Senin, 20 Agustus 2018

Pimpinan Instansi


Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
PEMBINA UTAMA MADYA
19651216 199109 1 001

72,16%

Target Penyerapan

Rp.11.085.590.634,84

48,11%

Realisasi Penyerapan

Rp.7.390.716.728,00

63,59%

Target Fisik

50,88%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Agustus 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Kamar Arifin
Kamar Arifin
196611192000121001
1 Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
Pagu: 94.294.800,00 || Target Keuangan: 89.494.800,00 || Realisasi SPJ: 38.763.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 49,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.680.400,00 3.680.400,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 764.000,00 764.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 90.400,00 90.400,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.082.000,00 45.082.000,00 38.763.500,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau
Pagu: 321.556.180,00 || Target Keuangan: 315.556.180,00 || Realisasi SPJ: 235.822.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 89,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.943.300,00 4.943.300,00 4.943.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 820.000,00 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.190.800,00 1.190.800,00 1.190.800,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.035.000,00 13.035.000,00 13.035.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.950.000,00 18.950.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165.910.000,00 165.910.000,00 112.883.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.232.080,00 87.232.080,00 67.825.200,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 6.800.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
17 Moderator 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
18 Notulen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Rahmad Ichwan Edasa
Rahmad Ichwan Edasa
196911041998031006
3 Pelatihan Deteksi Dini
Pagu: 108.338.000,00 || Target Keuangan: 107.138.000,00 || Realisasi SPJ: 18.335.100,00 || Target Fisik: 93,75 % || Realisasi Fisik: 16,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.616.000,00 20.616.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.620.000,00 32.620.000,00 18.335.100,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 2.400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Notulen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (fkdm) Se Provinsi Riau
Pagu: 128.508.000,00 || Target Keuangan: 128.508.000,00 || Realisasi SPJ: 96.696.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 84,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.075.300,00 3.075.300,00 3.075.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 839.700,00 839.700,00 839.700,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 141.000,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.068.000,00 16.068.000,00 15.960.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.600.000,00 19.600.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.100.000,00 20.100.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 29.114.000,00 24.110.800,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
17 Moderator 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
18 Notulen 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 10.720.000,00 10.720.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00
FENNY YULIENTI M, SE MM.
FENNY YULIENTI M, SE MM.
196707061993032007
5 Dialog Partai Politik Se-prov Riau
Pagu: 95.943.000,00 || Target Keuangan: 95.943.000,00 || Realisasi SPJ: 17.966.600,00 || Target Fisik: 27,14 % || Realisasi Fisik: 24,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.010.600,00 3.010.600,00 3.010.600,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 480.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 632.000,00 632.000,00 632.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.175.400,00 2.175.400,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.070.000,00 37.070.000,00 13.844.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Notulen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Pengembangan Kapasitas Partai Politik
Pagu: 234.732.260,00 || Target Keuangan: 228.732.260,00 || Realisasi SPJ: 77.063.900,00 || Target Fisik: 71,05 % || Realisasi Fisik: 40,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.086.900,00 3.086.900,00 3.086.900,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 13.117.000,00 13.117.000,00 13.117.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 4.128.200,00 4.128.200,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.716.000,00 1.716.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.020.000,00 44.020.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 127.304.160,00 127.304.160,00 40.656.000,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.400.000,00 3.400.000,00 13.844.000,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00
Oloan Marbun
Oloan Marbun
196508121993031003
7 Pembinaan Ormas Dan Lsm Di Provinsi Riau Dan Kab/kota
Pagu: 85.000.000,00 || Target Keuangan: 85.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.525.800,00 || Target Fisik: 92,50 % || Realisasi Fisik: 90,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.481.400,00 7.481.400,00 7.481.400,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 214.600,00 214.600,00 214.600,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.784.000,00 24.784.000,00 21.049.800,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 6.800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
14 Moderator 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00
8 Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan Di Provinsi Riau
Pagu: 57.521.600,00 || Target Keuangan: 57.521.600,00 || Realisasi SPJ: 7.730.500,00 || Target Fisik: 47,50 % || Realisasi Fisik: 25,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.071.400,00 7.071.400,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 252.200,00 252.200,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.828.000,00 16.828.000,00 7.730.500,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota
