Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


Drs.H. INDRA PUTRAYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
19620217 198503 1 017

57,49%

Target Penyerapan

Rp.95.809.963.191,89

9,85%

Realisasi Penyerapan

Rp.16.415.485.940,00

67,92%

Target Fisik

13,21%

Realisasi Fisik

24,20%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
FITRIANI YULISTIRA, SE, MM
FITRIANI YULISTIRA, SE, MM
19760805 200212 2 002
1 Peningkatan Penerimaan Dbh Pajak
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 30.589.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 1,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.609.200,00 3.609.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 874.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.980.000,00 19.980.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Uji Petik Objek Pbb Perkebunan, Pertambangan Dan Perhutanan
Pagu: 277.302.400,00 || Target Keuangan: 241.133.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 76,94 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.947.800,00 2.178.400,00 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.670.600,00 2.670.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 186.050.000,00 186.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 28.234.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 43.200.000,00 10.800.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Publikasi Penerimaan Pbb, Pajak Penghasilan Dan Pajak Daerah
Pagu: 370.000.000,00 || Target Keuangan: 94.190.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.800.200,00 3.800.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 14.350.000,00 14.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 76.039.800,00 76.039.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 264.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROBI DWI PUTRA, S.Sos
ROBI DWI PUTRA, S.Sos
19761219 201102 1 001
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 8,33
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 4.192.622.100,00 || Target Keuangan: 1.672.622.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 69,91 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Cetak 4.187.240.000,00 1.667.240.000,00 39,82 0,00 0,00 39,82 16,66
2 Belanja Penjilidan 5.382.100,00 5.382.100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 31.935.000,00 || Target Keuangan: 22.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 31.935.000,00 22.000.000,00 68,89 0,00 0,00 100,00 8,33
7 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 37.800.000,00 || Realisasi SPJ: 2.930.000,00 || Target Fisik: 36,61 % || Realisasi Fisik: 16,73 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 400.000,00 66,67 180.000,00 30,00 33,34 30,00
2 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.000.000,00 76,92 0,00 0,00 38,47 8,33
3 Belanja Penggandaan 19.500.000,00 16.000.000,00 82,05 0,00 0,00 41,03 8,33
4 Belanja Penjilidan 19.000.000,00 14.000.000,00 73,68 0,00 0,00 36,85 8,33
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 6.400.000,00 66,67 2.750.000,00 28,65 33,34 28,65
8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu: 123.274.000,00 || Target Keuangan: 118.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.000.000,00 || Target Fisik: 37,85 % || Realisasi Fisik: 6,66 %
1 Belanja Cetak 4.200.000,00 4.000.000,00 95,24 0,00 0,00 47,62 8,33
2 Belanja Penggandaan 24.024.000,00 20.000.000,00 83,25 0,00 0,00 41,63 8,33
3 Belanja Penjilidan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 8,33
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 21.000.000,00 25,00 50,00 8,33
9 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 76,07 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Cetak 1.889.000,00 1.889.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Penggandaan 20.311.000,00 20.311.000,00 100,00 0,00 0,00 50,77 8,33
3 Belanja Penjilidan 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 11.500.000,00 53,49 0,00 0,00 53,49 8,33
10 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 1.800.000.000,00 || Target Keuangan: 1.800.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 1.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 516.000.000,00 516.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer note book 484.000.000,00 484.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 360.000.000,00 360.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 441.275.200,00 || Target Keuangan: 316.071.200,00 || Realisasi SPJ: 63.918.800,00 || Target Fisik: 86,55 % || Realisasi Fisik: 14,86 %
1 Belanja Jasa Service 56.204.000,00 40.000.000,00 71,17 7.150.000,00 12,72 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 110.000.000,00 100.000.000,00 90,91 12.768.800,00 11,61 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 136.000.000,00 80.000.000,00 58,82 44.000.000,00 32,35 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 15.532.000,00 15.532.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 123.539.200,00 80.539.200,00 65,19 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 47.558.500,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 23,78 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00 100.000.000,00 50,00 47.558.500,00 23,78 0,00 0,00
16 Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
Pagu: 206.725.139,00 || Target Keuangan: 206.725.139,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 206.725.139,00 206.725.139,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Perencanaan, Penyusunan Dan Penetapan Anggaran
Pagu: 80.845.950,00 || Target Keuangan: 80.845.950,00 || Realisasi SPJ: 10.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 11,11 %
1 Belanja Penggandaan 9.835.950,00 9.835.950,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.010.000,00 61.010.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YOGI RIYADH YUDISTIRA
YOGI RIYADH YUDISTIRA
198606092004121001
18 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi
Pagu: 3.954.314.000,00 || Target Keuangan: 1.303.115.200,00 || Realisasi SPJ: 95.480.000,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 7,28 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Jaringan Komputer 47.200.000,00 47.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.570.543.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 6.700.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.550.000,00 51.275.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.929.000,00 63.929.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Networking Engineer 198.000.000,00 198.000.000,00 100,00 45.100.000,00 22,78 0,00 0,00
10 System Analyst 44.880.000,00 44.880.000,00 100,00 11.220.000,00 25,00 0,00 0,00
