Minggu, 27 Mei 2018

Pimpinan Instansi


Drs.H. INDRA PUTRAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
19620217 198503 1 017

37,11%

Target Penyerapan

Rp.63.668.088.515,75

17,80%

Realisasi Penyerapan

Rp.30.538.268.591,00

93,68%

Target Fisik

20,63%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 27 Mei 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
FITRIANI YULISTIRA, SE, MM
FITRIANI YULISTIRA, SE, MM
19760805 200212 2 002
1 Peningkatan Penerimaan Dbh Pajak
Pagu: 891.330.265,00 || Target Keuangan: 891.330.265,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 17,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.737.300,00 4.737.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Bahan Publikasi 169.899.365,00 169.899.365,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 6.175.600,00 6.175.600,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 441.540.000,00 441.540.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 111.078.000,00 111.078.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 0,00
ROBI DWI PUTRA, S.Sos
ROBI DWI PUTRA, S.Sos
19761219 201102 1 001
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 277.998.325,00 || Target Keuangan: 277.998.325,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 277.998.325,00 277.998.325,00 0,00 100,00 30,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 2.056.540.200,00 || Target Keuangan: 2.045.750.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 21,25 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.790.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Sosialisasi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 30,00
3 Belanja Cetak 1.845.750.000,00 1.845.750.000,00 0,00 100,00 30,00
4 Belanja Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 30,00
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 431.280.000,00 || Target Keuangan: 397.280.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 31,00 %
1 Belanja Jasa Service 56.204.000,00 56.204.000,00 0,00 100,00 30,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 30,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 136.000.000,00 102.000.000,00 0,00 75,00 35,00
4 Belanja Jasa KIR 15.532.000,00 15.532.000,00 0,00 100,00 30,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 113.544.000,00 113.544.000,00 0,00 100,00 30,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 365.000.000,00 || Target Keuangan: 365.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 100,00 30,00
YOGI RIYADH YUDISTIRA
YOGI RIYADH YUDISTIRA
198606092004121001
7 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi
Pagu: 3.054.109.000,00 || Target Keuangan: 3.054.109.000,00 || Realisasi SPJ: 86.460.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Bahan Jaringan Komputer 67.050.200,00 67.050.200,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.458.984.800,00 2.458.984.800,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Jasa Instalasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.900.000,00 125.900.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Networking Engineer 89.760.000,00 89.760.000,00 21.780.000,00 100,00 25,00
6 System Analyst 44.880.000,00 44.880.000,00 11.220.000,00 100,00 25,00
7 Programmer 224.400.000,00 224.400.000,00 53.460.000,00 100,00 25,00
8 Belanja modal Pengadaan komputer note book 23.134.000,00 23.134.000,00 0,00 100,00 8,33
WIRA SETIADI, S.STP, M.Si
WIRA SETIADI, S.STP, M.Si
19820902 200112 1 004
8 Pembinaan Dan Pengawasan Internal Secara Berkala Di Upt / Up Pada Provinsi Riau
Pagu: 230.056.000,00 || Target Keuangan: 192.796.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 86,11 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.920.000,00 95.920.000,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.136.000,00 96.876.000,00 0,00 72,22 30,00
Winda Desrina
Winda Desrina
19841207 201001 2 012
9 Pemutahiran Dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Pagu: 138.391.860,00 || Target Keuangan: 120.296.510,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 93,06 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Cetak 3.918.600,00 3.918.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.330.000,00 39.330.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.143.260,00 47.047.910,00 0,00 72,22 25,00
R. Sri Ningsih
R. Sri Ningsih
19630404 198611 2 001
10 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kandis
Pagu: 248.209.329,00 || Target Keuangan: 248.209.329,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 21,79 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 22.764.329,00 22.764.329,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 53.855.400,00 53.855.400,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.691.000,00 38.691.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
Seventiana
Seventiana
19770725 200112 2 004
11 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Samsat Keliling
Pagu: 234.851.100,00 || Target Keuangan: 287.510.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 20,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.031.600,00 6.031.600,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.940.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 64.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
Baiduri Zam
Baiduri Zam
19640823 198503 2 005
12 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota
Pagu: 676.905.700,00 || Target Keuangan: 650.855.825,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 13,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 69.679.300,00 69.679.300,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.666.500,00 3.916.625,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 16,66
7 Belanja Penggandaan 12.441.900,00 12.441.900,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Petugas Jaga Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 16,66
12 Petugas Kebersihan Harian 253.440.000,00 253.440.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Tukang Kebun Harian 126.720.000,00 126.720.000,00 0,00 100,00 16,66
Said Faisal
Said Faisal
19721006 200312 1 004
13 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Rumbai
Pagu: 304.439.742,00 || Target Keuangan: 304.439.742,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 19,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.798.900,00 16.798.900,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8,33
