Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


Drs. ASRIZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
19650325 198702 1 001

57,24%

Target Penyerapan

Rp.16.948.166.618,75

32,29%

Realisasi Penyerapan

Rp.9.560.870.081,00

25,00%

Target Fisik

19,75%

Realisasi Fisik

36,81%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
ZURAIDA HANUM SIREGAR
ZURAIDA HANUM SIREGAR
196402101990032003
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 104.419.869,00 || Target Fisik: 49,98 % || Realisasi Fisik: 41,65 %
1 Belanja Telepon 30.000.000,00 15.000.000,00 50,00 5.133.347,00 17,11 49,98 41,65
2 Belanja Listrik 174.000.000,00 87.000.000,00 50,00 61.054.266,00 35,09 49,98 41,65
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 96.000.000,00 48.000.000,00 50,00 38.232.256,00 39,83 49,98 41,65
2 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 84.275.000,00 || Target Keuangan: 58.250.000,00 || Realisasi SPJ: 30.342.500,00 || Target Fisik: 38,99 % || Realisasi Fisik: 36,33 %
1 Belanja Cetak 1.825.000,00 1.200.000,00 65,75 0,00 0,00 33,33 33,33
2 Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 33,33 33,33
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 400.000,00 33,33 400.000,00 33,33 33,33 33,33
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.600.000,00 31.600.000,00 100,00 9.442.500,00 29,88 45,00 40,00
5 Operator Komputer 49.200.000,00 24.600.000,00 50,00 20.500.000,00 41,67 49,98 41,65
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 122.948.500,00 || Target Keuangan: 64.938.500,00 || Realisasi SPJ: 45.000.000,00 || Target Fisik: 44,99 % || Realisasi Fisik: 34,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.688.500,00 2.688.500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 40,00
2 Belanja Cetak 4.500.000,00 2.250.000,00 50,00 0,00 0,00 35,00 35,00
3 Belanja Penggandaan 760.000,00 500.000,00 65,79 0,00 0,00 35,00 35,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00 35,00 35,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 35.000.000,00 41,67 49,98 41,65
7 Operator Komputer 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 10.000.000,00 41,67 49,98 41,65
SULAEMAN, SE
SULAEMAN, SE
197102051992031008
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 259.979.200,00 || Target Keuangan: 133.259.200,00 || Realisasi SPJ: 90.299.200,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 539.200,00 539.200,00 100,00 539.200,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 30,00 30,00
3 Petugas Kebersihan Harian 253.440.000,00 126.720.000,00 50,00 89.760.000,00 35,42 50,00 50,00
5 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 115.700.000,00 || Realisasi SPJ: 73.174.000,00 || Target Fisik: 50,71 % || Realisasi Fisik: 50,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 550.000,00 550.000,00 100,00 550.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 10.400.000,00 4.700.000,00 45,19 4.274.000,00 41,10 50,00 50,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 25.600.000,00 48,48 25.000.000,00 47,35 40,00 40,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.000.000,00 1.600.000,00 20,00 1.500.000,00 18,75 15,00 15,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 161.250.000,00 74.250.000,00 46,05 38.850.000,00 24,09 50,00 50,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 6.000.000,00 54,55 1.000.000,00 9,09 50,00 50,00
7 Penceramah Agama 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 2.000.000,00 33,33 50,00 50,00
6 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 350.000.000,00 || Realisasi SPJ: 269.813.123,00 || Target Fisik: 42,50 % || Realisasi Fisik: 42,50 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 225.000.000,00 112.500.000,00 50,00 85.776.000,00 38,12 40,00 40,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 475.000.000,00 237.500.000,00 50,00 184.037.123,00 38,74 45,00 45,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 374.666.400,00 || Target Keuangan: 201.266.400,00 || Realisasi SPJ: 109.910.400,00 || Target Fisik: 38,33 % || Realisasi Fisik: 38,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 710.400,00 710.400,00 100,00 710.400,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 21.456.000,00 21.456.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Satuan Pengamanan (Satpam) 346.800.000,00 173.400.000,00 50,00 109.200.000,00 31,49 50,00 50,00
4 Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja modal Pengadaan pentungan 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 258.923.000,00 || Target Keuangan: 122.028.000,00 || Realisasi SPJ: 66.016.500,00 || Target Fisik: 36,67 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 39.728.000,00 39.728.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.150.000,00 1.650.000,00 52,38 0,00 0,00 30,00 20,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 600.000,00 50,00 16.500,00 1,38 50,00 50,00
4 Belanja Cetak 56.445.000,00 850.000,00 1,51 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 10.000.000,00 41,67 50,00 50,00
6 Operator Komputer 134.400.000,00 67.200.000,00 50,00 56.000.000,00 41,67 50,00 50,00
9 Belanja Surat Kabar,majalah,sosialisasi Dan Publikasi
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 32.700.100,00 || Realisasi SPJ: 13.410.000,00 || Target Fisik: 26,67 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.079.200,00 4.079.200,00 100,00 0,00 0,00 30,00 30,00
2 Belanja Dekorasi 7.000.000,00 2.100.000,00 30,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Bahan Publikasi 14.400.000,00 4.320.000,00 30,00 0,00 0,00 30,00 20,00