Pagu: 142.198.400,00 || Target Keuangan: 136.198.400,00 || Realisasi SPJ: 68.451.700,00 || Target Fisik: 68,89 % || Realisasi Fisik: 60,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.333.000,00 3.333.000,00 3.333.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 12.325.000,00 12.325.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 785.400,00 785.400,00 785.400,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.040.000,00 44.040.000,00 28.460.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.390.000,00 30.390.000,00 14.848.300,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 6.800.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Moderator 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 0,00 0,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 6.800.000,00 6.800.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
10 Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan Dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau
Pagu: 56.696.400,00 || Target Keuangan: 56.696.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.687.600,00 1.687.600,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 628.800,00 628.800,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Jandres R.pardede
Jandres R.pardede
196901031997031002
11 Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Pagu: 81.216.600,00 || Target Keuangan: 80.016.600,00 || Realisasi SPJ: 47.765.000,00 || Target Fisik: 60,53 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.597.000,00 1.597.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 664.600,00 664.600,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.300.000,00 22.300.000,00 20.705.000,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 6.000.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembuat Materi 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18 Moderator 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
12 Forum Dialog Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
Pagu: 95.841.600,00 || Target Keuangan: 95.841.600,00 || Realisasi SPJ: 94.818.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,76 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.926.400,00 2.926.400,00 2.926.400,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.805.200,00 1.805.200,00 1.805.200,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.300.000,00 22.300.000,00 21.277.000,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
15 Pembuat Materi 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18 Moderator 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
13 Monitoring Evaluasi Dan Suvervisi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah Berdasarkan Permendagri No 38 Tahun 2011
Pagu: 277.931.400,00 || Target Keuangan: 81.218.700,00 || Realisasi SPJ: 45.360.300,00 || Target Fisik: 21,76 % || Realisasi Fisik: 17,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.011.000,00 8.011.000,00 3.290.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Tenda 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.758.000,00 45.578.000,00 35.770.000,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.859.400,00 18.929.700,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
17 Instruktur 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drs.Rudolf Butar Butar
Drs.Rudolf Butar Butar
196110221985021001
14 Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda Dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi Di Daerah
Pagu: 72.594.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 521.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 935.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
Pagu: 71.720.000,00 || Target Keuangan: 71.720.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 6,67 % || Realisasi Fisik: 3,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.027.600,00 1.027.600,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.070.400,00 1.070.400,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.220.000,00 33.220.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.984.000,00 19.984.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Sri Yatmi
Sri Yatmi
196809131989032004
16 Belanja PegawaiBTL
Pagu: 9.961.339.394,00 || Target Keuangan: 6.579.389.037,50 || Realisasi SPJ: 4.690.166.774,00 || Target Fisik: 62,06 % || Realisasi Fisik: 49,57 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.091.987.200,00 2.301.742.800,00 1.606.345.700,00 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 499.852.236,00 285.629.849,00 155.844.538,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 201.370.000,00 115.068.571,00 89.160.000,00 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional Umum 148.980.000,00 83.801.250,00 62.350.000,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Beras 184.166.400,00 107.430.400,00 90.669.840,00 0,00 0,00
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.321.548,00 5.437.570,00 1.315.324,00 0,00 0,00
7 Pembulatan Gaji 64.890,00 36.500,50 24.963,00 0,00 0,00
8 Iuran Jaminan Kesehatan 117.882.120,00 68.764.570,00 52.865.697,00 0,00 0,00
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.943.495.000,00 2.457.182.527,00 1.908.640.712,00 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 764.220.000,00 1.154.295.000,00 722.950.000,00 0,00 0,00
FAISAL SH
FAISAL SH
198306042009022012
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 7.500.000,00 || Target Keuangan: 4.238.500,00 || Realisasi SPJ: 1.131.000,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 53,33 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.365.000,00 1.182.500,00 723.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.696.000,00 2.156.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 1.439.000,00 900.000,00 408.000,00 0,00 0,00
