Senin, 20 Agustus 2018

Pimpinan Instansi


A R B A I N I
Pembina Utama Muda
19621015 198903 2 005

50,53%

Target Penyerapan

Rp.10.473.620.114,00

20,12%

Realisasi Penyerapan

Rp.4.170.645.977,00

62,20%

Target Fisik

19,45%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Agustus 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
IRWANSYAH, S.Kom, M.Kom
IRWANSYAH, S.Kom, M.Kom
197901262011021001
1 Penyebaran Informasi Iptek Dan Informasi Lainnya Terhadap Pengguna Jasa
Pagu: 215.534.000,00 || Target Keuangan: 25.400.000,00 || Realisasi SPJ: 17.115.000,00 || Target Fisik: 5,35 % || Realisasi Fisik: 5,35 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 22.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 11.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.490.000,00 10.000.000,00 7.875.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Technical Support Administration 36.960.000,00 15.400.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00
12 Pembuat Artikel 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyunting Editor 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Redaktur 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Redaktur Pelaksana 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan Dan Potensi Daerah
Pagu: 135.678.300,00 || Target Keuangan: 70.405.900,00 || Realisasi SPJ: 19.925.300,00 || Target Fisik: 56,28 % || Realisasi Fisik: 10,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.073.900,00 3.073.900,00 945.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 600.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.572.000,00 572.000,00 500.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.072.400,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Technical Support Administration 36.960.000,00 21.560.000,00 18.480.000,00 0,00 0,00
Taswir Effendy, SKM. S.IP. M.Si
Taswir Effendy, SKM. S.IP. M.Si
19720526 199503 1 002
3 Penelitian Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Se- Provinsi Riau
Pagu: 393.016.000,00 || Target Keuangan: 1.286.793.020,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,63 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.470.600,00 2.470.600,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.856.000,00 31.428.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 286.789.400,00 1.233.194.420,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 36.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
EVAWATI,SP.M.Si
EVAWATI,SP.M.Si
196309302000032001
4 Peningkatan Teknologi Pengolahan Pati Sagu
Pagu: 347.294.000,00 || Target Keuangan: 330.094.100,00 || Realisasi SPJ: 161.194.386,00 || Target Fisik: 98,53 % || Realisasi Fisik: 51,74 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.341.100,00 2.341.200,00 2.341.100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 300.000,00 100,00 50,00
4 Belanja Dokumentasi 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Praktek 3.500.000,00 3.500.000,00 2.100.000,00 100,00 60,00
6 Belanja Cetak 8.550.000,00 8.550.000,00 550.000,00 100,00 6,43
7 Belanja Penggandaan 1.396.600,00 1.396.600,00 950.000,00 100,00 68,02
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 100,00 66,67
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.740.000,00 32.740.000,00 32.417.500,00 100,00 99,01
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.916.300,00 96.916.300,00 47.985.786,00 100,00 49,51
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 4.400.000,00 100,00 55,00
15 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 36.000.000,00 100,00 75,00
16 Peneliti 64.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 75,00 50,00
17 Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 2.400.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 0,00
Mhd. Yunus Ss, M.phil
Mhd. Yunus Ss, M.phil
197905122010011014
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 418.078.532,00 || Target Keuangan: 221.748.532,00 || Realisasi SPJ: 138.635.500,00 || Target Fisik: 49,31 % || Realisasi Fisik: 41,24 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.896.000,00 23.896.000,00 23.395.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 11.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kimia 1.400.000,00 1.400.000,00 840.000,00 0,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 105.600.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00
5 Tukang Kebun Harian 126.720.000,00 63.360.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
6 Koordinator Petugas Kebersihan 42.240.000,00 21.120.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 503.532,00 503.532,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan tangga 869.000,00 869.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 126.000.000,00 || Target Keuangan: 126.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 20.000.000,00 || Target Keuangan: 7.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 12.500.000,00 || Realisasi SPJ: 8.570.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 21,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 24.500.000,00 12.000.000,00 8.570.000,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu: 661.200.000,00 || Target Keuangan: 332.280.000,00 || Realisasi SPJ: 236.120.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Petugas Jaga Harian 259.200.000,00 129.600.000,00 103.200.000,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 352.800.000,00 176.400.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00
5 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 21.120.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