4 Belanja Telepon 3.001.800,00 1.500.900,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 41.400.000,00 20.700.000,00 50,00 13.410.000,00 32,39 50,00 50,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 10.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
10 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 39.500.000,00 || Realisasi SPJ: 9.658.900,00 || Target Fisik: 36,00 % || Realisasi Fisik: 36,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.658.900,00 9.658.900,00 100,00 9.658.900,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 3.441.100,00 3.441.100,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja modal Pengadaan scaner 16.900.000,00 16.900.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 19.341.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.949.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.050.800,00 8.341.800,00 16,67 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 72.000.000,00 11.000.000,00 15,28 0,00 0,00 20,00 20,00
12 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Teknis
Pagu: 109.770.500,00 || Target Keuangan: 22.169.780,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 269.600,00 269.600,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.960.000,00 14.392.000,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 37.540.900,00 7.508.180,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00
SRI WILDA. H, S.Sos, M.si
SRI WILDA. H, S.Sos, M.si
196901241996032002
13 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 199.188.000,00 || Target Keuangan: 163.776.000,00 || Realisasi SPJ: 17.686.100,00 || Target Fisik: 12,37 % || Realisasi Fisik: 12,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.479.000,00 8.479.000,00 100,00 2.746.100,00 32,39 34,86 34,86
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.375.000,00 4.375.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Dekorasi 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Bahan Publikasi 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Jasa Sistem Informasi 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Cetak 22.750.000,00 17.750.000,00 78,02 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Penggandaan 1.422.000,00 700.000,00 49,23 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.600.000,00 66,67 800.000,00 33,33 33,33 33,33
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.200.000,00 1.600.000,00 30,77 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.760.000,00 60.760.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 13.812.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Technical Support Administration 34.440.000,00 15.400.000,00 44,72 14.140.000,00 41,06 50,00 50,00
13 Pembuat Artikel 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Penyunting Editor 2.000.000,00 750.000,00 37,50 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Vertifikasi, Evaluasi Dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 91.210.000,00 || Realisasi SPJ: 78.787.300,00 || Target Fisik: 45,57 % || Realisasi Fisik: 45,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.873.800,00 3.873.800,00 100,00 3.873.800,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.000.000,00 33,33 33,33 33,33
3 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Penggandaan 1.894.200,00 1.894.200,00 100,00 840.000,00 44,35 44,35 44,35
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 50,00 1.800.000,00 37,50 37,50 37,50
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 148.890.000,00 68.000.000,00 45,67 64.872.500,00 43,57 45,67 44,19
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.042.000,00 12.042.000,00 100,00 6.401.000,00 53,16 53,16 53,16
15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pagu: 184.200.000,00 || Target Keuangan: 72.718.600,00 || Realisasi SPJ: 31.425.500,00 || Target Fisik: 30,78 % || Realisasi Fisik: 27,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.555.000,00 3.678.600,00 80,76 1.914.000,00 42,02 61,39 42,02
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
4 Belanja Penggandaan 1.575.000,00 1.090.000,00 69,21 1.004.000,00 63,75 63,75 63,75
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 3.000.000,00 42,86 1.000.000,00 14,29 28,57 28,27
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 168.570.000,00 64.950.000,00 38,53 27.507.500,00 16,32 20,98 18,47
16 Pemberian Penghargaan Adikriya Bagi Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 233.500.000,00 || Target Keuangan: 71.740.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 19,67 % || Realisasi Fisik: 1,18 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.547.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 3.000.000,00 85,71 0,00 0,00 85,00 5,00
5 Belanja Bahan Specimen 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 2,00
6 Belanja Bahan Publikasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 480.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 800.000,00 44,44 0,00 0,00 44,44 3,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.940.000,00 61.940.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 94.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 106.269.400,00 || Realisasi SPJ: 26.508.800,00 || Target Fisik: 27,08 % || Realisasi Fisik: 22,40 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.452.600,00 11.122.000,00 89,31 5.529.800,00 44,41 21,64 21,64
2 Belanja Cetak 25.500.000,00 15.250.000,00 59,80 5.750.000,00 22,55 31,14 22,55
