Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


FAHMIZAL, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
19711020 199903 1 003

78,97%

Target Penyerapan

Rp.41.409.227.218,75

13,53%

Realisasi Penyerapan

Rp.7.096.737.667,00

12,43%

Target Fisik

16,43%

Realisasi Fisik

21,10%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
BENI FEBRIANTO,S.STP,M.Si
BENI FEBRIANTO,S.STP,M.Si
198502192003121001
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 83.500.000,00 || Target Keuangan: 83.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Dekorasi 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja modal penyekat ruangan 49.900.000,00 49.900.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
5 Belanja modal pengadaan karpet 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 129.000.000,00 || Target Keuangan: 129.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 980.000,00 980.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Server 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja modal Pengadaan kulkas 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 16.820.000,00 16.820.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja modal Pengadaan alarm/sirene 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 619.554.000,00 || Target Keuangan: 588.280.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Pemeliharaan Jalan 187.800.000,00 187.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung 215.802.000,00 200.165.000,00 92,75 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 215.802.000,00 200.165.000,00 92,75 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 42.760.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.565.800,00 1.282.900,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Cetak 4.700.000,00 2.350.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 1.614.200,00 807.100,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 2.800.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Penyusunan Rencana Strategis Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 21.572.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.944.000,00 2.944.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Cetak 12.750.000,00 6.375.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 1.306.000,00 653.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 2.800.000,00 66,67 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Penyusunan Statistik Pariwisata Daerah/neraca Satelit Pariwisata Daerah
Pagu: 298.453.200,00 || Target Keuangan: 253.495.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
2 Belanja Cetak 43.003.200,00 43.003.200,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 2.400.000,00 75,00 0,00 0,00 15,00 15,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.830.000,00 74.872.500,00 75,00 0,00 0,00 15,00 15,00
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 104.000.000,00 104.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Operator Komputer 48.000.000,00 28.800.000,00 60,00 0,00 0,00 15,00 15,00
Wan Romi
Wan Romi
19820206 201001 1 029
7 Parade Tari Daerah Dan Nasional
Pagu: 393.436.000,00 || Target Keuangan: 393.436.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 22,22 % || Realisasi Fisik: 2,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.867.000,00 2.867.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 14.300.000,00 14.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 9.762.000,00 9.762.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.350.000,00 16.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 15,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.775.000,00 19.775.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 145.182.000,00 145.182.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Online 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Satuan Pengamanan (Satpam) 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Petugas Kebersihan Harian 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Show Director 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5,00
24 Stage Manager 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5,00
25 Penari 65.500.000,00 65.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
26 Juri Seni 19.400.000,00 19.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
27 MC Event 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
WERI WAIRI MATANA, SE
WERI WAIRI MATANA, SE
19700206 200312 1 005
8 Pembinaan Tenaga Profesi Pramuwisata / Pemandu Wisata Se Provinsi Riau
Pagu: 252.000.000,00 || Target Keuangan: 234.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.926.000,00 1.926.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.050.000,00 17.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 103.150.000,00 103.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.220.000,00 14.220.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 22.314.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 23.040.000,00 23.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Moderator 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pemimpin Lagu 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pelatihan Manajemen Pengelolaan/pengembangan Jasa Rekreasi, Hiburan, Olahraga Se- Provinsi Riau
Pagu: 342.000.000,00 || Target Keuangan: 342.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 1,89 % || Realisasi Fisik: 1,89 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.799.000,00 3.799.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 77.700.000,00 77.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.170.000,00 79.170.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.200.000,00 23.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 55.200.000,00 55.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 17.400.000,00 17.400.000,00 100,00 4.800.000,00 27,59 34,00 34,00
14 Photografer 6.031.000,00 6.031.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Moderator 18.600.000,00 18.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemimpin Lagu 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Sertifikasi Profesi Pada Jasa Dan Usaha Pariwisata Provinsi Riau
Pagu: 310.500.000,00 || Target Keuangan: 293.100.000,00 || Realisasi SPJ: 19.917.500,00 || Target Fisik: 1,76 % || Realisasi Fisik: 1,76 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.575.000,00 1.575.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sertifikasi 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.449.000,00 2.449.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.800.000,00 41.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.760.000,00 90.760.000,00 100,00 12.048.500,00 13,28 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.616.000,00 37.616.000,00 100,00 7.869.000,00 20,92 20,00 20,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Photografer 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALFIANDRI, S.ST
ALFIANDRI, S.ST
19800304 200510 1 008
11 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
Pagu: 950.000.000,00 || Target Keuangan: 950.000.000,00 || Realisasi SPJ: 27.900.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
5 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
6 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.500.000,00 90.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 601.432.000,00 601.432.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
11 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 69.068.000,00 69.068.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
13 Operator Komputer 53.400.000,00 53.400.000,00 100,00 27.900.000,00 52,25 0,00 10,00