10 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 30.200.000,00 || Target Keuangan: 13.500.000,00 || Realisasi SPJ: 2.000.000,00 || Target Fisik: 23,86 % || Realisasi Fisik: 11,36 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.200.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Khusus 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Instruktur Senam 5.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
11 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 47.755.000,00 || Target Keuangan: 33.855.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.205.000,00 20.205.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 0,00
H. Ary Danial, SKM
H. Ary Danial, SKM
197012211998031006
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Penunjang Kantor
Pagu: 21.000.000,00 || Target Keuangan: 10.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Taman 21.000.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (harteknas) Ke 23
Pagu: 1.757.704.800,00 || Target Keuangan: 1.648.477.800,00 || Realisasi SPJ: 359.875.162,00 || Target Fisik: 83,10 % || Realisasi Fisik: 31,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.773.000,00 4.773.000,00 4.740.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 71.250.000,00 71.250.000,00 21.330.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 100.000.000,00 100.000.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 132.800.000,00 82.800.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 31.250.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 825.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 60.000.000,00 19.125.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 69.200.000,00 55.000.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Khusus 197.500.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 186.102.000,00 140.000.000,00 118.143.950,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 194.554.800,00 154.554.800,00 132.985.712,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 408.750.000,00 617.500.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 40.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 125.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 35.750.000,00 35.750.000,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 31.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 48.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
SUKRAINI S.H
SUKRAINI S.H
196106081987122001
14 Kajian Persepsi Program Prioritas Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kelurahan
Pagu: 343.568.000,00 || Target Keuangan: 343.568.000,00 || Realisasi SPJ: 59.071.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 35,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.834.400,00 3.834.400,00 3.834.400,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 14.825.000,00 14.825.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.184.400,00 1.184.400,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165.306.200,00 165.306.200,00 8.310.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 21.427.400,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
11 Peneliti 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00
ZULKIFLI HAMZAH, S.Pd
ZULKIFLI HAMZAH, S.Pd
197010042002121003
15 Pemanfaatan Ikan Rucah Untuk Pembuatan Pakan Ikan Di Kabupaten Meranti
Pagu: 321.784.700,00 || Target Keuangan: 224.977.700,00 || Realisasi SPJ: 40.487.700,00 || Target Fisik: 68,62 % || Realisasi Fisik: 13,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.587.700,00 6.587.700,00 6.587.700,00 0,00 0,00
2 Belanja Bibit Ternak 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pakan Ternak 22.265.000,00 22.265.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 9.025.000,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 42.800.000,00 47.800.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.927.000,00 54.000.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 48.000.000,00 28.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
13 Peneliti 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembantu Peneliti 19.800.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembantu Lapangan 14.400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
YURNALIS SE. M.Si
YURNALIS SE. M.Si
196302211993031003
16 Pengembangan Umkm Syariah Berbasis Ekonomi Kreatif Di Provinsi Riau
Pagu: 343.538.000,00 || Target Keuangan: 343.538.000,00 || Realisasi SPJ: 41.625.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 47,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.277.800,00 2.277.800,00 2.277.800,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.158.000,00 58.158.000,00 13.847.500,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 242.802.200,00 242.802.200,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
MISWARUDDIN, S.P
MISWARUDDIN, S.P
196209201986021002
17 Potensi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir Riau
Pagu: 410.277.400,00 || Target Keuangan: 391.779.400,00 || Realisasi SPJ: 37.578.602,00 || Target Fisik: 24,76 % || Realisasi Fisik: 8,21 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.573.600,00 4.573.600,00 4.573.600,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.861.800,00 5.861.800,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.600.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.600.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 216.910.000,00 216.910.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 30.604.000,00 12.775.002,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Peneliti 72.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembantu Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