11 Programmer 179.520.000,00 179.520.000,00 100,00 39.160.000,00 21,81 0,00 0,00
12 Belanja modal peralatan pertukangan 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal peralatan kelistrikan 7.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan komputer note book 69.000.000,00 69.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 163.911.200,00 163.911.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan telepon 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WIRA SETIADI, S.STP, M.Si
WIRA SETIADI, S.STP, M.Si
19820902 200112 1 004
19 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang
Pagu: 468.389.710,00 || Target Keuangan: 455.630.422,00 || Realisasi SPJ: 49.403.934,00 || Target Fisik: 65,78 % || Realisasi Fisik: 17,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 100,00 12.698.400,00 50,48 100,00 50,49
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 2.500.000,00 35,71 2.488.000,00 35,54 35,72 35,55
3 Belanja Air 2.502.100,00 1.502.100,00 60,03 0,00 0,00 40,05 16,66
4 Belanja Listrik 46.074.310,00 40.315.022,00 87,50 16.322.534,00 35,43 62,50 1,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 1.350.000,00 26,47 100,00 26,47
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 900.000,00 25,71 42,86 25,72
7 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 57,15 16,66
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 0,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 600.000,00 6,00 100,00 1,00
10 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165.480.000,00 165.480.000,00 100,00 15.045.000,00 9,09 48,35 1,00
13 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
14 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
15 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 21.120.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
Winda Desrina
Winda Desrina
19841207 201001 2 012
20 Pemutahiran Dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Pagu: 79.393.000,00 || Target Keuangan: 79.393.000,00 || Realisasi SPJ: 33.892.583,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 23,84 %
1 Belanja Cetak 4.477.000,00 4.477.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.190.000,00 48.190.000,00 100,00 33.892.583,00 70,33 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.976.000,00 23.976.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R. Sri Ningsih
R. Sri Ningsih
19630404 198611 2 001
21 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kandis
Pagu: 269.933.420,00 || Target Keuangan: 265.483.420,00 || Realisasi SPJ: 84.075.062,00 || Target Fisik: 58,52 % || Realisasi Fisik: 9,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.867.100,00 10.867.100,00 100,00 972.000,00 8,94 53,99 1,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.806.000,00 1.806.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 35.244.920,00 35.244.920,00 100,00 7.955.062,00 22,57 56,75 22,57
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 153.000,00 3,83 50,00 1,00
8 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 53.855.400,00 53.855.400,00 100,00 48.500.000,00 90,06 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.580.000,00 68.580.000,00 100,00 5.375.000,00 7,84 100,00 1,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 100,00 25,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 100,00 25,00
Seventiana
Seventiana
19770725 200112 2 004
22 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Samsat Keliling
Pagu: 240.243.140,00 || Target Keuangan: 173.490.000,00 || Realisasi SPJ: 43.424.400,00 || Target Fisik: 79,01 % || Realisasi Fisik: 21,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.661.900,00 10.000.000,00 73,20 3.662.000,00 26,80 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.460.540,00 4.000.000,00 89,68 1.349.000,00 30,24 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.600.000,00 4.000.000,00 52,63 900.000,00 11,84 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 6.000.000,00 85,71 750.000,00 10,71 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service 7.006.700,00 4.000.000,00 57,09 1.000.000,00 14,27 0,00 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.100.000,00 7.000.000,00 86,42 1.000.000,00 12,35 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 90.934.000,00 50.000.000,00 54,98 13.143.400,00 14,45 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.250.000,00 62,50 500.000,00 25,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
Baiduri Zam
Baiduri Zam
19640823 198503 2 005
23 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota
Pagu: 489.624.590,00 || Target Keuangan: 441.699.000,00 || Realisasi SPJ: 114.346.443,00 || Target Fisik: 67,99 % || Realisasi Fisik: 20,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 48.642.500,00 40.000.000,00 82,23 19.995.000,00 41,11 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.662.000,00 1.662.000,00 100,00 810.000,00 48,74 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.967.000,00 10.967.000,00 100,00 5.608.000,00 51,14 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 3.000.000,00 58,71 1.200.000,00 23,48 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.375.000,00 6.000.000,00 64,00 2.000.000,00 21,33 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service 14.000.000,00 5.000.000,00 35,71 575.000,00 4,11 0,00 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.750.000,00 10.000.000,00 50,63 1.632.943,00 8,27 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 7.500.000,00 4.000.000,00 53,33 1.335.500,00 17,81 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 3.000.000,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.550.000,00 10.000.000,00 68,73 1.650.000,00 11,34 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 8.098.090,00 5.000.000,00 61,74 2.100.000,00 25,93 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 126.720.000,00 126.720.000,00 100,00 31.680.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 168.960.000,00 168.960.000,00 100,00 35.200.000,00 20,83 0,00 0,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
Said Faisal
Said Faisal
19721006 200312 1 004
24 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Rumbai
Pagu: 322.244.330,00 || Target Keuangan: 304.669.930,00 || Realisasi SPJ: 5.224.900,00 || Target Fisik: 80,91 % || Realisasi Fisik: 22,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.574.400,00 6.000.000,00 51,84 989.000,00 8,54 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 840.000,00 840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 988.400,00 49,42 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 20.000.000,00 10.000.000,00 50,00 907.500,00 4,54 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.690.000,00 4.690.000,00 100,00 950.000,00 20,26 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 127.049.930,00 127.049.930,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 900.000,00 22,22 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 500.000,00 500.000,00 100,00 490.000,00 98,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Buyung
