Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


AHMAD HIJAZI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
19670924 199403 1 009

147,37%

Target Penyerapan

Rp.75.997.504.148,30

67,63%

Realisasi Penyerapan

Rp.34.878.969.896,00

77,31%

Target Fisik

69,24%

Realisasi Fisik

73,80%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Desmil Faneni
Desmil Faneni
197312232005012003
1 Updating Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau
Pagu: 119.613.000,00 || Target Keuangan: 119.613.000,00 || Realisasi SPJ: 12.946.600,00 || Target Fisik: 47,37 % || Realisasi Fisik: 10,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.946.600,00 12.946.600,00 100,00 12.946.600,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.946.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.658.400,00 1.658.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.658.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.435.000,00 41.435.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 50.000.000,00 5.013.000,00 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00
12 System Analyst 42.240.000,00 31.680.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Technical Support Administration 36.960.000,00 27.720.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 84.102.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 49,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.027.000,00 0,00 0,00 6.027.000,00 100,00 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.027.000,00 6.027.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 8.300.000,00 8.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.013.000,00 1.013.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 85,94 0,00 86,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 161.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 0,00 0,00 75.325.000,00 46,65 0,00 50,00
3 Asistensi Evaluasi Dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 199.467.122,00 || Target Fisik: 16,52 % || Realisasi Fisik: 90,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.292.600,00 0,00 0,00 3.219.400,00 28,51 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.073.200,00 8.073.200,00 100,00 8.073.200,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 28.600.000,00 0,00 0,00 3.955.000,00 13,83 0,00 100,00
4 Belanja Cetak 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 9.900.000,00 29,12 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 1.660.800,00 1.660.800,00 100,00 1.660.800,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 12.750.000,00 100,00 11.550.000,00 90,59 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 20,59 0,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.980.000,00 49.980.000,00 100,00 49.702.500,00 99,44 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99.960.000,00 0,00 0,00 47.950.000,00 47,97 0,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 43.536.000,00 100,00 19.623.822,00 45,07 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.962.000,00 0,00 0,00 13.582.400,00 25,65 0,00 66,68
13 Operator Komputer 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 7.500.000,00 25,00 0,00 83,00
14 Operator Komputer 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 17.500.000,00 58,33 0,00 0,00
15 Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fajar Budiman
Fajar Budiman
198504282005011002
4 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 29.577.564.646,00 || Target Keuangan: 57.808.052.345,30 || Realisasi SPJ: 23.237.948.761,00 || Target Fisik: 295,26 % || Realisasi Fisik: 78,57 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.231.434.800,00 4.159.718.322,00 45,06 1.785.102.420,00 19,34 308,63 81,02
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 19.259.917.932,00 15.100.199.610,00 78,40 5.694.231.680,00 29,57 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 1.091.183.844,00 588.683.844,00 53,95 169.064.440,00 15,49 200,00 63,80
4 Tunjangan Keluarga 1.091.183.844,00 502.500.000,00 46,05 527.138.642,00 48,31 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 252.100.000,00 60.891.670,00 24,15 28.620.000,00 11,35 200,00 51,41
6 Tunjangan Jabatan 252.100.000,00 191.208.330,00 75,85 100.990.000,00 40,06 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 439.300.000,00 249.383.336,00 56,77 91.775.000,00 20,89 200,00 89,75
8 Tunjangan Fungsional 439.300.000,00 189.916.664,00 43,23 302.500.000,00 68,86 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 307.710.000,00 49.335.000,00 16,03 66.095.000,00 21,48 200,00 89,16
10 Tunjangan Fungsional Umum 307.710.000,00 258.375.000,00 83,97 208.260.000,00 67,68 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 419.877.280,00 285.545.120,00 68,01 268.533.360,00 63,96 0,00 0,00
12 Tunjangan Beras 419.877.280,00 100.749.120,00 23,99 106.167.720,00 25,29 184,00 89,24
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.500.000,00 6.000.000,00 25,53 2.363.969,00 10,06 200,00 39,46
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.500.000,00 17.500.000,00 74,47 6.909.234,00 29,40 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 141.772,00 0,00 0,00 25.107,00 17,71 200,00 81,92
16 Pembulatan Gaji 141.772,00 141.772,00 100,00 91.035,00 64,21 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 231.340.784,00 57.377.793,00 24,80 58.625.015,00 25,34 183,46 89,88
18 Iuran BPJS Kesehatan 231.340.784,00 154.837.056,33 66,93 149.293.472,00 64,53 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 17.580.976.166,00 6.201.120.477,97 35,27 2.525.140.334,00 14,36 303,83 77,77
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 35.835.689.707,97 29.634.569.230,00 82,70 11.147.022.333,00 31,11 0,00 0,00
Mrs. Meisye Yulianty
Mrs. Meisye Yulianty
198210132006042007
5 Koordinasi, Pembinaan Dan Pengencalian Rencana Tata Ruang
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 953.600.000,00 || Realisasi SPJ: 536.895.553,00 || Target Fisik: 83,93 % || Realisasi Fisik: 83,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 49.647.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 37.864.000,00 0,00 0,00 12.057.200,00 31,84 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 56.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 10.608.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 98,98 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 16.134.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 0,00 0,00 4.920.000,00 93,18 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 204.840.000,00 56.000.000,00 27,34 31.510.000,00 15,38 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 148.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 420.058.000,00 0,00 0,00 62.648.029,00 14,91 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 489.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 4.800.000,00 33,33 0,00 0,00
