Minggu, 27 Mei 2018

Pimpinan Instansi


Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng
Pembina Tk. I
19670619 199402 1 001

20,46%

Target Penyerapan

Rp.56.833.636.645,00

1,33%

Realisasi Penyerapan

Rp.3.690.003.549,00

22,85%

Target Fisik

6,30%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 27 Mei 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SAID MUKHSIN, S.Sos
SAID MUKHSIN, S.Sos
19700201 199103 1 001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 331.200.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 211.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 162.620.900,00 || Target Keuangan: 17.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 41,66 % || Realisasi Fisik: 41,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 161.949.300,00 0,00 0,00 41,66 41,66
2 Belanja Penggandaan 671.600,00 17.400,00 0,00 41,66 41,66
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 112.227.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 41,66 % || Realisasi Fisik: 41,66 %
1 Belanja Cetak 110.227.600,00 0,00 0,00 41,66 41,66
2 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 41,66 41,66
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 47.617.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 41,66 % || Realisasi Fisik: 41,66 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 47.617.100,00 0,00 0,00 41,66 41,66
5 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 79.000.000,00 || Target Keuangan: 58.250.000,00 || Realisasi SPJ: 18.000.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 13.500.000,00 0,00 50,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 361.107.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 42.647.900,00 || Target Fisik: 93,55 % || Realisasi Fisik: 12,44 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191.079.000,00 40.000.000,00 3.150.000,00 45,93 1,65
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 170.028.000,00 0,00 39.497.900,00 141,16 23,23
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 205.800.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 57.500.000,00 || Target Keuangan: 30.175.000,00 || Realisasi SPJ: 10.950.000,00 || Target Fisik: 45,26 % || Realisasi Fisik: 45,26 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.500.000,00 15.300.000,00 0,00 61,11 61,11
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.000.000,00 500.000,00 0,00 29,41 29,41
YULISMAR, ST, MT
YULISMAR, ST, MT
19750528 200212 1 006
10 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 96.875.100,00 || Target Keuangan: 75.937.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 712.000,00 712.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 21.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 34.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 195.600,00 195.600,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.437.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd
Pagu: 237.045.000,00 || Target Keuangan: 32.723.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.415.600,00 7.415.600,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.498.000,00 2.498.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 83.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.230.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan Skpd
Pagu: 223.126.100,00 || Target Keuangan: 94.318.900,00 || Realisasi SPJ: 64.924.700,00 || Target Fisik: 74,28 % || Realisasi Fisik: 35,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.961.300,00 5.270.100,00 2.594.700,00 88,40 46,97
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 75,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 458.800,00 458.800,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.576.000,00 60.000.000,00 45.840.000,00 39,06 32,00
6 Operator Komputer 59.040.000,00 25.500.000,00 16.400.000,00 43,19 33,33
YUSHAIKAL, ST
YUSHAIKAL, ST
19651225 199402 1 003
13 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 1
Pagu: 29.992.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 29.992.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 2
Pagu: 28.750.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 28.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 1
Pagu: 789.153.200,00 || Target Keuangan: 322.387.728,00 || Realisasi SPJ: 27.437.200,00 || Target Fisik: 26,15 % || Realisasi Fisik: 22,24 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.613.100,00 13.537.000,00 5.177.200,00 64,30 43,00
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 1.104.371,00 1.900.000,00 28,39 14,19
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 32.000.000,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 79.000.000,00 11.660.000,00 50,00 50,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.568.000,00 41.716.080,00 0,00 13,37 6,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.614.200,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 299.657.900,00 119.863.160,00 0,00 40,00 40,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 40.800.000,00 27.167.117,00 8.700.000,00 41,58 41,48
16 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 2