ISMAIL, SE, M.Si
ISMAIL, SE, M.Si
196510251985031003
18 Penerapan Inovasi Teknologi Bio Peat Pada Lahan Gambut
Pagu: 327.178.500,00 || Target Keuangan: 327.178.500,00 || Realisasi SPJ: 11.774.243,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 3,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.743.300,00 2.743.300,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 66.150.000,00 66.150.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 12.941.000,00 12.941.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.554.200,00 33.554.200,00 11.374.243,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Perekayasa 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembantu Perekayasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembantu Lapangan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00
JUNAIDI
JUNAIDI
197607182007011002
19 BTL
Pagu: 13.382.615.848,00 || Target Keuangan: 3.866.154.162,00 || Realisasi SPJ: 2.788.570.910,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 20,84 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.207.524.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 454.379.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 229.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 373.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 162.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 234.156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 79.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Iuran Jaminan Kesehatan 136.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 148.931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.417.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afni Sri Hartiyanti, SE
Afni Sri Hartiyanti, SE
19680827 199202 2 002
20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 7.800.000,00 || Target Keuangan: 3.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 39,74 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Paket/Pengiriman 7.800.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 70.000.000,00 || Realisasi SPJ: 30.473.752,00 || Target Fisik: 58,33 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.050.000,00 227.440,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 39.000.000,00 22.750.000,00 7.242.879,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 79.200.000,00 46.200.000,00 23.003.433,00 0,00 0,00
22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 20.000.000,00 || Target Keuangan: 20.000.000,00 || Realisasi SPJ: 2.039.570,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Jasa KIR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.500.000,00 18.500.000,00 2.039.570,00 0,00 0,00
Anita Basrah, SP
Anita Basrah, SP
Anita Basrah, SP
23 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 226.000.000,00 || Target Keuangan: 119.000.000,00 || Realisasi SPJ: 55.351.000,00 || Target Fisik: 67,41 % || Realisasi Fisik: 43,20 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.400.000,00 60.000.000,00 23.166.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 5.185.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 114.600.000,00 50.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
24 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 410.574.600,00 || Target Keuangan: 300.130.000,00 || Realisasi SPJ: 115.068.514,00 || Target Fisik: 55,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.130.000,00 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 360.444.600,00 280.130.000,00 98.068.514,00 0,00 0,00
25 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 81.000.000,00 || Target Keuangan: 38.500.000,00 || Realisasi SPJ: 18.530.738,00 || Target Fisik: 51,15 % || Realisasi Fisik: 25,67 %
1 Belanja Jasa Service 11.000.000,00 5.000.000,00 4.038.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 63.000.000,00 31.500.000,00 14.492.738,00 0,00 0,00
Dr. Nasrol, Akmal, M.ED
Dr. Nasrol, Akmal, M.ED
19780318 201001 1 018
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 99.840.000,00 || Target Keuangan: 99.840.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 99.840.000,00 99.840.000,00 0,00 0,00 0,00
27 Peningkatan Sarana Dan Prasaran Perkantoran
Pagu: 332.800.000,00 || Target Keuangan: 164.800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 67,82 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pupuk 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Lahan 113.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 170.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Erma Riyana Nasution
Erma Riyana Nasution
19671012 198712 2 001
28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 22.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.918.500,00 || Target Fisik: 34,46 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 21.000.000,00 4.000.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 59.000.000,00 18.000.000,00 19.118.500,00 0,00 0,00
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Studio Dan Komunikasi Kantor
Pagu: 5.000.000,00 || Target Keuangan: 3.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Gedung Kantor
Pagu: 17.000.000,00 || Target Keuangan: 17.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.720.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 38,50 %
1 Belanja Bahan Jaringan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 950.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan 15.000.000,00 15.000.000,00 3.770.000,00 0,00 0,00