66.836.000,00 || Target Fisik: 87,82 % || Realisasi Fisik: 75,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 98,61
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.344.000,00 3.000.000,00 56,14 2.935.300,00 54,93 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Jaringan Komputer 3.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Bahan Jaringan Komputer 3.601.000,00 3.601.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.000.000,00 40,00 0,00 0,00 100,00 52,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.000.000,00 20,00 504.000,00 10,08 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Sistem Informasi 73.920.000,00 12.320.000,00 16,67 17.080.000,00 23,11 0,00 0,00
10 Operator Sistem Informasi 73.920.000,00 18.480.000,00 25,00 12.040.000,00 16,29 83,33 75,00
11 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 78.813.000,00 78.813.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pembinaan Dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (pmdn) Provinsi Riau
Pagu: 270.000.000,00 || Target Keuangan: 269.000.000,00 || Realisasi SPJ: 164.026.500,00 || Target Fisik: 98,32 % || Realisasi Fisik: 85,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 534.000,00 534.000,00 100,00 534.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 534.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 2.246.000,00 622.000,00 27,69 0,00 0,00 83,08 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.866.000,00 1.866.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,11 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 257.070.000,00 55.320.000,00 21,52 84.342.500,00 32,81 100,00 90,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 258.600.000,00 258.600.000,00 100,00 79.150.000,00 30,61 0,00 0,00
SUHAIMI,SE
SUHAIMI,SE
19680607 199203 2 005
21 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 22.062.882.701,00 || Target Keuangan: 21.456.699.525,42 || Realisasi SPJ: 16.798.056.468,00 || Target Fisik: 188,47 % || Realisasi Fisik: 76,14 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.103.134.712,00 761.811.460,47 10,73 1.420.959.900,00 20,00 193,52 83,81
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.643.226.576,00 5.881.415.115,53 88,53 4.532.373.800,00 68,23 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 611.332.617,00 0,00 0,00 114.484.726,00 18,73 188,63 78,09
4 Tunjangan Keluarga 541.825.773,00 541.825.773,00 100,00 362.916.426,00 66,98 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 377.261.500,00 85.442.500,00 22,65 77.050.000,00 20,42 199,99 92,11
6 Tunjangan Jabatan 377.261.500,00 291.819.000,00 77,35 270.460.000,00 71,69 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 36.592.500,00 28.305.000,00 77,35 13.400.000,00 36,62 0,00 0,00
8 Tunjangan Fungsional 36.592.500,00 8.287.500,00 22,65 4.020.000,00 10,99 200,00 47,61
9 Tunjangan Fungsional Umum 272.571.500,00 38.774.458,32 14,23 53.800.000,00 19,74 186,81 81,36
10 Tunjangan Fungsional Umum 236.631.500,00 197.857.041,68 83,61 167.960.000,00 70,98 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 327.012.504,00 0,00 0,00 76.041.000,00 23,25 194,00 82,18
12 Tunjangan Beras 307.423.836,00 307.423.836,00 100,00 192.709.620,00 62,69 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.282.727,00 910.704,01 14,50 1.120.086,00 17,83 185,50 82,04
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.372.023,00 5.372.023,00 100,00 4.033.989,00 75,09 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 123.779,00 0,00 0,00 21.362,00 17,26 130,91 72,71
16 Pembulatan Gaji 38.267,00 52.948,00 138,36 68.641,00 179,37 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 195.349.024,00 37.631.017,75 19,26 45.908.663,00 23,50 182,74 83,49
18 Iuran BPJS Kesehatan 186.724.000,00 136.549.309,67 73,13 117.194.991,00 62,76 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.133.221.838,00 4.264.651.046,00 32,47 1.795.106.516,00 13,67 185,36 71,14
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11.210.969.892,00 8.868.570.792,00 79,11 7.548.426.748,00 67,33 0,00 0,00
22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 135.000.000,00 || Target Keuangan: 134.000.000,00 || Realisasi SPJ: 45.299.539,00 || Target Fisik: 99,25 % || Realisasi Fisik: 77,72 %
1 Belanja Telepon 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 33.600.000,00 4.500.000,00 13,39 3.233.391,00 9,62 98,80 83,35
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 101.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 101.400.000,00 9.800.000,00 9,66 13.535.880,00 13,35 99,40 75,85
23 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 472.754.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal penyekat ruangan 98.000.000,00 98.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer note book 31.000.000,00 31.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan scaner 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 22.754.200,00 22.754.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 518.400.000,00 || Target Keuangan: 388.500.000,00 || Realisasi SPJ: 244.780.000,00 || Target Fisik: 95,91 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Petugas Jaga Harian 264.000.000,00 52.800.000,00 20,00 37.840.000,00 14,33 100,00 83,33
2 Petugas Jaga Harian 264.000.000,00 26.400.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Operator Komputer 254.400.000,00 59.100.000,00 23,23 37.800.000,00 14,86 91,66 83,33
4 Operator Komputer 236.400.000,00 19.700.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
IGA RETNOMO, SP.