3 Belanja Penggandaan 23.311.400,00 13.961.400,00 59,89 3.129.000,00 13,42 36,99 13,42
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 8.000.000,00 50,00 3.600.000,00 22,50 23,14 22,50
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 8.000.000,00 50,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.436.000,00 41.436.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Operator Komputer 15.300.000,00 8.500.000,00 55,56 8.500.000,00 55,56 66,66 66,66
LINDA KUSWITA, S.Sos
LINDA KUSWITA, S.Sos
197706172009032003
18 Promosi Hasil Produksi Industri
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 338.505.800,00 || Realisasi SPJ: 122.486.349,00 || Target Fisik: 43,92 % || Realisasi Fisik: 42,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.394.200,00 2.000.000,00 58,92 1.486.200,00 43,79 43,78 43,78
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 14.900.000,00 14.900.000,00 100,00 5.650.000,00 37,92 38,00 38,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67 500.000,00 33,33 33,33 33,33
5 Belanja Bahan Specimen 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 10.000.000,00 75,76 75,75 75,75
6 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Jasa Dekorasi 75.000.000,00 50.000.000,00 66,67 20.000.000,00 26,67 26,67 26,67
8 Belanja Cetak 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 11.250.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Penggandaan 1.767.800,00 867.800,00 49,09 0,00 0,00 12,00 12,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.000.000,00 59.000.000,00 70,24 1.800.000,00 2,14 2,14 2,14
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 1.600.000,00 22,22 22,22 22,22
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.500.000,00 11.500.000,00 100,00 3.500.000,00 30,43 30,43 30,43
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 148.108.000,00 148.108.000,00 100,00 56.720.149,00 38,30 39,00 39,00
15 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 6.800.000,00 66,67 100,00 75,00
16 Pramu Stand Event 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 3.000.000,00 29,41 29,41 29,41
19 Pengembangan Akses Dan Peluang Pasar Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 82.670.000,00 || Realisasi SPJ: 1.669.500,00 || Target Fisik: 5,34 % || Realisasi Fisik: 5,34 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.097.800,00 0,00 0,00 869.500,00 41,45 41,44 41,44
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Dekorasi 75.000.000,00 50.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 26.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.254.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Tenda 7.770.000,00 7.770.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 800.000,00 33,33 33,33 33,33
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R. SANDRA AGUSTIN, S.Hut
R. SANDRA AGUSTIN, S.Hut
198308162006042025
20 Pengembangan Sarana/peralatan Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 118.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.737.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.470.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembangunan, Pengembangan Dan Pengolahan Sistem Informasi Industri
Pagu: 134.225.000,00 || Target Keuangan: 86.700.400,00 || Realisasi SPJ: 10.523.000,00 || Target Fisik: 15,94 % || Realisasi Fisik: 15,94 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.935.400,00 3.935.400,00 100,00 1.523.000,00 38,70 39,00 39,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 450.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.312.600,00 2.750.000,00 83,02 200.000,00 6,04 6,04 6,04
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.475.000,00 2.475.000,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.310.000,00 49.310.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 34.200.000,00 18.000.000,00 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Sistem Informasi 10.560.000,00 8.800.000,00 83,33 8.000.000,00 75,76 46,21 46,21
22 Pemantauan Dan Pengawasan Kepatuhan Penyampaian Data Sistem Informasi Industri
Pagu: 127.750.000,00 || Target Keuangan: 38.745.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 12,42 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.927.400,00 1.927.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.318.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.400.000,00 1.700.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.900.000,00 11.450.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.334.000,00 18.318.000,00 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 3.200.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Sistem Informasi 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00
23 Pemetaan Sumber Daya Industri
Pagu: 102.000.000,00 || Target Keuangan: 35.374.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.574.400,00 5.148.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.125.600,00 3.175.600,00 149,40 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 2.400.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.850.000,00 4.050.000,00 31,52 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.200.000,00 15.800.000,00 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uang Saku 16.800.000,00 4.800.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
YAN SUBEKTI, SP
YAN SUBEKTI, SP
196410171990031004
24 Peningkatan Kompetensi Ikm Diversifikasi Tempurung Kelapa Dalam