Buyung
19630205 198503 1 008
25 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Dumai
Pagu: 525.855.524,00 || Target Keuangan: 472.775.100,00 || Realisasi SPJ: 73.649.350,00 || Target Fisik: 74,70 % || Realisasi Fisik: 16,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 34.953.100,00 34.953.100,00 100,00 15.239.800,00 43,60 100,00 43,60
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 3.500.000,00 50,00 3.401.000,00 48,59 50,00 0,00
4 Belanja Listrik 94.200.000,00 64.200.000,00 68,15 26.868.550,00 28,52 68,16 28,53
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 16,66
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.380.424,00 2.000.000,00 31,35 960.000,00 15,05 31,35 15,05
8 Belanja Jasa Service 14.500.000,00 7.000.000,00 48,28 0,00 0,00 48,28 8,33
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 48,00 3.400.000,00 27,20 48,00 8,33
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 72.502.000,00 72.502.000,00 100,00 1.000.000,00 1,38 100,00 1,38
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.790.000,00 146.790.000,00 100,00 22.780.000,00 15,52 100,00 15,52
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
14 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
Abu Hasim
Abu Hasim
19660512 199403 1 007
26 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian
Pagu: 475.853.860,00 || Target Keuangan: 459.990.000,00 || Realisasi SPJ: 111.836.761,00 || Target Fisik: 64,55 % || Realisasi Fisik: 13,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.560.500,00 8.000.000,00 45,56 8.000.000,00 45,56 45,56 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 53.463.360,00 50.000.000,00 93,52 13.523.639,00 25,30 93,53 20,25
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 1.453.122,00 11,18 100,00 16,66
9 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 140.490.000,00 140.490.000,00 100,00 30.780.000,00 21,91 100,00 8,33
11 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 100,00 33,33
12 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 100,00 33,33
13 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 100,00 33,33
HERLINAWATI.SE
HERLINAWATI.SE
19630310 199103 2 004
27 Rekonsiliasi, Koordinasi, Konsultasi Dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 177.103.000,00 || Realisasi SPJ: 25.085.820,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,97 %
1 Belanja iuran keanggotaan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 18.000.000,00 25,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.445.000,00 6.445.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162.555.000,00 89.658.000,00 55,16 7.085.820,00 4,36 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Workshop 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. Junaidi
M. Junaidi
19770721 201001 1 011
28 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri
Pagu: 228.824.100,00 || Target Keuangan: 215.028.200,00 || Realisasi SPJ: 35.574.200,00 || Target Fisik: 86,25 % || Realisasi Fisik: 20,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.277.200,00 11.277.200,00 100,00 8.172.200,00 72,47 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.786.000,00 3.786.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 10.259.500,00 10.000.000,00 97,47 1.002.000,00 9,77 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 1.500.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.325.000,00 2.325.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.800.000,00 1.500.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.276.400,00 1.000.000,00 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 38.040.000,00 38.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.960.000,00 40.000.000,00 76,98 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
Ade Rinaldi
Ade Rinaldi
19820907 200902 1 004
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Genset
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 125.000.000,00 || Realisasi SPJ: 64.322.500,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 37,42 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 200.000.000,00 100.000.000,00 50,00 51.865.000,00 25,93 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 12.457.500,00 49,83 0,00 0,00
Abbasri
Abbasri
19621231 198603 1 145
30 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Siak
Pagu: 403.432.010,00 || Target Keuangan: 317.643.700,00 || Realisasi SPJ: 95.982.208,00 || Target Fisik: 58,79 % || Realisasi Fisik: 12,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.603.700,00 17.603.700,00 100,00 9.814.500,00 55,75 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.680.000,00 1.200.000,00 71,43 420.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.200.000,00 3.000.000,00 71,43 2.420.000,00 57,62 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 76.000.000,00 38.000.000,00 50,00 14.492.708,00 19,07 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 4.000.000,00 78,28 900.000,00 17,61 0,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 840.000,00 300.000,00 35,71 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.250.000,00 3.000.000,00 21,05 1.000.000,00 7,02 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 915.000,00 18,30 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000,00 1.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 13.250.000,00 8.000.000,00 60,38 900.000,00 6,79 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.400.000,00 80.000.000,00 78,90 15.840.000,00 15,62 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.558.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 14.080.000,00 33,33 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 21.120.000,00 33,33 0,00 0,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 14.080.000,00 33,33 0,00 0,00
Norma Dewi
Norma Dewi
19641231 199303 2 025
31 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan
Pagu: 419.240.810,00 || Target Keuangan: 364.800.504,00 || Realisasi SPJ: 90.346.611,00 || Target Fisik: 43,72 % || Realisasi Fisik: 15,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.833.800,00 9.000.000,00 50,47 8.997.400,00 50,45 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 45.421.010,00 22.710.504,00 50,00 16.565.311,00 36,47 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 3.000.000,00 42,86 2.975.000,00 42,50 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20.000.000,00 15.000.000,00 75,00 1.929.000,00 9,65 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 50,00 249.900,00 24,99 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 154.140.000,00 154.140.000,00 100,00 22.670.000,00 14,71 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
