Senin, 20 Agustus 2018

Pimpinan Instansi


H. Z A I N A L. Z
Pembina Utama Muda
19600604 198101 1 004

80,47%

Target Penyerapan

Rp.35.237.754.879,00

49,10%

Realisasi Penyerapan

Rp.21.502.670.759,00

81,43%

Target Fisik

64,21%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Agustus 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
EKA DINATA
EKA DINATA
198102262009021006
1 Pengamanan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
Pagu: 301.900.000,00 || Target Keuangan: 301.900.000,00 || Realisasi SPJ: 298.550.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 62,50 %
1 Belanja Dokumentasi 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.500.000,00 37.500.000,00 37.300.000,00 100,00 100,00
6 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 100,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 100,00 100,00
2 Pengawalan Pejabat Dan Orang-orang Penting
Pagu: 80.876.000,00 || Target Keuangan: 80.876.000,00 || Realisasi SPJ: 36.420.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 18,45 %
1 Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.316.000,00 80.316.000,00 36.420.000,00 100,00 55,34
3 Patroli Wilayah, Tempat/lokasi Rawan Gangguan
Pagu: 38.467.000,00 || Target Keuangan: 38.467.000,00 || Realisasi SPJ: 38.195.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Dokumentasi 525.000,00 525.000,00 525.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.520.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 100,00 100,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.797.000,00 31.797.000,00 31.650.000,00 100,00 100,00
ASTI EKA SARI
ASTI EKA SARI
197905072008012027
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 49.000.000,00 || Target Keuangan: 49.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.050.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 34.000.000,00 34.000.000,00 33.150.000,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan sofa 15.000.000,00 15.000.000,00 14.900.000,00 100,00 100,00
5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 48.960.000,00 || Target Keuangan: 48.960.000,00 || Realisasi SPJ: 48.700.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 13.460.000,00 13.460.000,00 13.400.000,00 100,00 100,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 28.000.000,00 28.000.000,00 27.800.000,00 100,00 100,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 48.960.000,00 || Target Keuangan: 48.960.000,00 || Realisasi SPJ: 48.500.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 48.960.000,00 48.960.000,00 48.500.000,00 100,00 100,00
7 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Pagu: 9.750.000.000,00 || Target Keuangan: 6.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.701.663.629,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol) 9.750.000.000,00 6.500.000.000,00 4.701.663.629,00 66,67 50,00
AMIR. T
AMIR. T
196601011992031016
8 Peningkatan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
Pagu: 66.489.000,00 || Target Keuangan: 66.489.000,00 || Realisasi SPJ: 58.399.120,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 590.000,00 590.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.899.000,00 64.899.000,00 58.399.120,00 100,00 100,00
SULKIFLI
SULKIFLI
196605201989031007
9 Penyiapan Anggota Satpol Pp/linmas Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Pagu: 433.295.200,00 || Target Keuangan: 433.295.200,00 || Realisasi SPJ: 431.278.699,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 1.642.000,00 1.642.000,00 1.642.000,00 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.750.000,00 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 346.824.000,00 346.824.000,00 346.060.000,00 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.019.200,00 24.019.200,00 24.016.699,00 100,00 100,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
FIRDAUS
FIRDAUS
197412142008011012
10 Pengamanan Upacara Dan Acara Penting Hari-hari Besar
Pagu: 29.000.000,00 || Target Keuangan: 29.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.040.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 53,96 %
1 Belanja Cetak 599.000,00 599.000,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 625.000,00 625.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.776.000,00 27.776.000,00 14.415.000,00 100,00 61,89
YUFRIZAL
YUFRIZAL
196510211993031003
11 Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (trc) Satpol Pp