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.386.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 20.162.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Peningkatan Kompetensi Ikm Diversifikasi Kelapa Sawit
Pagu: 145.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.664.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.917.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T MUKHLIS ERMISA, ST
T MUKHLIS ERMISA, ST
198106072009041006
26 Pengembangan Ketersediaan Bahan Baku Dan Bahan Penolong
Pagu: 168.300.000,00 || Target Keuangan: 142.943.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 3,07 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.136.400,00 6.545.600,00 208,70 0,00 0,00 0,67 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,07 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,80 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,89 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.638.600,00 4.638.600,00 127,48 0,00 0,00 1,56 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,80 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.825.000,00 6.325.000,00 45,75 0,00 0,00 1,19 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.880.000,00 39.850.000,00 86,86 0,00 0,00 5,50 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.985.000,00 31.854.000,00 88,52 0,00 0,00 18,92 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 47.500.000,00 45.000.000,00 94,74 0,00 0,00 11,88 0,00
13 Operator Komputer 4.800.000,00 3.600.000,00 75,00 0,00 0,00 0,71 0,00
14 Uang Saku 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Nilai Tambah Hasil Produksi Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 106.500.000,00 || Target Keuangan: 31.824.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,51 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.344.000,00 1.500.000,00 63,99 0,00 0,00 1,40 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 10.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,75 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.360.000,00 8.140.000,00 78,57 0,00 0,00 4,60 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.976.000,00 15.584.000,00 78,01 0,00 0,00 14,63 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 8.700.000,00 5.800.000,00 66,67 0,00 0,00 2,72 0,00
16 Uang Saku 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Berbahan Baku Logam
Pagu: 152.000.000,00 || Target Keuangan: 23.592.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,97 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 9.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 34.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.610.000,00 7.040.000,00 32,58 0,00 0,00 4,63 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.683.000,00 16.552.000,00 80,03 0,00 0,00 10,88 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUGIYANTO, SE.Ak, M.Si
SUGIYANTO, SE.Ak, M.Si
197306171993031003
29 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Tepung Sagu
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 46.444.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.655.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 22.078.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.652.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.130.000,00 21.130.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 22.314.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Ikan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 41.764.000,00 || Realisasi SPJ: 2.971.700,00 || Target Fisik: 7,24 % || Realisasi Fisik: 7,24 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 971.700,00 0,00 0,00 971.700,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 15.434.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.440.000,00 17.440.000,00 100,00 0,00 0,00 58,00 58,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.824.000,00 20.824.000,00 100,00 0,00 0,00 65,00 65,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Kelapa Dalam
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Praktek 29.186.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.930.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 34.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Turunan Kelapa Sawit
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 5.319.100,00 || Realisasi SPJ: 3.319.100,00 || Target Fisik: 6,96 % || Realisasi Fisik: 6,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.904.000,00 919.100,00 48,27 919.100,00 48,27 48,27 48,27
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 41.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 400.000,00 50,00 400.000,00 50,00 50,00 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 10.000.000,00 4.000.000,00 40,00 2.000.000,00 20,00 20,00 20,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARFIYANSYAH.ST.,MT
ARFIYANSYAH.ST.,MT
197404082009021001
33 Pengembangan Industri Agro Wisata
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 17.353.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 78.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESRIZAL
DESRIZAL
196512171990031004
34 Pengembangan Standarisasi Produk Industri
Pagu: 202.900.000,00 || Target Keuangan: 201.200.000,00 || Realisasi SPJ: 18.575.300,00 || Target Fisik: 10,71 % || Realisasi Fisik: 12,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.472.400,00 3.472.400,00 100,00 2.122.000,00 61,11 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sertifikasi 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.325.600,00 3.325.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 700.000,00 50,00 50,00 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.240.000,00 11.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.280.000,00 10.280.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 13.353.300,00 87,27 100,00 100,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 5.100.000,00 3.400.000,00 66,67 2.400.000,00 47,06 0,00 0,00