Bambang Feriyanto
Bambang Feriyanto
197402031996021001
32 Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan
Pagu: 95.000.000,00 || Target Keuangan: 69.552.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 28,57 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.300.000,00 29.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.252.000,00 40.252.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Penyusunan Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (njkb) Se Provinsi Riau
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 290.000,00 290.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 57.000.000,00 57.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.960.000,00 14.960.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Pagu: 875.000.000,00 || Target Keuangan: 779.970.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 4.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 36.859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.000.000,00 124.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 545.170.000,00 545.170.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.800.000,00 3.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAHMAT HIDAYAT, S.Sos
RAHMAT HIDAYAT, S.Sos
19730424 200604 1 002
35 Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, Padl Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.500.000,00 31.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Effa Agustina, SS, M.Si
Effa Agustina, SS, M.Si
197308082001122001
36 Penatausahaan Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah
Pagu: 24.730.000,00 || Target Keuangan: 21.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 5,55 %
1 Belanja Cetak 3.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 1.200.000,00 18,18 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
37 Rapat Evaluasi Upt / Up Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Pagu: 70.350.000,00 || Target Keuangan: 40.700.000,00 || Realisasi SPJ: 7.700.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 11.850.000,00 2.500.000,00 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.700.000,00 37.400.000,00 64,82 7.700.000,00 13,34 0,00 0,00
38 Pembinaan Dan Pengawasan Internal Secara Berkala Di Upt / Up Pada Provinsi Riau
Pagu: 124.140.000,00 || Target Keuangan: 81.040.000,00 || Realisasi SPJ: 31.394.500,00 || Target Fisik: 33,34 % || Realisasi Fisik: 12,92 %
1 Belanja Cetak 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.560.000,00 81.040.000,00 66,67 31.394.500,00 25,83 0,00 0,00
Darmalis
Darmalis
19600608 198503 1 003
39 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Duri
Pagu: 547.936.650,00 || Target Keuangan: 480.349.470,00 || Realisasi SPJ: 46.984.214,00 || Target Fisik: 81,62 % || Realisasi Fisik: 19,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 24.252.600,00 24.252.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.260.000,00 800.000,00 63,49 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 114.617.180,00 50.150.000,00 43,75 46.984.214,00 40,99 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.460.000,00 1.200.000,00 82,19 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.134.770,00 2.734.770,00 53,26 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.502.100,00 3.502.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.390.000,00 138.390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRezalex
TRezalex
19800414 200604 1 016
40 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci
Pagu: 361.519.910,00 || Target Keuangan: 342.989.910,00 || Realisasi SPJ: 41.075.038,00 || Target Fisik: 46,84 % || Realisasi Fisik: 11,98 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.606.600,00 17.606.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 38.480.000,00 38.480.000,00 100,00 4.115.038,00 10,69 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.100.000,00 4.500.000,00 49,45 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 5.169.310,00 5.169.310,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.524.000,00 6.524.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.760.000,00 101.760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
R. Syafrian
R. Syafrian
19640426 198403 1 001
41 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Rengat
Pagu: 609.355.610,00 || Target Keuangan: 502.490.000,00 || Realisasi SPJ: 119.284.827,00 || Target Fisik: 63,62 % || Realisasi Fisik: 11,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.718.000,00 8.000.000,00 45,15 7.911.400,00 44,65 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 76.000.000,00 46.000.000,00 60,53 21.245.927,00 27,96 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.687.500,00 6.000.000,00 51,34 1.787.500,00 15,29 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service 12.500.000,00 6.000.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.000.000,00 6.000.000,00 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 72.202.000,00 40.000.000,00 55,40 1.850.000,00 2,56 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.790.000,00 146.790.000,00 100,00 28.410.000,00 19,35 0,00 0,00
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.048.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 100,00 26.400.000,00 25,00 0,00 0,00
18 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
Ahmad Damhuri
Ahmad Damhuri
19630412 198503 1 009
42 Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 129.104.276.838,55 || Target Keuangan: 70.536.996.355,89 || Realisasi SPJ: 11.315.794.885,00 || Target Fisik: 55,43 % || Realisasi Fisik: 27,30 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 22.949.408.523,27 15.299.605.682,17 66,67 8.930.662.450,00 38,91 66,67 38,91
2 Tunjangan Keluarga 2.983.423.108,03 1.988.948.738,70 66,67 941.626.271,00 31,56 66,67 31,56
3 Tunjangan Jabatan 887.578.250,00 591.718.833,35 66,67 309.780.000,00 34,90 66,67 34,90
4 Tunjangan Fungsional 106.400.125,00 70.933.416,65 66,67 42.960.000,00 40,38 66,67 40,38
5 Tunjangan Fungsional Umum 837.143.125,00 558.095.416,65 66,67 364.780.000,00 43,57 66,67 43,57
6 Tunjangan Beras 1.398.009.144,00 932.006.096,00 66,67 474.713.100,00 33,96 66,67 33,96
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.116.474.567,00 372.158.189,00 33,33 4.675.125,00 0,42 1,17 0,42
8 Pembulatan Gaji 455.000,04 269.770,68 59,29 151.761,00 33,35 59,29 33,35
9 Iuran BPJS Kesehatan 1.176.157.186,81 447.981.658,37 38,09 246.446.178,00 20,95 38,09 20,95