Pagu: 70.183.000,00 || Target Keuangan: 70.183.000,00 || Realisasi SPJ: 31.380.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,80 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 100,00 50,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 23.890.000,00 23.890.000,00 9.480.000,00 100,00 49,68
4 Belanja Penggandaan 820.000,00 820.000,00 820.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 100,00 100,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.353.000,00 43.353.000,00 19.560.000,00 100,00 55,12
MAIZAR
MAIZAR
197801232008011011
12 Pelaksanaan Penertiban Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (razia/sidak)
Pagu: 14.910.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 1.324.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.335.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAPITRI
SAPITRI
198106232008012032
13 Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah
Pagu: 37.113.800,00 || Target Keuangan: 37.113.800,00 || Realisasi SPJ: 14.523.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 52,23 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 158.000,00 158.000,00 158.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.320.000,00 22.320.000,00 750.000,00 100,00 13,36
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.195.800,00 13.195.800,00 13.195.800,00 100,00 100,00
Ghazali, S.Sos
Ghazali, S.Sos
197504062001121003
14 Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Se- Provinsi Riau
Pagu: 192.902.800,00 || Target Keuangan: 192.902.800,00 || Realisasi SPJ: 187.730.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 1.228.000,00 1.228.000,00 1.228.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.373.000,00 50.373.000,00 45.900.000,00 100,00 100,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.501.800,00 13.501.800,00 12.802.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 100,00 100,00
ASTI EKA SARI
ASTI EKA SARI
197905072008012027
15 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 30.677.086.546,00 || Target Keuangan: 25.888.869.179,00 || Realisasi SPJ: 14.440.025.396,00 || Target Fisik: 81,69 % || Realisasi Fisik: 47,95 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 12.012.805.000,00 9.438.632.500,00 5.992.500.600,00 78,57 64,29
2 Tunjangan Keluarga 1.484.181.998,00 1.255.847.998,00 678.649.442,00 84,61 69,23
3 Tunjangan Jabatan 229.450.000,00 194.150.000,00 157.770.000,00 84,61 68,23
4 Tunjangan Fungsional 3.900.000,00 3.250.000,00 2.925.000,00 83,33 75,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 635.830.000,00 538.010.000,00 348.145.000,00 84,61 75,00
6 Tunjangan Beras 741.291.120,00 494.194.080,00 392.516.400,00 66,66 58,33
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 182.145.586,00 130.103.990,00 6.022.408,00 71,43 3,31
8 Pembulatan Gaji 859.813,00 614.150,00 99.904,00 71,43 11,62
9 Iuran Jaminan Kesehatan 293.519.604,00 195.679.736,00 156.125.074,00 66,66 58,33
10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 31.912.633,00 31.912.633,00 0,00 100,00 0,00
11 Iuran Jaminan Kematian 39.890.792,00 39.890.792,00 0,00 100,00 0,00
12 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 1.928.850.000,00 1.928.850.000,00 1.928.850.000,00 100,00 100,00
13 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.092.450.000,00 11.637.733.300,00 4.776.421.568,00 70,00 40,00
SUAIDI
SUAIDI
196702201989031003
16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 10.000.000,00 || Target Keuangan: 8.970.000,00 || Realisasi SPJ: 7.290.000,00 || Target Fisik: 79,81 % || Realisasi Fisik: 30,95 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 8.800.000,00 7.870.000,00 7.290.000,00 89,43 92,84
2 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 200.000,00 100.000,00 0,00 50,00 0,00
17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 385.800.000,00 || Target Keuangan: 257.200.000,00 || Realisasi SPJ: 163.481.080,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 34,24 %
1 Belanja Telepon 6.000.000,00 4.000.000,00 556.961,00 66,67 19,28
2 Belanja Listrik 271.800.000,00 181.200.000,00 106.924.119,00 66,67 49,34
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 96.000.000,00 64.000.000,00 56.000.000,00 66,67 68,33
4 Belanja Jasa Publikasi Media Online 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 66,67 0,00
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 341.800.000,00 || Target Keuangan: 229.950.000,00 || Realisasi SPJ: 170.900.000,00 || Target Fisik: 70,84 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 18.750.000,00 12.500.000,00 75,00 60,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 316.800.000,00 211.200.000,00 158.400.000,00 66,67 60,00