6 Kajian Akademik Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Infrastruktur
Pagu: 284.517.850,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.846.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.126.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.258.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 175.626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gafar
Gafar
197505172008011014
7 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (sipd) Provinsi Riau
Pagu: 147.600.000,00 || Target Keuangan: 107.415.800,00 || Realisasi SPJ: 62.362.000,00 || Target Fisik: 73,53 % || Realisasi Fisik: 45,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.662.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.662.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.380.000,00 1.900.000,00 56,21 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.909.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 3.909.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 9.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 9.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 29.352.000,00 44,95 33.191.400,00 50,83 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penetapan Dan Sosialisasi Rpjmd Provinsi Riau
Pagu: 170.651.000,00 || Target Keuangan: 170.651.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 58,55 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 76.850.000,00 24.350.000,00 31,69 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 76.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.330.000,00 1.330.000,00 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.000.000,00 8.000.000,00 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 13.536.000,00 31,09 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penyusunan Dokumen Rpjmd Provinsi Riau
Pagu: 670.420.000,00 || Target Keuangan: 635.130.000,00 || Realisasi SPJ: 448.202.290,00 || Target Fisik: 95,37 % || Realisasi Fisik: 71,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 36.683.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 36.683.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,19
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Cetak 22.500.000,00 7.500.000,00 33,33 11.250.000,00 50,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 50,00
11 Belanja Penggandaan 28.090.400,00 8.090.400,00 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 28.090.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,09 14,99
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.210.000,00 15.210.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 0,00 0,00 7.387.500,00 26,38 100,00 91,91
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 8.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 195.000.000,00 20.000.000,00 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 195.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 31,79 100,00 31,74
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,13 85,19
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.930.000,00 17.930.000,00 20,87 62.920.000,00 73,22 0,00 0,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.216.000,00 0,00 0,00 75.418.890,00 54,96 100,00 100,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.216.000,00 37.216.000,00 27,12 13.008.000,00 9,48 0,00 0,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 130.800.000,00 0,00 0,00 48.700.000,00 37,23 100,00 100,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 130.800.000,00 20.000.000,00 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Musrenbang Rpjmd Provinsi Riau
Pagu: 164.741.300,00 || Target Keuangan: 301.490.500,00 || Realisasi SPJ: 165.548.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 83,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 39.024.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 39.024.500,00 0,00 0,00 59.014.800,00 151,22 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 48.100.000,00 0,00 0,00 38.100.000,00 79,21 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 30.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 30.364.000,00 0,00 0,00 49.813.400,00 164,05 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.488.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 15,63 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 24,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 103.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.962.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.200.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 73,08 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tenaga Kesehatan Kerja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
23 Tenaga Kesehatan Kerja 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00
26 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00
28 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Notulen 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ibnu Suhelzi
Ibnu Suhelzi
197112011993031004
11 Peningkatan Kerjasama Fasilitas Dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Kecil Bukit Batu
Pagu: 255.000.000,00 || Target Keuangan: 201.390.000,00 || Realisasi SPJ: 115.513.700,00 || Target Fisik: 64,76 % || Realisasi Fisik: 67,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.499.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 47,86
2 Belanja Alat Tulis Kantor 13.499.200,00 13.499.200,00 100,00 5.998.200,00 44,43 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3,00
6 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 380.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,12 53,12
8 Belanja Penggandaan 380.800,00 380.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,66 93,66
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.150.000,00 49.150.000,00 89,12 6.915.000,00 12,54 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.830.000,00 97.000.000,00 70,38 35.365.000,00 25,66 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.830.000,00 0,00 0,00 29.515.500,00 21,41 47,07 50,07