14 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
12 Pengembangan Event-event Pariwisata Daerah
Pagu: 9.095.536.000,00 || Target Keuangan: 9.095.536.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 85.500.000,00 85.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3 Belanja Dekorasi 845.850.000,00 845.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
4 Belanja Dokumentasi 78.000.000,00 78.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
5 Belanja Bahan Publikasi 167.400.000,00 167.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
6 Belanja Bahan Lomba 15.790.000,00 15.790.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 490.000.000,00 490.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
8 Belanja Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
9 Belanja Penjilidan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 207.500.000,00 207.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
11 Belanja Sewa Meja Kursi 136.000.000,00 136.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
12 Belanja Sewa Generator 435.000.000,00 435.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
13 Belanja Sewa Tenda 725.000.000,00 725.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
14 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 435.000.000,00 435.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.300.000,00 23.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 936.000.000,00 936.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
17 Belanja Pakaian Khusus 1.053.000.000,00 1.053.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.072.096.000,00 1.072.096.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
19 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 1.015.000.000,00 1.015.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 97.500.000,00 97.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
21 Belanja Jasa Publikasi Media Online 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
22 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 313.500.000,00 313.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
23 Operator Komputer 62.200.000,00 62.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
24 Juri Pertandingan 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
25 Juri Seni 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
26 Penyanyi 700.000.000,00 700.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
27 MC Event 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
28 Pembaca Doa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
FITRIATI
FITRIATI
19630313 198503 2 013
13 Parade Lagu Daerah Dan Nasional
Pagu: 159.100.000,00 || Target Keuangan: 159.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 19,05 % || Realisasi Fisik: 2,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.743.000,00 2.743.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 12.439.000,00 12.439.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 15.100.000,00 15.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 15,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.750.000,00 6.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 21.318.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Satuan Pengamanan (Satpam) 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Stage Manager 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5,00
20 Juri Seni 11.750.000,00 11.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
21 MC Event 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FATIMAH SUHAIDA, SH
FATIMAH SUHAIDA, SH
19640113 198903 2 004
14 Pembinaan Kreatifitas/usaha Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Objek Wisata Se Provinsi Riau
Pagu: 382.050.000,00 || Target Keuangan: 377.850.000,00 || Realisasi SPJ: 44.808.500,00 || Target Fisik: 24,83 % || Realisasi Fisik: 24,83 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 825.000,00 33,33 30,00 30,00
3 Belanja Bahan Publikasi 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Cetak 8.143.000,00 8.143.000,00 100,00 540.000,00 6,63 10,00 10,00
5 Belanja Penggandaan 2.248.000,00 2.248.000,00 100,00 716.000,00 31,85 25,00 25,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 131.750.000,00 131.750.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.293.000,00 87.293.000,00 100,00 23.227.500,00 26,61 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.466.000,00 21.466.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00 6.000.000,00 28,85 25,00 25,00
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Operator Komputer 25.200.000,00 21.000.000,00 83,33 11.100.000,00 44,05 25,00 25,00
14 Photografer 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Pembawa Acara 600.000,00 600.000,00 100,00 200.000,00 33,33 33,00 33,00
16 Pembaca Doa 600.000,00 600.000,00 100,00 200.000,00 33,33 33,00 33,00
17 Moderator 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.500.000,00 33,33 33,00 33,00
18 Pemimpin Lagu 600.000,00 600.000,00 100,00 200.000,00 33,33 33,00 33,00
15 Pelatihan Teknis Tenaga Profesional Pada Usaha Jasa Makan Dan Minum
Pagu: 397.134.000,00 || Target Keuangan: 78.760.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,53 % || Realisasi Fisik: 5,53 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Dekorasi 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Bahan Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Bahan Praktek 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Cetak 12.579.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Penggandaan 4.419.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.300.000,00 38.650.000,00 50,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.110.000,00 34.110.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 67.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Operator Komputer 29.400.000,00 6.000.000,00 20,41 0,00 0,00 15,00 15,00
15 Photografer 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Pembawa Acara 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Pembaca Doa 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
18 Moderator 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
19 Pemimpin Lagu 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Pembinaan Penyedia Jasa Makanan Dan Minuman (hotel, Restoran, Rumah Makan, Cafe) Se- Provinsi Riau
Pagu: 342.900.000,00 || Target Keuangan: 321.300.000,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 5,56 % || Realisasi Fisik: 5,56 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Dekorasi 3.375.000,00 3.375.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Bahan Publikasi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Cetak 12.592.000,00 12.592.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Penggandaan 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.450.000,00 49.450.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.140.000,00 92.140.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.793.000,00 54.793.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Operator Komputer 33.600.000,00 12.000.000,00 35,71 3.600.000,00 10,71 15,00 15,00
14 Photografer 4.750.000,00 4.750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Pembawa Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Pembaca Doa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Moderator 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
18 Pemimpin Lagu 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
ACHMAD DANAFIA, SP
ACHMAD DANAFIA, SP
19700324 199803 1 002
17 Riau Islamic Art Festival