18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 189.000.000,00 || Realisasi SPJ: 79.632.459,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Telepon 84.000.000,00 49.000.000,00 38.940.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 216.000.000,00 140.000.000,00 40.692.459,00 0,00 0,00
19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 286.965.600,00 || Target Keuangan: 266.639.267,34 || Realisasi SPJ: 164.543.300,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 56,67 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.055.600,00 118.769.267,34 2.583.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pupuk 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 190.080.000,00 95.040.000,00 110.880.000,00 0,00 0,00
6 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 49.280.000,00 49.280.000,00 0,00 0,00
20 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 50.944.400,00 || Target Keuangan: 41.624.000,00 || Realisasi SPJ: 4.927.350,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Dekorasi 6.400.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Publikasi 9.000.000,00 6.400.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 25.750.400,00 22.350.000,00 2.677.350,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 5.764.000,00 5.764.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 4.030.000,00 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00
21 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 315.000.000,00 || Realisasi SPJ: 286.165.092,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00 70.000.000,00 63.212.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 350.000.000,00 245.000.000,00 222.952.592,00 0,00 0,00
22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 115.200.000,00 || Target Keuangan: 67.200.000,00 || Realisasi SPJ: 67.200.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00
23 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 35.000.000,00 || Target Keuangan: 13.500.000,00 || Realisasi SPJ: 9.000.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 37,50 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Olahraga 10.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 12.200.000,00 8.700.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00
4 Instruktur Senam 8.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
BUSTANUDDIN ,SH
BUSTANUDDIN ,SH
196312311988031075
24 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 25.200.000,00 || Target Keuangan: 14.700.000,00 || Realisasi SPJ: 13.245.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.200.000,00 14.700.000,00 13.245.000,00 0,00 0,00
25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 17.980.000,00 || Target Keuangan: 9.000.000,00 || Realisasi SPJ: 6.954.060,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.980.000,00 9.000.000,00 6.954.060,00 0,00 0,00
26 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 45.351.400,00 || Target Keuangan: 37.129.700,00 || Realisasi SPJ: 34.021.800,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 45.351.400,00 37.129.700,00 34.021.800,00 0,00 0,00
27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 16.267.500,00 || Target Keuangan: 8.133.750,00 || Realisasi SPJ: 8.068.600,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 16.267.500,00 8.133.750,00 8.068.600,00 0,00 0,00
28 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan printer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00
29 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 56.100.000,00 || Realisasi SPJ: 30.476.850,00 || Target Fisik: 73,33 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.750.000,00 33.900.000,00 9.875.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 4.000.000,00 4.661.850,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.250.000,00 18.200.000,00 15.940.000,00 0,00 0,00
30 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 10.000.000,00 || Target Keuangan: 6.500.000,00 || Realisasi SPJ: 5.000.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 10.000.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
31 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 26.779.682,26 || Target Keuangan: 14.629.340,00 || Realisasi SPJ: 17.450.243,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 2.000.000,00 2.812.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 14.905.682,26 7.452.840,00 8.515.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.874.000,00 5.176.500,00 6.123.243,00 0,00 0,00
AKMAL,SE M.Si
AKMAL,SE M.Si
197412172000121001
32 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 296.257.300,00 || Target Keuangan: 254.040.800,00 || Realisasi SPJ: 99.995.300,00 || Target Fisik: 43,64 % || Realisasi Fisik: 37,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.476.500,00 1.476.500,00 1.476.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 16.170.000,00 16.170.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 25.000.000,00 25.000.000,00 900.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 769.800,00 769.800,00 769.800,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 158.866.000,00 119.149.500,00 81.724.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 40.000.000,00 40.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
33 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah Di Daerah
Pagu: 238.602.800,00 || Target Keuangan: 171.180.300,00 || Realisasi SPJ: 132.213.900,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.267.200,00 1.267.200,00 1.267.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 805.600,00 805.600,00 805.600,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.690.000,00 47.767.500,00 46.185.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.415.000,00 44.415.000,00 16.631.100,00 0,00 0,00
7 Database Administrator 60.000.000,00 35.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 63.600.000,00 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00
YATI HARAMORA M.Si
YATI HARAMORA M.Si
196908091997032003
34 Revitalisasi Dan Aktulisasi Nilai - Nilai Pancasila Di Lingkungan Prov Riau