14 Uang Saku 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Pengawasan Produk Sni Wajib
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.656.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Specimen 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.441.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pengembangan Sdm Industri Yang Bersertifikasi
Pagu: 121.300.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.707.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sertifikasi 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.660.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Pemetaan Pengembangan Wilayah Industri, Standarisasi Produk Dan Legalitas Usaha
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 77.971.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.971.600,00 2.971.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 2.250.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 4.668.400,00 4.000.000,00 85,68 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.150.000,00 1.650.000,00 32,04 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.260.000,00 65.900.000,00 83,14 0,00 0,00 0,00 0,00
IVANDEZA PUTRA, S. STP
IVANDEZA PUTRA, S. STP
199008082010101001
38 Peningkatan Kompetensi Ikm Tenun Lanjutan
Pagu: 145.000.000,00 || Target Keuangan: 29.735.600,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.121.600,00 3.121.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.354.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.214.000,00 23.214.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 5.100.000,00 3.400.000,00 66,67 2.400.000,00 47,06 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Peningkatan Kompetensi Ikm Diversifikasi Produk Tenun
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 119.500.000,00 || Realisasi SPJ: 3.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.322.600,00 3.322.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Praktek 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.300.000,00 800.000,00 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 921.400,00 921.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.220.000,00 18.220.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.486.000,00 25.486.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 3.400.000,00 66,67 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Pengembangan Dan Inovasi Industri Kreatif
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 241.469.200,00 || Realisasi SPJ: 186.219.200,00 || Target Fisik: 51,57 % || Realisasi Fisik: 37,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.314.200,00 2.314.200,00 100,00 1.194.000,00 51,59 100,00 51,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 120.000,00 66,67 100,00 66,00
3 Belanja Dekorasi 3.900.000,00 1.900.000,00 48,72 1.000.000,00 25,64 48,00 25,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 500.000,00 25,00 50,00 25,00
5 Belanja Bahan Specimen 4.833.000,00 1.611.000,00 33,33 1.611.000,00 33,33 33,00 33,00
6 Belanja Jasa Dekorasi 94.000.000,00 40.000.000,00 42,55 40.000.000,00 42,55 42,00 42,00
7 Belanja Cetak 13.500.000,00 4.500.000,00 33,33 4.500.000,00 33,33 33,00 33,00
8 Belanja Penggandaan 2.423.800,00 1.294.000,00 53,39 566.000,00 23,35 53,00 60,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 174.870.000,00 74.470.000,00 42,59 63.400.000,00 36,26 33,16 33,16
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 1.600.000,00 50,00 800.000,00 25,00 33,00 25,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.630.000,00 22.930.000,00 82,99 1.200.000,00 4,34 82,00 4,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 3.200.000,00 32,00 3.200.000,00 32,00 32,00 32,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 123.674.000,00 60.570.000,00 48,98 48.628.200,00 39,32 48,00 39,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 12.300.000,00 12.300.000,00 100,00 12.300.000,00 100,00 100,00 100,00
16 Pramu Stand Event 18.775.000,00 7.200.000,00 38,35 7.200.000,00 38,35 38,00 38,00
41 Peningkatan Kompetensi Ikm Kreatif Berbasis Kelapa Dalam
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.552.800,00 2.552.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.539.200,00 1.539.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.980.000,00 34.980.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.700.000,00 8.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.128.000,00 21.128.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Peningkatan Kompetensi Ikm Kreatif Berbasis Kelapa Sawit
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Praktek 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.004.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Peningkatan Kompetensi Ikm Tenun Tingkat Dasar
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.122.400,00 3.122.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.597.600,00 1.597.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.980.000,00 30.980.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.150.000,00 20.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
METTA ARVENSIS, A.Md
METTA ARVENSIS, A.Md