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100,00 100,00 100,00
17 Web Designer 36.960.000,00 9.240.000,00 25,00 6.160.000,00 16,67 91,67 94,67
18 Web Designer 36.960.000,00 23.940.000,00 64,77 21.560.000,00 58,33 0,00 0,00
12 Penyusunan Dokumen Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (rad) Penurunan Gas Rumah Kaca (grk) Provinsi Riau
Pagu: 255.000.000,00 || Target Keuangan: 104.522.000,00 || Realisasi SPJ: 219.770.187,00 || Target Fisik: 56,66 % || Realisasi Fisik: 58,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.161.200,00 0,00 0,00 6.163.400,00 46,83 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 13.161.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 410.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 410.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,83 20,83
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.160.000,00 0,00 0,00 6.729.988,00 8,09 74,64 77,64
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98.388.000,00 0,00 0,00 48.337.199,00 49,13 69,37 72,37
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rasmal
Rasmal
198009112008011007
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 92.250.000,00 || Target Keuangan: 23.062.500,00 || Realisasi SPJ: 2.700.000,00 || Target Fisik: 87,60 % || Realisasi Fisik: 87,04 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 2.700.000,00 11,25 95,00 90,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 68.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 68.250.000,00 17.062.500,00 25,00 0,00 0,00 85,00 86,00
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 950.000.000,00 || Target Keuangan: 633.400.000,00 || Realisasi SPJ: 564.335.121,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 85,03 %
1 Belanja Telepon 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 72.000.000,00 18.000.000,00 25,00 0,00 0,00 85,00 88,00
3 Belanja Listrik 840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 840.000.000,00 210.000.000,00 25,00 241.907.266,00 28,80 85,00 85,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 38.000.000,00 9.500.000,00 25,00 1.289.421,00 3,39 85,00 80,00
15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 29.400.000,00 || Realisasi SPJ: 7.880.000,00 || Target Fisik: 87,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 11.800.000,00 23,60 5.880.000,00 11,76 87,00 85,00
16 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 750.400.000,00 || Target Keuangan: 512.300.000,00 || Realisasi SPJ: 384.710.000,00 || Target Fisik: 89,76 % || Realisasi Fisik: 94,55 %
1 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 350.000,00 87,50 90,00 85,00
2 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00 70,00 69,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 1.000.000,00 8,33 85,00 80,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 95,00
9 Satuan Pengamanan (Satpam) 700.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Satuan Pengamanan (Satpam) 700.800.000,00 175.200.000,00 25,00 147.200.000,00 21,00 90,00 95,00
17 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 147.240.000,00 || Target Keuangan: 105.240.000,00 || Realisasi SPJ: 71.150.000,00 || Target Fisik: 87,11 % || Realisasi Fisik: 84,19 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 120.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 120.240.000,00 32.240.000,00 26,81 22.950.000,00 19,09 88,00 85,00
3 Penceramah Agama 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 72,00
4 Penceramah Agama 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Instruktur Senam 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 1.000.000,00 9,09 95,00 93,00
6 Instruktur Senam 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agus Krisna
Agus Krisna
198510212011021001
18 Monitoring Dan Evaluasi Ran-ham
Pagu: 139.367.400,00 || Target Keuangan: 143.482.000,00 || Realisasi SPJ: 65.468.100,00 || Target Fisik: 95,69 % || Realisasi Fisik: 52,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.065.400,00 2.212.000,00 21,98 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 6.098.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.716.000,00 1.716.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.200.000,00 0,00 0,00 39.630.000,00 54,89 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 8.290.000,00 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
19 MC Event 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAIDI, S.HUT. MT
PAIDI, S.HUT. MT
197204281995031001
19 Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau
Pagu: 399.661.800,00 || Target Keuangan: 416.791.800,00 || Realisasi SPJ: 161.483.600,00 || Target Fisik: 22,86 % || Realisasi Fisik: 40,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.587.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.587.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Sistem Informasi 75.150.000,00 75.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Networking Engineer 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Networking Engineer 44.880.000,00 14.960.000,00 33,33 3.740.000,00 8,33 0,00 0,00
9 System Analyst 17.170.000,00 14.960.000,00 87,13 0,00 0,00 0,00 0,00
10 System Analyst 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Technical Support Administration 79.200.000,00 22.880.000,00 28,89 5.720.000,00 7,22 0,00 0,00
12 Technical Support Administration 68.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Web Designer 84.480.000,00 28.160.000,00 33,33 7.040.000,00 8,33 0,00 0,00
14 Web Designer 84.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Programmer 36.960.000,00 12.320.000,00 33,33 3.080.000,00 8,33 0,00 0,00
16 Programmer 36.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Penyusunan Rancangan Rkpd
Pagu: 480.000.000,00 || Target Keuangan: 523.536.000,00 || Realisasi SPJ: 255.393.279,00 || Target Fisik: 52,25 % || Realisasi Fisik: 60,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 42.966.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 42.546.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 123.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 126.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 107.770.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 147.286.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.608.000,00 43.536.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd
Pagu: 699.205.072,00 || Target Keuangan: 800.000.000,00 || Realisasi SPJ: 526.584.872,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 77,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 41.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 41.191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 15.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 15.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 17.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Publikasi 17.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 84.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 78.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 80.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 20.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 143.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 109.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.755.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Petugas Jaga Harian 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Petugas Jaga Harian 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Petugas Kebersihan Harian 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Petugas Kebersihan Harian 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Moderator 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Notulen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Notulen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu: 775.794.928,00 || Target Keuangan: 775.794.928,00 || Realisasi SPJ: 386.884.895,00 || Target Fisik: 62,90 % || Realisasi Fisik: 54,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.650.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 30.650.200,00 0,00 0,00 10.248.600,00 33,44 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 39.309.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 39.309.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 218.155.205,00 0,00 0,00 136.052.500,00 62,37 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 218.155.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 442.230.123,00 25.794.928,00 5,83 34.580.351,00 7,82 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 416.435.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AULIA FACHRANI NASUTION, S.Sos
AULIA FACHRANI NASUTION, S.Sos
198008272006042008
23 Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 95.387.000,00 || Target Fisik: 9,43 % || Realisasi Fisik: 59,02 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.569.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.569.000,00 0,00 0,00 14.569.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 106.000.000,00 53.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 60,00
6 Belanja Cetak 106.000.000,00 0,00 0,00 52.690.000,00 49,71 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 8.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
8 Belanja Penggandaan 8.875.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 41,13 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.556.000,00 0,00 0,00 20.278.000,00 50,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
13 Pembuat Artikel 24.700.000,00 12.350.000,00 50,00 2.700.000,00 10,93 0,00 50,00
14 Pembuat Artikel 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penyunting Editor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 50,00 66,67 50,00
16 Penyunting Editor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Asistensi Dan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 225.000.000,00 || Realisasi SPJ: 85.272.872,00 || Target Fisik: 55,31 % || Realisasi Fisik: 44,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.176.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.176.200,00 14.176.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 30,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 12.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 12.020.000,00 12.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Belanja Penggandaan 6.767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 6.767.800,00 0,00 0,00 5.642.800,00 83,38 100,00 30,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 3.510.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 2.000.000,00 25,00 6.000.000,00 75,00 25,00 60,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.016.000,00 28.016.000,00 25,94 53.567.972,00 49,59 37,03 70,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 MC Event 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 MC Event 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
25 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
SAFRIANTO,S.IP
SAFRIANTO,S.IP
197809182008011017
25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 190.387.000,00 || Target Fisik: 97,49 % || Realisasi Fisik: 64,23 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 227.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 227.800.000,00 38.000.000,00 16,68 32.600.000,00 14,31 0,00 0,00
3 Belanja Jasa KIR 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 11.000.000,00 2.000.000,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 111.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 111.200.000,00 20.000.000,00 17,99 9.466.000,00 8,51 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 415.000.000,00 || Target Keuangan: 336.250.000,00 || Realisasi SPJ: 252.117.850,00 || Target Fisik: 96,12 % || Realisasi Fisik: 75,17 %
1 Belanja Bahan Baku Bangunan 279.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Baku Bangunan 379.000.000,00 69.750.000,00 18,40 49.219.500,00 12,99 0,00 0,00
3 Tukang Bangunan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Tukang Bangunan 20.000.000,00 5.000.000,00 25,00 4.000.000,00 20,00 0,00 0,00
5 Pembantu Tukang Bangunan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pembantu Tukang Bangunan 16.000.000,00 4.000.000,00 25,00 1.600.000,00 10,00 0,00 0,00
27 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 173.250.000,00 || Target Keuangan: 131.400.000,00 || Realisasi SPJ: 127.270.000,00 || Target Fisik: 96,97 % || Realisasi Fisik: 79,24 %
1 Belanja Jasa Service 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 33.500.000,00 5.400.000,00 16,12 2.750.000,00 8,21 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 120.000.000,00 20.000.000,00 16,67 22.166.000,00 18,47 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.750.000,00 3.200.000,00 16,20 5.280.000,00 26,73 0,00 0,00
28 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 265.500.000,00 || Realisasi SPJ: 185.492.000,00 || Target Fisik: 75,67 % || Realisasi Fisik: 67,45 %