Pagu: 893.359.710,00 || Target Keuangan: 820.819.710,00 || Realisasi SPJ: 69.122.000,00 || Target Fisik: 8,33 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 463.300,00 463.300,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 40.166.410,00 40.166.410,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Dokumentasi 64.500.000,00 64.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Sewa Meja Kursi 11.550.000,00 11.550.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Sewa Generator 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Sewa Tenda 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 152.500.000,00 152.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.340.000,00 16.340.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.540.000,00 0,00 0,00 14.622.000,00 20,16 20,00 20,00
17 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 98.500.000,00 98.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
18 Operator Komputer 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00 54.500.000,00 66,79 50,00 50,00
BERO S, S.Sn, M.Sn
BERO S, S.Sn, M.Sn
19691014 199701 1 001
18 Panggung Seni Kreatif
Pagu: 1.128.915.000,00 || Target Keuangan: 1.128.915.000,00 || Realisasi SPJ: 294.138.100,00 || Target Fisik: 29,58 % || Realisasi Fisik: 29,58 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 508.100,00 508.100,00 100,00 508.100,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 50,00 50,00
3 Belanja Dekorasi 123.770.800,00 123.770.800,00 100,00 33.900.000,00 27,39 15,00 15,00
4 Belanja Dokumentasi 99.000.000,00 99.000.000,00 100,00 27.000.000,00 27,27 15,00 15,00
5 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00 48.000.000,00 27,27 15,00 15,00
6 Belanja Cetak 7.850.000,00 7.850.000,00 100,00 5.000.000,00 63,69 80,00 80,00
7 Belanja Penggandaan 1.736.100,00 1.736.100,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Sewa Generator 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 30.000.000,00 27,27 15,00 15,00
9 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 462.000.000,00 462.000.000,00 100,00 117.000.000,00 25,32 15,00 15,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 100,00 2.400.000,00 17,45 15,00 15,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 3.750.000,00 42,61 15,00 15,00
12 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 124.300.000,00 124.300.000,00 100,00 25.980.000,00 20,90 15,00 15,00
19 Kenduri Musik
Pagu: 889.936.758,00 || Target Keuangan: 889.936.758,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,00 % || Realisasi Fisik: 1,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 412.600,00 412.600,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
3 Belanja Dekorasi 49.624.158,00 49.624.158,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
4 Belanja Dokumentasi 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
5 Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
6 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 185.000.000,00 185.000.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7 Belanja Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.290.000,00 43.290.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
9 Belanja Sewa Generator 55.500.000,00 55.500.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
10 Belanja Sewa Tenda 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 121.000.000,00 121.000.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.070.000,00 56.070.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.540.000,00 72.540.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 98.500.000,00 98.500.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
16 Operator Komputer 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 1,00
20 Pengembangan Riau Creative Centre
Pagu: 884.765.000,00 || Target Keuangan: 884.765.000,00 || Realisasi SPJ: 69.162.000,00 || Target Fisik: 8,48 % || Realisasi Fisik: 8,48 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 693.800,00 693.800,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 570.000,00 570.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Dekorasi 38.607.200,00 38.607.200,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Dokumentasi 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Bahan Publikasi 12.400.000,00 12.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Bahan Praktek 34.200.000,00 34.200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 62.250.000,00 62.250.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Belanja Sewa Meja Kursi 23.100.000,00 23.100.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Belanja Sewa Generator 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Belanja Sewa Tenda 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 121.500.000,00 121.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.580.000,00 23.580.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.130.000,00 29.130.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.284.000,00 24.284.000,00 100,00 14.662.000,00 60,38 30,00 30,00
21 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 98.500.000,00 98.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
22 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
23 Operator Komputer 86.400.000,00 86.400.000,00 100,00 54.500.000,00 63,08 60,00 60,00
MASNIHATI SULUNG, SE
MASNIHATI SULUNG, SE
196607111993012001
21 Pembinaan Masyarakat Tempatan Di Objek Wisata
Pagu: 219.928.770,00 || Target Keuangan: 219.928.770,00 || Realisasi SPJ: 5.100.000,00 || Target Fisik: 7,50 % || Realisasi Fisik: 7,50 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Cetak 6.225.000,00 6.225.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Penggandaan 1.920.400,00 1.920.400,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.900.000,00 31.900.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.250.000,00 67.250.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.840.000,00 15.840.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.753.000,00 41.753.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.800.000,00 14.800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 5.100.000,00 50,00 50,00 50,00
14 Photografer 990.370,00 990.370,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Moderator 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
18 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
22 Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Se- Provinsi Riau
Pagu: 245.587.230,00 || Target Keuangan: 245.587.230,00 || Realisasi SPJ: 42.190.000,00 || Target Fisik: 18,24 % || Realisasi Fisik: 18,24 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.700.000,00 4.700.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Penggandaan 1.422.400,00 1.422.400,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.750.000,00 32.750.000,00 100,00 6.600.000,00 20,15 30,00 30,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 800.000,00 33,33 35,00 35,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.130.000,00 37.130.000,00 100,00 4.000.000,00 10,77 30,00 30,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.990.000,00 72.990.000,00 100,00 20.590.000,00 28,21 30,00 30,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.972.000,00 24.972.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 35.200.000,00 35.200.000,00 100,00 9.600.000,00 27,27 30,00 30,00
12 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25.840.000,00 25.840.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Photografer 882.830,00 882.830,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Moderator 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
23 Bimtek Sapta Pesona