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.703.987.897,75 5.802.658.598,49 66,67 0,00 0,00 66,67 29,60
11 Biaya Pemungutan PBB 6.659.679.708,65 3.329.839.854,32 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 82.285.560.203,00 41.142.780.101,50 50,00 0,00 0,00 50,00 19,94
HERRY ANDRIAN, S.IP
HERRY ANDRIAN, S.IP
197106241999031001
43 Peningkatan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (ap) Di Provinsi Riau
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 46.703.500,00 || Realisasi SPJ: 10.777.500,00 || Target Fisik: 32,30 % || Realisasi Fisik: 8,82 %
1 Belanja Dekorasi 1.406.000,00 351.500,00 25,00 350.000,00 24,89 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.900.000,00 1.650.000,00 42,31 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.880.000,00 2.440.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 12.064.000,00 6.032.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.000.000,00 14.500.000,00 46,77 6.242.500,00 20,14 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.680.000,00 13.730.000,00 26,57 4.185.000,00 8,10 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 8.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Koordinasi, Rekonsilasi Dan Peningkatan Pajak Penerimaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (pbb-kb) Di Provinsi Riau
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 68.310.000,00 || Realisasi SPJ: 3.975.000,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 2,52 %
1 Belanja Dekorasi 1.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 6.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 12.150.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.160.000,00 26.340.000,00 49,55 3.975.000,00 7,48 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.710.000,00 29.820.000,00 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Syafri, SH
H. Syafri, SH
19770711 200312 1 003
45 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kota Baru
Pagu: 305.438.461,00 || Target Keuangan: 300.721.428,00 || Realisasi SPJ: 79.663.500,00 || Target Fisik: 57,78 % || Realisasi Fisik: 21,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.914.400,00 10.914.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 939.000,00 37,26 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 8.414.061,00 4.207.028,00 50,00 984.500,00 11,70 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.800.000,00 5.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 64.000.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.760.000,00 83.760.000,00 100,00 13.740.000,00 16,40 0,00 0,00
9 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suhartina
Suhartina
19640819 198502 2 001
46 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 550.000.000,00 || Target Keuangan: 347.600.000,00 || Realisasi SPJ: 133.520.000,00 || Target Fisik: 41,75 % || Realisasi Fisik: 10,61 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 59.240.000,00 40.000.000,00 67,52 0,00 0,00 33,76 8,33
2 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pupuk 1.400.000,00 400.000,00 28,57 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 359.040.000,00 224.400.000,00 62,50 91.520.000,00 25,49 37,50 19,12
5 Tukang Kebun Harian 126.720.000,00 79.200.000,00 62,50 42.000.000,00 33,14 37,50 25,61
47 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 24.000.000,00 || Target Keuangan: 20.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.169.500,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 29,88 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 24.000.000,00 20.000.000,00 83,33 7.169.500,00 29,87 41,67 29,88
48 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 720.000.000,00 || Target Keuangan: 360.900.000,00 || Realisasi SPJ: 235.011.000,00 || Target Fisik: 65,00 % || Realisasi Fisik: 16,38 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 8,33
2 Satuan Pengamanan (Satpam) 718.200.000,00 359.100.000,00 50,00 235.011.000,00 32,72 30,00 24,43
49 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Pagu: 5.652.800.000,00 || Target Keuangan: 2.831.600.000,00 || Realisasi SPJ: 1.858.800.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,66 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 16,66
2 Operator Komputer 5.642.400.000,00 2.821.200.000,00 50,00 1.858.800.000,00 32,94 100,00 24,65
50 Informasi Pelayanan Dan Pelaksanaan Expo
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 120.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 16.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rini Lestari, SE
Rini Lestari, SE
19860803 201102 2 002
51 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
Pagu: 126.449.490,00 || Target Keuangan: 85.959.490,00 || Realisasi SPJ: 38.790.550,00 || Target Fisik: 71,03 % || Realisasi Fisik: 26,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 64.895.800,00 44.895.800,00 69,18 19.770.700,00 30,47 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 450.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 5.000.000,00 68,49 2.400.000,00 32,88 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 8.000.000,00 53,33 7.265.000,00 48,43 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service 3.643.690,00 3.643.690,00 100,00 750.000,00 20,58 0,00 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.300.000,00 3.300.000,00 52,38 1.610.000,00 25,56 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.000.000,00 8.000.000,00 66,67 2.894.850,00 24,12 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 1.700.000,00 28,33 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 990.000,00 800.000,00 80,81 600.000,00 60,61 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 1.350.000,00 25,00 0,00 0,00
Danuri, SH
Danuri, SH
1964231 199303 2 005
52 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kateman
Pagu: 300.977.820,00 || Target Keuangan: 255.285.000,00 || Realisasi SPJ: 67.508.508,00 || Target Fisik: 82,92 % || Realisasi Fisik: 19,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.903.100,00 10.000.000,00 91,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.740.000,00 800.000,00 45,98 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Air 4.738.600,00 4.000.000,00 84,41 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 13.224.720,00 10.000.000,00 75,62 2.508.508,00 18,97 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.000.000,00 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 8.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.990.000,00 3.500.000,00 87,72 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.276.400,00 1.000.000,00 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 65.000.000,00 81,25 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 575.000,00 575.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.200.000,00 800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 97.560.000,00 67.560.000,00 69,25 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.310.000,00 2.000.000,00 86,58 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 40.000.000,00 94,70 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 20.000.000,00 94,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Indra Mulya, SE
