Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


H. SUDARMAN, SH, MH
Pembina Utama Muda
19610618 198606 1 001

80,11%

Target Penyerapan

Rp.3.807.425.720,00

14,36%

Realisasi Penyerapan

Rp.682.407.600,00

27,73%

Target Fisik

16,92%

Realisasi Fisik

17,16%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
DEDY ALEXANDER
DEDY ALEXANDER
197410211994031003
1 Penyusunan Profil Potensi Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
Pagu: 67.263.600,00 || Target Keuangan: 25.263.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.533.600,00 2.533.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.730.000,00 21.730.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Survey 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Koordinasi Penyusunan Rencana Tugas Pembantuan (tp) Dan Dana Alokasi Khusus (dak) Program/kegiatan Pengembangan Kawasan Perbatasan
Pagu: 188.018.000,00 || Target Keuangan: 188.018.000,00 || Realisasi SPJ: 48.269.400,00 || Target Fisik: 29,41 % || Realisasi Fisik: 18,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.601.200,00 3.601.200,00 100,00 3.601.200,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 914.800,00 914.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.240.000,00 23.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.330.000,00 45.330.000,00 100,00 21.232.500,00 46,84 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.732.000,00 50.732.000,00 100,00 18.035.700,00 35,55 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. M. APIF, MM
Ir. M. APIF, MM
196310151998031003
3 Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 361.087.740,00 || Target Keuangan: 190.603.600,00 || Realisasi SPJ: 67.523.500,00 || Target Fisik: 44,44 % || Realisasi Fisik: 26,02 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.143.600,00 10.143.600,00 100,00 6.160.200,00 60,73 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 916.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 3.510.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 141.300.000,00 70.650.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.808.000,00 52.000.000,00 43,40 51.463.300,00 42,95 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 18.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 31.200.000,00 31.200.000,00 100,00 9.600.000,00 30,77 0,00 0,00
4 Rakor Toponimi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Dalam Provinsi Riau
Pagu: 189.180.000,00 || Target Keuangan: 56.941.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.561.600,00 4.561.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.443.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.920.000,00 20.000.000,00 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.780.000,00 25.000.000,00 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
197611221997021002
5 Peningkatan Dan Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Pagu: 166.680.000,00 || Target Keuangan: 166.680.000,00 || Realisasi SPJ: 15.138.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.636.500,00 7.636.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.431.500,00 1.431.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 42.120.000,00 42.120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.400.000,00 35.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.892.000,00 47.892.000,00 100,00 15.138.000,00 31,61 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembantu Instruktur 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembuat Materi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemimpin Lagu 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Instansi Vertikal Dan Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya, Kesbangpol Dan Penanggulangan Bencana
Pagu: 444.600.000,00 || Target Keuangan: 444.600.000,00 || Realisasi SPJ: 30.353.327,00 || Target Fisik: 11,11 % || Realisasi Fisik: 4,40 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.250.000,00 10.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 76.050.000,00 76.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.989.000,00 1.989.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.750.000,00 49.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.936.000,00 39.936.000,00 100,00 21.653.327,00 54,22 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 206.000.000,00 206.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 34.800.000,00 34.800.000,00 100,00 8.700.000,00 25,00 0,00 0,00
14 Pembuat Materi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemimpin Lagu 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKHRUDIN, S.Sos
FAKHRUDIN, S.Sos
196602021990031007
7 Penataan Wilayah Administrasi Dan Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pagu: 232.560.000,00 || Target Keuangan: 81.386.000,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 7,14 % || Realisasi Fisik: 1,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.660.600,00 3.660.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 5.750.000,00 5.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.095.400,00 1.095.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.500.000,00 30.000.000,00 38,71 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.434.000,00 25.000.000,00 47,68 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNI ASPOPI MUNIR,S.STP, M.Si
JUNI ASPOPI MUNIR,S.STP, M.Si
198506172003122001
8 Peningkatan Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga Dan Asosiasi Pemerintah Daerah
Pagu: 254.911.500,00 || Target Keuangan: 254.911.500,00 || Realisasi SPJ: 21.932.000,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 7,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.651.900,00 5.651.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja iuran keanggotaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 649.600,00 649.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.290.000,00 43.290.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.700.000,00 34.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.620.000,00 39.620.000,00 100,00 16.232.000,00 40,97 0,00 0,00
12 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembinaan Otonomi Daerah
Pagu: 214.200.000,00 || Target Keuangan: 214.200.000,00 || Realisasi SPJ: 60.293.900,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 13,52 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.816.200,00 10.816.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 193.800,00 193.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.080.000,00 28.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Meja Kursi 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Tenda 12.200.000,00 12.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 36.050.000,00 36.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.930.000,00 29.930.000,00 100,00 18.915.000,00 63,20 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.130.000,00 70.130.000,00 100,00 40.178.900,00 57,29 0,00 0,00
15 Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol) 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Pengibar Bendera 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pakar 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Penataan Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota Dprd Provinsi Riau Dan Anggota Dprd Kabupaten/kota
Pagu: 182.076.800,00 || Target Keuangan: 182.076.800,00 || Realisasi SPJ: 38.813.853,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 38,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.714.200,00 10.714.200,00 100,00 5.003.300,00 46,70 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 450.600,00 450.600,00 100,00 450.600,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 156.412.000,00 156.412.000,00 100,00 29.759.953,00 19,03 0,00 0,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
Hj. MUNTIA HERLINA, SH
Hj. MUNTIA HERLINA, SH
196409211987102001
11 Rapat Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Riau