Pagu: 387.900.000,00 || Target Keuangan: 384.500.000,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 5,91 % || Realisasi Fisik: 5,91 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Cetak 28.568.000,00 28.568.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Penggandaan 9.220.000,00 9.220.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Sewa Meja Kursi 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Sewa Generator 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Sewa Tenda 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.750.000,00 61.750.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.560.000,00 94.560.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Operator Komputer 22.200.000,00 18.800.000,00 84,68 6.000.000,00 27,03 25,00 25,00
18 Photografer 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
19 Pembawa Acara 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
20 Pembaca Doa 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
21 Moderator 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
22 Pemimpin Lagu 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
CHAIRUDDIN SURYA PUTRA
CHAIRUDDIN SURYA PUTRA
198303232009041002
24 Pembuatan Data Base Destinasi Daya Tarik Wisata Provinsi Riau
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 210.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,38 % || Realisasi Fisik: 5,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.021.800,00 1.021.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6,00
3 Belanja Dekorasi 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
5 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
6 Belanja Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
7 Belanja Penggandaan 4.612.600,00 4.612.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.380.000,00 16.380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.400.000,00 22.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.020.000,00 7.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.156.000,00 47.156.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
13 Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 68.449.600,00 68.449.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
16 Operator Komputer 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 5,00
17 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
18 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
19 Moderator 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
20 Notulen 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
21 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
25 Koordinasi Pengelolaan Dan Pengembangan Destinasi Daya Tarik Wisata
Pagu: 405.000.000,00 || Target Keuangan: 405.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.878.000,00 || Target Fisik: 1,50 % || Realisasi Fisik: 17,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.639.200,00 1.639.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 546.000,00 546.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4 Belanja Dekorasi 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
5 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
6 Belanja Cetak 14.025.000,00 14.025.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
7 Belanja Penggandaan 2.295.800,00 2.295.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 129.600.000,00 129.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 61.750.000,00 61.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.380.000,00 28.380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.274.000,00 43.274.000,00 100,00 12.878.000,00 29,76 0,00 20,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 23.520.000,00 23.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
16 Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 33,00 20,00
17 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
18 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
19 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
20 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
21 Notulen 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
22 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
26 Pengembangan Homestay Di Lokasi Kawasan Wisata
Pagu: 405.000.000,00 || Target Keuangan: 405.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,50 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.471.300,00 1.471.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 378.000,00 378.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.990.000,00 2.990.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
4 Belanja Dekorasi 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
5 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
7 Belanja Cetak 16.029.700,00 16.029.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.685.000,00 41.685.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 79.200.000,00 79.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 43.575.000,00 43.575.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.500.000,00 38.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.591.000,00 113.591.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.600.000,00 24.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
15 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 33,00 5,00
16 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
17 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
18 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
19 Moderator 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
20 Notulen 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
21 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
22 Uang Saku 14.080.000,00 14.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00
EFIE ANDRIANA, S.Pd, M.Si
EFIE ANDRIANA, S.Pd, M.Si
197010181996032007
27 Lomba Fotografi Dan Videografi Destinasi Pariwisata
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 216.600.000,00 || Realisasi SPJ: 29.490.761,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.497.000,00 1.497.000,00 100,00 985.700,00 65,85 0,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 100,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Cetak 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00 1.950.000,00 20,80 0,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 1.145.000,00 1.145.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.285.000,00 12.285.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 800.000,00 50,00 0,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11.550.000,00 11.550.000,00 100,00 11.550.000,00 100,00 0,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.320.000,00 7.320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.328.000,00 44.328.000,00 100,00 13.605.061,00 30,69 0,00 100,00
13 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
16 Operator Komputer 25.200.000,00 16.800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 100,00
17 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
28 Pesona Destinasi Riau
Pagu: 194.465.790,00 || Target Keuangan: 194.465.790,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 26,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.503.600,00 1.503.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21,00
3 Belanja Dokumentasi 10.450.190,00 10.450.190,00 100,00 0,00 0,00 0,00 33,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 26,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 26,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.812.000,00 14.812.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 26,00
9 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 36,00
10 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 26,00
