Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
Pembina Utama Muda
19670619 199402 1 001

74,19%

Target Penyerapan

Rp.206.118.764.180,00

36,57%

Realisasi Penyerapan

Rp.101.604.941.465,86

51,88%

Target Fisik

34,19%

Realisasi Fisik

52,77%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SAID MUKHSIN, S.Sos
SAID MUKHSIN, S.Sos
19700201 199103 1 001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 331.200.000,00 || Target Keuangan: 55.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000,00 20.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 35.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 162.620.900,00 || Target Keuangan: 17.400,00 || Realisasi SPJ: 156.736.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 87,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 161.949.300,00 0,00 0,00 156.736.000,00 96,78 0,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 671.600,00 17.400,00 2,59 0,00 0,00 0,00 75,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 112.227.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 106.483.850,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 87,50 %
1 Belanja Cetak 110.227.600,00 0,00 0,00 106.483.850,00 96,60 0,00 100,00
2 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 47.617.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 47.617.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 79.000.000,00 || Target Keuangan: 65.500.000,00 || Realisasi SPJ: 13.500.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 40.500.000,00 75,00 13.500.000,00 25,00 0,00 33,33
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 361.107.000,00 || Target Keuangan: 270.830.250,00 || Realisasi SPJ: 359.049.400,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 95,24 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191.079.000,00 73.309.250,00 38,37 119.132.500,00 62,35 0,00 98,39
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 170.028.000,00 197.521.000,00 116,17 239.916.900,00 141,10 0,00 92,08
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 205.800.000,00 || Target Keuangan: 33.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 33.600.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 57.500.000,00 || Target Keuangan: 50.925.000,00 || Realisasi SPJ: 11.950.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.500.000,00 31.050.000,00 76,67 0,00 0,00 0,00 83,33
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.000.000,00 5.500.000,00 32,35 1.000.000,00 5,88 0,00 83,33
YULISMAR, ST, MT
YULISMAR, ST, MT
19750528 200212 1 006
10 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 96.875.100,00 || Target Keuangan: 96.875.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 63,33 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 712.000,00 712.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 780.000,00 780.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 0,00 0,00 33,33 100,00
5 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 195.600,00 195.600,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.437.500,00 5.437.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd
Pagu: 237.045.000,00 || Target Keuangan: 32.723.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.415.600,00 7.415.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 450.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.498.000,00 2.498.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.960.000,00 21.960.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 83.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.230.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan Skpd
Pagu: 223.126.100,00 || Target Keuangan: 211.126.100,00 || Realisasi SPJ: 154.769.400,00 || Target Fisik: 29,17 % || Realisasi Fisik: 37,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.961.300,00 5.270.100,00 88,41 5.189.400,00 87,05 0,00 46,97
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 100,00 180.000,00 200,00 0,00 100,00
3 Belanja Cetak 4.000.000,00 3.000.000,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 458.800,00 458.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.576.000,00 141.107.200,00 91,88 112.500.000,00 73,25 0,00 47,24
6 Operator Komputer 59.040.000,00 61.200.000,00 103,66 36.900.000,00 62,50 0,00 33,33
YUSHAIKAL, ST
YUSHAIKAL, ST
19651225 199402 1 003
13 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 1
Pagu: 29.992.000.000,00 || Target Keuangan: 17.995.200.000,00 || Realisasi SPJ: 18.458.000.000,00 || Target Fisik: 67,10 % || Realisasi Fisik: 67,10 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 29.992.000.000,00 17.995.200.000,00 60,00 18.458.000.000,00 61,54 67,10 67,10
14 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 2
Pagu: 28.750.000.000,00 || Target Keuangan: 17.250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 17.031.500.000,00 || Target Fisik: 73,02 % || Realisasi Fisik: 73,02 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 28.750.000.000,00 17.250.000.000,00 60,00 17.031.500.000,00 59,24 73,02 73,02