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.699.700,00 9.699.700,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 27.170.142,00 27.170.142,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.931.000,00 23.931.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 20,00
Buyung
Buyung
19630205 198503 1 008
14 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Dumai
Pagu: 539.052.962,00 || Target Keuangan: 539.052.962,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 15,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 34.953.100,00 34.953.100,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.146.000,00 26.146.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Telepon 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Listrik 91.200.542,00 91.200.542,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Paket/Pengiriman 1.736.000,00 1.736.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.350.000,00 40.350.000,00 0,00 100,00 8,33
10 Belanja Jasa Service 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 14.881.100,00 14.881.100,00 0,00 100,00 8,33
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.366.220,00 134.366.220,00 0,00 100,00 16,66
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 45.760.000,00 0,00 100,00 16,66
15 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 16,66
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 16,66
Abu Hasim
Abu Hasim
19660512 199403 1 007
15 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian
Pagu: 491.285.454,00 || Target Keuangan: 375.125.454,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 89,29 % || Realisasi Fisik: 13,57 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 47.247.654,00 47.247.654,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.947.500,00 8.947.500,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 124.209.000,00 124.209.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 42.240.000,00 0,00 50,00 30,00
13 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 42.240.000,00 0,00 50,00 30,00
14 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 31.680.000,00 0,00 50,00 30,00
Nasrul Syah
Nasrul Syah
19741126 199503 1 001
16 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Tambusai
Pagu: 251.887.600,00 || Target Keuangan: 251.887.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 14,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 8,33
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 8,33
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.424.000,00 3.424.000,00 0,00 100,00 8,33
4 Belanja Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8,33
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 21.650.000,00 21.650.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.589.000,00 59.589.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
Safe'i
Safe'i
19600513 198103 1 007
17 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan
Pagu: 262.855.600,00 || Target Keuangan: 262.855.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 9,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 15.980.000,00 15.980.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.589.000,00 59.589.000,00 0,00 100,00 30,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 30,00
15 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 30,00
HERLINAWATI.SE
HERLINAWATI.SE
19630310 199103 2 004
18 Rekonsiliasi, Koordinasi, Konsultasi Dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
Pagu: 299.406.550,00 || Target Keuangan: 218.036.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 69,81 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.403.500,00 3.796.100,00 0,00 45,17 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Dokumentasi 120.000,00 60.000,00 0,00 50,00 25,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00 500.000,00 0,00 50,00 25,00
5 Belanja iuran keanggotaan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.250.000,00 625.000,00 0,00 50,00 25,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.235.000,00 44.235.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151.078.050,00 80.000.000,00 0,00 52,95 25,00
10 Belanja Mengikuti Workshop 9.000.000,00 4.500.000,00 0,00 50,00 25,00
Anisaldi
Anisaldi
19641231 198603 1 112
19 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik
Pagu: 242.046.209,00 || Target Keuangan: 242.046.209,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 28,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 30,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 30,00
3 Belanja Listrik 2.560.109,00 2.560.109,00 0,00 100,00 30,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 30,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 30,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 30,00
7 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.282.500,00 43.282.500,00 0,00 100,00 30,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 30,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 30,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.245.000,00 52.245.000,00 0,00 100,00 30,00
12 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 30,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 30,00
M. Junaidi
M. Junaidi
19770721 201001 1 011
20 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri
Pagu: 191.324.100,00 || Target Keuangan: 204.062.300,00 || Realisasi SPJ: 26.400.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 14,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.277.200,00 22.554.400,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.786.000,00 7.572.000,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Listrik 10.259.500,00 10.259.500,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.325.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.276.400,00 1.276.400,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 10.560.000,00 100,00 25,00
11 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
Ade Rinaldi
Ade Rinaldi
19820907 200902 1 004
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Genset
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25,00
Abbasri
Abbasri
19621231 198603 1 145
22 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Siak
Pagu: 517.145.000,00 || Target Keuangan: 517.145.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 93,75 % || Realisasi Fisik: 13,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Listrik 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Jasa Service 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 8,33