29 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 444.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,50 % || Realisasi Fisik: 23,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.243.200,00 1.243.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 348.000,00 348.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
4 Belanja Dekorasi 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
6 Belanja Cetak 11.900.000,00 11.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 22,00
7 Belanja Penggandaan 903.800,00 903.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.370.000,00 64.370.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 129.500.000,00 129.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.370.000,00 51.370.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.015.000,00 75.015.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.400.000,00 13.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
16 Operator Komputer 18.000.000,00 12.000.000,00 66,67 0,00 0,00 33,00 25,00
17 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
18 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
19 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
20 Moderator 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
21 Notulen 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
22 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SYARIFAH SYOFIAH HAMID, M.Si
SYARIFAH SYOFIAH HAMID, M.Si
197005272002122003
30 Pengadaan Bahan Promosi
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2 Belanja Cetak 95.750.000,00 95.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
3 Belanja Penggandaan 850.000,00 850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Operator Komputer 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
31 Pemilihan Bujang Dan Dara Provinsi Riau
Pagu: 1.298.500.000,00 || Target Keuangan: 1.298.500.000,00 || Realisasi SPJ: 5.100.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3 Belanja Dekorasi 93.000.000,00 93.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4 Belanja Bahan Publikasi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
5 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 62.500.000,00 62.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
6 Belanja Jasa Dekorasi 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
7 Belanja Cetak 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
8 Belanja Penggandaan 4.939.000,00 4.939.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 121.411.000,00 121.411.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
10 Belanja Sewa Meja Kursi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
11 Belanja Sewa Generator 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 198.100.000,00 198.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 169.900.000,00 169.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
15 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 42.500.000,00 42.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.950.000,00 79.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
18 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
19 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 62.500.000,00 62.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
20 Dokter 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
21 Tenaga Loundry 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
22 Operator Komputer 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 5.100.000,00 27,72 0,00 20,00
23 Stage Manager 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
24 Penari 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
25 Juri Seni 59.000.000,00 59.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
26 Narasumber Seni Budaya 36.500.000,00 36.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
27 Penyanyi 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
28 Koreografer 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
29 MC Event 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
30 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
31 Moderator 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
32 Pengembangan Dan Pengelolaan Cerita Baru Center (pusat Promosi Pariwisata Terpadu)
Pagu: 420.000.000,00 || Target Keuangan: 420.000.000,00 || Realisasi SPJ: 68.200.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Dekorasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2 Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 4.400.000,00 30,56 0,00 25,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 6.000.000,00 28,04 0,00 25,00
4 Belanja Penggandaan 1.122.000,00 1.122.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 24.860.000,00 27,62 0,00 25,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 2.400.000,00 20,00 0,00 25,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.360.000,00 153.360.000,00 100,00 11.040.000,00 7,20 0,00 25,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
9 Belanja Pemeliharaan Jaringan 14.350.000,00 14.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
10 Operator Komputer 61.600.000,00 61.600.000,00 100,00 19.500.000,00 31,66 0,00 25,00
BAMBANG RUSDIANTO, S.T, M.Si
BAMBANG RUSDIANTO, S.T, M.Si
197504232001121002
33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 12.600.000,00 || Target Keuangan: 8.400.000,00 || Realisasi SPJ: 996.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12.600.000,00 8.400.000,00 66,67 996.000,00 7,90 10,00 10,00
34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 661.592.400,00 || Target Keuangan: 330.796.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Telepon 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Listrik 349.592.400,00 174.796.200,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 288.000.000,00 144.000.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
35 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 822.139.450,00 || Target Keuangan: 411.069.500,00 || Realisasi SPJ: 122.080.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 68.539.450,00 34.269.500,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 753.600.000,00 376.800.000,00 50,00 122.080.000,00 16,20 10,00 10,00
36 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 193.352.300,00 || Target Keuangan: 96.676.150,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 193.352.300,00 96.676.150,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
37 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 180.136.000,00 || Target Keuangan: 114.068.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Cetak 118.146.000,00 59.073.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 13.990.000,00 6.995.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
38 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 318.436.000,00 || Target Keuangan: 299.218.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 38.436.000,00 19.218.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja modal peralatan kelistrikan 280.000.000,00 280.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
39 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 30.400.000,00 || Target Keuangan: 15.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 30.400.000,00 15.200.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
40 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 199.600.000,00 || Target Keuangan: 99.800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.600.000,00 41.800.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 97.500.000,00 48.750.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.500.000,00 9.250.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