15 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 1
Pagu: 789.153.200,00 || Target Keuangan: 797.153.200,00 || Realisasi SPJ: 172.685.200,00 || Target Fisik: 64,73 % || Realisasi Fisik: 28,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.613.100,00 27.613.100,00 140,79 12.152.700,00 61,96 69,88 69,88
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 38.900.000,00 100,00 950.000,00 2,44 25,00 25,00
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 500.000,00 50,00 50,00 50,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 42.400.000,00 66,25 66,25 66,25
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 158.000.000,00 100,00 80.660.000,00 51,05 51,05 51,05
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.568.000,00 134.568.000,00 100,00 12.822.500,00 9,53 14,26 14,26
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.614.200,00 14.614.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 299.657.900,00 299.657.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Operator Komputer 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 23.200.000,00 56,86 35,54 35,54
16 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 2
Pagu: 837.240.000,00 || Target Keuangan: 579.934.900,00 || Realisasi SPJ: 118.033.500,00 || Target Fisik: 43,11 % || Realisasi Fisik: 22,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.576.100,00 12.000.000,00 61,30 6.938.500,00 35,44 33,24 35,44
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 11.400.000,00 29,31 950.000,00 2,44 25,00 25,00
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 79,17 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 500.000,00 50,00 50,00 50,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 18.000.000,00 28,13 20.400.000,00 31,88 31,88 31,88
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 44.000.000,00 27,85 42.360.000,00 26,81 26,81 26,81
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 208.116.000,00 156.087.000,00 75,00 23.685.000,00 11,38 5,00 5,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 288.847.900,00 288.847.900,00 100,00 0,00 0,00 30,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 30.600.000,00 75,00 23.200.000,00 56,86 50,00 50,00
RUSMIKA SIMANULANG, ST
RUSMIKA SIMANULANG, ST
19741003 199803 2 003
17 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 3
Pagu: 31.000.000.000,00 || Target Keuangan: 31.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 16.770.000.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 72,73 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 100,00 16.770.000.000,00 54,10 70,00 72,73
18 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 4
Pagu: 30.000.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 18.240.000.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 81,61 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000.000,00 18.000.000.000,00 60,00 18.240.000.000,00 60,80 70,00 81,61
19 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 3
Pagu: 929.422.000,00 || Target Keuangan: 860.267.500,00 || Realisasi SPJ: 149.849.800,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 11,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.576.100,00 19.576.100,00 100,00 6.306.800,00 32,22 0,00 27,12
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 38.900.000,00 100,00 950.000,00 2,44 0,00 2,44
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 24.400.000,00 38,13 0,00 38,13
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 158.000.000,00 100,00 48.800.000,00 30,89 0,00 30,89
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 235.818.000,00 176.863.500,00 75,00 54.893.000,00 23,28 50,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 353.327.900,00 353.327.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 30.600.000,00 75,00 14.500.000,00 35,54 0,00 21,32
20 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 4
Pagu: 895.098.000,00 || Target Keuangan: 881.220.000,00 || Realisasi SPJ: 147.682.300,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 11,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.378.000,00 14.000.000,00 68,70 6.323.300,00 31,03 0,00 26,15
2 Belanja Dokumentasi 39.600.000,00 32.100.000,00 81,06 950.000,00 2,40 0,00 2,39
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 75,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 20.800.000,00 32,50 0,00 32,50
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 158.000.000,00 100,00 40.210.000,00 25,45 0,00 25,44
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 237.114.000,00 237.114.000,00 100,00 52.199.000,00 22,01 75,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 316.206.000,00 316.206.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 27.200.000,00 66,67 0,00 25,00
21 Pengelolaan Rusunawa Pekerjaaan Provinsi Riau