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 7.230.700,00 7.230.700,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.021.000,00 78.021.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8,33
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
Isdarman
Isdarman
19640215 198603 1 006
23 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi-api
Pagu: 390.860.400,00 || Target Keuangan: 353.900.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 92,50 % || Realisasi Fisik: 23,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.536.000,00 5.536.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Dekorasi 8.464.000,00 8.464.000,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Listrik 31.973.400,00 31.973.400,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Paket/Pengiriman 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.808.000,00 6.808.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Jasa Service 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.773.700,00 7.773.700,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 25,00
14 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 20,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 25,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.532.000,00 125.532.000,00 0,00 100,00 25,00
17 Belanja Pemeliharaan Gedung 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 25,00
18 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 31.680.000,00 0,00 50,00 30,00
19 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 21.120.000,00 0,00 50,00 30,00
20 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 15.840.000,00 0,00 50,00 30,00
Norma Dewi
Norma Dewi
19641231 199303 2 025
24 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan
Pagu: 526.614.816,00 || Target Keuangan: 526.614.816,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 44.536.376,00 44.536.376,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Jasa Service 15.386.700,00 15.386.700,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.138.440,00 21.138.440,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 42.156.000,00 42.156.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Penggandaan 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.296.000,00 127.296.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20,00
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
15 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 20,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
25 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kateman
Pagu: 307.650.185,00 || Target Keuangan: 307.650.185,00 || Realisasi SPJ: 65.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Dekorasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Telepon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Air 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Listrik 10.686.585,00 10.686.585,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.113.000,00 15.113.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.496.000,00 6.496.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 80.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 100,00 81,25
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 25,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.010.000,00 71.010.000,00 0,00 100,00 25,00
17 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 25,00
18 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
19 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 25,00
Darmalis
Darmalis
19600608 198503 1 003
26 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Duri
Pagu: 580.681.060,00 || Target Keuangan: 566.681.060,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 15,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 34.953.100,00 34.953.100,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Telepon 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Listrik 103.534.410,00 103.534.410,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Jasa Service 20.123.450,00 10.123.450,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.003.000,00 5.003.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Penggandaan 2.761.100,00 2.761.100,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 122.886.000,00 122.886.000,00 0,00 100,00 16,66
14 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 0,00
15 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 16,66
16 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 16,66
17 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 16,66
Welmon Simanjuntak
Welmon Simanjuntak
19620413 199003 1 004
27 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci
Pagu: 498.736.887,00 || Target Keuangan: 469.736.887,00 || Realisasi SPJ: 36.960.000,00 || Target Fisik: 89,47 % || Realisasi Fisik: 22,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8,33
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 38.480.087,00 38.480.087,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 20.000.000,00 0,00 57,14 30,00
8 Belanja Jasa Service 19.857.500,00 19.857.500,00 0,00 100,00 30,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 30,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 100,00 30,00
11 Belanja Penggandaan 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 100,00 30,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.000.000,00 8.000.000,00 0,00 53,33 30,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.698.000,00 76.698.000,00 0,00 100,00 30,00
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 16,66
16 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
17 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 10.560.000,00 100,00 25,00
18 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 10.560.000,00 100,00 25,00
TRezalex
TRezalex
19800414 200604 1 016
28 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kuras
Pagu: 322.299.396,00 || Target Keuangan: 322.299.396,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 44.058.796,00 44.058.796,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.530.000,00 12.530.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.262.000,00 35.262.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 25,00
14 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
R. Syafrian
R. Syafrian
19640426 198403 1 001
29 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Rengat