1 Belanja Jasa Service 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 83.000.000,00 18.000.000,00 21,69 5.250.000,00 6,33 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 184.000.000,00 34.000.000,00 18,48 36.005.000,00 19,57 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 33.000.000,00 7.000.000,00 21,21 5.546.000,00 16,81 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIRMAN PURNAWAN,ST
FIRMAN PURNAWAN,ST
198303132010011027
29 Peningkatan Jaringan Intranet Di Bappeda Prov. Riau
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 306.020.000,00 || Realisasi SPJ: 277.310.000,00 || Target Fisik: 33,76 % || Realisasi Fisik: 85,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.348.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 20.348.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 97,79
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 287.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 287.760.000,00 95.920.000,00 33,33 95.920.000,00 33,33 33,33 90,00
7 Belanja Penggandaan 1.591.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.591.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Pemeliharaan Jaringan 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
10 Belanja Pemeliharaan Jaringan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Sinkronisasi Dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Pagu: 346.500.000,00 || Target Keuangan: 260.442.000,00 || Realisasi SPJ: 211.166.000,00 || Target Fisik: 40,60 % || Realisasi Fisik: 71,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,12
2 Belanja Alat Tulis Kantor 31.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 80.500.000,00 40.500.000,00 50,31 34.700.000,00 43,11 24,84 90,00
6 Belanja Cetak 80.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 32.951.000,00 11.951.000,00 36,27 12.000.000,00 36,42 31,87 75,00
8 Belanja Penggandaan 32.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 6.200.000,00 1.550.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 16.000.000,00 50,00 8.800.000,00 27,50 25,00 60,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 115.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 115.360.000,00 15.244.000,00 13,21 18.769.000,00 16,27 43,39 50,00
15 Operator Komputer 48.000.000,00 16.000.000,00 33,33 8.000.000,00 16,67 33,33 85,00
16 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DWI KURNIA PUTRA
DWI KURNIA PUTRA
198404212015031003
31 Verifikasi, Analisis Dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Rpjp Dan Rpjmd Kabupaten / Kota
Pagu: 87.716.400,00 || Target Keuangan: 87.716.400,00 || Realisasi SPJ: 87.683.400,00 || Target Fisik: 99,96 % || Realisasi Fisik: 99,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.121.000,00 0,00 0,00 3.053.000,00 42,87 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 801.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 801.600,00 625.000,00 77,97 768.600,00 95,88 95,88 95,88
7 Belanja Penggandaan 2.189.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.189.800,00 0,00 0,00 1.289.800,00 58,90 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 50,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 31.236.836,00 47,83 100,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Klhs Penyusunan Rpjmd Provinsi Riau
Pagu: 270.713.400,00 || Target Keuangan: 441.038.400,00 || Realisasi SPJ: 242.976.600,00 || Target Fisik: 96,12 % || Realisasi Fisik: 96,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.937.200,00 5.000.000,00 41,89 6.923.900,00 58,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.937.200,00 0,00 0,00 5.013.300,00 42,00 100,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 30.000.000,00 15.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 9.438.200,00 5.438.200,00 57,62 2.000.000,00 21,19 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 9.438.200,00 0,00 0,00 4.200.000,00 44,50 100,00 100,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.855.000,00 18.855.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.140.000,00 13.140.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 15.080.000,00 15.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 29,85 44,78 44,78
17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 7.400.000,00 55,22 2.000.000,00 14,93 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 50,00 100,00 100,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.250.000,00 19.750.000,00 53,02 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71 99,71
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.870.000,00 11.870.000,00 22,88 39.960.000,00 77,04 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.468.000,00 0,00 0,00 6.606.800,00 11,70 94,78 94,78
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.468.000,00 16.468.000,00 29,16 20.315.800,00 35,98 0,00 0,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 180.000.000,00 90.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 111.000.000,00 0,00 0,00 111.000.000,00 100,00 100,00 100,00
26 Operator Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verifikasi Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 90.039.100,00 || Target Keuangan: 170.705.100,00 || Realisasi SPJ: 79.320.700,00 || Target Fisik: 99,20 % || Realisasi Fisik: 99,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.672.100,00 0,00 0,00 8.672.100,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.672.100,00 8.672.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak 30.500.000,00 30.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 2.533.000,00 0,00 0,00 2.533.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 2.533.000,00 2.533.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00 40.000.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 77.500.000,00 15.500.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.900.000,00 72.900.000,00 100,00 19.982.800,00 27,41 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.000,00 0,00 0,00 7.532.800,00 26,68 97,46 97,46
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARRY PRABOWO, S.STP
HARRY PRABOWO, S.STP
19860308 200412 1 001
34 Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (tkpk) Provinsi Riau
Pagu: 240.540.300,00 || Target Keuangan: 220.813.000,00 || Realisasi SPJ: 163.573.760,00 || Target Fisik: 99,38 % || Realisasi Fisik: 72,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.191.300,00 0,00 0,00 438.600,00 6,10 100,00 55,94