Pagu: 3.362.810.000,00 || Target Keuangan: 3.362.810.000,00 || Realisasi SPJ: 1.896.056.261,00 || Target Fisik: 22,56 % || Realisasi Fisik: 20,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 1.063.300,00 14,95 0,00 7,19
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.465.000,00 19.465.000,00 100,00 0,00 0,00 43,49 0,00
3 Belanja Listrik 568.000.000,00 568.000.000,00 100,00 224.208.085,00 39,47 0,00 8,15
4 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 201.600.000,00 100,00 133.280.000,00 66,11 0,00 24,44
5 Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 0,00 0,00 59,60 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 380.160.000,00 100,00 195.280.000,00 51,37 0,00 20,88
8 Operator Komputer 183.600.000,00 183.600.000,00 100,00 114.400.000,00 62,31 0,00 23,37
9 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 1.227.824.876,00 61,39 0,00 100,00
NURHAYATI, ST,M.Si
NURHAYATI, ST,M.Si
19680921 200604 2 001
22 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Selat Panjang
Pagu: 2.746.435.300,00 || Target Keuangan: 33.154.900,00 || Realisasi SPJ: 84.466.300,00 || Target Fisik: 43,25 % || Realisasi Fisik: 43,25 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.746.435.300,00 29.754.900,00 1,08 84.466.300,00 3,08 43,25 43,25
23 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Pulau Rupat
Pagu: 3.762.535.300,00 || Target Keuangan: 120.559.500,00 || Realisasi SPJ: 28.295.400,00 || Target Fisik: 41,62 % || Realisasi Fisik: 41,62 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.762.535.300,00 22.099.200,00 0,59 28.295.400,00 0,75 41,62 41,62
24 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kawasan Cepat Tumbuh Di Kabupaten Kampar
Pagu: 973.400.000,00 || Target Keuangan: 100.264.200,00 || Realisasi SPJ: 71.855.200,00 || Target Fisik: 34,12 % || Realisasi Fisik: 34,12 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 973.400.000,00 21.179.200,00 2,18 71.855.200,00 7,38 34,12 34,12
25 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pemukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Duri-dumai-rupat
Pagu: 27.032.150.000,00 || Target Keuangan: 847.286.200,00 || Realisasi SPJ: 630.521.200,00 || Target Fisik: 39,32 % || Realisasi Fisik: 39,32 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 27.032.150.000,00 180.036.200,00 0,67 630.521.200,00 2,33 39,32 39,32
TRI RISWANTO, ST
TRI RISWANTO, ST
19770330 201102 1 001
26 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kota Dumai
Pagu: 3.769.431.800,00 || Target Keuangan: 148.207.500,00 || Realisasi SPJ: 66.867.700,00 || Target Fisik: 34,75 % || Realisasi Fisik: 34,75 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.769.431.800,00 69.990.700,00 1,86 66.867.700,00 1,77 34,75 34,75
27 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Siak
Pagu: 1.971.634.300,00 || Target Keuangan: 146.773.600,00 || Realisasi SPJ: 66.438.000,00 || Target Fisik: 32,69 % || Realisasi Fisik: 32,69 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.971.634.300,00 70.064.300,00 3,55 66.438.000,00 3,37 32,69 32,69
28 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Bengkalis
Pagu: 1.981.714.300,00 || Target Keuangan: 162.525.300,00 || Realisasi SPJ: 70.525.300,00 || Target Fisik: 32,60 % || Realisasi Fisik: 32,60 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.981.714.300,00 73.586.000,00 3,71 70.525.300,00 3,56 32,60 32,60
29 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Kampar
Pagu: 1.754.404.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.754.404.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
19860408 201503 1 004
30 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Pagu: 1.033.974.800,00 || Target Keuangan: 340.292.900,00 || Realisasi SPJ: 23.892.300,00 || Target Fisik: 51,65 % || Realisasi Fisik: 51,65 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.285.600,00 618.100,00 27,04 618.100,00 27,04 68,95 68,95
2 Belanja Penggandaan 271.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.000.000,00 40,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,95 15,95
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 970.000.000,00 276.000.000,00 28,45 0,00 0,00 30,00 30,00
6 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 10.200.000,00 50,00 75,00 75,00
31 Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Pagu: 698.451.300,00 || Target Keuangan: 280.751.300,00 || Realisasi SPJ: 38.277.100,00 || Target Fisik: 54,47 % || Realisasi Fisik: 37,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.693.900,00 0,00 0,00 948.200,00 25,67 50,55 50,55
2 Belanja Penggandaan 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 40,00 40,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.947.000,00 39.947.000,00 49,97 0,00 0,00 16,31 16,31
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 570.000.000,00 156.000.000,00 27,37 0,00 0,00 56,00 56,00
6 Operator Komputer 40.800.000,00 25.200.000,00 61,76 17.400.000,00 42,65 63,97 63,97
HERDY, ST, M.Si
HERDY, ST, M.Si
19690730 199203 1 004