Pagu: 637.035.300,00 || Target Keuangan: 637.035.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 18,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8,33
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 8,33
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Telepon 2.645.000,00 2.645.000,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Listrik 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
11 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Jasa Service 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 20,00
14 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Belanja Penggandaan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 20,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 25,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 124.209.000,00 124.209.000,00 0,00 100,00 25,00
18 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 25,00
19 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 25,00
20 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 25,00
21 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
Khaidir
Khaidir
19641008 199003 1 005
30 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang
Pagu: 544.728.621,00 || Target Keuangan: 554.728.621,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 16,57 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 16.315.000,00 16.315.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 52.110.321,00 52.110.321,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Jasa Service 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 27.930.000,00 27.930.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Penggandaan 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 100,00 8,33
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8,33
12 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.003.000,00 5.003.000,00 0,00 100,00 8,33
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.029.000,00 133.029.000,00 0,00 100,00 20,00
14 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 16,66
15 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 20,00
16 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 20,00
17 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,00 20,00
Ahmad Damhuri
Ahmad Damhuri
19630412 198503 1 009
31 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 140.543.629.524,81 || Target Keuangan: 33.353.750.869,75 || Realisasi SPJ: 28.112.447.286,00 || Target Fisik: 28,85 % || Realisasi Fisik: 25,70 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 22.389.666.852,00 5.597.416.713,00 7.155.034.500,00 25,00 31,97
2 Tunjangan Keluarga 1.820.755.716,00 455.188.929,00 740.494.918,00 25,00 40,70
3 Tunjangan Jabatan 865.930.000,00 216.482.500,00 294.070.000,00 25,00 34,02
4 Tunjangan Fungsional 39.000.000,00 9.750.000,00 2.760.000,00 25,00 7,08
5 Tunjangan Fungsional Umum 811.915.000,00 202.978.750,00 310.265.000,00 25,00 38,21
6 Tunjangan Beras 1.363.911.360,00 340.977.840,00 475.944.240,00 25,00 34,92
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.177.755.670,00 294.438.917,50 2.416.684,00 25,00 0,21
8 Pembulatan Gaji 455.000,00 113.750,00 107.699,00 25,00 23,68
9 Iuran Jaminan Kesehatan 3.692.255.193,00 923.063.798,25 236.865.960,00 25,00 6,42
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 15.196.119.843,76 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.689.164.600,00 2.689.164.600,00 2.560.392.750,00 100,00 95,21
12 Biaya Pemungutan PBB 15.381.231.600,00 3.845.307.900,00 0,00 25,00 0,00
13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 75.115.468.690,05 18.778.867.172,00 16.334.095.535,00 25,00 21,75
HERRY ANDRIAN, S.IP
HERRY ANDRIAN, S.IP
197106241999031001
32 Koordinasi, Rekonsiliasi Dan Optimalisasi Pajak Penerimaan Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (pbb-kb) Di Provinsi Riau
Pagu: 80.472.000,00 || Target Keuangan: 80.472.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 17,77 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.965.000,00 34.965.000,00 0,00 100,00 16,66
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.501.000,00 39.501.000,00 0,00 100,00 16,66
H. Syafri, SH
H. Syafri, SH
19770711 200312 1 003
33 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Kota Baru
Pagu: 278.409.000,00 || Target Keuangan: 278.409.000,00 || Realisasi SPJ: 64.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 29,18 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 65.000.000,00 65.000.000,00 64.000.000,00 100,00 98,46
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.690.000,00 43.690.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.650.400,00 3.650.400,00 0,00 100,00 25,00
11 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
Suhartina
Suhartina
19640819 198502 2 001
34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.350.000.000,00 || Target Keuangan: 850.000.000,00 || Realisasi SPJ: 231.881.305,00 || Target Fisik: 62,96 % || Realisasi Fisik: 17,18 %
1 Belanja Listrik 1.350.000.000,00 850.000.000,00 231.881.305,00 62,96 17,18
35 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 614.989.000,00 || Target Keuangan: 614.989.000,00 || Realisasi SPJ: 100.320.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 109.189.000,00 109.189.000,00 0,00 100,00 15,00
2 Belanja Pemeliharaan Taman 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 15,00
3 Petugas Kebersihan Harian 359.040.000,00 359.040.000,00 68.640.000,00 100,00 25,00
4 Tukang Kebun Harian 126.720.000,00 126.720.000,00 31.680.000,00 100,00 25,00
36 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 120.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 30,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 20,00
37 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 900.000.000,00 || Target Keuangan: 900.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 30,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 100,00 30,00
38 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 720.000.000,00 || Target Keuangan: 720.000.000,00 || Realisasi SPJ: 161.920.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Satuan Pengamanan (Satpam) 720.000.000,00 720.000.000,00 161.920.000,00 100,00 30,00
39 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Pagu: 5.989.200.000,00 || Target Keuangan: 5.989.200.000,00 || Realisasi SPJ: 1.386.300.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Operator Komputer 5.989.200.000,00 5.989.200.000,00 1.386.300.000,00 100,00 30,00