IGA RETNOMO, SP.
198403122006041006
25 Peningkatan Sistem Informasi/publikasi Tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Provinsi
Pagu: 279.664.500,00 || Target Keuangan: 380.238.900,00 || Realisasi SPJ: 160.711.424,00 || Target Fisik: 73,26 % || Realisasi Fisik: 71,77 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.540.500,00 1.135.125,00 25,00 0,00 0,00 70,00 85,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.540.500,00 3.405.375,00 75,00 1.739.700,00 38,32 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Jaringan Komputer 12.720.000,00 12.720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Jaringan Komputer 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 18,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 83,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 65.304.000,00 100,00 36.236.524,00 55,49 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 5.715.200,00 8,75 70,00 72,00
9 Belanja Pemeliharaan Jaringan 10.500.000,00 9.750.000,00 92,86 4.000.000,00 38,10 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Jaringan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 71,00
11 Networking Engineer 36.960.000,00 9.240.000,00 25,00 6.020.000,00 16,29 75,00 75,00
12 Networking Engineer 36.960.000,00 24.640.000,00 66,67 17.920.000,00 48,48 0,00 0,00
13 Programmer 147.840.000,00 36.960.000,00 25,00 20.580.000,00 13,92 75,00 75,00
14 Programmer 147.840.000,00 98.560.000,00 66,67 67.900.000,00 45,93 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan komputer note book 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 38.724.400,00 38.724.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novira, ST, M.Si
Novira, ST, M.Si
19761117 200501 2 006
26 Konsolidasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pagu: 311.400.000,00 || Target Keuangan: 329.712.000,00 || Realisasi SPJ: 138.918.650,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 67,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.777.200,00 11.777.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 350.000,00 23,33 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Penggandaan 1.197.800,00 599.000,00 50,01 513.000,00 42,83 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 0,00 0,00 450.000,00 7,89 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 450.000,00 28,13 100,00 56,25
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.780.000,00 0,00 0,00 23.452.000,00 34,60 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.780.000,00 0,00 0,00 9.499.000,00 14,01 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 192.397.000,00 0,00 0,00 9.633.750,00 5,01 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 210.709.000,00 18.312.000,00 8,69 34.446.400,00 16,35 100,00 55,24
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00 93,33 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
22 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Budhi Iskandar, SE, MBA
Budhi Iskandar, SE, MBA
197705152002121006
27 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.760.000,00 || Realisasi SPJ: 69.082.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 48,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.551.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.551.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 55,00
3 Belanja Cetak 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.855.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.880.800,00 25.000,00 1,33 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 28,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 48,50
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.120.000,00 0,00 0,00 15.387.500,00 29,52 100,00 58,80
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.880.000,00 0,00 0,00 4.495.000,00 8,50 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.648.000,00 735.000,00 3,25 13.580.200,00 59,96 100,00 71,97
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33,33
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 54.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 33,33 0,00 0,00
Devi Kurniasih,SE,M.Si
Devi Kurniasih,SE,M.Si
197512222003122003
28 Forum Teknis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pagu: 173.416.200,00 || Target Keuangan: 166.870.200,00 || Realisasi SPJ: 49.249.400,00 || Target Fisik: 94,49 % || Realisasi Fisik: 28,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.252.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 65,75
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.252.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.000.000,00 12.000.000,00 25,53 0,00 0,00 87,23 25,16
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99.918.000,00 0,00 0,00 21.099.200,00 21,12 100,00 35,64
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drs.HONDA RIZAL,M.Si
Drs.HONDA RIZAL,M.Si
196909241994031002
29 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