41 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.300.000.000,00 || Target Keuangan: 725.000.000,00 || Realisasi SPJ: 107.520.850,00 || Target Fisik: 13,33 % || Realisasi Fisik: 13,33 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 430.000.000,00 215.000.000,00 50,00 25.142.500,00 5,85 20,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 720.000.000,00 360.000.000,00 50,00 82.378.350,00 11,44 20,00 20,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.041.600.000,00 || Target Keuangan: 521.400.000,00 || Realisasi SPJ: 147.000.000,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 1.040.400.000,00 520.200.000,00 50,00 147.000.000,00 14,13 30,00 20,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 654.000.000,00 || Target Keuangan: 367.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.000.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Bahan Publikasi 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 244.000.000,00 122.000.000,00 50,00 1.000.000,00 0,41 10,00 10,00
3 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Jasa Publikasi Media Online 90.000.000,00 45.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Operator Komputer 156.000.000,00 78.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
44 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 321.350.000,00 || Target Keuangan: 197.110.000,00 || Realisasi SPJ: 16.963.369,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Jasa Service 52.000.000,00 26.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 75.000.000,00 37.500.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 151.850.000,00 91.110.000,00 60,00 16.963.369,00 11,17 10,00 10,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 42.500.000,00 42.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
45 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 216.279.000,00 || Target Keuangan: 113.839.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57.002.000,00 34.201.200,00 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 159.277.000,00 79.638.500,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
46 Peningkatan Dan Pemantapan Kegiatan Pariwisata
Pagu: 333.000.000,00 || Target Keuangan: 234.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 28.200.000,00 28.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 150.000.000,00 112.500.000,00 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 49.500.000,00 37.125.000,00 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Operator Komputer 88.800.000,00 44.400.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Pramu Stand Event 16.500.000,00 12.375.000,00 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00
RAMITA
RAMITA
-
47 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 15.919.333.138,00 || Target Keuangan: 10.465.736.048,75 || Realisasi SPJ: 5.615.346.979,00 || Target Fisik: 59,17 % || Realisasi Fisik: 35,95 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.351.928.485,00 4.234.618.989,00 66,67 2.061.992.800,00 32,46 66,67 39,06
2 Tunjangan Keluarga 584.794.275,00 389.862.850,00 66,67 176.463.390,00 30,18 66,67 36,31
3 Tunjangan Jabatan 273.562.250,00 182.374.833,35 66,67 93.690.000,00 34,25 66,67 41,06
4 Tunjangan Fungsional 30.980.625,00 20.653.750,00 66,67 6.675.000,00 21,55 66,67 26,63
5 Tunjangan Fungsional Umum 218.929.750,00 145.953.166,65 66,67 84.385.000,00 38,54 66,67 46,39
6 Tunjangan Beras 285.045.120,00 103.328.856,00 36,25 112.902.780,00 39,61 36,25 39,61
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.156.134,60 4.710.588,00 46,38 1.598.774,00 15,74 46,38 17,67
8 Pembulatan Gaji 111.192,00 74.128,00 66,67 37.375,00 33,61 66,67 37,30
9 Iuran BPJS Kesehatan 240.524.974,80 101.958.666,70 42,39 66.944.203,00 27,83 42,39 27,83
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 7.923.300.331,60 5.282.200.221,05 66,67 3.010.657.657,00 38,00 66,67 47,63
T. RIZATRIWIJAYA, S.IP
T. RIZATRIWIJAYA, S.IP
198803122007011001
48 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 225.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2 Belanja Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 2.312.000,00 2.312.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.920.000,00 48.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.643.000,00 23.643.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Survey 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
11 Operator Komputer 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
49 Asistensi Pengembangan Pasar Pariwisata
Pagu: 405.000.000,00 || Target Keuangan: 405.000.000,00 || Realisasi SPJ: 58.900.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 16,74 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.750.000,00 7.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
3 Belanja Dekorasi 38.125.000,00 38.125.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
4 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
5 Belanja Bahan Publikasi 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
6 Belanja Jasa Dekorasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
7 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 0,00 15,00
8 Belanja Cetak 4.295.000,00 4.295.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
9 Belanja Penggandaan 3.830.000,00 3.830.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
10 Belanja Sewa Meja Kursi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
11 Belanja Sewa Generator 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
12 Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
13 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
16 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
17 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Online 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
19 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 100,00 0,00 20,00
20 Petugas Kebersihan Harian 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 0,00 20,00
21 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
22 Juri Seni 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 0,00 20,00
23 MC Event 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 3.000.000,00 66,67 0,00 20,00
50 Penyusunan Data Kunjungan Pariwisata
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 2.900.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
2 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
3 Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
4 Belanja Penggandaan 3.324.000,00 3.324.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.920.000,00 48.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.556.000,00 40.556.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15,00
9 Operator Komputer 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 2.900.000,00 10,51 0,00 15,00
51 Pengembangan Daya Tarik Wisata (dak)
Pagu: 2.031.863.000,00 || Target Keuangan: 453.306.914,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
4 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 2.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
5 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
6 Belanja modal genset 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
8 Belanja modal Pengadaan komputer note book 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
9 Belanja modal Pengadaan printer 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
10 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
11 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
12 Belanja modal Pengadaan meja kerja 35.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