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.624.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 700.000,00 46,67 100,00 46,67
6 Belanja Cetak 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 4.105.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 36,54 100,00 73,08
8 Belanja Penggandaan 4.154.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.800.000,00 12.800.000,00 29,91 0,00 0,00 100,00 6,64
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.940.000,00 0,00 0,00 17.600.000,00 23,80 100,00 95,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94.504.000,00 24.736.000,00 26,17 42.613.200,00 45,09 100,00 95,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.000.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 18,00 100,00 18,00
FASBIR HAMDI,S.STP
FASBIR HAMDI,S.STP
19880216 201010 1 002
35 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Monitoring Evaluasi Sdgs
Pagu: 365.234.300,00 || Target Keuangan: 359.889.575,00 || Realisasi SPJ: 303.572.560,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.513.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.513.125,00 0,00 0,00 7.650.225,00 61,14 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 1.577.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 1.577.950,00 0,00 0,00 1.577.950,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Sosialisasi 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Sosialisasi 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 3.214.225,00 0,00 0,00 3.214.225,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 3.214.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.018.000,00 0,00 0,00 18.018.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.050.000,00 0,00 0,00 31.050.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.970.000,00 0,00 0,00 13.890.000,00 9,58 0,00 0,00
23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.291.000,00 9.783.000,00 15,22 13.081.460,00 20,35 0,00 0,00
25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 75,00 0,00 0,00
Henni Oktafia, SE
Henni Oktafia, SE
197910112007012001
36 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 166.780.800,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 135.464.800,00 || Target Fisik: 89,94 % || Realisasi Fisik: 82,03 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 166.780.800,00 45.000.000,00 26,98 72.030.000,00 43,19 89,94 82,03
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 166.780.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 165.000.000,00 || Realisasi SPJ: 148.917.400,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 82,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 180.000.000,00 45.000.000,00 25,00 50.185.000,00 27,88 83,33 82,73
38 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 419.180.000,00 || Realisasi SPJ: 259.181.700,00 || Target Fisik: 84,84 % || Realisasi Fisik: 57,60 %
1 Belanja Cetak 198.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 198.428.000,00 51.000.000,00 25,70 72.995.000,00 36,79 85,67 64,08
3 Belanja Penggandaan 184.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 184.292.000,00 46.500.000,00 25,23 61.404.700,00 33,32 84,11 59,48
5 Belanja Penjilidan 67.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 67.280.000,00 16.800.000,00 24,97 7.030.000,00 10,45 84,42 33,31
39 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 693.000.000,00 || Realisasi SPJ: 387.988.000,00 || Target Fisik: 84,00 % || Realisasi Fisik: 51,72 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.000.000,00 67.500.000,00 25,00 61.750.000,00 22,87 83,33 51,23
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 51.000.000,00 25,50 44.640.000,00 22,32 85,00 56,38
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 280.000.000,00 70.500.000,00 25,18 70.350.000,00 25,13 83,93 48,86
Sumarni
Sumarni
196310191985082001
40 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 682.730.000,00 || Target Keuangan: 148.000.000,00 || Realisasi SPJ: 125.875.900,00 || Target Fisik: 50,30 % || Realisasi Fisik: 66,28 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 219.130.000,00 36.400.000,00 16,61 38.270.900,00 17,46 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 219.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00 0,00 0,00 17.765.000,00 88,83 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.200.000,00 1.200.000,00 5,66 1.200.000,00 5,66 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 422.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Petugas Kebersihan Harian 422.400.000,00 70.400.000,00 16,67 68.640.000,00 16,25 0,00 0,00
9 Operator Komputer 60.000.000,00 45.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 2.950.000.000,00 || Target Keuangan: 1.810.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.391.926.586,00 || Target Fisik: 49,19 % || Realisasi Fisik: 60,93 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.200.000.000,00 260.000.000,00 21,67 52.870.000,00 4,41 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.750.000.000,00 610.000.000,00 34,86 332.384.885,00 18,99 0,00 0,00
42 Penyiapan Materi/paparan/makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Riau
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 72.768.600,00 || Realisasi SPJ: 59.000.000,00 || Target Fisik: 35,23 % || Realisasi Fisik: 39,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.468.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.468.600,00 0,00 0,00 6.038.200,00 63,77 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 600.000,00 66,67 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 13.050.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 51,72 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 7.066.400,00 0,00 0,00 2.522.600,00 35,70 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 13.846.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 1.990.000,00 0,00 0,00 1.009.000,00 50,70 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 2.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 66,67 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 38.400.000,00 12.000.000,00 31,25 6.400.000,00 16,67 0,00 0,00
Asrul
Asrul
196808241996031003