Indra Mulya, SE
19701104 200112 1 004
53 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Perawang
Pagu: 415.921.210,00 || Target Keuangan: 274.030.210,00 || Realisasi SPJ: 46.420.541,00 || Target Fisik: 43,65 % || Realisasi Fisik: 10,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.542.200,00 8.000.000,00 45,60 8.000.000,00 45,60 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.806.000,00 3.500.000,00 44,84 3.500.000,00 44,84 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 49.053.010,00 49.053.010,00 100,00 18.550.541,00 37,82 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 3.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.000.000,00 6.000.000,00 46,15 950.000,00 7,31 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.522.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.197.200,00 2.197.200,00 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.910.000,00 0,00 0,00 15.420.000,00 14,70 0,00 0,00
14 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karnawi, SE
Karnawi, SE
19760520 20100 1 024
54 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Tapung
Pagu: 292.019.000,00 || Target Keuangan: 219.326.800,00 || Realisasi SPJ: 23.119.912,00 || Target Fisik: 74,32 % || Realisasi Fisik: 25,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.804.300,00 8.000.000,00 74,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 800.000,00 76,19 399.000,00 38,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.718.000,00 1.200.000,00 69,85 599.000,00 34,87 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 14.840.300,00 12.000.000,00 80,86 4.503.912,00 30,35 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.050.000,00 80,39 740.000,00 29,02 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 3.000.000,00 66,67 500.000,00 11,11 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.276.400,00 1.276.800,00 100,03 378.000,00 29,61 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.200.000,00 80.000.000,00 71,30 15.440.000,00 13,76 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43 560.000,00 40,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Munir Musa
Munir Musa
19621018 198503 1 007
55 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Ujung Tanjung
Pagu: 215.243.920,00 || Target Keuangan: 201.095.660,00 || Realisasi SPJ: 34.054.300,00 || Target Fisik: 58,11 % || Realisasi Fisik: 12,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.896.400,00 5.896.400,00 54,11 5.894.300,00 54,09 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.061.000,00 1.061.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 10.096.520,00 5.048.260,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.200.000,00 2.000.000,00 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.960.000,00 93.960.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 14.080.000,00 33,33 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 14.080.000,00 33,33 0,00 0,00
Syahrul,S.Sos
Syahrul,S.Sos
19690320 199103 1 005
56 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu
Pagu: 303.293.461,00 || Target Keuangan: 279.839.280,00 || Realisasi SPJ: 13.685.400,00 || Target Fisik: 60,28 % || Realisasi Fisik: 14,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.244.900,00 6.000.000,00 49,00 5.980.400,00 48,84 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 10.038.561,00 5.019.280,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.500.000,00 3.500.000,00 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 2.000.000,00 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.120.000,00 72.120.000,00 100,00 7.705.000,00 10,68 0,00 0,00
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nazaruddin, S.pd
Nazaruddin, S.pd
19680217 199708 1 001
57 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir
Pagu: 257.736.945,00 || Target Keuangan: 204.701.945,00 || Realisasi SPJ: 14.582.700,00 || Target Fisik: 83,89 % || Realisasi Fisik: 22,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.861.000,00 10.000.000,00 92,07 986.700,00 9,08 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.260.000,00 800.000,00 63,49 240.000,00 19,05 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.748.000,00 1.400.000,00 80,09 451.000,00 25,80 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 14.510.645,00 14.510.645,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.940.000,00 2.000.000,00 68,03 950.000,00 32,31 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.850.000,00 3.000.000,00 77,92 900.000,00 23,38 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 850.000,00 48,57 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 47.091.300,00 47.091.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.300.000,00 800.000,00 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.060.000,00 60.000.000,00 71,38 10.205.000,00 12,14 0,00 0,00
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.336.000,00 800.000,00 59,88 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. Endang Tri Aidayanti, SE, MM
Hj. Endang Tri Aidayanti, SE, MM
19671105 199303 2 005
58 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Panam
Pagu: 317.467.010,00 || Target Keuangan: 305.190.010,00 || Realisasi SPJ: 57.654.124,00 || Target Fisik: 70,35 % || Realisasi Fisik: 20,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.232.000,00 10.000.000,00 97,73 9.940.000,00 97,15 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.920.000,00 5.920.000,00 100,00 920.000,00 15,54 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 39.950.010,00 39.950.010,00 100,00 6.539.124,00 16,37 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.555.000,00 2.000.000,00 78,28 600.000,00 23,48 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 3.000.000,00 60,00 900.000,00 18,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.200.000,00 4.000.000,00 55,56 900.000,00 12,50 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 600.000,00 50,00 300.000,00 25,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 925.000,00 30,83 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.850.000,00 10.000.000,00 67,34 4.950.000,00 33,33 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
Jusan, SE
Jusan, SE
19660429 198603 1 004
59 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Air Molek