Pagu: 168.480.000,00 || Target Keuangan: 175.680.000,00 || Realisasi SPJ: 10.946.000,00 || Target Fisik: 11,11 % || Realisasi Fisik: 3,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.310.500,00 3.310.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.297.500,00 2.297.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31.590.000,00 31.590.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.300.000,00 27.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.940.000,00 25.940.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.142.000,00 47.142.000,00 100,00 7.346.000,00 15,58 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 7.200.000,00 14.400.000,00 200,00 3.600.000,00 50,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemimpin Lagu 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOHAMMAD HIJRAH, S. STP, M. Si
MOHAMMAD HIJRAH, S. STP, M. Si
198609132004121001
12 Penyusunan Lppd Provinsi Riau
Pagu: 298.470.000,00 || Target Keuangan: 298.470.000,00 || Realisasi SPJ: 140.764.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 43,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.970.200,00 15.970.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 720.000,00 100,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 38.400.000,00 38.400.000,00 100,00 38.400.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 871.800,00 871.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 3.300.000,00 50,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 41.200.000,00 41.200.000,00 100,00 28.000.000,00 67,96 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.160.000,00 63.160.000,00 100,00 34.010.000,00 53,85 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.448.000,00 61.448.000,00 100,00 25.534.000,00 41,55 0,00 0,00
9 Operator Komputer 57.600.000,00 57.600.000,00 100,00 10.800.000,00 18,75 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyusunan Lkpj Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Pagu: 387.769.000,00 || Target Keuangan: 387.769.000,00 || Realisasi SPJ: 78.044.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 64,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.785.200,00 17.785.200,00 100,00 17.785.200,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 720.000,00 100,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 96.425.000,00 96.425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.138.800,00 3.138.800,00 100,00 3.138.800,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 42.000.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 56.400.000,00 56.400.000,00 100,00 11.100.000,00 19,68 0,00 0,00
8 Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 168.000.000,00 168.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRI JUMARSA JALIL, S.IP
TRI JUMARSA JALIL, S.IP
198703072007011001
14 Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat Se-provinsi Riau
Pagu: 258.489.000,00 || Target Keuangan: 258.489.000,00 || Realisasi SPJ: 21.489.900,00 || Target Fisik: 6,25 % || Realisasi Fisik: 3,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.837.000,00 12.837.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 312.000,00 312.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 107.880.000,00 107.880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 69.800.000,00 69.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.576.000,00 40.576.000,00 100,00 21.489.900,00 52,96 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Notulen 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pemimpin Lagu 334.000,00 334.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pagu: 202.680.000,00 || Target Keuangan: 80.480.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.628.000,00 13.628.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 132.000,00 132.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 11.450.000,00 11.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.540.000,00 33.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Moderator 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Notulen 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (evaluasi Kinerja Kecamatan)
Pagu: 338.400.000,00 || Target Keuangan: 49.550.000,00 || Realisasi SPJ: 1.000.000,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 1.000.000,00 41,67 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Ahli Dalam Rangka Kebijakan Pemerintah Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SURYA EDDY, S.Sos
SURYA EDDY, S.Sos
196711231994031004
17 Pelayanan Administrasi Dan Ketatausahaan Biro
Pagu: 253.310.000,00 || Target Keuangan: 253.310.000,00 || Realisasi SPJ: 42.409.400,00 || Target Fisik: 44,44 % || Realisasi Fisik: 11,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.035.600,00 31.035.600,00 100,00 9.734.400,00 31,37 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 15.350.000,00 15.350.000,00 100,00 1.000.000,00 6,51 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.804.400,00 2.804.400,00 100,00 1.000.000,00 35,66 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.600.000,00 109.600.000,00 100,00 17.175.000,00 15,67 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 74.400.000,00 74.400.000,00 100,00 13.500.000,00 18,15 0,00 0,00
ADE YUNISNAWATY,S.STP, M.Si
ADE YUNISNAWATY,S.STP, M.Si
198106211999122001
18 Tata Kelola Administrasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/wakil Walikota
Pagu: 178.771.420,00 || Target Keuangan: 178.771.420,00 || Realisasi SPJ: 63.558.920,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 32,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.390.500,00 6.390.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 568.920,00 568.920,00 100,00 568.920,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 155.662.000,00 155.662.000,00 100,00 59.390.000,00 38,15 0,00 0,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
19 Penataan Pengurusan Administrasi Pemberhentian Dan Penggantian Anta Waktu (paw) Pimpinan/anggota Dprd Provinsi Dan Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 47.384.400,00 || Target Keuangan: 47.384.400,00 || Realisasi SPJ: 30.823.000,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 72,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.853.000,00 3.853.000,00 100,00 3.853.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 480.000,00 480.000,00 100,00 480.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 171.400,00 171.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.280.000,00 42.280.000,00 100,00 25.890.000,00 61,23 0,00 0,00
SHERLY FERONICA V
SHERLY FERONICA V
198102271999122002
20 Koordinasi Dan Harmonisasi Pelaksanaan Rencana Induk Dan Rencan Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Pagu: 139.510.800,00 || Target Keuangan: 93.740.800,00 || Realisasi SPJ: 7.448.400,00 || Target Fisik: 13,33 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.348.400,00 2.348.400,00 100,00 2.348.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.412.400,00 1.412.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.870.000,00 12.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.390.000,00 10.390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.920.000,00 36.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Notulen 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACHIARDI,S.STP
ACHIARDI,S.STP
198209082000121001
21 Rapat Kerja Aparatur Kecamatan Serta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/kota
Pagu: 179.100.000,00 || Target Keuangan: 179.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.796.300,00 7.796.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.501.700,00 2.501.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 38.610.000,00 38.610.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.200.000,00 27.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.060.000,00 31.060.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.732.000,00 50.732.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembantu Instruktur 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembuat Materi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Notulen 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pemimpin Lagu 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00