Pagu: 837.240.000,00 || Target Keuangan: 497.927.101,00 || Realisasi SPJ: 23.000.200,00 || Target Fisik: 37,23 % || Realisasi Fisik: 24,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.576.100,00 12.518.841,00 5.140.200,00 33,33 33,33
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 12.270.770,00 1.900.000,00 28,58 28,58
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 123.000.000,00 7.260.000,00 50,00 50,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 208.116.000,00 64.515.960,00 0,00 29,37 6,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 288.847.900,00 202.193.530,00 0,00 40,00 40,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 26.928.000,00 8.700.000,00 41,00 41,00
RUSMIKA SIMANULANG, ST
RUSMIKA SIMANULANG, ST
19741003 199803 2 003
17 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 3
Pagu: 31.000.000.000,00 || Target Keuangan: 18.600.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 31.000.000.000,00 18.600.000.000,00 0,00 15,00 0,00
18 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Wilayah 4
Pagu: 30.000.000.000,00 || Target Keuangan: 19.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000.000,00 19.500.000.000,00 0,00 15,00 0,00
19 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 3
Pagu: 929.422.000,00 || Target Keuangan: 175.054.500,00 || Realisasi SPJ: 22.659.900,00 || Target Fisik: 56,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.576.100,00 5.000.000,00 5.309.900,00 76,62 0,00
2 Belanja Dokumentasi 38.900.000,00 38.900.000,00 950.000,00 100,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 58,33 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 44.000.000,00 7.700.000,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 235.818.000,00 58.954.500,00 0,00 50,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 353.327.900,00 0,00 0,00 30,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 8.700.000,00 50,00 0,00
20 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau Wilayah 4
Pagu: 895.098.000,00 || Target Keuangan: 141.978.500,00 || Realisasi SPJ: 20.989.100,00 || Target Fisik: 67,47 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.378.000,00 7.000.000,00 5.329.100,00 100,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 39.600.000,00 0,00 950.000,00 94,69 0,00
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.000.000,00 44.000.000,00 4.510.000,00 100,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 237.114.000,00 59.278.500,00 0,00 50,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 316.206.000,00 0,00 0,00 30,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 50,00 0,00
21 Pengelolaan Rusunawa Pekerjaaan Provinsi Riau
Pagu: 3.362.810.000,00 || Target Keuangan: 1.653.470.000,00 || Realisasi SPJ: 693.466.170,00 || Target Fisik: 62,92 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.110.000,00 2.370.000,00 511.000,00 66,66 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.465.000,00 3.465.000,00 0,00 43,49 0,00
3 Belanja Listrik 568.000.000,00 142.000.000,00 46.272.664,00 50,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 50.400.000,00 49.280.000,00 50,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 400.000,00 200.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 475.000,00 0,00 59,60 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 380.160.000,00 63.360.000,00 79.360.000,00 33,33 0,00
8 Operator Komputer 183.600.000,00 61.200.000,00 42.900.000,00 66,67 0,00
9 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 2.000.000.000,00 1.330.000.000,00 475.142.506,00 96,50 0,00
NURHAYATI, ST,M.Si
NURHAYATI, ST,M.Si
19680921 200604 2 001
22 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Selat Panjang
Pagu: 2.746.435.300,00 || Target Keuangan: 6.800.000,00 || Realisasi SPJ: 8.301.400,00 || Target Fisik: 0,43 % || Realisasi Fisik: 0,43 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.746.435.300,00 3.400.000,00 8.301.400,00 0,43 0,43
23 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Pulau Rupat
Pagu: 3.762.535.300,00 || Target Keuangan: 101.860.300,00 || Realisasi SPJ: 12.996.200,00 || Target Fisik: 0,35 % || Realisasi Fisik: 0,35 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.762.535.300,00 3.400.000,00 12.996.200,00 0,35 0,35
24 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kawasan Cepat Tumbuh Di Kabupaten Kampar
Pagu: 973.400.000,00 || Target Keuangan: 82.485.000,00 || Realisasi SPJ: 9.076.000,00 || Target Fisik: 0,93 % || Realisasi Fisik: 0,93 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 973.400.000,00 3.400.000,00 9.076.000,00 0,93 0,93
25 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pemukiman Kawasan Strategis Provinsi Di Duri-dumai-rupat
Pagu: 27.032.150.000,00 || Target Keuangan: 707.164.200,00 || Realisasi SPJ: 34.814.200,00 || Target Fisik: 0,13 % || Realisasi Fisik: 0,13 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 27.032.150.000,00 39.914.200,00 34.814.200,00 0,13 0,13
TRI RISWANTO, ST
TRI RISWANTO, ST
19770330 201102 1 001
26 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kota Dumai
Pagu: 3.769.431.800,00 || Target Keuangan: 89.015.500,00 || Realisasi SPJ: 9.098.700,00 || Target Fisik: 0,24 % || Realisasi Fisik: 0,24 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.769.431.800,00 10.798.700,00 9.098.700,00 0,24 0,24