40 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 178.786.000,00 || Target Keuangan: 193.684.833,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 24,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 97.560.000,00 97.560.000,00 0,00 100,00 30,00
2 Penceramah Agama 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 30,00
3 Tenaga Gharim 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 30,00
4 Pembimbing Fisik/Mental 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Instruktur Senam 8.826.000,00 8.826.000,00 0,00 100,00 30,00
Rini Lestari, SE
Rini Lestari, SE
19860803 201102 2 002
41 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
Pagu: 166.790.700,00 || Target Keuangan: 225.930.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 91,67 % || Realisasi Fisik: 11,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 69.991.100,00 69.991.100,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8,33
3 Belanja Dokumentasi 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 16,66
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.650.700,00 63.301.400,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Penggandaan 3.608.900,00 7.217.800,00 0,00 100,00 8,33
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8,33
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 16,66
Indra Mulya, SE
Indra Mulya, SE
19701104 200112 1 004
42 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Perawang
Pagu: 504.887.398,00 || Target Keuangan: 502.887.398,00 || Realisasi SPJ: 47.520.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 18,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 8,33
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 11.152.000,00 11.152.000,00 0,00 100,00 8,33
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Listrik 46.374.098,00 46.374.098,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.075.000,00 34.075.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 38.660.000,00 36.660.000,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Penggandaan 3.604.000,00 3.604.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.388.000,00 14.388.000,00 0,00 100,00 16,66
14 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.996.000,00 5.996.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.021.000,00 78.021.000,00 0,00 100,00 25,00
16 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 25,00
17 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 21.120.000,00 100,00 25,00
18 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
19 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 10.560.000,00 100,00 25,00
Nazaruddin, SH,MH
Nazaruddin, SH,MH
19620210 199003 1 007
43 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis
Pagu: 516.703.324,00 || Target Keuangan: 490.900.024,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 88,89 % || Realisasi Fisik: 13,61 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 23.153.300,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.462.000,00 12.462.000,00 0,00 100,00 16,66
4 Belanja Bahan Publikasi 10.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
6 Belanja Air 3.053.400,00 3.053.400,00 0,00 100,00 16,66
7 Belanja Listrik 41.262.324,00 41.262.324,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Belanja Jasa Service 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 16,66
14 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.495.300,00 6.000.000,00 0,00 100,00 16,66
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.029.000,00 133.029.000,00 0,00 100,00 16,66
16 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 16,66
18 Petugas Kebersihan Harian 126.720.000,00 126.720.000,00 0,00 100,00 16,66
Azhar, SH
Azhar, SH
19670923 199803 1 006
44 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Kubang
Pagu: 459.487.462,00 || Target Keuangan: 455.487.462,00 || Realisasi SPJ: 129.300.000,00 || Target Fisik: 93,75 % || Realisasi Fisik: 23,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 24.961.300,00 24.961.300,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 30.392.742,00 30.392.742,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 130.000.000,00 130.000.000,00 129.300.000,00 100,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.213.420,00 33.213.420,00 0,00 100,00 20,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 8,33
14 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
15 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 25,00
16 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
Karnawi, SE
Karnawi, SE
19760520 20100 1 024
45 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Tapung
Pagu: 238.604.622,00 || Target Keuangan: 223.006.022,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 92,31 % || Realisasi Fisik: 17,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 12.128.722,00 12.128.722,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.305.300,00 12.305.300,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.962.000,00 37.962.000,00 0,00 100,00 16,66
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
Munir Musa
Munir Musa
19621018 198503 1 007
46 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Ujung Tanjung
Pagu: 210.277.700,00 || Target Keuangan: 210.277.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.516.000,00 1.516.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Listrik 8.405.100,00 8.405.100,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.220.000,00 13.220.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.318.000,00 60.318.000,00 0,00 100,00 20,00
9 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 20,00
10 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
Syahrul,S.Sos
Syahrul,S.Sos
19690320 199103 1 005
47 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu
Pagu: 278.424.248,00 || Target Keuangan: 278.424.248,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 8.405.018,00 8.405.018,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.850.630,00 41.850.630,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00
Nazaruddin, S.pd
Nazaruddin, S.pd
19680217 199708 1 001
48 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir
Pagu: 241.553.025,00 || Target Keuangan: 241.553.025,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 19,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 20,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 20,00
4 Belanja Listrik 12.712.125,00 12.712.125,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.771.300,00 45.771.300,00 0,00 100,00 20,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.645.000,00 57.645.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.336.000,00 1.336.000,00 0,00 100,00 20,00