197404232005021002
44 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 16.516.580.676,00 || Target Keuangan: 10.721.629.463,75 || Realisasi SPJ: 7.154.541.169,00 || Target Fisik: 55,22 % || Realisasi Fisik: 47,72 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.550.731.586,00 3.073.197.688,00 55,37 2.681.902.600,00 48,32 57,12 49,98
2 Tunjangan Keluarga 591.048.500,00 328.148.872,00 55,52 288.868.944,00 48,87 57,12 49,98
3 Tunjangan Jabatan 326.755.000,00 187.280.000,00 57,32 152.390.000,00 46,64 57,12 49,98
4 Tunjangan Fungsional 91.305.500,00 51.282.000,00 56,17 43.915.000,00 48,10 57,12 49,98
5 Tunjangan Fungsional Umum 167.095.500,00 112.720.000,00 67,46 80.505.000,00 48,18 57,12 49,98
6 Tunjangan Beras 300.188.142,00 200.085.920,00 66,65 146.288.400,00 48,73 42,84 42,84
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.903.478,00 8.903.478,00 100,00 4.684.264,00 52,61 57,12 49,98
8 Pembulatan Gaji 69.668,00 197.781,25 283,89 44.144,00 63,36 57,12 49,98
9 Iuran BPJS Kesehatan 162.138.158,00 76.517.404,50 47,19 76.384.475,00 47,11 42,84 42,84
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.318.345.144,00 6.683.296.320,00 71,72 3.679.558.342,00 39,49 66,64 41,65
ZULKARNAIN S.Sos
ZULKARNAIN S.Sos
196901311992031001
45 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 145.098.950,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 145.098.950,00 96,73 100,00 100,00
46 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 114.860.000,00 || Target Keuangan: 99.860.000,00 || Realisasi SPJ: 89.851.500,00 || Target Fisik: 65,00 % || Realisasi Fisik: 65,00 %
1 Belanja Cetak 99.860.000,00 99.860.000,00 100,00 89.851.500,00 89,98 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
47 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 149.788.300,00 || Target Keuangan: 149.788.300,00 || Realisasi SPJ: 145.277.250,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 52.276.500,00 52.276.500,00 100,00 50.266.950,00 96,16 100,00 100,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 95.511.800,00 95.511.800,00 100,00 93.098.300,00 97,47 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.912.000,00 95,60 100,00 100,00
48 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 327.325.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 169.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer note book 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan scaner 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 0,00 0,00 85,00 0,00
50 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 285.600.000,00 || Target Keuangan: 162.200.000,00 || Realisasi SPJ: 139.459.465,00 || Target Fisik: 31,00 % || Realisasi Fisik: 44,00 %
1 Belanja Jasa Service 26.960.000,00 20.000.000,00 74,18 22.759.330,00 84,42 50,00 50,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 73.740.000,00 40.000.000,00 54,24 38.956.095,00 52,83 25,00 25,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 158.400.000,00 79.200.000,00 50,00 57.550.000,00 36,33 45,00 45,00
4 Belanja Jasa KIR 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 20.194.040,00 87,80 10,00 100,00
51 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
Pagu: 135.600.000,00 || Target Keuangan: 72.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.249.000,00 || Target Fisik: 42,00 % || Realisasi Fisik: 42,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 135.600.000,00 72.000.000,00 53,10 48.249.000,00 35,58 42,00 42,00
52 Revitalisasi Gedung Workshop Makanan, Minuman Dan Kemasan
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 175.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
THOMAS SYAMSUDIN
THOMAS SYAMSUDIN
196804201994031006
53 Pengembangan Kawasan Industri (wppi, Kpi Dan Ki)
Pagu: 208.400.000,00 || Target Keuangan: 70.985.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.372.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 26.358.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.045.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 585.000,00 585.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 74.500.000,00 51.000.000,00 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Pengembangan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Se Provinsi Riau
Pagu: 115.000.000,00 || Target Keuangan: 115.000.000,00 || Realisasi SPJ: 55.328.822,00 || Target Fisik: 58,68 % || Realisasi Fisik: 50,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.552.800,00 2.552.800,00 100,00 2.552.800,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.060.200,00 1.060.200,00 100,00 750.000,00 70,74 87,29 70,74
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 585.000,00 585.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.800.000,00 30,00 60,00 30,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 12.200.000,00 46,92 60,32 46,92
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.560.000,00 17.560.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.942.000,00 47.942.000,00 100,00 29.326.022,00 61,17 96,56 61,16
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00 6.800.000,00 100,00 100,00 100,00
Drs. Afrizal Siregar
Drs. Afrizal Siregar
197204291993031005
55 Analisis Kebutuhan, Penyusunan Kurikulum Dan Modul Kompetensi Ikm
Pagu: 232.200.000,00 || Target Keuangan: 39.719.000,00 || Realisasi SPJ: 15.100.500,00 || Target Fisik: 18,46 % || Realisasi Fisik: 7,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.323.000,00 6.555.000,00 70,31 4.300.500,00 46,13 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 500.000,00 14,29 0,00 0,00 14,28 0,00