27 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Siak
Pagu: 1.971.634.300,00 || Target Keuangan: 87.373.600,00 || Realisasi SPJ: 8.964.300,00 || Target Fisik: 0,45 % || Realisasi Fisik: 0,45 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.971.634.300,00 10.664.300,00 8.964.300,00 0,45 0,45
28 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Bengkalis
Pagu: 1.981.714.300,00 || Target Keuangan: 102.715.966,00 || Realisasi SPJ: 12.076.666,00 || Target Fisik: 0,61 % || Realisasi Fisik: 0,61 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.981.714.300,00 13.776.666,00 12.076.666,00 0,61 0,61
29 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Di Kabupaten Kampar
Pagu: 1.754.404.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.754.404.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
ADITYA WIJAYA RAISNUR P, MT
19860408 201503 1 004
30 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi Riau
Pagu: 1.033.974.800,00 || Target Keuangan: 49.774.800,00 || Realisasi SPJ: 13.074.200,00 || Target Fisik: 60,28 % || Realisasi Fisik: 29,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.285.600,00 0,00 0,00 100,00 41,91
2 Belanja Penggandaan 271.200,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 0,00 20,00 20,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.018.000,00 0,00 0,00 100,00 15,95
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 20.400.000,00 1.700.000,00 0,00 41,67 0,00
31 Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi
Pagu: 698.451.300,00 || Target Keuangan: 61.004.300,00 || Realisasi SPJ: 19.928.900,00 || Target Fisik: 0,15 % || Realisasi Fisik: 0,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.693.900,00 0,00 0,00 0,02 0,02
2 Belanja Penggandaan 10.400,00 0,00 0,00 0,02 0,02
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.947.000,00 0,00 0,00 0,36 0,36
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 40.800.000,00 3.400.000,00 0,00 0,52 0,52
HERDY, ST, M.Si
HERDY, ST, M.Si
19690730 199203 1 004
32 Pemantauan Dan Evaluasi Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 216.558.000,00 || Target Keuangan: 107.297.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 65,28 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.079.200,00 1.079.200,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 358.400,00 358.400,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 1.440.000,00 0,00 50,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 164.840.400,00 82.420.200,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.000.000,00 13.500.000,00 0,00 50,00 0,00
6 Operator Komputer 20.400.000,00 8.500.000,00 0,00 41,67 0,00
33 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Pagu: 17.839.000.000,00 || Target Keuangan: 5.348.302.700,00 || Realisasi SPJ: 20.397.900,00 || Target Fisik: 29,98 % || Realisasi Fisik: 0,11 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.839.000.000,00 5.348.302.700,00 20.397.900,00 29,98 0,11
34 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kampar
Pagu: 771.124.300,00 || Target Keuangan: 235.844.400,00 || Realisasi SPJ: 12.583.900,00 || Target Fisik: 30,58 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 771.124.300,00 235.844.400,00 12.583.900,00 30,58 0,00
35 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Pagu: 5.874.724.300,00 || Target Keuangan: 1.759.829.800,00 || Realisasi SPJ: 10.024.600,00 || Target Fisik: 29,96 % || Realisasi Fisik: 0,51 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.874.724.300,00 1.759.829.800,00 10.024.600,00 29,96 0,51
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
Ir. MANIPOL GINTING, M.si
19620816 199203 1 007
36 Perencanaan Teknis Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Provinsi Riau
Pagu: 1.433.383.500,00 || Target Keuangan: 18.417.000,00 || Realisasi SPJ: 18.417.000,00 || Target Fisik: 1,74 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.098.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.189.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.166.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi
Pagu: 1.765.724.300,00 || Target Keuangan: 5.421.000,00 || Realisasi SPJ: 5.421.000,00 || Target Fisik: 2,13 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.765.724.300,00 2.710.500,00 2.710.500,00 2,13 0,01
38 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu
Pagu: 1.200.000.000,00 || Target Keuangan: 33.660.000,00 || Realisasi SPJ: 33.660.000,00 || Target Fisik: 1,45 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.200.000.000,00 16.830.000,00 16.830.000,00 1,45 0,01
ARDIANSYAH, ST
ARDIANSYAH, ST
197009032000031009
39 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kota Pekanbaru
Pagu: 13.521.754.300,00 || Target Keuangan: 15.384.000,00 || Realisasi SPJ: 15.384.000,00 || Target Fisik: 16,35 % || Realisasi Fisik: 0,33 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 13.521.754.300,00 7.692.000,00 7.692.000,00 16,35 0,33
40 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kota Dumai