Pagu: 242.650.900,00 || Target Keuangan: 922.411.178,22 || Realisasi SPJ: 100.942.100,00 || Target Fisik: 60,07 % || Realisasi Fisik: 88,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.876.500,00 469.125,00 25,00 400.000,00 21,32 83,33 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.876.500,00 1.251.000,00 66,67 404.600,00 21,56 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 96.300.000,00 64.999.999,86 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 96.300.000,00 23.174.999,14 24,07 36.300.000,00 37,69 7,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 411.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 411.400,00 411.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.600.000,00 7.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 5.775.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 96,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.250.000,00 56.166.666,00 66,67 31.972.500,00 37,95 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.250.000,00 716.124.988,22 850,00 31.865.000,00 37,82 91,66 100,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.438.000,00 27.438.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Penyunting Editor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Penyunting Editor 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Redaktur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Redaktur 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Redaktur Pelaksana 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
24 Redaktur Pelaksana 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Tenaga Lay Out 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Tenaga Lay Out 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIA SUSANTI, SE
RIA SUSANTI, SE
197505172002122013
30 Monitoring Dan Evaluasi Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan
Pagu: 110.696.800,00 || Target Keuangan: 108.734.600,00 || Realisasi SPJ: 19.549.800,00 || Target Fisik: 98,23 % || Realisasi Fisik: 24,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.549.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17,74
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.549.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.797.200,00 445.000,00 24,76 0,00 0,00 74,28 10,00
6 Belanja Penggandaan 1.797.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.850.000,00 8.510.000,00 8,36 11.840.000,00 11,62 100,00 25,00
FITRIANI AZHAR, S.Sos
FITRIANI AZHAR, S.Sos
197502121996032002
31 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 63.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARIYANI
ARIYANI
197502121996032002
32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 16.500.000,00 || Realisasi SPJ: 8.742.000,00 || Target Fisik: 91,67 % || Realisasi Fisik: 51,31 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 750.000,00 8,33 750.000,00 8,33 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 2.250.000,00 25,00 1.500.000,00 16,67 91,67 81,81
3 Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000,00 750.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000,00 2.250.000,00 25,00 907.000,00 10,08 91,66 20,80
33 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 42.500.000,00 || Target Keuangan: 64.050.000,00 || Realisasi SPJ: 25.538.400,00 || Target Fisik: 91,88 % || Realisasi Fisik: 89,88 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 42.500.000,00 3.550.000,00 8,35 3.261.600,00 7,67 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 42.500.000,00 10.650.000,00 25,06 9.691.200,00 22,80 91,88 89,88
3 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 86.400.000,00 || Target Keuangan: 85.900.000,00 || Realisasi SPJ: 36.882.450,00 || Target Fisik: 98,84 % || Realisasi Fisik: 78,01 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.400.000,00 18.900.000,00 49,22 1.725.000,00 4,49 100,00 60,67
3 Belanja Pakaian Khusus 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Khusus 42.000.000,00 21.000.000,00 50,00 925.000,00 2,20 100,00 100,00
5 Penceramah Agama 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penceramah Agama 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 500.000,00 8,33 83,33 35,00
Evi Herawati A.Md
Evi Herawati A.Md
198503272010012014
35 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 208.386.650,00 || Target Keuangan: 191.296.800,00 || Realisasi SPJ: 138.629.650,00 || Target Fisik: 91,71 % || Realisasi Fisik: 91,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 208.386.650,00 52.096.800,00 25,00 138.629.650,00 66,53 91,71 91,71
2 Belanja Alat Tulis Kantor 208.386.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 179.185.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,60 %
1 Belanja Cetak 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,60
37 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 66.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 785.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 214.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 290.000.000,00 || Target Keuangan: 218.431.000,00 || Realisasi SPJ: 131.636.500,00 || Target Fisik: 72,20 % || Realisasi Fisik: 64,16 %
1 Belanja Jasa Service 35.500.000,00 35.500.000,00 100,00 25.531.500,00 71,92 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 74.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,65 60,59
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 10.228.000,00 37,88 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94 65,63
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 108.500.000,00 27.126.000,00 25,00 15.600.000,00 14,38 85,61 64,15
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 108.500.000,00 64.940.000,00 59,85 54.000.000,00 49,77 0,00 0,00
7 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 54.000.000,00 0,00 0,00 25.008.000,00 46,31 100,00 67,66
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 1.269.000,00 2,35 0,00 0,00