3 Belanja Cetak 18.375.000,00 2.250.000,00 12,24 0,00 0,00 30,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.898.000,00 414.000,00 14,29 0,00 0,00 30,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 2.400.000,00 42,86 800.000,00 14,29 30,32 30,32
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 58.650.000,00 6.600.000,00 11,25 0,00 0,00 30,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.854.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 10.000.000,00 41,67 50,00 41,66
56 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Nenas
Pagu: 116.300.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Praktek 27.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. Sri Rujiati
Ir. Sri Rujiati
196801271992032004
57 Design Kemasan Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 205.800.000,00 || Target Keuangan: 182.622.000,00 || Realisasi SPJ: 83.924.900,00 || Target Fisik: 46,94 % || Realisasi Fisik: 46,94 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.284.000,00 1.142.000,00 50,00 1.140.000,00 49,91 50,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 2.000.000,00 200,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Praktek 74.000.000,00 111.000.000,00 150,00 36.504.900,00 49,33 50,00 50,00
4 Belanja Cetak 5.250.000,00 7.000.000,00 133,33 3.000.000,00 57,14 58,00 58,00
5 Belanja Penggandaan 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 800.000,00 33,33 33,33 33,33
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.240.000,00 34.440.000,00 74,48 19.220.000,00 41,57 42,52 42,52
8 Operator Komputer 73.920.000,00 24.640.000,00 33,33 22.260.000,00 30,11 41,66 41,66
58 Peningkatan Kompetensi Kemasan Produk Ikm
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,33 % || Realisasi Fisik: 5,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
3 Belanja Bahan Praktek 36.437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
4 Belanja Cetak 1.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
5 Belanja Penggandaan 1.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
12 Operator Komputer 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
15 Uang Saku 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Anahartini Ropaniputri, SE. MM
Anahartini Ropaniputri, SE. MM
197906032010012015
59 Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan Upt. Industri Logam
Pagu: 215.000.000,00 || Target Keuangan: 143.838.575,00 || Realisasi SPJ: 115.828.774,00 || Target Fisik: 56,69 % || Realisasi Fisik: 53,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.360.500,00 25,00 0,00 2.501.500,00 20,24 25,00 25,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.807.500,00 25,00 0,00 2.171.000,00 45,16 46,00 46,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.273.500,00 25,00 0,00 1.211.300,00 22,97 25,00 25,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.600.000,00 1.800.000,00 50,00 1.159.000,00 32,19 50,00 50,00
5 Belanja Listrik 36.000.000,00 18.000.000,00 50,00 9.933.417,00 27,59 50,00 50,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 1.800.000,00 50,00 1.500.000,00 41,67 50,00 50,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.800.000,00 5.400.000,00 50,00 3.243.321,00 30,03 50,00 50,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.778.500,00 88.578.500,00 95,47 73.150.000,00 78,84 95,47 94,44
9 Belanja Jasa Service 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 4.050.000,00 54,00 100,00 75,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.560.000,00 5.280.000,00 50,00 4.347.756,00 41,17 50,00 36,36
11 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 3.841.480,00 76,83 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 1.680.000,00 50,00 1.680.000,00 50,00 50,00 50,00
13 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 19.360.000,00 8.800.000,00 45,45 7.040.000,00 36,36 45,45 45,45
TEDDY NORMAN, S.Pi
TEDDY NORMAN, S.Pi
197610262009031001
60 Pengembangan Sentra Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 209.600.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.869.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 20.216.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Revitalisasi Sentra Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 962.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 29.875.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 70.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYED IBRAHIM, SE. M.Si
SYED IBRAHIM, SE. M.Si
196810131994031006
62 Kerjasama/ Kemitraan Industri Dengan Lembaga Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 93.990.000,00 || Realisasi SPJ: 1.616.400,00 || Target Fisik: 4,47 % || Realisasi Fisik: 4,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.424.600,00 1.024.600,00 42,26 816.400,00 33,67 33,67 33,67
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 662.400,00 662.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 585.000,00 585.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 800.000,00 33,33 33,33 33,33
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.200.000,00 39.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.060.000,00 23.060.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.808.000,00 18.808.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMMY LINCE RUSMIATI, SE
EMMY LINCE RUSMIATI, SE
196505201989112001
63 Kerjasama/kementerian Industri Kecil, Menengah Dan Besar (sub Kontrakting)