Pagu: 5.000.000.000,00 || Target Keuangan: 41.569.600,00 || Realisasi SPJ: 41.569.600,00 || Target Fisik: 6,04 % || Realisasi Fisik: 0,24 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.000.000.000,00 20.784.800,00 20.784.800,00 6,04 0,24
41 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti
Pagu: 1.476.124.300,00 || Target Keuangan: 43.763.400,00 || Realisasi SPJ: 43.763.400,00 || Target Fisik: 1,78 % || Realisasi Fisik: 0,06 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.476.124.300,00 21.881.700,00 21.881.700,00 1,78 0,06
42 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Bengkalis
Pagu: 8.039.724.300,00 || Target Keuangan: 42.681.600,00 || Realisasi SPJ: 42.681.600,00 || Target Fisik: 9,72 % || Realisasi Fisik: 0,34 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.039.724.300,00 21.340.800,00 21.340.800,00 9,72 0,34
43 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Siak
Pagu: 6.022.254.328,00 || Target Keuangan: 27.031.200,00 || Realisasi SPJ: 27.031.200,00 || Target Fisik: 7,28 % || Realisasi Fisik: 0,26 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.022.254.328,00 13.515.600,00 13.515.600,00 7,28 0,26
RAHMAWATI, SE
RAHMAWATI, SE
19760917 201001 2 005
44 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.020.000.000,00 || Target Keuangan: 343.840.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Air 10.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 917.760.000,00 90.560.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.000.000,00 225.760.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00
45 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan alat GPS 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 306.345.700,00 || Target Keuangan: 164.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.140.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 24.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 48.345.700,00 32.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 176.000.000,00 70.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 2.000.000,00 140.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Ir. DARMADELI ASMARA
Ir. DARMADELI ASMARA
19630421 199203 2 002
47 Pendataan Dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (rslh) Provinsi Riau
Pagu: 1.272.886.000,00 || Target Keuangan: 37.205.500,00 || Realisasi SPJ: 997.200,00 || Target Fisik: 42,53 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.569.000,00 5.295.000,00 997.200,00 50,09 0,00
2 Belanja Penggandaan 496.000,00 200.000,00 0,00 40,32 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.600.000,00 0,00 72,22 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.221.000,00 29.110.500,00 0,00 50,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROFRIANTONA, ST
ROFRIANTONA, ST
19771026 200801 1 011
48 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Pelalawan
Pagu: 3.600.000.000,00 || Target Keuangan: 16.476.500,00 || Realisasi SPJ: 11.624.900,00 || Target Fisik: 29,95 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.600.000.000,00 16.476.500,00 11.624.900,00 29,95 0,00
49 Pembangunan/peningkatan Psu Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir
Pagu: 17.100.000.000,00 || Target Keuangan: 32.637.000,00 || Realisasi SPJ: 16.318.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 1,30 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.100.000.000,00 32.637.000,00 16.318.500,00 100,00 1,30
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
MATNURIL, S.IP,. M.Si.
19860201 201102 1 001
50 Pemberian Izin Dan Penetapan Lokasi Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
Pagu: 799.404.000,00 || Target Keuangan: 199.485.400,00 || Realisasi SPJ: 51.594.700,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.794.200,00 0,00 996.700,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.010.600,00 210.600,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 612.837.000,00 153.209.250,00 28.810.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 128.662.200,00 32.165.550,00 21.788.000,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00
ADITYAWARMAN
ADITYAWARMAN
19801031 201001 1 013
51 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 15.967.156.000,00 || Target Keuangan: 5.850.355.750,00 || Realisasi SPJ: 2.209.988.313,00 || Target Fisik: 33,75 % || Realisasi Fisik: 20,05 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.210.000.000,00 1.802.500.000,00 982.386.300,00 25,00 13,63
2 Tunjangan Keluarga 924.000.000,00 231.000.000,00 101.550.002,00 25,00 10,99
3 Tunjangan Jabatan 326.900.000,00 81.725.000,00 49.170.000,00 25,00 15,04
4 Tunjangan Fungsional Umum 509.530.000,00 127.382.500,00 44.090.000,00 25,00 8,65
5 Tunjangan Beras 716.520.000,00 179.130.000,00 66.264.300,00 25,00 9,25
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.842.000,00 710.500,00 853.788,00 25,00 30,04
7 Pembulatan Gaji 980.000,00 245.000,00 14.804,00 25,00 1,51
8 Iuran Jaminan Kesehatan 204.000.000,00 51.000.000,00 32.518.119,00 25,00 15,94
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.095.034.000,00 1.910.637.750,00 0,00 37,50 0,00
10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 977.350.000,00 1.466.025.000,00 933.141.000,00 100,00 95,48