32 Pemantauan Dan Evaluasi Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 216.558.000,00 || Target Keuangan: 213.158.000,00 || Realisasi SPJ: 34.800.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,93 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.079.200,00 1.079.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 358.400,00 358.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 164.840.400,00 164.840.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Operator Komputer 20.400.000,00 17.000.000,00 83,33 34.800.000,00 170,59 100,00 5,56
33 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Pagu: 17.839.000.000,00 || Target Keuangan: 17.839.000.000,00 || Realisasi SPJ: 527.760.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 39,55 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.839.000.000,00 17.839.000.000,00 100,00 527.760.100,00 2,96 100,00 39,55
34 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kampar
Pagu: 771.124.300,00 || Target Keuangan: 783.733.300,00 || Realisasi SPJ: 132.850.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 44,93 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 771.124.300,00 783.733.300,00 101,64 132.850.200,00 17,23 100,00 44,93
35 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Pagu: 5.874.724.300,00 || Target Keuangan: 5.914.657.300,00 || Realisasi SPJ: 178.724.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 33,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.874.724.300,00 5.914.657.300,00 100,68 178.724.600,00 3,04 100,00 33,00
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
19620816 199203 1 007
36 Perencanaan Teknis Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 1.433.383.500,00 || Target Keuangan: 5.049.169.200,00 || Realisasi SPJ: 1.154.862.000,00 || Target Fisik: 57,14 % || Realisasi Fisik: 12,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.098.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.866.000,00 322.695.600,00 163,92 19.275.000,00 9,79 100,00 4,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.189.200,00 153.891.600,00 356,32 60.810.000,00 140,80 100,00 5,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.166.500.000,00 4.520.965.000,00 387,57 1.007.160.000,00 86,34 100,00 67,44
7 Operator Komputer 20.400.000,00 33.200.000,00 162,75 49.200.000,00 241,18 100,00 8,00
37 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi
Pagu: 1.765.724.300,00 || Target Keuangan: 2.333.840.800,00 || Realisasi SPJ: 289.613.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.765.724.300,00 2.331.130.300,00 132,02 286.903.000,00 16,25 100,00 15,00
38 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu
Pagu: 1.200.000.000,00 || Target Keuangan: 1.696.216.200,00 || Realisasi SPJ: 1.244.667.363,86 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 42,90 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.200.000.000,00 1.679.386.200,00 139,95 1.227.837.363,86 102,32 100,00 42,90
ARDIANSYAH, ST
ARDIANSYAH, ST
197009032000031009
39 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kota Pekanbaru
Pagu: 13.521.754.300,00 || Target Keuangan: 20.100.568.900,00 || Realisasi SPJ: 1.375.304.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 28,34 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 13.521.754.300,00 20.092.876.900,00 148,60 1.367.612.000,00 10,11 100,00 28,34
40 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kota Dumai
Pagu: 5.000.000.000,00 || Target Keuangan: 2.063.742.300,00 || Realisasi SPJ: 1.374.703.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 15,13 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.000.000.000,00 2.042.957.500,00 40,86 1.353.918.800,00 27,08 100,00 15,13
41 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
Pagu: 1.476.124.300,00 || Target Keuangan: 678.121.800,00 || Realisasi SPJ: 440.271.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.476.124.300,00 656.240.100,00 44,46 418.390.200,00 28,34 100,00 20,00
42 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Bengkalis
Pagu: 8.039.724.300,00 || Target Keuangan: 2.998.913.400,00 || Realisasi SPJ: 1.515.552.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 26,18 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.039.724.300,00 2.977.572.600,00 37,04 1.494.211.600,00 18,59 100,00 26,18
43 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Siak
Pagu: 6.022.254.328,00 || Target Keuangan: 18.176.562.384,00 || Realisasi SPJ: 1.049.194.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 28,41 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.022.254.328,00 18.163.046.784,00 301,60 1.035.678.600,00 17,20 100,00 28,41
RAHMAWATI, SE
RAHMAWATI, SE
19760917 201001 2 005
44 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.020.000.000,00 || Target Keuangan: 1.012.580.000,00 || Realisasi SPJ: 254.280.000,00 || Target Fisik: 70,22 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Air 10.000.000,00 50.500.000,00 505,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Listrik 917.760.000,00 480.000.000,00 52,30 0,00 0,00 39,22 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.000.000,00 425.760.000,00 851,52 231.000.000,00 462,00 100,00 100,00