Pagu: 63.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. SYAFRUDDIN
Ir. SYAFRUDDIN
196212121992031006
64 Legalitas Dan Pengawasan Usaha Industri
Pagu: 206.360.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.943.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.498.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Uang Saku 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Peningkatan Kompetensi Ikm Pengolahan Diservikasi Pengolahan Sagu
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.149.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 24.387.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.109.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFRINA, SE
DEFRINA, SE
197010201996032003
66 Gugus Kendali Mutu (gkm) Ikm Sentra Industri
Pagu: 114.400.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 9.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Saku 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELILA, SE
DELILA, SE
197604082011022001
67 Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan Upt. Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 76.351.000,00 || Realisasi SPJ: 45.163.310,00 || Target Fisik: 47,60 % || Realisasi Fisik: 40,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.028.000,00 10.000.000,00 66,54 4.986.300,00 33,18 66,36 33,18
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.221.000,00 4.221.000,00 51,34 2.213.000,00 26,92 50,00 50,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 450.000,00 50,00 450.000,00 50,00 50,00 50,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.991.000,00 4.000.000,00 50,06 3.956.000,00 49,51 50,00 50,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.200.000,00 2.100.000,00 50,00 1.552.000,00 36,95 50,00 41,66
6 Belanja Telepon 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 513.131,00 17,10 50,00 41,66
7 Belanja Listrik 32.880.000,00 16.440.000,00 50,00 10.094.401,00 30,70 50,00 41,66
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 1.250.000,00 41,67 50,00 41,66
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 21.600.000,00 10.800.000,00 50,00 6.473.830,00 29,97 50,00 41,66
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 14.000.000,00 50,00 5.650.000,00 20,18 50,00 50,00
11 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.834.500,00 30,58 50,00 41,66
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.880.000,00 5.940.000,00 50,00 4.590.148,00 38,64 50,00 41,66
13 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 50,00 1.600.000,00 33,33 50,00 41,66
DAMES GEMI MARBUN, SE
DAMES GEMI MARBUN, SE
196704011994032006
68 Pengembangan Inovasi Teknologi Industri
Pagu: 279.780.000,00 || Target Keuangan: 193.967.000,00 || Realisasi SPJ: 25.735.200,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.961.200,00 3.961.200,00 100,00 3.961.200,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Bahan Specimen 165.005.800,00 165.005.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 600.000,00 25,00 100,00 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.090.000,00 0,00 0,00 17.574.000,00 58,40 100,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 3.600.000,00 25,00 50,00 50,00
69 Inkubator Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 312.517.300,00 || Target Keuangan: 312.517.300,00 || Realisasi SPJ: 188.503.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 87,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.061.300,00 2.061.300,00 100,00 2.061.300,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Praktek 217.020.000,00 217.020.000,00 100,00 116.157.800,00 53,52 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 1.200.000,00 33,33 100,00 75,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.240.000,00 2.240.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.996.000,00 17.996.000,00 100,00 14.484.400,00 80,49 100,00 100,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 39.200.000,00 39.200.000,00 100,00 39.200.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 14.400.000,00 100,00 100,00 100,00
MISWANTO, S.Sos
MISWANTO, S.Sos
197403041997031004
70 Peningkatan Kompetensi Ikm Pembuatan Alat Tenun
Pagu: 132.000.000,00 || Target Keuangan: 56.672.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 26,15 % || Realisasi Fisik: 21,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.222.500,00 2.222.500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 25.900.000,00 25.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 75,00
5 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.612.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.350.000,00 27.350.000,00 100,00 0,00 0,00 90,00 50,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Saku 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Revitalisasi Sarana/peralatan Industri Kecil Dan Menengah
Pagu: 173.400.000,00 || Target Keuangan: 173.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 48.300.000,00 48.300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan mesin las 125.100.000,00 125.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
SYAMSIDAR,ST
SYAMSIDAR,ST
196909022000032004
72 Gelar Teknologi Tepat Guna Ttg Nasional
Pagu: 150.600.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.682.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 6.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Specimen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.617.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 82.482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00