Pagu: 350.196.620,00 || Target Keuangan: 339.377.220,00 || Realisasi SPJ: 16.843.000,00 || Target Fisik: 445,92 % || Realisasi Fisik: 6,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.869.400,00 5.000.000,00 46,00 898.000,00 8,26 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.680.000,00 1.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 31.067.220,00 31.067.220,00 100,00 960.000,00 3,09 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.800.000,00 54.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.260.000,00 91.260.000,00 100,00 14.985.000,00 16,42 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JHONI, SE
JHONI, SE
196206251989031003
60 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kuras
Pagu: 319.896.220,00 || Target Keuangan: 286.754.008,00 || Realisasi SPJ: 3.704.661,00 || Target Fisik: 39,19 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.861.800,00 5.861.800,00 53,97 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.762.000,00 3.762.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 44.684.420,00 22.342.208,00 50,00 3.704.661,00 8,29 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.638.000,00 1.638.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.880.000,00 65.880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUSTIAN HENDRA,ST
GUSTIAN HENDRA,ST
197907282011021001
61 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan
Pagu: 557.829.010,00 || Target Keuangan: 552.019.010,00 || Realisasi SPJ: 35.923.374,00 || Target Fisik: 43,24 % || Realisasi Fisik: 10,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.718.000,00 17.718.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 56.071.010,00 56.071.010,00 100,00 15.598.374,00 27,82 100,00 27,82
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.260.000,00 4.500.000,00 48,60 0,00 0,00 48,60 8,33
7 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.390.000,00 138.390.000,00 100,00 20.325.000,00 14,69 100,00 14,69
13 Petugas Jaga Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 33,33
14 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 33,33
15 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 33,33
ALIMUDDIN
ALIMUDDIN
196503042002121001
62 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan
Pagu: 274.496.920,00 || Target Keuangan: 205.585.000,00 || Realisasi SPJ: 31.599.300,00 || Target Fisik: 68,07 % || Realisasi Fisik: 19,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.770.200,00 8.000.000,00 58,10 3.999.300,00 29,04 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.380.000,00 800.000,00 57,97 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.185.000,00 3.185.000,00 76,11 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 16.000.000,00 10.000.000,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.000.000,00 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 2.500.000,00 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.000.000,00 3.000.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 800.000,00 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 2.500.000,00 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.060.000,00 60.000.000,00 71,38 6.480.000,00 7,71 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.671.720,00 800.000,00 47,85 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
Syarifah Nur Fitria
Syarifah Nur Fitria
1981041420100112023
63 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 7.500.000,00 || Target Keuangan: 4.100.000,00 || Realisasi SPJ: 1.800.000,00 || Target Fisik: 68,52 % || Realisasi Fisik: 20,84 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.400.000,00 2.000.000,00 37,04 1.800.000,00 33,33 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 409.569.379,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 33,09 %
1 Belanja Listrik 1.000.000.000,00 500.000.000,00 50,00 409.569.379,00 40,96 0,00 0,00
Mala Shina
Mala Shina
197112261993032002
65 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 35.175.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 23,19 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 50.000.000,00 50,00 32.375.000,00 32,38 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00 10.000.000,00 50,00 2.800.000,00 14,00 0,00 0,00
66 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 87.300.000,00 || Realisasi SPJ: 16.700.000,00 || Target Fisik: 80,99 % || Realisasi Fisik: 4,92 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.200.000,00 12.500.000,00 49,60 1.800.000,00 7,14 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 6.500.000,00 15,48 0,00 0,00
3 Tenaga Gharim 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
4 Instruktur Senam 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 2.400.000,00 27,27 0,00 0,00
Rusmaidar
Rusmaidar
197305011996032001
67 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 920.978.000,00 || Target Keuangan: 560.652.000,00 || Realisasi SPJ: 143.247.429,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 16,66 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200.000.000,00 80.000.000,00 40,00 26.140.329,00 13,07 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 720.978.000,00 480.652.000,00 66,67 117.107.100,00 16,24 0,00 0,00
Dra. Rasilawati, M.Si
Dra. Rasilawati, M.Si
196908011989022001
68 Evaluasi Produk Hukum
Pagu: 35.040.000,00 || Target Keuangan: 24.242.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 9,14 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 8.750.000,00 4.000.000,00 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.682.000,00 15.682.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Penyusunan Standar Pelayanan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 26.250.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 26.250.000,00 26.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mohd. Fadlan
Mohd. Fadlan
196707201999031003
70 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis
Pagu: 491.942.690,00 || Target Keuangan: 388.019.080,00 || Realisasi SPJ: 107.932.772,00 || Target Fisik: 59,96 % || Realisasi Fisik: 12,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 23.431.700,00 23.431.700,00 100,00 10.647.500,00 45,44 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Air 2.137.380,00 2.137.380,00 100,00 444.500,00 20,80 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 51.500.000,00 25.750.000,00 50,00 16.230.772,00 31,52 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 2.000.000,00 39,14 1.800.000,00 35,23 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 900.000,00 18,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165.480.000,00 100.000.000,00 60,43 20.110.000,00 12,15 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.843.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 126.720.000,00 126.720.000,00 100,00 31.680.000,00 25,00 0,00 0,00