43 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 45.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer note book 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 178.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan scaner 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 93.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan kamera 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan proyektor 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 349.380.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan meja kerja 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja rapat 20.380.000,00 20.380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 82.500.000,00 82.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 126.500.000,00 126.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
Pagu: 135.000.000,00 || Target Keuangan: 202.500.000,00 || Realisasi SPJ: 149.926.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000,00 33.750.000,00 25,00 20.510.000,00 15,19 0,00 0,00
46 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Rumah Jabatan/dinas
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu: 70.900.000,00 || Target Keuangan: 107.800.000,00 || Realisasi SPJ: 57.151.625,00 || Target Fisik: 76,98 % || Realisasi Fisik: 58,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.236.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.236.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.004.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.004.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.919.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.919.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 4.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 4.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 11.500.000,00 23,96 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ornani Pirdawati, A.Mkeb
Ornani Pirdawati, A.Mkeb
198010292008012017
48 Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Rad Pangan Dan Gizi Provinsi Riau
Pagu: 291.602.900,00 || Target Keuangan: 8.000.000,00 || Realisasi SPJ: 111.907.700,00 || Target Fisik: 90,09 % || Realisasi Fisik: 63,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.590.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,71 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.590.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
7 Belanja Cetak 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 8.102.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 8.102.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 70,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 98.730.000,00 0,00 0,00 53.770.000,00 54,46 100,00 67,63
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 104.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 104.100.000,00 0,00 0,00 54.937.700,00 52,77 100,00 65,15
17 Operator Komputer 48.000.000,00 4.000.000,00 8,33 6.400.000,00 13,33 0,00 0,00
18 Operator Komputer 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 3.200.000,00 6,67 75,00 60,50
Dedek Raenasari
Dedek Raenasari
197102231992032005
49 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 87.476.200,00 || Realisasi SPJ: 136.827.995,00 || Target Fisik: 99,09 % || Realisasi Fisik: 72,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 41.829.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 41.829.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,00
6 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
9 Belanja Penggandaan 7.560.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 7.560.400,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13,23 100,00 50,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.250.000,00 9.800.000,00 19,12 8.000.000,00 15,61 100,00 73,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 294.840.200,00 29.856.200,00 10,13 15.585.000,00 5,29 100,00 60,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 294.840.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 307.620.000,00 37.620.000,00 12,23 102.042.995,00 33,17 100,00 81,75
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 307.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 10.200.000,00 25,00 83,33 75,00
18 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. Dewi Murni, MP
Ir. Dewi Murni, MP
196406121999032000
50 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
Pagu: 720.000.000,00 || Target Keuangan: 429.811.200,00 || Realisasi SPJ: 328.975.690,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 79,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.699.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,85
2 Belanja Alat Tulis Kantor 17.699.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.614.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 38,52
6 Belanja Penggandaan 5.614.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 99,88
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 212.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 73,25
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 212.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,75
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 72.000.000,00 18.000.000,00 25,00 0,00 0,00 100,00 86,33
Roni Anshari
Roni Anshari
198507222011021002
51 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 288.215.000,00 || Realisasi SPJ: 164.266.000,00 || Target Fisik: 55,00 % || Realisasi Fisik: 40,19 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 191.715.000,00 47.715.000,00 24,89 29.631.000,00 15,46 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 191.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 145.000.000,00 24.100.000,00 16,62 10.350.000,00 7,14 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 20.000.000,00 25,00 20.000.000,00 25,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Instalasi 33.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Instalasi 33.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 314.496.000,00 || Target Keuangan: 192.742.000,00 || Realisasi SPJ: 109.338.200,00 || Target Fisik: 58,42 % || Realisasi Fisik: 45,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.643.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.643.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 2.334.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.334.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 5.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.708.000,00 0,00 0,00 19.580.800,00 35,79 0,00 0,00
15 Operator Sistem Informasi 47.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Sistem Informasi 47.520.000,00 7.920.000,00 16,67 7.920.000,00 16,67 0,00 0,00