14 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
15 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 20,00
Hj. Endang Tri Aidayanti, SE, MM
Hj. Endang Tri Aidayanti, SE, MM
19671105 199303 2 005
49 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Panam
Pagu: 350.134.249,00 || Target Keuangan: 350.134.249,00 || Realisasi SPJ: 31.680.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 16,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 8,33
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 8,33
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8,33
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 8,33
5 Belanja Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8,33
6 Belanja Listrik 19.495.649,00 19.495.649,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 16,66
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.310.000,00 10.310.000,00 0,00 100,00 16,66
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 16,66
10 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 16,66
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 20,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 20,00
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 20,00
16 Petugas Jaga Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
17 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
Musrifah, M.Si
Musrifah, M.Si
19731217 200701 2 005
50 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan
Pagu: 638.745.311,00 || Target Keuangan: 807.076.622,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 9,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 50.306.600,00 0,00 100,00 20,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 11.590.500,00 23.181.000,00 0,00 100,00 20,00
5 Belanja Telepon 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 20,00
6 Belanja Listrik 55.910.511,00 111.821.022,00 0,00 100,00 20,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service 20.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 5.808.000,00 5.808.000,00 0,00 100,00 16,66
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Jaga Harian 105.600.000,00 211.200.000,00 0,00 100,00 20,00
17 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 211.200.000,00 0,00 100,00 20,00
18 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 168.960.000,00 0,00 100,00 20,00
Sri Wirdayanti, SP
Sri Wirdayanti, SP
19820903 201001 2 022
51 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang
Pagu: 573.877.389,00 || Target Keuangan: 563.572.689,00 || Realisasi SPJ: 58.080.000,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 14,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 50.306.600,00 0,00 100,00 16,66
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8,33
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Telepon 8.760.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 8,33
7 Belanja Listrik 45.228.089,00 45.228.089,00 0,00 100,00 20,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.300.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8,33
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.808.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8,33
10 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20,00
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 42.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 20,00
13 Belanja Penggandaan 7.200.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8,33
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8,33
15 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.410.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 20,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.698.000,00 76.698.000,00 0,00 100,00 20,00
17 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 20,00
18 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 21.120.000,00 100,00 25,00
19 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 21.120.000,00 100,00 25,00
20 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 15.840.000,00 100,00 25,00
Hergustiman, S.Sos.M.Si
Hergustiman, S.Sos.M.Si
19820631 200 604 1 013
52 Peningkatan Pelayanan Pajak Upt. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu
Pagu: 571.282.088,00 || Target Keuangan: 465.682.088,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 92,50 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.153.300,00 25.153.300,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.034.400,00 5.034.400,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Bahan Sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Listrik 57.622.188,00 57.622.188,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Jasa Service 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.384.300,00 20.384.300,00 0,00 100,00 0,00
13 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 8.308.000,00 8.308.000,00 0,00 100,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.827.900,00 9.827.900,00 0,00 100,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.532.000,00 125.532.000,00 0,00 100,00 0,00
17 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00
18 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 42.240.000,00 0,00 50,00 0,00
19 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 31.680.000,00 0,00 50,00 0,00
20 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 31.680.000,00 0,00 50,00 0,00
Jusan, SE
Jusan, SE
19660429 198603 1 004
53 Peningkatan Pelayanan Pajak Up. Pengelolaan Pendapatan Air Molek
Pagu: 328.217.900,00 || Target Keuangan: 328.217.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.598.600,00 15.598.600,00 0,00 100,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 25,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 25,00
4 Belanja Listrik 29.440.300,00 29.440.300,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 25,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 25,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 25,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 25,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 100,00 25,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.589.000,00 59.589.000,00 0,00 100,00 25,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 25,00
12 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 25,00
13 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 25,00