39 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 56.109.700,00 || Target Fisik: 89,77 % || Realisasi Fisik: 75,41 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,00 12.800.000,00 40,00 10.600.000,00 33,13 90,00 74,84
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,00 22.400.000,00 70,00 8.550.000,00 26,72 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 58.000.000,00 18.000.000,00 31,03 15.561.250,00 26,83 89,65 75,72
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 58.000.000,00 46.000.000,00 79,31 21.398.450,00 36,89 0,00 0,00
Hanim Puspa Dewi S.Sos
Hanim Puspa Dewi S.Sos
198307272010012006
40 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 495.000.000,00 || Target Keuangan: 522.100.000,00 || Realisasi SPJ: 418.883.136,00 || Target Fisik: 99,39 % || Realisasi Fisik: 87,03 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.130.000,00 7.010.000,00 8,33 7.382.500,00 8,78 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.130.000,00 13.010.000,00 15,46 8.160.000,00 9,70 96,43 93,50
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 410.870.000,00 0,00 0,00 6.856.000,00 1,67 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 410.870.000,00 102.600.000,00 24,97 113.787.260,00 27,69 100,00 85,71
Yuliani,S.S.M.Si
Yuliani,S.S.M.Si
198107012005012017
41 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 98.500.000,00 || Target Keuangan: 79.500.000,00 || Realisasi SPJ: 57.750.000,00 || Target Fisik: 85,58 % || Realisasi Fisik: 83,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 809.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 809.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 190.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 190.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 21.000.000,00 21,88 14.000.000,00 14,58 85,20 83,33
42 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pagu: 4.500.000,00 || Target Keuangan: 4.500.000,00 || Realisasi SPJ: 3.225.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 80,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 721.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 721.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,52
5 Belanja Penggandaan 603.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 603.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,72
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu: 4.500.000,00 || Target Keuangan: 4.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 721.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 721.200,00 721.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 603.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 603.800,00 603.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Apriantama Nugraha SE,MSi
Apriantama Nugraha SE,MSi
198304162010011023
44 Pembuatan Data Survey Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sig
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 32.525.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 50,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.295.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.295.400,00 4.295.400,00 100,00 4.295.400,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 294.600,00 294.600,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 294.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 2.400.000,00 30,00 0,00 0,00 100,00 60,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 6.400.000,00 80,00 1.000.000,00 12,50 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.410.000,00 19.352.500,00 25,00 21.777.500,00 28,13 100,00 46,60
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.410.000,00 58.057.500,00 75,00 12.157.500,00 15,71 0,00 0,00
45 Publikasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pagu: 180.022.600,00 || Target Keuangan: 179.022.600,00 || Realisasi SPJ: 72.659.300,00 || Target Fisik: 96,72 % || Realisasi Fisik: 60,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.740.300,00 2.740.300,00 100,00 2.740.300,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.740.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Belanja Bahan Publikasi 39.000.000,00 19.500.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 83,33
6 Belanja Bahan Publikasi 39.000.000,00 26.000.000,00 66,67 19.500.000,00 50,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 65,00
8 Belanja Cetak 45.500.000,00 45.500.000,00 100,00 27.500.000,00 60,44 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.380.000,00 18.580.000,00 65,47 12.414.000,00 43,74 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.380.000,00 14.840.000,00 52,29 9.505.000,00 33,49 82,73 78,91
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.002.300,00 25.002.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.002.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
Devi Fitria Sari
Devi Fitria Sari
197709182002122004
46 Pengamanan Aset Milik Daerah
Pagu: 84.493.800,00 || Target Keuangan: 84.493.800,00 || Realisasi SPJ: 30.015.612,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 36,69 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.939.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.939.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 33.054.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 33.054.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 65,00 100,00 55,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.840.000,00 13.280.000,00 33,33 18.416.412,00 46,23 100,00 53,22