17 Kameramen 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Kameramen 31.680.000,00 5.280.000,00 16,67 4.400.000,00 13,89 0,00 0,00
19 Photografer 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Photografer 31.680.000,00 5.280.000,00 16,67 4.400.000,00 13,89 0,00 0,00
21 Tenaga Audio Visual 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tenaga Audio Visual 31.680.000,00 5.280.000,00 16,67 5.280.000,00 16,67 0,00 0,00
53 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 40.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.150.000,00 0,00 0,00 12.150.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.225.000,00 0,00 0,00 1.225.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 19.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 19.125.000,00 0,00 0,00 19.125.000,00 100,00 0,00 0,00
54 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 228.100.000,00 || Realisasi SPJ: 145.690.200,00 || Target Fisik: 65,35 % || Realisasi Fisik: 65,29 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 242.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 242.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.400.000,00 3.100.000,00 16,85 200.000,00 1,09 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 175.000.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 6,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00
8 Operator Komputer 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Penyediaan Buku Agenda Dan Kalender Bappada
Pagu: 68.373.000,00 || Target Keuangan: 68.373.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 68.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 68.220.000,00 68.220.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 153.000,00 153.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jabatan Fungsional Perencana
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 375.697.000,00 || Realisasi SPJ: 102.197.300,00 || Target Fisik: 56,29 % || Realisasi Fisik: 52,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 22.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 22.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 7.943.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 7.943.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 7.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.760.000,00 0,00 0,00 38.367.500,00 27,65 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.452.000,00 0,00 0,00 36.361.200,00 27,87 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sri Lestari, S.Sos
Sri Lestari, S.Sos
197910052007012004
57 Koordinasi Dan Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Riau
Pagu: 237.403.200,00 || Target Keuangan: 282.820.800,00 || Realisasi SPJ: 166.183.200,00 || Target Fisik: 96,63 % || Realisasi Fisik: 74,32 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.828.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 21.121.200,00 9.292.800,00 44,00 0,00 0,00 100,00 89,82
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 9.800.000,00 3.060.000,00 31,22 0,00 0,00 100,00 86,39
8 Belanja Cetak 9.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 7.800.000,00 2.659.600,00 34,10 0,00 0,00 100,00 75,49
10 Belanja Penggandaan 5.140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 3.432.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00 39,17 100,00 92,73
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.940.000,00 0,00 0,00 54.170.000,00 73,26 100,00 73,26
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.892.000,00 0,00 0,00 12.986.400,00 16,25 100,00 64,34
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 122.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 6.000.000,00 25,00 66,67 75,00
21 Tenaga Audio Visual 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tenaga Audio Visual 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 MC Event 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 MC Event 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Lily Sandi
Lily Sandi
197710252010012012
58 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
Pagu: 1.320.000.000,00 || Target Keuangan: 1.383.994.000,00 || Realisasi SPJ: 909.410.712,00 || Target Fisik: 98,91 % || Realisasi Fisik: 91,72 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 81.068.800,00 23.182.600,00 28,60 9.869.400,00 12,17 100,00 85,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 57.886.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 360.000,00 60,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 750.000,00 15,00 100,00 20,00
6 Belanja Cetak 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 30.124.000,00 13.402.200,00 44,49 0,00 0,00 100,00 85,00
8 Belanja Penggandaan 16.721.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.600.000,00 7.600.000,00 13,19 4.500.000,00 7,81 100,00 85,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432.726.000,00 0,00 0,00 145.195.000,00 33,55 100,00 95,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 480.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 698.481.200,00 155.109.200,00 22,21 193.338.871,00 27,68 100,00 92,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 543.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 83,00
Zulham Effendi, S.STP, M.Si
Zulham Effendi, S.STP, M.Si
198309012001121001
59 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (ekpd) Provinsi Riau
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 137.864.866,00 || Target Fisik: 9,60 % || Realisasi Fisik: 55,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.242.400,00 9.242.400,00 100,00 6.242.400,00 67,54 0,00 67,54
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.242.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00
3 Belanja Cetak 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.305.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
6 Belanja Penggandaan 1.305.600,00 1.305.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.702.000,00 84.702.000,00 100,00 20.070.168,00 23,70 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.702.000,00 0,00 0,00 47.552.298,00 56,14 0,00 79,82
11 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 14.000.000,00 58,33 0,00 0,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 6.000.000,00 25,00 0,00 83,00
13 Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 110.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 40,00 0,00 40,00