Alfansuri
Alfansuri
196702231992031003
71 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu
Pagu: 482.229.810,00 || Target Keuangan: 460.342.510,00 || Realisasi SPJ: 49.574.213,00 || Target Fisik: 35,29 % || Realisasi Fisik: 9,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.607.300,00 8.000.000,00 45,44 8.000.000,00 45,44 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 57.187.510,00 57.187.510,00 100,00 10.269.213,00 17,96 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.085.000,00 4.085.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 143.880.000,00 143.880.000,00 100,00 31.305.000,00 21,76 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sharum, SH.ME
Sharum, SH.ME
196411121985091001
72 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi-api
Pagu: 330.875.500,00 || Target Keuangan: 302.915.500,00 || Realisasi SPJ: 38.157.096,00 || Target Fisik: 35,34 % || Realisasi Fisik: 8,98 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.597.900,00 17.597.900,00 100,00 7.510.900,00 42,68 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 36.120.000,00 20.000.000,00 55,37 13.058.512,00 36,15 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 3.448.800,00 3.448.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.448.800,00 3.448.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.150.000,00 8.150.000,00 100,00 952.684,00 11,69 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 136.680.000,00 136.680.000,00 100,00 16.635.000,00 12,17 0,00 0,00
14 Belanja Pemeliharaan Gedung 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 21.120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Faikhar, SE.M.Si
H. Faikhar, SE.M.Si
196405071990111001
73 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang
Pagu: 547.049.690,00 || Target Keuangan: 516.449.690,00 || Realisasi SPJ: 73.107.059,00 || Target Fisik: 67,59 % || Realisasi Fisik: 16,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.624.900,00 17.624.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 3.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 45.210.410,00 45.210.410,00 100,00 15.027.059,00 33,24 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 2.000.000,00 39,14 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service 14.500.000,00 7.000.000,00 48,28 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 72.202.000,00 72.202.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 2.880.000,00 1.500.000,00 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.050.000,00 106.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.892.380,00 5.892.380,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 0,00 0,00
18 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 21.120.000,00 25,00 0,00 0,00
19 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00
Syarifah Lia Susanna, SE.M.Si
Syarifah Lia Susanna, SE.M.Si
198302062006042005
74 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Kubang
Pagu: 429.333.610,00 || Target Keuangan: 425.413.610,00 || Realisasi SPJ: 140.966.348,00 || Target Fisik: 70,63 % || Realisasi Fisik: 18,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.346.200,00 17.346.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 998.000,00 23,76 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 30.392.700,00 30.392.700,00 100,00 4.968.348,00 16,35 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.110.000,00 5.110.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.420.000,00 3.500.000,00 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.264.710,00 2.264.710,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 129.300.000,00 99,46 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.800.000,00 25.800.000,00 100,00 5.700.000,00 22,09 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amran Suardi, SE.MM
Amran Suardi, SE.MM
197511102000121002
75 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kab/kota Se Provinsi Riau
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 1.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 1.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.829.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Kameramen 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Notulen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mukshin Indra Kusuma, Amd
Mukshin Indra Kusuma, Amd
197205102002121008
76 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik
Pagu: 252.845.120,00 || Target Keuangan: 186.175.120,00 || Realisasi SPJ: 17.276.238,00 || Target Fisik: 77,93 % || Realisasi Fisik: 26,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.820.100,00 7.820.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.260.000,00 1.260.000,00 100,00 630.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 3.575.020,00 2.575.020,00 72,03 556.238,00 15,56 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.000.000,00 78,43 900.000,00 35,29 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.940.000,00 2.000.000,00 68,03 1.000.000,00 34,01 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.400.000,00 3.200.000,00 72,73 1.000.000,00 22,73 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 1.400.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.920.000,00 45.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.680.000,00 50.000.000,00 65,21 13.190.000,00 17,20 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 40.000.000,00 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Muslim, SAP
Muslim, SAP
197806162010011026
77 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Tambusai
Pagu: 253.795.320,00 || Target Keuangan: 225.899.320,00 || Realisasi SPJ: 34.092.000,00 || Target Fisik: 76,79 % || Realisasi Fisik: 21,57 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.882.600,00 7.882.600,00 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.770.000,00 1.200.000,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.396.000,00 2.000.000,00 83,47 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 9.040.800,00 6.040.800,00 66,82 1.002.000,00 11,08 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 1.500.000,00 58,82 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.215.920,00 6.215.920,00 67,45 2.900.000,00 31,47 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.000.000,00 6.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.060.000,00 84.060.000,00 100,00 9.070.000,00 10,79 0,00 0,00
11 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 30.000.000,00 71,02 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00
12 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 40.000.000,00 94,70 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00