13 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 22.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
14 Belanja modal Pengadaan sofa 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
15 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 54.388.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
16 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
17 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
18 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 952.916.322,00 270.022.274,00 28,34 0,00 0,00 0,00 10,00
19 Belanja Modal Pembuatan Pagar 654.948.428,00 183.284.640,00 27,98 0,00 0,00 0,00 10,00
20 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
EVA MARIANI, SE
EVA MARIANI, SE
19790408 200312 1 001
52 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 50.500.000,00 || Target Keuangan: 50.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja modal Pengadaan meja makan 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
53 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 258.400.000,00 || Target Keuangan: 130.800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 240.000.000,00 120.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.800.000,00 4.800.000,00 54,55 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Penceramah Agama 5.600.000,00 3.600.000,00 64,29 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Pembawa Acara 2.000.000,00 1.200.000,00 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Pembaca Doa 2.000.000,00 1.200.000,00 60,00 0,00 0,00 10,00 10,00
EFILIZA
EFILIZA
19650214 199203 1 005
54 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 330.540.000,00 || Target Keuangan: 325.740.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 4.800.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.024.000,00 14.024.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 206.816.000,00 206.816.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100.100.000,00 100.100.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
CECEP ISKANDAR, S.Hut, M.IP
CECEP ISKANDAR, S.Hut, M.IP
19770922 200212 1 003
55 Pemetaan Zona Wisata Halal Provinsi Riau
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 225.000.000,00 || Realisasi SPJ: 24.060.408,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 34,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.290.000,00 1.290.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,00
3 Belanja Penggandaan 1.200.600,00 1.200.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 30,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.060.000,00 21.060.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.900.000,00 21.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.250.000,00 9.250.000,00 100,00 9.250.000,00 100,00 0,00 90,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.870.000,00 8.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.475.000,00 71.475.000,00 100,00 14.810.408,00 20,72 0,00 26,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 46.094.400,00 46.094.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 30,00
12 Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 33,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
15 Moderator 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
16 Notulen 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
56 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Riau
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 14,13 % || Realisasi Fisik: 29,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.402.800,00 1.402.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
3 Belanja Cetak 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 35,00
4 Belanja Penggandaan 335.200,00 335.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 30,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.750.000,00 21.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.662.000,00 14.662.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 129.500.000,00 129.500.000,00 100,00 0,00 0,00 33,00 42,00
57 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pengelola Pengembangan Destinasi Daya Tarik Wisata
Pagu: 405.000.000,00 || Target Keuangan: 393.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 40,25 % || Realisasi Fisik: 13,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 516.000,00 516.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13,00
3 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14,00
4 Belanja Penggandaan 463.000,00 463.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.600.000,00 28.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 13,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.170.000,00 37.170.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 13,00
8 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.400.000,00 12.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 293.126.000,00 293.126.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 13,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.100.000,00 6.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 13,00
11 Operator Komputer 18.000.000,00 6.000.000,00 33,33 0,00 0,00 33,00 13,00
12 Photografer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 13,00
58 Pembinaan Generasi Pesona Indonesia (genpi) Provinsi Riau
Pagu: 270.000.000,00 || Target Keuangan: 248.400.000,00 || Realisasi SPJ: 50.558.600,00 || Target Fisik: 2,53 % || Realisasi Fisik: 19,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 432.600,00 432.600,00 100,00 432.600,00 100,00 0,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 246.000,00 246.000,00 100,00 246.000,00 100,00 0,00 20,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 4.200.000,00 100,00 0,00 20,00
4 Belanja Dekorasi 1.530.000,00 1.530.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
6 Belanja Cetak 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 35,00
7 Belanja Penggandaan 229.400,00 229.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 800.000,00 16,67 0,00 20,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.450.000,00 33.450.000,00 100,00 1.650.000,00 4,93 0,00 20,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 100,00 0,00 45,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 87.930.000,00 87.930.000,00 100,00 15.030.000,00 17,09 0,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.282.000,00 16.282.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.400.000,00 50.400.000,00 100,00 3.000.000,00 5,95 0,00 16,00
14 Operator Komputer 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 7.200.000,00 25,00 8,00 12,00
15 Pembawa Acara 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 12,00
16 Pembaca Doa 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 12,00
17 Moderator 4.800.000,00 2.400.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 12,00
18 Notulen 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 12,00
19 Pemimpin Lagu 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 12,00
HENDRY ZULFANDRY PUTRA, SE
HENDRY ZULFANDRY PUTRA, SE
19730430 199311 1 001
59 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain Dan Iptek