19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 20.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.000.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 75,00 60,00
20 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 30.000.000,00 || Target Keuangan: 20.000.000,00 || Realisasi SPJ: 14.449.000,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 58,16 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00 20.000.000,00 14.449.000,00 66,67 58,16
21 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 201.300.000,00 || Target Keuangan: 129.555.000,00 || Realisasi SPJ: 91.800.000,00 || Target Fisik: 64,08 % || Realisasi Fisik: 57,25 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.500.000,00 88.500.000,00 58.200.000,00 64,83 52,64
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 64.800.000,00 41.055.000,00 33.600.000,00 63,33 61,85
22 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 195.813.900,00 || Target Keuangan: 195.813.900,00 || Realisasi SPJ: 147.541.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 86,10 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.690.000,00 84.690.000,00 65.605.000,00 100,00 88,47
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 111.123.900,00 111.123.900,00 81.936.900,00 100,00 83,73
23 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Penunjang Kantor
Pagu: 9.960.000,00 || Target Keuangan: 6.640.000,00 || Realisasi SPJ: 4.980.000,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 9.960.000,00 6.640.000,00 4.980.000,00 66,67 60,00
24 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 72.900.000,00 || Target Keuangan: 46.300.000,00 || Realisasi SPJ: 33.000.000,00 || Target Fisik: 63,40 % || Realisasi Fisik: 55,12 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.800.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 63,63 55,46
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.100.000,00 12.700.000,00 9.000.000,00 63,17 54,78
25 Gelar Pasukan Satpol Pp
Pagu: 187.900.000,00 || Target Keuangan: 187.900.000,00 || Realisasi SPJ: 186.185.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 100,00 100,00
4 Belanja Sewa Tenda 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.350.000,00 67.350.000,00 65.635.000,00 100,00 100,00
8 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 100,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 100,00
10 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 15.210.000,00 15.210.000,00 15.210.000,00 100,00 100,00
MHD. SYAFRIL
MHD. SYAFRIL
197911222009021005
26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 220.820.000,00 || Realisasi SPJ: 162.070.235,00 || Target Fisik: 60,78 % || Realisasi Fisik: 62,04 %
1 Belanja Jasa Service 51.500.000,00 42.500.000,00 36.000.000,00 82,52 79,90
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.640.235,00 3.640.235,00 3.640.235,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 210.100.000,00 139.920.000,00 122.430.000,00 60,61 68,27
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 34.759.765,00 34.759.765,00 0,00 0,00 0,00
27 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 39.300.000,00 || Target Keuangan: 19.600.000,00 || Realisasi SPJ: 19.600.000,00 || Target Fisik: 49,87 % || Realisasi Fisik: 59,87 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.300.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 49,87 59,87
28 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 94.325.000,00 || Target Keuangan: 62.400.000,00 || Realisasi SPJ: 51.486.500,00 || Target Fisik: 66,15 % || Realisasi Fisik: 64,58 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 94.325.000,00 62.400.000,00 51.486.500,00 66,15 64,58
29 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 42.982.800,00 || Target Keuangan: 31.200.000,00 || Realisasi SPJ: 21.721.400,00 || Target Fisik: 64,63 % || Realisasi Fisik: 60,48 %
1 Belanja Dekorasi 20.783.500,00 15.000.000,00 9.819.800,00 72,17 57,24
2 Belanja Cetak 13.568.500,00 12.000.000,00 7.701.600,00 88,44 66,76
3 Belanja Penggandaan 810.800,00 400.000,00 400.000,00 49,33 59,33
4 Belanja Penjilidan 7.820.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 48,59 58,59
AFRIZAL
AFRIZAL
197204012002121004
30 Pengamanan Dan Pengawasan Tempat-tempat Penting Dan Gedung/aset Pemrov
Pagu: 20.390.000,00 || Target Keuangan: 20.390.000,00 || Realisasi SPJ: 19.710.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 15.800.000,00 15.800.000,00 15.120.000,00 100,00 100,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 100,00