Pagu: 193.760.000,00 || Target Keuangan: 187.760.000,00 || Realisasi SPJ: 20.046.800,00 || Target Fisik: 13,89 % || Realisasi Fisik: 11,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.763.000,00 5.763.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.207.000,00 1.207.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.550.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.660.000,00 24.660.000,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.500.000,00 31.500.000,00 12.846.800,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
15 Pembuat Materi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Identifikasi,singkronisasi,koordinasi Dan Update Data Ketahanan Ideologi Pembauran Dan Kewarganegaraan Se Prov Riau
Pagu: 139.980.000,00 || Target Keuangan: 111.370.500,00 || Realisasi SPJ: 60.466.000,00 || Target Fisik: 68,24 % || Realisasi Fisik: 58,77 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.514.000,00 5.028.000,00 2.514.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.555.000,00 2.555.000,00 1.955.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.396.000,00 6.396.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.625.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.370.000,00 50.246.500,00 24.427.500,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.680.000,00 13.680.000,00 13.529.500,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.400.000,00 4.400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 9.600.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
14 Pembuat Materi 1.800.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
36 Forum Pembauran Kebangsaanbagi Etnis Masyarakat Se Prov Riau
Pagu: 77.961.900,00 || Target Keuangan: 77.411.900,00 || Realisasi SPJ: 72.630.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.802.900,00 3.802.900,00 3.802.900,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.730.000,00 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.850.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.360.000,00 12.360.000,00 11.590.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.560.000,00 0,00 2.874.500,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 6.000.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
13 Pembuat Materi 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Notulen 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 6.400.000,00 6.400.000,00 3.520.000,00 0,00 0,00
INDRA PRAYOGA,S.STP
INDRA PRAYOGA,S.STP
198011291999121001
37 Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Terkait Kewaspadaan Nasional Se-provinsi Riau
Pagu: 147.621.000,00 || Target Keuangan: 147.621.000,00 || Realisasi SPJ: 93.428.500,00 || Target Fisik: 96,88 % || Realisasi Fisik: 72,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.654.000,00 0,00 2.654.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 629.000,00 0,00 629.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 858.000,00 858.000,00 850.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.275.000,00 11.275.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.370.000,00 0,00 42.997.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.090.000,00 0,00 25.803.500,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.600.000,00 5.600.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 4.800.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
38 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Pagu: 94.800.000,00 || Target Keuangan: 94.800.000,00 || Realisasi SPJ: 79.750.400,00 || Target Fisik: 92,78 % || Realisasi Fisik: 90,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.080.200,00 2.080.200,00 2.080.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 826.000,00 826.000,00 826.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.883.800,00 1.883.800,00 1.883.800,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.200.000,00 11.200.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.580.000,00 22.580.000,00 16.420.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.390.000,00 30.390.000,00 23.835.400,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
16 Moderator 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
PRAKOSO HENDARTO,SH
PRAKOSO HENDARTO,SH
196306012007011003
39 Monitoring & Peliputan Pilkada Kab/kota
Pagu: 377.620.000,00 || Target Keuangan: 377.620.000,00 || Realisasi SPJ: 319.504.000,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 84,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.212.500,00 5.212.500,00 5.212.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.838.500,00 2.838.500,00 2.838.500,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 919.000,00 919.000,00 919.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 336.270.000,00 336.270.000,00 293.974.000,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
9 Uang Saku 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
40 Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat
Pagu: 430.500.000,00 || Target Keuangan: 393.417.000,00 || Realisasi SPJ: 266.999.000,00 || Target Fisik: 78,00 % || Realisasi Fisik: 70,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.018.200,00 3.018.200,00 3.018.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 16.800.000,00 16.800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 806.800,00 806.800,00 806.800,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 480.000,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.600.000,00 61.600.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 199.980.000,00 199.980.000,00 139.425.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.766.000,00 29.883.000,00 14.230.000,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 16.800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
17 Moderator 6.300.000,00 6.300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
18 Notulen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
19 Pemimpin Lagu 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 33.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00