4 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 56.320.000,00 133,33 23.280.000,00 55,11 41,66 0,00
45 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan alat GPS 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 306.345.700,00 || Target Keuangan: 352.691.400,00 || Realisasi SPJ: 177.385.750,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 36,28 %
1 Belanja Jasa Service 24.000.000,00 36.000.000,00 150,00 23.800.000,00 99,17 0,00 50,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 48.345.700,00 64.691.400,00 133,81 47.791.750,00 98,85 0,00 66,19
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 176.000.000,00 162.000.000,00 92,05 66.000.000,00 37,50 0,00 37,50
4 Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 140.000,00 7,00 0,00 14,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 64.000.000,00 200,00 21.654.000,00 67,67 100,00 0,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 18.000.000,00 75,00 0,00 50,00
Ir. DARMADELI ASMARA
Ir. DARMADELI ASMARA
19630421 199203 2 002
47 Pendataan Dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau
Pagu: 1.272.886.000,00 || Target Keuangan: 672.886.000,00 || Realisasi SPJ: 997.200,00 || Target Fisik: 52,53 % || Realisasi Fisik: 3,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.569.000,00 10.569.000,00 100,00 997.200,00 9,44 50,10 9,44
2 Belanja Penggandaan 496.000,00 496.000,00 100,00 0,00 0,00 40,32 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 72,22 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.221.000,00 58.221.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.200.000.000,00 600.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 10,00
ROFRIANTONA, ST
ROFRIANTONA, ST
19771026 200801 1 011
48 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Pelalawan
Pagu: 3.600.000.000,00 || Target Keuangan: 4.725.711.900,00 || Realisasi SPJ: 3.829.732.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 48,30 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.600.000.000,00 4.725.711.900,00 131,27 3.829.732.600,00 106,38 100,00 48,30
49 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
Pagu: 17.100.000.000,00 || Target Keuangan: 7.609.948.600,00 || Realisasi SPJ: 2.813.434.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 37,35 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.100.000.000,00 7.609.948.600,00 44,50 2.813.434.800,00 16,45 100,00 37,35
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
19860201 201102 1 001
50 Pemberian Izin Dan Penetapan Lokasi Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
Pagu: 799.404.000,00 || Target Keuangan: 641.746.550,00 || Realisasi SPJ: 298.860.131,00 || Target Fisik: 17,47 % || Realisasi Fisik: 29,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.794.200,00 3.402.300,00 58,72 2.935.700,00 50,67 0,00 46,91
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 64,29 0,00
4 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.010.600,00 1.010.600,00 100,00 0,00 0,00 60,42 0,00
6 Belanja Penjilidan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 20.000.000,00 83,33 1.800.000,00 7,50 0,00 92,50
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 612.837.000,00 492.837.000,00 80,42 182.182.500,00 29,73 0,00 69,52
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 128.662.200,00 102.496.650,00 79,66 103.441.931,00 80,40 0,00 45,34
10 Operator Komputer 20.400.000,00 15.300.000,00 75,00 8.500.000,00 41,67 0,00 41,67
ADITYAWARMAN
ADITYAWARMAN
19801031 201001 1 013
51 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 15.967.156.000,00 || Target Keuangan: 19.532.317.696,00 || Realisasi SPJ: 10.044.512.910,00 || Target Fisik: 124,44 % || Realisasi Fisik: 72,06 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.210.000.000,00 7.204.768.000,00 99,93 3.988.450.000,00 55,32 99,93 55,32
2 Tunjangan Keluarga 924.000.000,00 924.000.000,00 100,00 424.485.176,00 45,94 100,00 45,94
3 Tunjangan Jabatan 326.900.000,00 326.900.000,00 100,00 207.640.000,00 63,52 100,00 63,52
4 Tunjangan Fungsional Umum 509.530.000,00 509.530.000,00 100,00 177.685.000,00 34,87 100,00 34,87
5 Tunjangan Beras 716.520.000,00 716.520.000,00 100,00 228.340.260,00 31,87 100,00 31,87
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.842.000,00 8.074.000,00 284,10 7.282.983,00 256,26 284,09 256,26
7 Pembulatan Gaji 980.000,00 980.000,00 100,00 55.574,00 5,67 100,00 5,67
8 Iuran Jaminan Kesehatan 204.000.000,00 204.000.000,00 100,00 109.849.367,00 53,85 100,00 53,85
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.095.034.000,00 8.171.520.696,00 160,38 3.967.583.550,00 77,87 160,38 77,87
10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 977.350.000,00 1.466.025.000,00 150,00 933.141.000,00 95,48 100,00 95,48