Pagu: 865.423.532,00 || Target Keuangan: 865.423.548,00 || Realisasi SPJ: 6.516.000,00 || Target Fisik: 5,88 % || Realisasi Fisik: 5,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 621.000,00 621.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 12.868.532,00 12.868.533,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Dokumentasi 44.000.000,00 44.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Bahan Publikasi 4.320.000,00 4.320.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 56.000.000,00 56.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Bahan Praktek 70.000.000,00 70.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 15.000.000,00 15.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Cetak 1.250.000,00 1.250.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 222.700.000,00 222.700.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 36.000.000,00 36.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 62.040.000,00 62.040.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.840.000,00 30.840.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.284.000,00 24.284.001,00 100,00 6.516.000,00 26,83 20,00 20,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 197.000.000,00 197.000.001,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
17 Operator Komputer 86.400.000,00 86.400.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Yulia Trisnawati
Yulia Trisnawati
198607042010012019
60 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pagu: 68.424.600,00 || Target Keuangan: 44.424.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Penggandaan 4.424.600,00 4.424.600,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Operator Komputer 64.000.000,00 40.000.000,00 62,50 0,00 0,00 10,00 10,00
61 Penyusunan Laporan Aset
Pagu: 81.250.000,00 || Target Keuangan: 81.250.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.530.000,00 46.530.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Operator Komputer 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
62 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 95.381.600,00 || Target Keuangan: 51.381.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Cetak 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Penggandaan 3.381.600,00 3.381.600,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Operator Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
T.Afrizal Hendri, S.Sos
T.Afrizal Hendri, S.Sos
197506112007011006
63 Explorasi Dan Inventasrisasi Destinasi Dan Daya Tarik Wisata Provinsi Riau
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 366.440.000,00 || Realisasi SPJ: 42.022.300,00 || Target Fisik: 6,00 % || Realisasi Fisik: 31,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.501.800,00 1.501.800,00 100,00 996.800,00 66,37 0,00 68,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 810.000,00 810.000,00 100,00 810.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,00
4 Belanja Penggandaan 794.200,00 794.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 6.000.000,00 75,00 0,00 0,00 25,00 25,00
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 22.750.000,00 22.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 257.620.000,00 235.640.000,00 91,47 16.087.500,00 6,24 15,00 25,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 30.604.000,00 100,00 13.328.000,00 43,55 0,00 55,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.960.000,00 18.480.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 15,00
10 Operator Komputer 43.200.000,00 21.600.000,00 50,00 10.800.000,00 25,00 8,00 15,00
11 Kameramen 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 8,00 8,00
12 Photografer 18.000.000,00 10.500.000,00 58,33 0,00 0,00 8,00 15,00
Roni Oktrianto, SE
Roni Oktrianto, SE
198410082011011003
64 Observasi Event-event Pariwisata Daerah Di Destinasi Daya Tarik Wisata Provinsi Riau
Pagu: 405.000.000,00 || Target Keuangan: 351.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.516.300,00 || Target Fisik: 11,80 % || Realisasi Fisik: 44,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.403.200,00 1.403.200,00 100,00 993.300,00 70,79 0,00 80,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 798.000,00 798.000,00 100,00 798.000,00 100,00 0,00 100,00
3 Belanja Cetak 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
4 Belanja Penggandaan 7.639.800,00 7.639.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.525.000,00 28.525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 212.620.000,00 212.620.000,00 100,00 7.725.000,00 3,63 50,00 15,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 29.114.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
9 Operator Komputer 72.000.000,00 36.000.000,00 50,00 12.000.000,00 16,67 8,00 15,00
10 Kameramen 40.000.000,00 22.000.000,00 55,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Penta Adrianus Wefa, Amd
Penta Adrianus Wefa, Amd
198206192010011015
65 Pameran Seni Rupa Provinsi Riau
Pagu: 535.845.750,00 || Target Keuangan: 258.120.750,00 || Realisasi SPJ: 31.710.000,00 || Target Fisik: 86,36 % || Realisasi Fisik: 61,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.659.750,00 2.659.750,00 100,00 1.000.000,00 37,60 100,00 80,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 300.000,00 25,00 100,00 80,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 8.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15,00
8 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,00
9 Belanja Cetak 10.725.000,00 10.725.000,00 100,00 1.000.000,00 9,32 100,00 90,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35,00
13 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 219.536.000,00 219.536.000,00 100,00 13.410.000,00 6,11 100,00 20,00
16 Satuan Pengamanan (Satpam) 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 16.000.000,00 66,67 100,00 75,00
19 Pelaku Senirupa 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Kurator Seni Budaya 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Pramu Stand Event 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 MC Event 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Sarjono, SE
Sarjono, SE
197207162007011009
66 Pengembangan Pengelolaan Bandar Serai
Pagu: 891.618.250,00 || Target Keuangan: 891.618.250,00 || Realisasi SPJ: 145.240.000,00 || Target Fisik: 91,30 % || Realisasi Fisik: 43,70 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.137.000,00 20.137.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 15,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 300.000,00 12,50 100,00 55,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 31.190.000,00 31.190.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.125.000,00 14.125.000,00 100,00 1.000.000,00 7,08 100,00 20,00
5 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
6 Belanja Dekorasi 9.506.250,00 9.506.250,00 100,00 0,00 0,00 100,00 65,00
7 Belanja Dokumentasi 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 75,00
8 Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 85,00
9 Belanja Cetak 18.150.000,00 18.150.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 70,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.500.000,00 14.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Sewa Generator 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 75,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.850.000,00 40.850.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 70,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.160.000,00 102.160.000,00 100,00 12.740.000,00 12,47 100,00 15,00
16 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Show Director 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
18 Stage Manager 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 75,00
19 Penari 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 45,00
20 Juri Seni 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
21 Tenaga Teknisi Listrik 161.280.000,00 161.280.000,00 100,00 39.360.000,00 24,40 100,00 45,00
22 Pengawas Kelistrikan 107.520.000,00 107.520.000,00 100,00 26.240.000,00 24,40 100,00 45,00
23 Tenaga Teknisi Elektronik 268.800.000,00 268.800.000,00 100,00 65.600.000,00 24,40 100,00 45,00